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发放员工工资现金会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 火神 发表的提问:
企业员工发放500万现金福利,会计分录怎么做
借管理费用等科目 贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷库存现金
16楼
2022-12-11 06:05:34
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淑女老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ ﹌+柠檬色的&秋千 发表的提问:
发放员工工资,怎么做分录?现金支付
之前计提过的话借:应付职工薪酬-工资贷:现金 不计提的话借:管理费用或销售费用或生产成本贷:现金
17楼
2022-12-11 06:58:49
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.63w
引用 @ 果果 发表的提问:
给员工发放的开门红现金,应如何做会计分录?
你好,做到工资里一起
18楼
2022-12-11 08:23:11
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 以梦为马 发表的提问:
那个工会会员费,我们是在发工资时直接从工人的工资里扣了,那发放工资的会计分录这样做是没错的吧?
您好 请问您发放工资的会计分录在哪里
19楼
2022-12-11 09:29:00
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以梦为马:回复bamboo老师 这个
2022-12-11 09:46:01
bamboo老师:回复以梦为马这样写分录正确的
2022-12-11 10:11:33
以梦为马:回复bamboo老师 那请问老师,我们的工资是银行代发的,直接扣起的那部份会员费,应该用什么方式返回工会账户比较合适
2022-12-11 10:29:27
bamboo老师:回复以梦为马可以用银行存款转到工会账户
2022-12-11 10:49:19
以梦为马:回复bamboo老师 如果用现金的话是不是,不太合理呢?
2022-12-11 11:01:26
bamboo老师:回复以梦为马正常的话 对公转入就好了 不用现金缴存
2022-12-11 11:27:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 水中的小鸟 发表的提问:
员工工资计提与发放如何做会计分录?(含五险一金的)做个详细分录?
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
20楼
2022-12-11 10:40:19
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 如意的飞鸟 发表的提问:
员工工资发放 ,怎么分录会计科目 ,社保,公积金都没有
借管理费用工资 贷、应付职工薪酬工资 借,应付职工薪酬工资 贷银行存款 应交税费个税
21楼
2022-12-11 15:45:55
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如意的飞鸟:回复郭老师 前面的借贷是 计提 ,后面的接待是发放的吗
2022-12-11 16:06:02
郭老师:回复如意的飞鸟对的是的是这么做。
2022-12-11 16:35:14
如意的飞鸟:回复郭老师 前面的借贷是 计提 ,后面的借贷是发放的吗
2022-12-11 16:50:19
郭老师:回复如意的飞鸟第一个 是 计提的, 第二个是支付的。
2022-12-11 17:10:33
如意的飞鸟:回复郭老师 目前有一个回单上把工资和报销的金额一起打上了,这种情况该怎么分录呢
2022-12-11 17:22:59
郭老师:回复如意的飞鸟报销的单独做,工资的单独做,分开就是了,报销的,具体的是什么业务的?
2022-12-11 17:35:42
如意的飞鸟:回复郭老师 差旅费报销,那这个先用一个记账凭证里录入不
2022-12-11 17:52:36
郭老师:回复如意的飞鸟借销售费用差旅费贷,其他应付款 借其他应付款 应付职工薪酬,工资贷,银行存款 一块做也可以的,分开做也可以的,自己选择。
2022-12-11 18:12:10
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 任性的发带 发表的提问:
请问计提员工工资的会计分录是什么,还有实际发放工资的会计分录为什么没有体现出个税
您好 借:管理费用——工资 销售费用——工资等 贷:应付职工薪酬——工资 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:应交税费——个人所得税 贷:银行存款
22楼
2022-12-11 16:11:06
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任性的发带:回复bamboo老师 如果有社保养老金这些呢,怎么些分录,分别是计提和发放的分录
2022-12-11 16:29:00
bamboo老师:回复任性的发带计提 借:管理费用——工资 管理费用——单位社保费 管理费用——单位公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费 其他应收款——个人公积金 应交税费——个人所得税 银行存款 缴纳社保 公积金 个税 借:应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金 其他应收款——个人社保费 其他应收款——个人公积金 应交税费——个人所得税 贷:银行存款
2022-12-11 16:45:59
任性的发带:回复bamboo老师 发放工资那块,为什么贷方其他应收款,之前有出现在借方吗
2022-12-11 16:59:43
bamboo老师:回复任性的发带您看最后一笔分录
2022-12-11 17:23:15
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
发放上月员工工资,共计50000元.会计分录
借应付职工薪酬 50000 贷银行存款50000
23楼
2022-12-11 16:23:59
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.55w
引用 @ 寂寞的小白菜 发表的提问:
发放劳务派遣员工工资的会计分录?
