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应交税费有关会计分录总结
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 仙吕不讲理 发表的提问:
你好,我报关公司,帮货主公司代缴关税如何做会计分录
代交的关税,你是作业其他应收款和其他应付款处理。
106楼
2023-01-05 13:42:25
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仙吕不讲理:回复陈诗晗老师 那我就是收到对方单位打进来的钱,借:银行存款 贷:其他应收 然后支付关税,借:其他应付 贷:银行存款,对吗
2023-01-05 14:02:47
陈诗晗老师:回复仙吕不讲理是的。同学。处理 是对的
2023-01-05 14:21:59
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 小豆芽 发表的提问:
老师,三月计提企业所得税的会计分录 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 这个分录是对的吗,企业所得税费用需要结转到本年利润这个科目吗
你好 借:本年利润 贷:所得税费用
107楼
2023-01-05 13:59:59
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小豆芽:回复月月老师 谢谢老师,辛苦了
2023-01-05 14:14:22
月月老师:回复小豆芽不客气,麻烦给个五星好评,谢谢了。
2023-01-05 14:37:53
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小白 发表的提问:
如果借给别人65万元的酒, 结果后来发现但是算错少算10000,应该是66万的酒 别人汇给我们公司10000元钱。那我汇总的会计分录应该怎么做呢
你好 借给别人的酒 是不是你们是销售酒的企业 。实际就是销售业务 ???
108楼
2023-01-06 12:58:17
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小白:回复meizi老师 我们是销售酒的公司,但是当时是借给别人的酒!有可能还要还
2023-01-06 13:20:03
meizi老师:回复小白你好 那你做借发出商品 贷库存商品
2023-01-06 13:41:12
小白:回复meizi老师 我们挂的是其他应收款科目,我想问的是我上面遇到的那种情形我做借其他应收款:65万 现金 1万 贷库存商品 66万么?
2023-01-06 13:54:36
小白:回复meizi老师 如果业务发生的时间段不在一天的话 我是不是先做借:其他应收款 65万 贷:库存商品 65万 发现错误的时候 补给我们现金1万 那我怎么做录?借:现金 1万 贷:库存商品?
2023-01-06 14:17:25
meizi老师:回复小白你好 做借发出商品 贷库存商品 借现金 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷发出商品 这个是1万的。 如果给现金就算销售了
2023-01-06 14:29:22
小白:回复meizi老师 可是她补的这10000是中途算错差价,无法确定哪个产品!我怎么算收入结转成本?
2023-01-06 14:42:53
meizi老师:回复小白你好 那你就先放着 借发出商品贷库存商品 。 等你们确定了实际是收入了才做成本。 你说的这个差价算错是什么情况
2023-01-06 14:54:27
小白:回复meizi老师 就是我们有一个合作的股东,但是没有工商登记的,之前投资45万,我们做的是往来科目挂的是借:银行存款45 贷:其他应付款 45万 !后来撤资了,应该按比例分给她65万!我们没钱,先借给对方酒价值是65万,后来发现酒的价钱算错了应该是66万!她还给我们1万的差价!回头这酒有可能给我们钱,有可能还给我们其他东西!那这个分录带数字的应该怎么写?这10000的差价
2023-01-06 15:11:00
meizi老师:回复小白你好 那你就挂着 借发出商品66万贷库存商品 66万 借银行存款1万贷应收账款 1万 。 做收入 借应收账款65万 应收账款1万 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品
2023-01-06 15:37:26
小白:回复meizi老师 甲投入:借:银行存款 45万 贷:其他应付款 45万 应该按出资30%比例分给她50万,但是我们没钱先借给她酒,协议后期会还给我们 借:其他应收款 50万 贷:库存商品 50万 中途发现有算错帐,她退给我们15000 分录:借:银行存款 15000 贷:其他应收款 15000 后面他如果说不还的话 应该红冲之前分录 借:其他应收款 50万(红字) 贷:库存商品 50万 (红字) 改成 借:应收账款 50 贷:主营业务收入 44.25 应交税费应交增值 5.75 另外结转成本 借:其他应付款 45万 其他应收款 15000 营业外支出 3.5(因为是隐形股东,没有工商登记,不存在股东分红,只能算赠与,白白送给她,所以算到此科目) 贷:应收账款 50万
2023-01-06 15:55:38
小白:回复meizi老师 其实就是这个业务,这里的甲是原来和我们合作酒的一个合伙人,但是没有工商登记,投资了45万给我们。现在我们不做酒了,按照出资比例30%应该分配给她50万。所以有了以上的业务。老师你帮我看下分录和会计科目做的可有问题?
2023-01-06 16:16:33
meizi老师:回复小白你好 是的 如果你现在这样的话 就可以的。 你到时交税
2023-01-06 16:44:18
小白:回复meizi老师 到时交税什么意思?
2023-01-06 16:58:25
meizi老师:回复小白你好 你做了收入 你要涉及缴纳增值税附加税等的
2023-01-06 17:23:09
小白:回复meizi老师 我欠她50万,我给她50万的东西,我做销售处理,我应该是开50万的票给她吧?他是小规模纳税人,我们多给他5万元的算是白白赠送。那就算股东分红,她是不是也应该承受5万元所产生税费?
