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当月工资当月发放会计分录
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 风中的小草 发表的提问:
当月工资当月发放的会计分录
你好,发放时借应付职工薪酬 贷银行存款,然后计提本月工资借管理费用,制造费用等 贷应付工薪酬
1楼
2022-12-10 12:19:34
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徐阿富老师:回复风中的小草如果有社保的,那么贷其他应付款或其他应收款――个人社保
2022-12-10 12:43:02
徐阿富老师:回复风中的小草有扣个税的,贷应交税费――个人所得税
2022-12-10 12:54:03
答疑-李老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ Celeste 发表的提问:
当月工资当月发放会计分录怎么做
借管理费用-工资 贷应付支付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行
2楼
2022-12-10 13:36:45
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 惘然 发表的提问:
当月工资当月发放会计分录怎么做
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
3楼
2022-12-10 14:55:49
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惘然:回复邹老师 还是需要计提吗?个人所得税怎么处理
2022-12-10 15:22:17
邹老师:回复惘然你好,开具81万 就做81万的收入,同时结转81万对应的成本,而不一定 就是购进的74万的 成本应当是81*200/270才是的
2022-12-10 15:42:35
惘然:回复邹老师 ??? 老师你回答错了吧
2022-12-10 15:56:00
邹老师:回复惘然你好,还有什么疑问吗
2022-12-10 16:23:26
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 吴丹丽 发表的提问:
当月计提工资,社保和当月发放工资会计分录怎么做
你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
4楼
2022-12-10 15:57:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 自由的小蜜蜂 发表的提问:
当月工资,次月发放的会计分录
计提 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 次月发放 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
5楼
2022-12-10 16:51:27
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自由的小蜜蜂:回复邹老师 如果说是当月工资,当月发月呢?
2022-12-10 17:10:07
邹老师:回复自由的小蜜蜂你好,还是这个分录,只是都是一个月做
2022-12-10 17:24:11
自由的小蜜蜂:回复邹老师 就是说只要是工资,都是需要计提的是吗?
2022-12-10 17:48:34
邹老师:回复自由的小蜜蜂你好,是的,需要先做计提,然后做支付的分录
2022-12-10 18:02:07
自由的小蜜蜂:回复邹老师 好的,谢谢老师
2022-12-10 18:22:39
邹老师:回复自由的小蜜蜂不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2022-12-10 18:43:16
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
当月交上当月社保,计提当月工资,发放上月工资,会计分录怎么处理啊
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
6楼
2022-12-10 18:09:58
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 鳗鱼灰狼 发表的提问:
当月发放当月工资会计分录怎么做,计提分录是不是不用做
你好!也是一样要计提的了。 借管理费用-工资 贷应付职工薪酬。
7楼
2022-12-10 19:39:31
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ .小方. 发表的提问:
当月发放当月工资扣除的绩效怎样做会计分录
扣除绩效,减少了应发工资的数据
8楼
2022-12-10 20:52:49
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.小方.:回复李爱文老师 老师,用会计分录怎样体现
2022-12-10 21:14:19
李爱文老师:回复.小方.没有分录,直接就是从应发工资总额中就扣除了 按扣除后的金额做“应付职工薪酬——工资”
2022-12-10 21:24:52
宋艳萍老师
职称:中级会计师,经济师
5.00
解题: 0.49w
引用 @ 哎嗨 发表的提问:
当月发放上月工资如何做会计分录?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
9楼
2022-12-10 22:18:06
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Dexter 发表的提问:
请问当月计提当月工资,及发放上月工资会计分录怎么做,社保公积金是当月扣款
你好   全套分录给你写了   1.计提工资  借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保和公积金(企业部分)  借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——社保  应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款——社保(个人部分)  其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4.上交社保公积金  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  -      公积金(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) -      其他应付款-公积金(个人部分)  贷:银行存款或现金  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款或现金
10楼
2022-12-10 23:46:47
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Dexter:回复meizi老师 可是社保公积金已经当月扣了,六月发五月工资,个税也是六月扣五月的,但是五月的公积金社保已经五月扣款了,还能这样做吗
2022-12-11 00:01:05
meizi老师:回复Dexter 你好你当月扣除了你当月做 扣除分录 就行了。 上面是模板。 你发生了 就对应去做分录体现就行了。    
2022-12-11 00:30:29
Dexter:回复meizi老师 好的,谢谢
2022-12-11 00:55:57
meizi老师:回复Dexter没事的; 希望能帮到你   
2022-12-11 01:10:49
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 最初 发表的提问:
之前是当月计提发放上个月的工资的(比如9月计提发放8月工资),现在想改成当月计提当月工资下月发放,这样在改的当月会出现两笔计提工资分录,可以这样做吗,当月成本费用不是会有影响
您好!可以的。这个没关系。
11楼
2022-12-11 00:59:03
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
当月发放上月的工资怎么做会计分录呢?
借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
12楼
2022-12-11 02:10:06
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青春侠:回复邹老师 那公积金和社保,怎么做会计分录呢?
2022-12-11 02:36:23
邹老师:回复青春侠举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
2022-12-11 02:58:40
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 胖妞萌萌哒 发表的提问:
当月计提工资,当月发放怎么做分录
你好,和这个一样的
13楼
2022-12-11 03:15:26
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ ╰+换悸メo 发表的提问:
是不是当月工资当月计提,然后实际实际发放时再做发放的会计分录?我们公司两个月发一次工资,比如5月份计提五月份工资,然后到七月份发放时再做发放的会计分录呢?
你好,是的 借;应付职工薪酬 贷;库存现金等科目
14楼
2022-12-11 04:33:15
全部回复
╰+换悸メo:回复邹老师 那一般几号计提比较合适
2022-12-11 05:00:20
邹老师:回复╰+换悸メo你好,月末计提
2022-12-11 05:11:14
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ Cindy 婷 发表的提问:
1、计提当月工资(当月社保公账未扣款),会计分录怎么做?2、次月发放工资(社保扣款了),会计分录怎么做?
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
15楼
2022-12-11 05:59:31
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