1、派遣人员计提工资、保险时, 借:主营业务成本, 贷:应付职工薪, 2、派遣人员发工资时, 借:应付职业新 贷;应交税费个人所得税, 贷:其他应收款个人社保费, 贷:银行存款, 当然,如果涉及到了发票,可以在派遣人员计提工资 保险时之前,做: 借:应收账款(或银行存款), 贷:主营业务收入。
24楼
2022-12-12 13:42:11
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寂寞的小白菜:回复家权老师 企业将劳务派遣员工工资转给劳务派遣公司代发呢?
2022-12-12 14:03:02
寂寞的小白菜:回复家权老师 老师,如果是用人单位的账务处理应该怎么处理?
2022-12-12 14:26:19
家权老师:回复寂寞的小白菜一样的处理方式哈,说白了,都是你们支付的工资,只是由别人代发
2022-12-12 14:45:59
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Amy(艾米) 发表的提问:
老师好!过年时候老板发给员工的现金过节费,会计分录怎么写?给员工发放的过节礼品会计分录怎么写?
分录 一样的 借:管理费用等 -福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
25楼
2022-12-12 14:09:49
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Amy(艾米):回复玲老师 老师好!再请教一下:公司给合作单位送的现金,会计分录怎么写?送的礼品会计分录怎么写?
2022-12-12 14:27:58
玲老师:回复Amy(艾米)借管理费用招待费贷银行 /现金
2022-12-12 14:45:04
Amy(艾米):回复玲老师 老师好!你说的第一个会计分录,有关员工福利费的。我两个会计分录的摘要怎么写比较好?
2022-12-12 15:01:48
玲老师:回复Amy(艾米)就写发放福利费就可以
2022-12-12 15:15:28
Amy(艾米):回复玲老师 老师好!百度推广充值会计分录怎么写?
2022-12-12 15:40:53
Amy(艾米):回复玲老师 还有公司制作的宣传册会计分录怎么写?
2022-12-12 16:06:25
Amy(艾米):回复玲老师 公司办理资质,有人来公司现场审核,请人家吃饭餐费,会计分录怎么写啊?
2022-12-12 16:20:33
玲老师:回复Amy(艾米)你好同学: 为了方便其他同学查询同类问题 不同的问题请您 重新发起提问老师再接手回复你这个问题!
2022-12-12 16:49:32
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 畅快的睫毛膏 发表的提问:
从银行提取现金16700元,用于发放工资怎样进行分录
同学您好,,借:库存现金16700,贷:银行存款16700
26楼
2022-12-12 14:34:31
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 大太阳 发表的提问:
月末给员工发放工资,需要计提吗?求计提和发放会计分录。
计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金
27楼
2022-12-12 14:51:25
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 默。 发表的提问:
老师,你好。请问发放工资时,会计分录直接写成 借:应付工资 贷:库存现金 不写计提的会计分录可以吗??
你好!不可以你没有结转到费用啊
28楼
2022-12-12 15:17:59
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默。:回复晓海老师 谢谢老师!那写完整是不是这样的。 计提时 借:管理费用-工资 贷 :应付工资 发放时 借:应付工资 贷:库存现金 记账凭证就写这样的对吗?? 我是新手,不太懂,谢谢。
2022-12-12 15:47:22
晓海老师:回复默。你好!还有社保啊在个人承担部分其他应收款或其他应付款
2022-12-12 16:14:02
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 失眠的小刺猬 发表的提问:
开出库存现金支票58000元,提取库存现金直接发放工资怎么记会计分录
你好,开出支票,借:库存现金 贷:银行存款 发放,借:应付职工薪酬——工资 贷:库存现金
29楼
2022-12-13 14:52:54
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路老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 魔幻的红酒 发表的提问:
之前我有个发放工资表有个人的工资忘记发了,我以为是现金发了,但是后来他补发了了是银行发的我之前那笔分录怎么做
您好,你的意思是当初已经做了凭证,贷方是现金是吗?
30楼
2022-12-13 15:02:02
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魔幻的红酒:回复路老师 是的
2022-12-13 15:17:56
魔幻的红酒:回复路老师 我以为现金发了,结果这个月补发了上次没发的给他
2022-12-13 15:29:24
路老师:回复魔幻的红酒那就把现金调整到银行存款 贷:现金 (红字) 贷:银行存款(蓝字)
2022-12-13 15:48:35

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