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发放员工工资现金会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 自觉的吐司 发表的提问:
发放工资同时办理代扣职工个人应承担的三险一金 会计分录是什么
工资分录参考,
226楼
2023-02-27 11:56:59
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路老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 小慧姐姐吖 发表的提问:
计提工资跟发放工资发分录是什么,包含社保公积金,员工个税社保代扣代缴
您好 1.计提工资时 借:管理费用(这个是用于部门内容的支出的,如果是销售用途就计销售费用) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分,即企业自己承担的部分) 借:管理费用(同上) 贷:应付职工薪酬——社保 1.发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(注意这时候就是员工个人部分的社保了) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 2.上交杜保时 借:应付职工薪酬——社保(这时候企业部分和个人部分都全部上交) 贷:库存现金或者银行存款 3.上交个人所得税时 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
227楼
2023-02-28 11:10:41
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Xuechun 发表的提问:
公代付员工租舍水电费,之后从员工工资中扣除,公司收到代付的水电费发票如何入账会计分录?计提和发放工资分录怎么写?
你好 借收借付用其他应收款 发工资时扣  借应付职工薪酬 贷其他应收款 贷银行 
228楼
2023-02-28 11:34:46
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Xuechun:回复玲老师 收到水电发票和代付的时候会计分录?
2023-02-28 12:03:22
玲老师:回复Xuechun借其他应收款 贷银行 加上面分录 就是完整的
2023-02-28 12:19:09
职称:,高级会计师,税务师,经济师,中级会计师
4.90
解题: 0.07w
引用 @ 菇凉&坚强 发表的提问:
工程施工人员的工资计提和发放工资的分录怎么做?
借方:工程施工 贷方:应付职工薪酬 借方:应付职工薪酬 贷方:银行存款
229楼
2023-02-28 11:53:59
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.33w
引用 @ 美丽的自行车 发表的提问:
员工人养老保险全部由公司交,计提与发放工资时会计分录怎么做?
员工的养老保险全部是由公司交,这个不属于公司的费用,属于个人交的,现在可以计入公司的社保费用,但最后企业所得税年报时属于调增的事项
230楼
2023-03-01 10:28:56
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 飞飞 发表的提问:
公司交社保的,每月发放员工工资时,会计分录如何做?每月计提时又是如何做分录?
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
231楼
2023-03-01 10:55:57
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 佳佳 发表的提问:
上个月计提工资,本月发放工资,有员工资多发,本月退回,这个退回的工资要不要冲减计提的会计分录?
您好,退回的工资要冲减计提的会计分录的。
232楼
2023-03-01 11:21:06
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佳佳:回复王雁鸣老师 借:管理费用 -2000 借:应付职工薪酬-工资 2000 对嘛?
2023-03-01 11:39:17
王雁鸣老师:回复佳佳您好,对的。
2023-03-01 11:49:52
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 细腻的含羞草 发表的提问:
之前提取了现金5000元备用,后面要发员工工资6600怎么做会计分录
你好,借:应付职工薪酬6600,贷:现金5000,其他应付款1600
233楼
2023-03-01 11:50:59
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
提取现金备发工资会计分录
提取现金备发工资会计分录
234楼
2023-03-02 11:03:08
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吴月柳:回复爱笑的流沙提现时:借:现金 贷:银行存款 发工资时:借:应付职工薪酬 贷:现金,计提时:借:**费用 贷:应付职工薪酬
2023-03-02 11:13:29
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
从银行提取现金10000元备发工资用的会计分录怎么写
借库存现金10000贷银行存款10000
235楼
2023-03-02 11:11:01
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ Bing^_^Ling 发表的提问:
计提工资并发放工资怎么写会计分录
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工资 借;应付职工薪酬-工资 贷;银行存款等科目
236楼
2023-03-02 11:19:34
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晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 良辰美景 发表的提问:
计提工资发放工资,社保个税会计分录
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
237楼
2023-03-02 11:47:59
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 会计学堂会员aok 发表的提问:
老师您好,我发放4月工资时候是按照个税申报系统的税前工资发放的,没有扣除员工个人应该承担的个税社保公积金,那现在做计提4月工资分录怎么做?以及发放工资分录怎么做?
