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发放员工工资现金会计分录
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ sai 发表的提问:
计提及发放工资会计分录
你好,借管理费用--工资,贷应付职工薪酬,然后支付借应付职工薪酬,贷银行存款
256楼
2023-03-09 11:15:37
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ momo 发表的提问:
比如应发工资5000,扣个人社保20,元个税10元,实发4970。计提和发放工资时的会计分录怎么做?
你好 计提工资,借;管理费用等科目5000,贷;应付职工薪酬——工资 5000 发放工资,扣社保,个人所得税 借;应付职工薪酬——工资 5000,贷;银行存款等科目 4970,其他应付款——社保20,应交税费——个人所得税10
257楼
2023-03-09 11:35:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 云儿 发表的提问:
老师好,假如个税100元,个人扣社保200元,实发工资1000元,请老师写下计提发放工资的会计分录。 2.计提缴纳社保的会计分录,当月不交社保。比如:单位计提500,个人200。 谢谢老师!
1借管理费用-工资1300 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬-工资1300 贷其他应付款200 应交税费100 银存1000 2.借管理费用-社保500 贷应付职工薪酬贷 -社保 缴纳借应付职工薪酬500 其他应付款贷银存
258楼
2023-03-10 13:08:04
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云儿:回复郭老师 为什么有的是这样做的: 计提时: 借:管理费用等 1300 贷:应付职工薪酬_工资 1000元 应付职工薪酬_社保个人部分 200 应交税费_应交个人所得税 100 发放时: 借:应付职工薪酬_工资 1000 贷:银行存款 1000
2023-03-10 13:29:08
云儿:回复郭老师 这两个做法,对于应付职工薪酬_工资是不一样的数字
2023-03-10 13:52:45
郭老师:回复云儿个人负担的在工资里面计提就可以 这个在汇算清缴都是工资薪金!
2023-03-10 14:10:41
云儿:回复郭老师 哦,谢谢老师,那实际工作中第二种做法对不对呢?
2023-03-10 14:36:11
郭老师:回复云儿不对,个人负担的社保不需要单独设置二级科目 这个就是属于员工工资
2023-03-10 14:49:09
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 自由的眼睛 发表的提问:
老师,发放工资并确定个人负担的养老保险、医疗保险和住房公积金,应该怎么做会计分录
你好,计提工资,借管理费用一工资,贷应付职工薪酬一工资
259楼
2023-03-10 13:18:54
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庄老师:回复自由的眼睛发放工资,借应付职工薪酬一工资,贷银行存款,其他应付款一个人社保费
2023-03-10 13:50:11
庄老师:回复自由的眼睛医疗保险和公积金和上面相同
2023-03-10 14:02:03
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 学徒 发表的提问:
求教:工资当月计提次月发放:七月应发工资11250,福利1800,社保691.4,应交个税1216.72,实际发放工资11141.88,残保167.13元。请问七月八月的会计分录我分别该如何做呢???
你好,福利费不用计提,实际发放,借应付职工薪酬一福利费1800,贷银行存款
260楼
2023-03-10 13:41:25
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庄老师:回复学徒计提工资,借成本费用一工资1125O,贷应付职工薪酬一工资1125O
2023-03-10 14:08:19
庄老师:回复学徒发放工资,借应付职工薪酬一工11250贷银行存款11141.48,其他应付款一社保费691.4,应交税费一应交个人所得税1216.72
2023-03-10 14:29:28
庄老师:回复学徒交残保金,借管理一残保金167.13,贷其他应付款167.13
2023-03-10 14:53:28
庄老师:回复学徒借其他应付款一残保金167.13,贷银行存款167.13
2023-03-10 15:10:03
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 一念 发表的提问:
计提个税的会计分录?发放工资时个税怎么体现?
您好!发放工资时   借:应付职工薪酬——工资 贷:应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款  上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
261楼
2023-03-10 13:48:00
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一念:回复宋生老师 做账时不用单独计提吧?在发放工资的时候体现就可以了是吗?
