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已销销项税额结转会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 回不去的回忆 发表的提问:
销项税,结转销项税,结转进项税加计抵减怎么做分录呢?
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
31楼
2022-12-13 15:05:57
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郭老师:回复回不去的回忆扣除的单独做计提借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入 抵扣借应交税费、未交增值税贷应交税费加计扣除。
2022-12-13 15:20:43
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 发表的提问:
金蝶财务软件2016年应缴税费销项,进项,已交,减免税额的发生额结转到下一年还是结转平,结转怎么做会计分入
你好,结转平就可以了,借:销项 贷:进项 减免 已交
32楼
2022-12-13 15:14:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 李江南 发表的提问:
请问增值税进项税和销项税相互抵扣的会计分录怎样做,月末增值税还用结转吗,结转的会计分录
您好 如果进项大于销项 借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交税费——转出未交增值税 如果销项大于进项 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 借: 应交税费——应交税费——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税
33楼
2022-12-14 14:47:04
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小鹿老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ 沉浮 发表的提问:
老师好,增值税销项和进项税额,月底结转的会计分录和缴纳增值税的会计分录,帮忙提供,谢谢!
当你发生销售有销项时候 借:应收账款等 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 当你购买东西发生进项时候 借: 借:原材料(或固定资产等) 应交税费——一应交增值税(销项税额) 贷:银行存款 月份终了,企业计算当月应交未交增值税: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 次月申报缴纳上月应交的增值税: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
34楼
2022-12-14 14:56:29
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 潇洒的溪流 发表的提问:
5月份公司进项税额8000元比销项税额5000元多, 会计分录应该怎么结转呢
你好,不需要做结转分录
35楼
2022-12-14 15:11:58
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潇洒的溪流:回复邹老师 那进项税额多的3000元,我是不是应该做会计分录时就录到:应交税费-待抵扣进项税额 不应该录到:应交税费-应交增值税-进项税
2022-12-14 15:39:04
邹老师:回复潇洒的溪流不需要做分录,在主表的期末留抵税额体现就可以的
2022-12-14 16:08:43
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 319800380 发表的提问:
老师,早上好,请问企业结转增值税的会计分录,本月销项税额510000,进项税额160000元,上期留抵税额13000元,期初多缴税额8600元,结转增值税的会计分录怎么出适合?
您好 请问上期留底的时候您有没有写分录
36楼
2022-12-15 14:45:42
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319800380:回复bamboo老师 没有的
2022-12-15 14:56:22
bamboo老师:回复319800380借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 510000-160000-1300-8600=340100 贷:应交税费——未交增值税 340100
2022-12-15 15:15:11
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小白 发表的提问:
你好老师,应交税费月底怎样结转做会计分录,进项税、销项税、预缴税金都有余额怎样结转。
您好!其他不用结转。月底只要结转未交的增值税 一般来说 月末做如下分录 1、月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税 2、月份终了,将当月多交的增值税额自“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——未交增值税   贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 3、月份终了,将当月预缴的增值税额自“应交税费——预交增值税”科目转入“未交增值税”科目 借:应交税费——未交增值税   贷:应交税费——预交增值税
37楼
2022-12-15 15:15:25
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小白:回复宋生老师 那进项税额大,做留底不用做会计处理吗?到年底怎样处理啊。
2022-12-15 15:42:39
宋生老师:回复小白您好!不用。不用结转的 。它只是三级科目。
2022-12-15 15:58:29
小白:回复宋生老师 谢谢老师的指点。
2022-12-15 16:17:46
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ tb4991368 发表的提问:
一般纳税人的进项税额、销项税额结转的分计分录怎么做?
您好,结转增值税分录,借:应交税费-应交增值税-销项,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。
38楼
2022-12-15 15:40:54
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 嫣灵 发表的提问:
本月进项税额50000,减免税额480,销项税额53000,如何结转未交增值税,会计分录怎么做?
你好 借:应交税费——应增(销)53000 贷:应交税费——应增(进) 50000 贷:应交税费——应增(减免) 480 贷;:应交税费——应增(转出未交增值税) 借:应交税费——应增(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
39楼
2022-12-15 15:57:10
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嫣灵:回复立红老师 非常感谢
2022-12-15 16:22:44
立红老师:回复嫣灵不客气的,祝您学习愉快,满意请给老师一个好评,谢谢!
2022-12-15 16:49:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 繁荣的小蚂蚁 发表的提问:
进项税额100,销项税额120,怎样结转到转出未交增值税和未交增值税。会计分录怎么做
你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额)120, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)100, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)20 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)20, 贷:应交税费—未交增值税 20
40楼
2022-12-15 16:11:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 啊啊啊128170 发表的提问:
这个月只有进项,没有销项月底是否要结转?结转的会计分录怎么做?
你好,不需要结转未交增值税的
41楼
2022-12-18 14:55:51
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 双头大剪刀 发表的提问:
如果这个月进项大于销项,结转会计分录怎么做啊。
你好!不需要单独做分录。
42楼
2022-12-18 15:07:05
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ A. 董薇 ?【白给】 发表的提问:
老师您好,我们公司5月只有进项没有销项,那进项用结转吗?6月有销项的话,又该怎么处理会计分录呢?
借转出未交增值税,贷进项税额,6月 做借销项税额 贷转出未交增值税
43楼
2022-12-18 15:22:40
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A. 董薇 ?【白给】:回复maize老师 老师,那就是我5月只做借转出未交增值税贷进项税额,6月正常结转销项税额,销项税额大于留底+当月的,我再做借转出未交增值税贷未交增值税就可以了是吗?这个差额是当期销项-留底-当期进项对吗?留底这个数在6月的账里是不体现的对吧?
2022-12-18 15:41:50
maize老师:回复A. 董薇 ?【白给】前面是的,是的,这个留底5月体现了,
2022-12-18 16:11:07
A. 董薇 ?【白给】:回复maize老师 好的,谢谢老师
2022-12-18 16:23:51
maize老师:回复A. 董薇 ?【白给】好的,我先回复别的学员了
2022-12-18 16:50:43
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ VW 发表的提问:
年末,进项税额,销项税额,已交税金,转出未交增值税,待转销项税额都有余额,怎样做会计分录使应交增值税余额为0
你好,增值税相关账务处理,最新的文件是 财会2016年22号 文件中并没有要求把三级科目的余额冲平!
44楼
2022-12-18 15:40:33
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ krystal 发表的提问:
月末要把进项销项结转,会计分录怎么做
你好,不需要这样处理的 只需要根据增值税应纳税额 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
45楼
2022-12-18 15:56:59
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krystal:回复邹老师 那我期末结转增值税的这些数字该怎么来呢,要不要从销项进项那里来
2022-12-18 16:10:08
邹老师:回复krystal你好,就是每个月增值税申报表的应纳税额,当然是与销项,进项有关
2022-12-18 16:37:32
krystal:回复邹老师 那你们会计学堂里面那个金马商贸的账套就是这样做的啊
2022-12-18 17:03:19
邹老师:回复krystal你好,这样是不对的
2022-12-18 17:25:01

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