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会计不记账出纳该怎么处理
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崔老师
职称:初级
5.00
解题: 0.07w
引用 @ 安安嘛嘛 发表的提问:
老师,我一张进项票,如果抵扣联或者记账联不见了,应该怎么处理?如果是销项票,我的记账联不见了,又该如何处理?谢谢
进项发票的抵扣联和发票联不见了,可由开票方将记帐联复印两份,并去税务机关开具已报税证明,你收到后分别用做记帐和认证抵扣。自己开出发票的记帐联不见了,可以将发票联复印,作为入帐凭据
211楼
2023-02-21 11:33:59
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安安嘛嘛:回复崔老师 老师,进项发票的抵扣联发票联不见了,去税务机关开已报税证明,是谁去开,我去开,还是供应商去开?
2023-02-21 12:11:56
崔老师:回复安安嘛嘛当然是供应商去他当地的税务部门开
2023-02-21 12:35:57
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 娇气的电话 发表的提问:
老师,出纳的工作是什么?记账会计的工作是什么?主管会计的工作是什么?
您好!这个没有规定的,一般出纳是负责现金和银行存款。与现金和银行存款的事情几乎都是出纳做。 记账会计主要是进行会计处理,登账,做凭证,报表等。 主管主要进行审核,财务分析等
212楼
2023-02-21 11:44:55
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李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ 知识呗 发表的提问:
小企业会计中出纳可以登记现金日记账和银行存款日记账吗?出纳到底能干什么不能干些什么啊!
出纳主要的工作内容就是管钱,登记现金以及银行流水,每个月跟会计核对流水,对现金进行管理盘点。根据已经审核后的报销单,借款等支出进行支付。
213楼
2023-02-21 11:53:34
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 庸人不想自扰 发表的提问:
老师 会计每月应该怎么和出纳对账比较严谨 出纳管网银需要让出纳打对账单不
你好,对账单是必须打印的 会计与出纳只需要核对库存现金,银行存款的余额
214楼
2023-02-21 12:20:59
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庸人不想自扰:回复邹老师 那是应该上银行打对账单还是出纳在电脑上打出来。还要一个问题是我们的报销人员都是先找出纳报销然后找老板签字 但老板又不是天天在公司 会计不能及时入账 所以每次盘点总对不上 应该如何解决
2023-02-21 12:41:04
邹老师:回复庸人不想自扰你好,两种方式都是可以的 一般需要先找有关人员签字才可以报销的
2023-02-21 13:07:03
庸人不想自扰:回复邹老师 我们都是老板签字。因为老板不经常在厂子 所以有人报销的时候都是出纳给老板打电话 老板同意报销就给报销 然后等老板在厂子的时候在补上签字。有什么方法能解决对账的问题吗
2023-02-21 13:21:15
邹老师:回复庸人不想自扰你好,对方报销了,你就及时入账,应当是一致的
2023-02-21 13:37:21
庸人不想自扰:回复邹老师 好的 谢谢
2023-02-21 13:48:41
邹老师:回复庸人不想自扰不客气,祝你学习愉快,工作顺利。
2023-02-21 14:05:03
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 太阳花~上课 发表的提问:
老师,实操里银行存款与现金日记账没有出纳,怎么处理呢
你好! 可以在设一个操作员,比如出纳张三。
215楼
2023-02-22 11:41:12
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蒋飞老师:回复太阳花~上课可以再设一个操作员,比如出纳张三。
2023-02-22 12:10:50
太阳花~上课:回复蒋飞老师 我们没有财务软件的老师,我感觉账有点乱不好操作
2023-02-22 12:25:29
蒋飞老师:回复太阳花~上课你好! 可以和你们的老师反映一下
2023-02-22 12:38:36
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 微露 发表的提问:
公司今年1月2月是代理记账公司在做的会计处理,然后3月份老板要求把账拿回来做,但是1月2月没有建账、结账,然后3月份也无法记账、结账,这该这么办呢
请问你们是什么时候的企业?去年有没账?
216楼
2023-02-22 11:49:25
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微露:回复吴月柳 你好老师,是做外账,有相关的票据、凭证,我们是2012年成立的企业,从2012年成立到2017年的1月到2月都是代理记账公司建的账,然后17年2月以及之前的凭证、票据、账簿还在代账公司那里 ,老板要求今年3月份把账拿回来自己做外账,但是3月份即使建账了,也无法记账和结账,因为1月2月的账没有建立,请问老师,这种情况该怎么做呢,谢谢!