你好,与平常的工资计提一样,多发的个税及公积金下月再扣回来
238楼
2023-03-05 12:52:20
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会计学堂会员aok:回复汪晨老师 好的,意思是计提与发工资分录与往常一样,我下次发工资把这次给员工们垫付的个税社保公积金扣除再打到卡上就行对吧?
2023-03-05 13:08:07
汪晨老师:回复会计学堂会员aok你好,是的,是这个意思的。
2023-03-05 13:21:12
会计学堂会员aok:回复汪晨老师 好的谢谢老师
2023-03-05 13:47:09
汪晨老师:回复会计学堂会员aok不客气,满意请给予五星好评
2023-03-05 14:00:32
会计学堂会员aok:回复汪晨老师 老师,那我计提社保分录借管理费用社保贷应付职工薪酬-社保(企业社保)银行扣社保时候,借应付职工薪酬社保(企业➕个人)贷银行存款,这样分录对吗?
2023-03-05 14:21:18
会计学堂会员aok:回复汪晨老师 是之前审计给我们看过账,给我这个分录做参考的,还有发工资分录她给的是  借应付职工薪酬-工资 贷应付职工薪酬-社保(个人部分) 贷应交税费-应交个人所得税 贷银行存款 这些分录对吗?
2023-03-05 14:41:49
汪晨老师:回复会计学堂会员aok扣款分录错的,个人部分通过其他应收款或者其他应付款科目核算
2023-03-05 15:11:41
会计学堂会员aok:回复汪晨老师 那我今年前几个月账里的扣款分录都做错了,应该怎么调整,
2023-03-05 15:35:50
汪晨老师:回复会计学堂会员aok反结账重新做即可
2023-03-05 15:59:22
会计学堂会员aok:回复汪晨老师 那会不会影响之前的财务报表数据?因为一季度交过所得税
2023-03-05 16:19:18
汪晨老师:回复会计学堂会员aok你好,没关系,汇算清缴多退少补
2023-03-05 16:39:36
会计学堂会员aok:回复汪晨老师 老师您好,那我们是比如5月发放4月的工资,属于4月份的社保和公积金是4月中旬扣款的,那么我们的个人社保个人公积金是对应其他应付款还是其他应收款?
2023-03-05 17:03:25
会计学堂会员aok:回复汪晨老师 那我改动前几个月的账,去年12月发工资分录在今年1月账里个人扣款分录也做错了需要改吗?会影响2020年度的所得税汇算清缴吗?
2023-03-05 17:17:38
汪晨老师:回复会计学堂会员aok1,用其他应收款或者其他应付款都可以。2,都需要改,重新出具即可,不影响。
2023-03-05 17:30:32
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 暖心 发表的提问:
考试请问员工买东西短款,在发放工资时扣除怎么做会计分录
您好,短款时,借:其他应收款,贷:相关科目。发工资收回时,借:相关科目,贷:其他应收款。
239楼
2023-03-05 13:13:02
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暖心:回复王雁鸣老师 相关科目写什么呢
2023-03-05 13:44:50
王雁鸣老师:回复暖心您好,比如买东西时,拿走1000元现金,买回了500元办公用品,差500元没还,发工资时应付3500元,扣回了500元,实发3000元。那么短款时,借:其他应收款,500元,管理费用-办公费用,500元,贷:现金,1000元。发工资收回时,借:应付职工薪酬-工资,3500元,贷:其他应收款,500元,现金或者银行存款,3000元。
2023-03-05 14:11:13
暖心:回复王雁鸣老师 员工造成的损失也计入管理费用中是吗?如果是那么二级科目写什么?收银员短款是:借:其他应收款,贷:管理费用/短款扣除,是这样吗?
2023-03-05 14:36:43
王雁鸣老师:回复暖心您好,也有经老板批准,由公司承担而记入管理费用,或者营业外支出的。一般情况下,如果由公司承担的,借:营业外支出-现金短款,贷:现金。
2023-03-05 14:54:22
暖心:回复王雁鸣老师 如果由员工自行承担的呢
2023-03-05 15:06:31
王雁鸣老师:回复暖心您好,如果员工自行承担的,借:其他应收款-员工姓名,贷:现金。
2023-03-05 15:34:14
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 提拉米苏 发表的提问:
计提社保公积金和发放公积金,计提工资和发放工资的分录
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
240楼
2023-03-05 13:34:46
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