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计提工资社保个税会计分录
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 兲〃 发表的提问:
老师,请问计提工资到发放工资以及代扣代缴社保、公积金、个税的会计分录是
你好,公司社保,借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 ——社保(公司) 应付职工薪酬 ——公积金(公司) 计提工资,借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——工资 发放工资,借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款 ——社保(个人)其他应付款 ——公积金(个人)尖交税费——应交个人所得税 银行存款 上交社保,借:应付职工薪酬 ——社保(公司) 应付职工薪酬 ——公积金(公司) 其他应付款 ——社保(个人)其他应付款 ——社保(个人) 贷:银行存款 上交个税,借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
271楼
2023-03-13 11:25:55
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兲〃:回复立红老师 好的,谢谢老师
2023-03-13 11:44:06
立红老师:回复兲〃不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
2023-03-13 12:05:34
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 啦啦啦123478 发表的提问:
老师,计提和支付工资时的会计分录分别是怎么样的啊,社保(个人加公司)在计提发放工资前,当月先交社保,在计提当月工资,次月发放工资,再扣个税,还有单位和个人交的社保要分开写吗,社保中的公积金和住房公积金也要分开写吗
你好,缴纳社保,借:管理费用-社保 其他应收款-社保 贷:银行存款,计提工资,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资,缴纳公积金,借:管理费用-公积金 其他应收款-公积金 贷:银行存款,缴纳个税,借:应交税费-个税 贷:银行存款,发放工资,借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-社保及公积金  应交税费-个税 银行存款
272楼
2023-03-13 11:38:58
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啦啦啦123478:回复吴月柳 老师,社保和公积金要分开还是放一起,还有单位和个人交的要分开写吗
2023-03-13 12:01:17
吴月柳:回复啦啦啦123478社保与公积金是分开缴纳的,做账时凭单据分开做,单位和个人的部分也要分开。
2023-03-13 12:27:40
啦啦啦123478:回复吴月柳 老师,那我这个月有一个员工的工资要比其他人晚点发,请问分录、数字怎么写,个税,社保正常一起交的,就是工资比别人晚几天交
2023-03-13 12:55:37
吴月柳:回复啦啦啦123478那你可以发完才做,不然的得弄两份附件
2023-03-13 13:17:23
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 1428847081 发表的提问:
5100的工资,交了3块钱个税,没有社保公积金,咋做计提发放工资的会计分录
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 5100 贷:应付职工薪酬——工资 5100 2.发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 5100 贷:应交税费——应交个人所得税 3 库存现金/银行存款或现金 5097
273楼
2023-03-14 09:50:07
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1428847081:回复辜老师 谢谢老师,有一个公司卖茶叶的,进项挺大的,销项比较少,我想开出一些发票去,咋开
2023-03-14 10:14:02
1428847081:回复辜老师 就是之前人家也没要发票,现在我想开出去,不能随便开给谁都可以吧
2023-03-14 10:39:38
辜老师:回复1428847081你销售出去就要开票,如果销售没有开票,也要确认收入,申报销项税
2023-03-14 11:01:59
1428847081:回复辜老师 老师,个体工商户和小规模开票都是月不超过3万,季度不超9万,免增值税吗
2023-03-14 11:15:17
辜老师:回复1428847081是的,都是这个政策
2023-03-14 11:33:58
1428847081:回复辜老师 那老师,这俩公司一共要开16万,10月份没开,可以11月份各开8万,12月份各开票不超过1万,这样可以吗
2023-03-14 11:53:22
辜老师:回复1428847081季度不超过9万是可以的
2023-03-14 12:04:18
1428847081:回复辜老师 老师,北京市的社保和公积金,个人承担和公司承担是咋算的
2023-03-14 12:25:44
辜老师:回复1428847081这个是跟你的缴费基数相关的
2023-03-14 12:47:15
1428847081:回复辜老师 老师,交个税的时候,直接在网上划的款,也没给我银行回单,库存现金也没有了,贷方计入哪个科目
2023-03-14 13:10:32
辜老师:回复1428847081如果你们签订了银行税务扣款的三方协议的话,应该是银行扣款的,看银行对账单上有没有扣款记录
2023-03-14 13:20:59
1428847081:回复辜老师 那可以先用库存现金付,然后让他取现,这样可以吗
2023-03-14 13:47:51
辜老师:回复1428847081你如果现场缴纳的话,是可以的
2023-03-14 14:07:28
淑女老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 娇气的电话 发表的提问:
计提工资是,单位交的社保和个人交的社保,应怎么写分录?社保也要在计提工资时体现吗?
你好,不需要体现,借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工资(应发工资总额) 计提社保时借:管理费用(公司部分) 应付职工薪酬-工资(个人社保部分) 贷:应付职工薪酬-社保
274楼
2023-03-14 10:15:30
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 方瑞安 发表的提问:
计提工资,公司承担的社保费用,和公司其他应收-个人社保 会计分录怎么做?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——工资  2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保  3 次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应收款——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4 上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应收款——社保(个人部分)  贷:银行存款或现金 
275楼
2023-03-14 10:41:54
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方瑞安:回复meizi老师 比如说行政a员工,工资4000,个人社保扣除200,公司帮忙出400,实发3800。计提工资借:管理费用:4000 贷:应付职工薪酬-工资:4000 计提社保 管理费用-社保:400 应付职工薪酬:400
2023-03-14 11:02:01
meizi老师:回复方瑞安你好 是的 公司承担的部分做计提
2023-03-14 11:24:42
方瑞安:回复meizi老师 社保都是当月计提当月扣对吗?
