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冲红上月发票会计分录处理
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 愉快的芝麻 发表的提问:
上月开增税发票时打错发票,没有作废,这个月重新开了一张红字发票,会计分录应该怎样处理
您好 做一份跟上个月打错发票相同的红字分录
61楼
2022-12-23 13:57:28
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 邓世芳 发表的提问:
月末做才做整个月的账,中间红冲有发票,在做账的时候是直接减去红冲的发票,再做没有红冲的发票,还是有没有红冲的都要做账务处理呢,红冲的时候再做相反的分录呢?
你好,规范做法都要做账务处理
62楼
2022-12-23 14:11:59
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ A000@清雅@ 发表的提问:
老师,上个月申报时做了未开票收入申报,本月开票未达到上个月申报的未开票收入额,这个月账务处理是把上个月未开票分录全红冲,还是本月开具多少发票红冲多少
账务处理不用红冲。
63楼
2022-12-24 13:09:09
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A000@清雅@:回复岳老师 本月怎么做账务处理
2022-12-24 13:33:52
岳老师:回复A000@清雅@如果没有其他业务发生,只是补开发票,那不用另作分录。
2022-12-24 13:45:30
A000@清雅@:回复岳老师 那发票就那么放着不做账务处理
2022-12-24 14:08:48
岳老师:回复A000@清雅@发票所载业务,您作未开票收入时已经账务处理了啊。
2022-12-24 14:19:20
赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ sailor 发表的提问:
我们公司代开一张发票,然后红冲了。现在税务局那边税款不退,那么我账务上怎么处理呢? 红冲那个分录我会写,后面怎么写分录呢?
你好,红冲分录就按照正常的填写负数分录就可以。税务不应该不退的啊
64楼
2022-12-24 13:32:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小兰 发表的提问:
老师:之前确认了人工劳务收入,其实发票一直没有给对方公司,并且其他人员已经重开了发票,现在要红冲发票,怎么做会计处理?
你好 原来分录 不变 金额负数
65楼
2022-12-24 13:42:32
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小兰:回复玲老师 原来没有结转成本的分录,这次也不需要吧,只要红冲确认收入的分录哦
2022-12-24 14:12:54
玲老师:回复小兰是的,如果原来只做了收入的分录,现在就红冲收入的分录
2022-12-24 14:32:19
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 灿若星辰 发表的提问:
老师,您好,我们上月发票开错误需重新开,这个月红冲的会计分录如何写
开红字是科目不变数值是负数,冲掉之前蓝字,借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费 应交增值税 负数
66楼
2022-12-24 14:02:53
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灿若星辰:回复maize老师 分录摘要呢
2022-12-24 14:19:32
maize老师:回复灿若星辰按实际写,对之前收入写xx月开了红字,
2022-12-24 14:34:38
maize老师:回复灿若星辰xx月开收入现在开了红字
2022-12-24 14:50:06
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Yy 发表的提问:
我上月开错的发票,本月红冲后又重新开的发票,本月的红冲发票要上交税局吗?如何处理,我再深圳地区
红字发票不用交税局,自己冲账要附上的。
67楼
2022-12-24 14:09:00
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Yy:回复吴月柳 报税的时候,这笔红冲上月的发票金额也不用加上吧?
2022-12-24 14:24:50
吴月柳:回复Yy是负数的呀,要减去。
2022-12-24 14:52:48
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 香蕉板凳 发表的提问:
老师 我们9月开的发票有错的,但是忘记作废了,请问最晚是什么时候红冲?还有可以跨年红冲吗 ,跨年红冲在会计处理或者税务处理上有什么需要注意的吗?
发现错误就可以开红字发票,跨年也可以。
68楼
2022-12-25 13:16:13
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香蕉板凳:回复玲老师 跨年红冲的话会计处理和税务处理有要注意的地方吗?还是说跟平常一样呀?
2022-12-25 13:33:28
玲老师:回复香蕉板凳一样的,都是冲当期的收入。
2022-12-25 13:47:58
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 顺利的大山 发表的提问:
销售方红冲去年发票,会计分录
冲减销售收入及税金,借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费—应交增值税—销项税 负数
69楼
2022-12-25 13:28:56
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 空白 发表的提问:
跨月红冲专票要如何做会计分录?原来的发票都不知道是哪张
那你现在直接就坐相反的处理啊,借原材料负数,同时借应交税费,附属贷应付账款负数。就是做一个负数分录就行。
70楼
2022-12-25 13:46:01
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空白:回复陈诗晗老师 那年底企业所得税要如何计提?
2022-12-25 14:14:12
陈诗晗老师:回复空白所得税的话,按照你正常的利润来进行处理就行了。
2022-12-25 14:27:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 发表的提问:
跨月冲红的专票正负两张发票怎么做会计分录
冲红的 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 怎么还有正数呢
71楼
2022-12-25 14:08:59
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敏:回复邹老师 因为上个月开错是把公司名字打掉了一个字,正数是开给对方正确 的票
2022-12-25 14:25:27
邹老师:回复正数发票 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2022-12-25 14:39:07
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 发表的提问:
我公司需要用普票换成专票,发票跨月了, 销售方会计的处理是,找到需要红冲的发票,开具负数发票,再开具正确的发票,把两联次都交给购买方,购买方的会计处理是,先用红冲发票入账,把之前分录进行红冲,然后按专票做一张正确的凭证。-----我的总结对吗?谢谢老师。
您好 这样理解正确的
72楼
2022-12-26 13:47:18
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 忧心的日记本 发表的提问:
老师,您好!17年应收账款发票跨退回,现在做冲红处理,会计分录应该怎么写呢?
你好。你现在开了负数发票是吗 还开正确的吗
73楼
2022-12-26 14:00:23
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忧心的日记本:回复郭老师 开了负数发票,不需要开正数发票了
2022-12-26 14:36:41
郭老师:回复忧心的日记本一七年已经交了税,做到一九年借应收账款负数贷主营业务收入附属应交税费负数。
2022-12-26 14:58:34
晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 年年有余 发表的提问:
老师,上个月开的专票冲红作废,开一张负数发票,会计凭证怎么做,报送怎么处理
你凭这个负数发票直接把上月的凭证冲红就好。报送时系统自动会减除这部分红字发票收入。
74楼
2022-12-26 14:05:59
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年年有余:回复晓宇老师 那我做分录的时候需要做个负数分录吗
2022-12-26 14:27:47
晓宇老师:回复年年有余是的,做个负数分录。
2022-12-26 14:57:10
年年有余:回复晓宇老师 报税填数字的时候销售收入填正数减负数的金额吗
2022-12-26 15:08:36
晓宇老师:回复年年有余是的,同学,您理解正确!
2022-12-26 15:25:40
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ 妖精打架 发表的提问:
小规模纳税人4月份开具3%专票60万,6月份全部冲红。4月份和6月份会计分录账务处理?
你好,4月份 借应收账款 贷主营业务收入 贷销项 然后6月份 借应收账款负数 贷主营业务收入负数 贷销项负数
75楼
2022-12-27 13:06:12
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