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冲红上月发票会计分录处理
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 彩虹雨 发表的提问:
上月开票开错了没有作废,这月红冲,会计分录怎么做
你好!原分录做红字就可以
46楼
2022-12-19 14:05:38
全部回复
彩虹雨:回复QQ老师 好的
2022-12-19 14:29:51
QQ老师:回复彩虹雨你好!欢迎下次提问
2022-12-19 14:57:32
彩虹雨:回复QQ老师 两联一起做账嘛?
2022-12-19 15:20:18
彩虹雨:回复QQ老师 老师还在嘛
2022-12-19 15:34:58
QQ老师:回复彩虹雨你好!可以这样处理的
2022-12-19 15:57:22
彩虹雨:回复QQ老师 如果这个月收入冲成了负数,报税就报负数嘛
2022-12-19 16:25:38
彩虹雨:回复QQ老师 老师还在吗
2022-12-19 16:50:09
QQ老师:回复彩虹雨你好!是的,可以和税务局沟通一下填报事项
2022-12-19 17:15:42
彩虹雨:回复QQ老师 不沟通怎么申报呢,必须要个税务局沟通嘛
2022-12-19 17:30:39
QQ老师:回复彩虹雨你好!有的地方填写负数报表不可以保存申报的
2022-12-19 17:48:05
彩虹雨:回复QQ老师 如果不能申报才与税务局联系嘛
2022-12-19 18:08:19
QQ老师:回复彩虹雨你好!个人建议先沟通一下可以拨打当地12366
2022-12-19 18:31:24
彩虹雨:回复QQ老师 好的
2022-12-19 18:58:02
QQ老师:回复彩虹雨不客气 欢迎下次提问
2022-12-19 19:21:44
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 欣慰的流沙 发表的提问:
列:冲上月发票500,这个月红冲,怎么写分录
原来的分录 不变,金额负数
47楼
2022-12-19 14:20:59
全部回复
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 鱼小宝 发表的提问:
老师,我们上月抵扣了进项,本月发票退回,对方重开,我报税怎么处理,分录要把上月的冲红吗
如果重开的金额税额和以前一样 就不用冲红了,红色和蓝的自动冲抵了
48楼
2022-12-20 13:44:43
全部回复
鱼小宝:回复钟存老师 那报税怎么报,把一月抵扣的转出表二?
2022-12-20 13:59:12
钟存老师:回复鱼小宝勾选的时候,自动勾选进去进项税了,蓝票 红票的话,申报系统自己会识别转出的,不用你填写
2022-12-20 14:22:17
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ xut况味天遥 发表的提问:
上个月开的发票,这个月已经红冲成负数,那么会计分录是做负数还是把原来的会计分录借贷换下?
直接负数进行做分录处理
49楼
2022-12-20 14:02:48
全部回复
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 我不洗碗 发表的提问:
红冲发票少冲了4分钱又跨月怎么处理
你好!红字发票少了吗?可以再开一张红字发票
50楼
2022-12-20 14:17:59
全部回复
我不洗碗:回复QQ老师 少开了4分
2022-12-20 14:45:56
QQ老师:回复我不洗碗你好!在补开一张红字发票
2022-12-20 15:14:32
我不洗碗:回复QQ老师 意思补4分钱的红字?
2022-12-20 15:31:37
QQ老师:回复我不洗碗你好!可以的,在补一份
2022-12-20 15:47:08
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ duodo 发表的提问:
老师,请问一下冲红的发票怎么做会计分录?四月的发票没有做废到,让本月冲红,已冲红了,但是帐怎么做?
你自己开的是吗,借应收账款负数贷,主营业务收入负数,应交税费负数,如果不开正确的,你要红冲你的成本。
51楼
2022-12-21 13:18:37
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duodo:回复郭老师 开票员开的,刚交给我,只有冲红的发票,没有正确的发票呢,红冲成本怎么个做法?
2022-12-21 13:47:12
郭老师:回复duodo是销售货物的吗,借主营业务成本负数贷,库存,商品负数。
2022-12-21 14:13:11
duodo:回复郭老师 不是销售货物,是开配送、餐饮服务发票…
2022-12-21 14:30:45
郭老师:回复duodo贷应付账款负数 或者看你确认收入成本则呢,做的
2022-12-21 14:57:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 幸福的小熊猫 发表的提问:
上个季度多开了发票,这个月发票冲红退了税金,上个季度计提的附加税分录要冲红吗
你好,这个月发票冲红退了税金,需要做之前多计提的冲销分录 
52楼
2022-12-21 13:35:59
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 深情的航空 发表的提问:
红冲销项发票 会计分录
借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费 负数
53楼
2022-12-21 13:58:01
全部回复
李老师A
职称:中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师!