2023-03-10 14:18:58
宋生老师:回复一念您好!是的。
2023-03-10 14:30:22
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 回忆劝我忘 发表的提问:
发给在职员工现金慰问金如何做会计分录
借:管理费用等 -福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
262楼
2023-03-12 13:12:50
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 郁金香 发表的提问:
老师,收到员工生育津贴,和发放给员工,会计分录分别怎样做?
您好 借:银行存款 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷;银行存款等
263楼
2023-03-12 13:28:18
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ ??橘子 发表的提问:
老师,上个月的员工没有计提,这个月要发工资,是需要补嘛?给员工用现金发放工资没有什么影响吧?
你好,可以补计提的 现金可以
264楼
2023-03-12 13:38:59
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??橘子:回复郭老师 没有给员工交社保或者五险这块,有影响吗?
2023-03-12 14:06:31
郭老师:回复??橘子你好,看你当地查的严格不,不严格就可以
2023-03-12 14:27:37
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ 小资女孩向前冲 发表的提问:
现在最新有社保的会计分录,计提跟发放工资时怎样做分录,
计提社保及工资 借:生产成本、管理费用、销售费用等 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保(单位部分) 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款 其他应付款——社保(个人部分) 支付社保 借:应付职工薪酬——社保(单位部分) 其他应付款——社保(个人部分) 贷:银行存款
265楼
2023-03-13 11:04:40
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 林烨 发表的提问:
工资发放252100,其中有14200块员工代扣的食裳饭钱,另外23790,发到员工手中,计提工资,和发放工资的分录怎么做
替员工支付食堂饭钱时 借 其他应收款——饭钱 贷 库存现金 计提工资时 借 管理费用等——工资 贷 应付职工薪酬——工资 发放工资时 借 应付职工薪酬——工资 贷 其他应收款——饭钱 应交税费——应交个人所得税 银行存款
266楼
2023-03-13 11:24:15
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ 孝顺的小笼包 发表的提问:
老师,我们的工资是当月发上个月的工资,10月发9月的工资,工资表中的 9月应发工资减去(9月的社保个人部分+公积金个人部分+个税)=9月实发工资。 另外,沈阳社保和公积金都是当月扣除,9月扣9月的社保和公积金 请问 1.计提工资和发放工资如何做会计分录呢? 2.社保和公积金是否需要计提? 社保和公积金的计提会计分录、发放的是怎么做会计分录的? 烦请老师帮忙列清楚一些,谢谢
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
267楼
2023-03-13 11:32:58
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孝顺的小笼包:回复朴老师 老师,您计提的应付职工薪酬-工资是应发工资 我看学堂上的实操题答案和您的方法不一样呢 计提工资是 借:管理费-工资 贷:应付职工薪酬-工资(实发工资) 应交税费-应交个税 其他应收款-社保 其它应收款-公积金 发放工资时 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 这个方法应付薪酬-工资统计的是实发工资哈。两种方法有区别啊?应该按照哪种来呢?
2023-03-13 11:56:12
朴老师:回复孝顺的小笼包你好,这两个都可以的
2023-03-13 12:21:59
孝顺的小笼包:回复朴老师 社保和公积金必须要计提吗?我们之前会计都没有计提 计提工资 借:管理费—工资 贷:应付职工薪酬-工资 发放工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-社保 其他应收款-公积金 其他应收款-个税 银行存款(实发工资额) 这种对吗?
2023-03-13 12:49:10
朴老师:回复孝顺的小笼包全部社保员工承担?
2023-03-13 13:08:49
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 饱满的画笔 发表的提问:
政府会计在发放工资时,预算会计如何做分录?
借:事业支出 贷:资金结存-货币资金
268楼
2023-03-14 10:36:27
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 乐乐 发表的提问:
关于公司给员工买五险一金,从计提到代扣代缴到发放工资整个过程的会计分录是怎样的?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
269楼
2023-03-14 10:49:16
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 星星 发表的提问:
1、报税先扣除员工个税,应该怎样做分录?2、发放工资个税在工资中扣除,会计分录应该怎样做?
1借;应交税费——个人所得税 贷;银行存款 2借;应付职工薪酬 贷;应交税费——个人所得税
270楼
2023-03-14 11:05:29
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