2023-01-06 17:39:56
meizi老师:回复小白你好 是的 你赠送的话 是需要开票的; 是的 他所得会缴纳企业所得税的
2023-01-06 18:00:11
言岩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 豆豆 发表的提问:
老师,三月计提企业所得税的会计分录 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 这个分录是对的吗, 企业所得税费用需要结转到本年利润这个科目吗
你好。所得税费用需要结转本年利润
109楼
2023-01-06 13:27:18
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豆豆:回复言岩老师 好的知道了谢谢老师
2023-01-06 13:50:28
豆豆:回复言岩老师 辛苦了
2023-01-06 14:14:07
言岩老师:回复豆豆你好。不客气的。祝你工作愉快
2023-01-06 14:36:39
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ kj_cTZHfChGxsji 发表的提问:
11月的会计分录:借:应交税费——未交增值税 649.51贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 649.5112月,只有一个销项税额263.28,没有进项税额12月的交税的会计分录是不是下面这样做借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 263.28贷:应交税费——未交增值税 263.28
你好,如果进项大也结转了那就是对的
110楼
2023-01-06 13:42:21
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 粗犷的小刺猬 发表的提问:
月末进项、销项和应交增值税的结转会计分录
当销项大于进项时: 借:应交税费-应交增值税税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 当你交税时:借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 当进项大于销项时 借:应交费-应交增值税税-销项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
111楼
2023-01-06 13:51:57
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
总公司收到分公司的上交管理费会计分录怎样做?还有要缴税吗?
收分公司的管理费作为收入,记入其他业务收入,缴纳增值税。
112楼
2023-01-06 13:59:59
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萌哒哒的小萝卜:回复姜老师 我又不开票还要缴纳增值税吗?上报时在哪里怎样反映出来?
2023-01-06 14:30:37
姜老师:回复萌哒哒的小萝卜不开发票,如果账上体现不出来这块收入可以,如果体现出来就需要交税。收入不一定是开发票确认收入,无票收入和视同销售收入都需要缴税。
2023-01-06 14:41:56
姜老师:回复萌哒哒的小萝卜不开票收入报税是有单独一项是不开票收入
2023-01-06 14:56:15
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 犹豫的机器猫 发表的提问:
销项税大于进项,会计分录为 借:应交税费~应交增值税~销项税 贷:应交税费~应交增值税~进项税 应交税费~转出交增值税 借:应交税费~转出交增值税 应交税费~未交增值税 若进项大于销项,本月未缴纳税款。还需要做结转未交增值税的分录吗,不做销项进项是不是不能抵消,对报表有影响? 需要做这个分录吗
你好,也可以结转就是未交增值税在借方,什么时候未交增值税是贷方余额,才需要交纳增值税。
113楼
2023-01-08 15:44:04
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 从容的糖豆 发表的提问:
老师您好,我当月计提增值税是15.77,附加费是0.39,下月才交的,应该写会计分录,还有怎么结转呢,
借:税金及附加 0.39 贷:应缴税费—应缴城建税 0.39
114楼
2023-01-08 15:52:09
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小丸纸 发表的提问:
上月末结转增值税 借:应交税费-应交增值-销项 5000 贷:应交税费-应交增值-进项 3000 应交税费-未交增值税 2000 由于享受加计抵减10%政策 加计抵减进项还有留底4000 上月未交增值税2000是不用交税的 本月会计分录如何做?
你好; 借 应交税费-未交增值税 4000 贷 其他收益 4000 领导是会留抵2000在未交增值税去的;
115楼
2023-01-08 16:11:59
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 鳗鱼未来 发表的提问:
计算并结转本月应交增值税,并按百分之七和百分之三的比例计提本月应交城建税和教育费附加。 老师,会计分录应该怎么写
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税 借:税金及附加 贷:应交税费-应交城建税 -应交教育费附加
116楼
2023-01-09 12:38:15
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
卖出证券股票,支付相关交易税费会计分录
借投资收益贷银行存款
117楼
2023-01-09 12:47:53
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.7w
引用 @ 发表的提问:
印花税计入管理费用对吧 需要计提吗?还有工会经费需要计提吗?分录:应交税费-应交印花税?
你好,现在记税金及附加,借税金及附加贷应交税费借应交税费贷银存
118楼
2023-01-09 13:17:32
全部回复
糖:回复郭老师 印花税需要计入税金及附加?
2023-01-09 13:28:59
郭老师:回复你好,是的,16年下半年就改了。做题的时候按课本的来,课本的还是管理费用
2023-01-09 13:43:11
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 温暖的香水 发表的提问:
题目中没有给出税率,销售货物后,会计分录里面要列出应交税费吗?
你好,会计分录需要列出,祝你工作顺利
119楼
2023-01-09 13:39:10
全部回复
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 老实的夕阳 发表的提问:
问题:3月份,为其他房地产公司进行销售培训,取得课酬8000元。 并根据计算结果,做应预扣预缴设计师个人所得税的相关会计分录 应纳个税=8000*(1-20%)*20%=1280(元) 请问会计分录是这样的: 借:管理费用         8000             贷:应交税费──应交代扣个人所得税   1280     银行存款     6720 借:应交税费──应交代扣个人所得税  1280 贷:银行存款     1280 还是这样的: 借:管理费用 1280 贷:应交税费──应交代扣个人所得税   1280 借:应交税费──应交代扣个人所得税   1280 贷:银行存款 1280
您好,分录一是正确的。
120楼
2023-01-09 13:53:59
全部回复
老实的夕阳:回复小林老师 谢谢小林老师
2023-01-09 14:25:04
小林老师:回复老实的夕阳客气,非常荣幸能够给您支持!
2023-01-09 14:39:07

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