4.98
解题: 0.65w
引用 @ 教务主管 发表的提问:
认证完的发票,红冲,怎么处理,收到了对方红冲的发票了,当月上账吗
你好,同学,红冲,需要购买方申请红字发票申请表,给销售方开红字发票,当月上帐
54楼
2022-12-21 14:03:05
全部回复
教务主管:回复李老师A 上账,需要认证吗
2022-12-21 14:24:35
李老师A:回复教务主管你好,不需要认证啊
2022-12-21 14:35:19
教务主管:回复李老师A 上交增值税,跟这个红字冲回的有关系吗
2022-12-21 14:51:10
李老师A:回复教务主管你好,同学,有关系的啊
2022-12-21 15:16:26
教务主管:回复李老师A 申报增值税的时候,减去就行吧
2022-12-21 15:39:34
李老师A:回复教务主管你好,同学,是这样的饿啊
2022-12-21 15:53:40
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 洁净的秀发 发表的提问:
跨月发票作废红冲之后如何做会计分录?作废红冲发票这个月计提附加税的时候需要把红冲的扣除,还是正常计提
你是销售方是吗 借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数 和你正数收入合计交增值税,附加税不需要单独了
55楼
2022-12-21 14:14:59
全部回复
洁净的秀发:回复郭老师 我是销售方,附加税不用记了,最后计提的时候记缴税的金额就行了是吗
2022-12-21 14:44:22
郭老师:回复洁净的秀发是的,需要计提你需要缴纳的
2022-12-21 15:11:30
洁净的秀发:回复郭老师 好的谢谢
2022-12-21 15:34:56
郭老师:回复洁净的秀发不用客气的,
2022-12-21 16:00:10
肖肖老师-实践
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.01w
引用 @ 山村百合 发表的提问:
老师:小规模纳税人这月冲红上月餐饮收入开了红字发票,没有再开正数发票,会计分录只做负数分录等于冲减税款、冲减收入,这样有什么税务风险
你好,在账务上这是正常的操作。没有再开正数发票,如果你确实有收入又不用开发票又不想有风险,就只能做无票收入了。
56楼
2022-12-22 13:13:14
全部回复
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
上月收到发票已抵扣做账,对方要求红冲发票,已在系统申请红冲,对方也已开好红字发票及正确的发票,那会计分录要怎么做?
做原凭证相反的会计分录,进项税做转出。
57楼
2022-12-22 13:41:20
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小嘿多个口 发表的提问:
发票冲红上个月的怎么做分录。冲红后开了一张比上个月多一点点的发票。
您好!直接做跟之前的发票一样的分录。只是金额是负数。
58楼
2022-12-22 14:05:27
全部回复
小嘿多个口:回复宋生老师 上个月出库单呢
2022-12-22 14:19:37
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ A000@清雅@ 发表的提问:
老师,上个月申报时做了未开票收入申报,本月开票未达到上个月申报的未开票收入额,这个月账务处理是把上个月未开票分录全红冲,还是本月开具多少发票红冲多少
您好 请问上个月申报的未开票收入 后期都要开具发票么
59楼
2022-12-22 14:14:59
全部回复
杨@老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 发表的提问:
隔月冲红的进项材料发票,会计分录怎么做?
借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税金-销项税额(红字)
60楼
2022-12-23 13:49:57
全部回复
张:回复杨@老师 老师 您这给的是销售方的 隔月冲红的分录吧? 我想问的是购进的材料 已认证,因开错 隔月冲红了,分录应该怎么做?
2022-12-23 14:04:03
杨@老师:回复已认证的进项税须转出 借:原材料 贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出)
2022-12-23 14:31:08
张:回复杨@老师 认证当月发票分录是 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 收到红字负数发票 借:应付账款 贷:应交税费——进项税额转出 重新开具的正确发票 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 全部下来分录这么做 对吗?
2022-12-23 14:51:02
杨@老师:回复也可以这么做,有的还把原材料一起红冲,再根据新开具的发票,分录: 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
2022-12-23 15:19:17
张:回复杨@老师 好的,
2022-12-23 15:41:01
张:回复杨@老师 谢谢
2022-12-23 16:01:02
杨@老师:回复不客气,满意请给5分好评,谢谢
2022-12-23 16:28:23

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