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应交税费有关会计分录总结
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 金子 发表的提问:
老师您好!应交税费到月底怎么结转分录怎么写?
您好,您是说增值税的结转是吗, 结转销项税额、进项税额 结转进项时借:应交税费一-应交增值税-- 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一 进项税额 结转销项时借:应交税费一应交增值税- 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税结转进项税转出时 借:应交税费一 应交增值税一 进项税额转出贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方, 代表留抵,不用再做账; 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费- 应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费-一未交增值税 缴纳时借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款
256楼
2023-03-08 12:05:59
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ vence 发表的提问:
应交税费和已交税费怎么结转啊?分录怎么做
借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(已交税费)
257楼
2023-03-09 11:19:03
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Runup 发表的提问:
应交税费在12月年底要做结转分录吗?怎样做?
您好!不需要的。
258楼
2023-03-09 11:24:27
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Runup:回复宋生老师 销项税额和进项税额都不需要转出吗
2023-03-09 11:42:44
宋生老师:回复Runup您好!不需要。
2023-03-09 11:57:59
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.7w
引用 @ 贪玩的微笑 发表的提问:
华美酒店2019年10月取得营业收入总额为750000元,根据规定计算应纳税额 1.10月末提取应交税金及附加,编织会计分录 2.11月缴纳10月税费时,编织会计分录
1.借税金及附加750000/1.13*13%*12% 贷应交税费 2.借应交税费贷银行存款
259楼
2023-03-09 11:46:32
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 张瀞洢 发表的提问:
请问出口退税申报汇总表里的“当期免抵税额”需要做会计分录吗,我公司原来的会计有时做,有时不做?她做的话做的是借:应交税费-应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额 贷:应交税费-应交增值税-出口退税,这样做对吗?
分录处理是对的,没有问题
260楼
2023-03-09 11:53:50
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张瀞洢:回复陈诗晗老师 那每月都有,是做还是不做分录?
2023-03-09 12:16:38
陈诗晗老师:回复张瀞洢你如果每月都有,是要做分录
2023-03-09 12:44:11
张瀞洢:回复陈诗晗老师 不做会有什么影响吗?
2023-03-09 13:08:35
陈诗晗老师:回复张瀞洢影响到不存在,这里做不做都不影响必须报表数据。只是做了更加规范
2023-03-09 13:18:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 文姐 发表的提问:
期末结转了应交税费这几个分录还在贷方对吗?
你好,是结转了什么
261楼
2023-03-09 12:02:59
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文姐:回复邹老师 @邹老师:对啊,3月计提应交税费不是在四月交吗?那3月的应交税费这些附近费,增值税都是负的,
2023-03-09 12:31:05
邹老师:回复文姐你好,计提了怎么会是负数呢
2023-03-09 12:57:33
文姐:回复邹老师 @邹老师:我计提9月附加费 借税金及附加29.71 贷应交税费-应交维护建设14.84 -应交教育附加8.92 应交地方教育附加5.95 结转后贷方都是这些数
2023-03-09 13:11:50
邹老师:回复文姐你好,没有扣缴当然是贷方余额了
2023-03-09 13:28:32
文姐:回复邹老师 @邹老师:那这个就是对的咯
2023-03-09 13:41:27
邹老师:回复文姐计提是对的 之后扣缴计入借方应交税费,应交税费科目就结平了
2023-03-09 14:04:34
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 苗条的雪碧 发表的提问:
在写会计分录的时候,为什么在途物资时借方就有应交税费,而入库时就没有应交税费了呢
如果先收到发票的话 物资没有到 进项税也可以确认
262楼
2023-03-10 13:30:03
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苗条的雪碧:回复钟存老师 好的,谢谢
2023-03-10 13:43:35
钟存老师:回复苗条的雪碧不客气,祝您工作顺利
2023-03-10 14:00:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 阳光 发表的提问:
是进口企业,支付代理报关费要如何做会计分录
借;管理费用 贷;银行存款等科目
263楼
2023-03-10 13:55:56
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.7w
引用 @ 小鱼儿与喵 发表的提问:
所得税会计分录, 计提时 借 所得税费用 贷 应交税金—所得税 扣缴时 借 应交税金 贷 银行存款 结转时时先结转在扣缴,还是先扣缴在结转到本年利润里
你好,你们计提和缴纳不是在一个月吧?
264楼
2023-03-10 14:21:00
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小鱼儿与喵:回复郭老师 上个月忘了计提了,这个月补提上是可以吧
2023-03-10 14:42:26
郭老师:回复小鱼儿与喵你好,可以的,但是需要计提扣缴之后再结转损益。
2023-03-10 15:04:03
丁丁
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.24w
引用 @ 卡布奇诺 发表的提问:
月底了,应交税费-应交增值税进项与销项需要结转吗?怎么结转,我看书上没有分录呢?
同学,你好! 简单处理 结转销项税额和进项税额 借:应交税费-增值税(销项税额) 贷:应交税费-增值税(进项税额) 应交税费-未交增值税(差额) 缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
265楼
2023-03-12 12:54:58
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卡布奇诺:回复丁丁 谢谢老师
2023-03-12 13:16:38
丁丁:回复卡布奇诺不客气,有空给个评价,多谢支持!
2023-03-12 13:27:13
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.7w
引用 @ 刺青 发表的提问:
就是说会计分录是 借:所得税费用 50 贷 :递延所得税负债 50 还需要做一个会计分录 借:应交税费 应交所得税 贷:所得税费用
你好,你这个具体的发生了什么业务的?
266楼
2023-03-12 13:10:24
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
计算并结转本月应交纳的所得税(无任何调整因素)会计分录
计算并结转本月应交纳的所得税(无任何调整因素)会计分录
267楼
2023-03-12 13:30:22
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邹老师:回复爱笑的流沙借所得税费用贷应交税费应交所得税
2023-03-12 13:40:28
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.33w
引用 @ 娇气的舞蹈 发表的提问:
请教有关税控盘年费时的会计分录?
一、借:管理费用——办公费 贷:库存现金(或银行存款) 二、抵扣时 借:管理费用——办公费 负数 借:应交税费——应交增值税(减免税费) 正数
268楼
2023-03-12 13:37:42
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
每月应交税费-应交增值税的结转分录应该怎么写
您好 请问是小规模纳税人 不需要缴纳增值税么
269楼
2023-03-12 14:03:00
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xijunkokhjhk:回复bamboo老师 一般纳税人
2023-03-12 14:15:45
bamboo老师:回复xijunkokhjhk进项小于销项 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-03-12 14:34:53
xijunkokhjhk:回复bamboo老师 进项大于销项呢
2023-03-12 14:51:50
bamboo老师:回复xijunkokhjhk进项大于销项 可以月末的时候不结转 等年末的时候一次性结转
2023-03-12 15:02:59
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 春煦 发表的提问:
年末:应交税费-应交增值税 ;总账科目借方余额:30013元 应交税费-应交增值税-进项税额借方余额;35970.26 应交税费-应交增值税-销项税额贷方余额;5956.92 应交税费-待认证进项税额借方余额;1528.31请问这个要做怎样的结转;结转分录怎样做,请赐教!
结转时,借;应交税费-应交增值税-销项税;5956.92,应交税费-应交增值税-转出未交增值税;30013.34,贷:应交税费-应交增值税-进项税额;35970.26。同时,借;应交税费-未交增值税;30013.34,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税;30013.34。
270楼
2023-03-13 11:32:33
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