2023-02-22 12:24:51
吴月柳:回复微露那需要代账公司做完一二月的账你才能接着做下去,让老板沟通下吧
2023-02-22 12:39:56
微露:回复吴月柳 好的,那老师我再问下,代账公司一二月的账完成了,那是指要代账公司帮我们建立还是我们自己根据凭证自己建立一二月的账,如果我们自己根据凭证建立一二月的账的话时间可能来不及,因为距离报税节点的时间很近了,老板那边是以完成报税任务为目标的,这样的情况怎么做呢,谢谢
2023-02-22 13:09:15
吴月柳:回复微露做完你直接凭科目余额表建三月的账就可以了,你先根据三月发票报税
2023-02-22 13:28:45
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ sgl 发表的提问:
请问老师,一般纳税公司亏本销售商品不开发票会有什么风险,比如进项含税113,卖出107,应该怎么做会计处理
您好 如果单位清仓 换季 促销等可以这样处理 跟正常销售价格一样的做账务处理 只是是亏损而已
217楼
2023-02-22 11:58:09
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sgl:回复bamboo老师 进项税额已经抵扣,然后不开发票有税务风险吗
2023-02-22 12:22:26
bamboo老师:回复sgl您做了未开票收入账务处理跟纳税申报话 没事的
2023-02-22 12:32:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 无所谓浪漫 发表的提问:
复核和记账是出纳还是会计
复核通常是单独的主管人员 记账就是这个分录谁登记入账的就是谁的姓名
218楼
2023-02-22 12:07:33
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 诺卓 发表的提问:
请问汇算清缴时做了纳税调整增加额,账务处理该怎么登记
你好!你是汇算后调增的还是调减的
219楼
2023-02-22 12:17:59
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诺卓:回复宋生老师 调增的
2023-02-22 12:43:29
宋生老师:回复诺卓你好!1、应补缴税额的, 借:以前年度损益调整 贷:应交税费—应交所得税 2、缴纳税款时, 借:应交税费—应交所得税 贷:银行存款 3、调整未分配利润, 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-02-22 13:06:53
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小妖 发表的提问:
开出转账支票后出纳应该怎样登账 转账支票头子应该怎样处理?
您好!转账支票开出去的时候只在备查簿登记。 做凭证的时候可以用支票头做原始凭证
220楼
2023-02-23 11:42:53
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 妧妧 发表的提问:
卖大理石的门店记账应该怎么处理?
你好 购进,借;库存商品,贷;银行存款等科目 销售确认收入,结转成本 借;应收账款等科目 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税 借;主营业务成本 , 贷;库存商品
221楼
2023-02-23 11:48:14
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 殷勤的小笼包 发表的提问:
会员卡充值、消费应该怎样记录出纳账?
你好,是记录现金收支吗?
222楼
2023-02-23 12:18:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ chinesebaby 发表的提问:
老师员工借款1000元,报销的时候发票800元,剩余200元,该怎么登出纳日记账呀? 出纳是否在日记账上写员工借款1000,然后员工拿回发票800元,和剩余的200元回来时出纳怎样处理
你好,200登记库存现金增加 800计入费用,1000计入其他应收款贷方
223楼
2023-02-24 11:49:31
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chinesebaby:回复邹老师 老师,分录我会写,但是出纳计日记账是怎样记录的?比如说员工借钱的时候是记几月几号员工借款1000元,然后到他拿回800发票和200元现金回来抵1000元的话,出纳的日记账是怎样记录的
2023-02-24 12:17:06
邹老师:回复chinesebaby你好,借款的时候登记现金减少1000,回来报销登记现金增加200
2023-02-24 12:46:30
chinesebaby:回复邹老师 那他报销的内容就不用登记在出纳的账上,然后直接给会计做账?
2023-02-24 13:01:02
邹老师:回复chinesebaby你好,你只需要登记现金的变动情况
2023-02-24 13:26:12
雪儿老师
职称:中级职称
5.00
解题: 0.03w
引用 @ 发表的提问:
新公司,税务登记是缴纳的印花税,外账怎么做?月末怎么处理该项费用?
新公司直接借:税金及附加 贷:银行存款或现金
224楼
2023-02-24 12:04:58
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绫:回复雪儿老师 月末需要做什么处理?
2023-02-24 12:22:49
雪儿老师:回复刚才说错了,纠正一下,新开的公司在筹建期的可以做到管理费用,不是筹建期的就按上面的做,月末结转损益到本年利润
2023-02-24 12:38:52
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ 路在脚下! 发表的提问:
实际缴纳的所得税费用和记账凭证上的不一样,因为它有弥补亏损,所以打印出来实际缴纳的凭证和记账凭证上所计提的不一样,这种情况,怎么处理呢?
同学你好 这个计入应交税费就行了 多计提的红冲 少计提的补计提
225楼
2023-02-24 12:14:59
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