2023-03-14 11:40:03
meizi老师:回复方瑞安你好 是的 当月的社保 和工资 当月做计提 社保是当月扣或者次月扣 看你单位实际
2023-03-14 12:01:32
姬老师
职称:,中级会计师
4.90
解题: 0w
引用 @ 悲凉的煎蛋 发表的提问:
我要具体的数,会计分录上要有数的。。。这个社保是5月份现金交的,5月份的账里体现出来。还有两个工资单的工资是6月份发,做5月份的账先计提,计提工资和社保,个人所得税会计分录怎么做,还有6月份付款的会计分录
缴纳社保 借:应付职工薪酬-社保二级明细(企业缴纳 其他应付款-社会保险(个人缴纳) 贷:现金6060.45
276楼
2023-03-14 11:11:06
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姬老师:回复悲凉的煎蛋你这社会补助是企业缴纳的保险吗,金额一样吗
2023-03-14 11:46:38
姬老师:回复悲凉的煎蛋代扣个税和保险 借:应交税费-个税 其他应付款-社会保险 贷:应付职工薪酬-工资
2023-03-14 12:06:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 俊逸的台灯 发表的提问:
工资、社保和个税的计提分录是怎样的?为什么社保计提在其他应付款,个税计提在应交税费里面?
借;管理费用等科目 其他应收款(个人部分) 贷;应付职工薪酬 计提个税 借;应付职工薪酬 贷;应交税费-个人所得税
277楼
2023-03-14 11:32:59
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ Mandy严子 发表的提问:
求计提工资和社保的会计分录。 疑惑,知道工资是必须得走应付职工薪酬,但是社保也一定得计提吗?
你好 是的 社保也是需要计提的 分录看下老师发的图片
278楼
2023-03-15 10:09:49
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 王琼 发表的提问:
计提工资社保分录
借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资 贷;应付职工薪酬-工资
279楼
2023-03-15 10:38:14
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王琼:回复邹老师 计提的工资部分是否包含由个人承担的社保
2023-03-15 11:08:45
邹老师:回复王琼包括
2023-03-15 11:29:06
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 简凉的秋 发表的提问:
老师,您好!计提工资的会计分录怎么写啊,含社保的 发工资时怎么写分录,有交个人所得税时
你好 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金 按这个来做
280楼
2023-03-15 10:49:33
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
您好老师,工资,社保,个税,什么时候计提,分录怎么做
你好 工资当月计提    个税发工资扣  你好同学: 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资               一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担)          一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担)               一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
281楼
2023-03-15 11:07:38
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 飞飞鱼 发表的提问:
当月缴纳社会保险和当月缴纳上月工资的会计分录 包含计提工资的一套会计分录
你好!计提单位缴纳社保 借 管理费用-社保 贷 应付职工薪酬-社保 计提工资 借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 发放工资 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应收款-社保 银行存款 缴纳社保 借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保 贷 银行存款
282楼
2023-03-15 11:32:59
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飞飞鱼:回复汪晨老师 社会保险是缴纳当月的必须计提吗
2023-03-15 12:12:56
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 筱(xiao)凯丽 发表的提问:
老师我一个计提工资,计提社保的分录,谢谢
你好,计提工资 借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 计提单位缴纳社保 借 管理费用-社保 贷 应付职工薪酬-社保 计提个人缴纳社保 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应收款/其他应付款-社保
283楼
2023-03-16 10:09:33
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 悲凉的煎蛋 发表的提问:
这个社保是5月份现金交的,5月份的账里体现出来。还有两个工资单的工资是6月份发,做5月份的账先计提,计提工资和社保,个人所得税会计分录怎么做,还有6月份付款的会计分录
借:管理费用--工资/社保 贷:应付职工薪酬--工资/社保 借:应付职工薪酬--工资/社保 贷:银行存款 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--个人社保 应交税费---应交个人所得税 银行存款 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
284楼
2023-03-16 10:36:40
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悲凉的煎蛋:回复张艳老师 老师,您看一下我的表把具体数字写上行吗,5月份计提的下个月支付
2023-03-16 11:08:54
悲凉的煎蛋:回复张艳老师 老师,您能尽快告诉我吗,我特别着急
2023-03-16 11:25:47
张艳老师:回复悲凉的煎蛋借:管理费用--工资 43190 贷:应付职工薪酬--工资 43190 借:应付职工薪酬--工资 43190 贷:其他应付款--个人社保 2125.5 应交税费---应交个人所得税 62.22 银行存款 41002.28 抱歉,我是一名兼职的答疑老师,希望单位的事情有些多,实在抱歉,没来得及给您解答。还请见谅!
2023-03-16 11:51:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 李娜 发表的提问:
在涉及代扣个税,医社保的工资计提,发放,缴纳的会计分录怎么做呢
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
285楼
2023-03-16 11:04:11
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