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代扣代缴增值税的会计分录
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 四毛呀 发表的提问:
挂靠车辆如何做会计分录?它是自主经营,我们只不过代扣代缴一些费用,
收费用计入营业收入
271楼
2023-03-14 11:44:21
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 徐嘉齐 发表的提问:
老师,请教:我公司利用业务员(非公司雇员)推广我们的平台,我们支付一定的报酬给业务员,支付报酬有两种方式:1、直接现金支付报酬(我们代扣代缴个税,且业务员税务局发票给我们)。2、以抵扣券的形式发给业务员在我们平台的账户里,业务员可以直接拿抵扣券在平台当现金来购物。也可以提现,提现时就回到第1种方式了,代扣个税并开票。 问题:1、第一种支付报酬的方式,我上述的处理是正确的吗?如果不对,请老师指出。2、第二种支付报酬的方式,我该如何写会计分录呢(抵扣券存在分发放、购物、或提现这几个环节)?又有哪些需要注意的地方? 谢谢老师
第一种方式比第二种方式要合适。第二种方式,如果购买货物的话可以记录销售费用,但是如果提现的话按第一种方式处理比较安全
272楼
2023-03-14 11:59:59
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徐嘉齐:回复QQ老师 老师,对于第二种方式: 问题1、:提现时存在一个手续费的问题。举例:业务员张三通过**申请提现6000元抵扣券,则个税为960元,**手续费为7.56(但**的发票是开给我们公司的),张三到手的为6000-960-7.56=5032.44。但张三去税务局代开劳务费发票的金额是6000元,这个分录该怎么写呢? 问题2:用抵扣券购物时,分录又怎么写呢? 问题3:如果用抵扣券购物,还存在个税的问题吗?
2023-03-14 12:43:43
QQ老师:回复徐嘉齐用抵扣券购物时,计入销售费用 如果用抵扣券购物不存在个税,开票手续费是销售人员承担,你们按6000确认费用就有可以
2023-03-14 13:12:13
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 秋秋 发表的提问:
1月底计提1月员工工资,2月10日缴纳社保公积金(包含员工代扣代缴部分),2月15日发放员工工资(扣回代扣代缴社保公积金).请问如下黑色字体和红色字体的会计分录处理方式,哪种正确?谢谢
你好,社保和公积金也要计提,借管理费用--社保费、公积金,贷应付职工薪酬--社保费、公积金
273楼
2023-03-15 10:41:56
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秋秋:回复庄老师 那以上两种方式,哪种颜色字体正确呢?
2023-03-15 11:11:12
庄老师:回复秋秋黑色字体颜色字体正确
2023-03-15 11:22:48
冯慧老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.11w
引用 @ 晟染 发表的提问:
老师,进出口公司(主营业务是代理进口)代客户缴纳进口关税增值税的会计分录怎么做?
借:其他应收款 贷:银行存款
274楼
2023-03-15 11:01:54
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晟染:回复冯慧老师 那交这个进口关税增值税怎么做?
2023-03-15 11:43:04
冯慧老师:回复晟染关税和增值税是企业的,不是你们的,你们要向企业要回,你们不用处理,借:其它应收款就可以
2023-03-15 11:56:51
冯慧老师:回复晟染关税和增值税是企业的,不是你们的,你们要向企业要回,你们不用处理,借:其它应收款就可以
2023-03-15 12:14:29
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 缥缈的灰狼 发表的提问:
专家为个人,不需要缴纳增值税,可以列表代扣代缴吗?
你好!你是说代扣个税是吗?
275楼
2023-03-15 11:15:28
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.7w
引用 @ 荔枝心 发表的提问:
代扣代缴的个税怎么做分录,需要计提吗?
如果是工资薪金的 借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资贷应交税费,个税 借应交税费,个税贷银行存款。
276楼
2023-03-15 11:31:28
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荔枝心:回复郭老师 代扣代缴的个税是发工资前就要扣掉还是说可以下个月做工资时再扣
2023-03-15 11:42:36
郭老师:回复荔枝心你好,发工资当月扣除就可以了。
2023-03-15 12:09:13
荔枝心:回复郭老师 代扣代缴个税的滞纳金可以直接计入营业外支出吗?
2023-03-15 12:27:34
郭老师:回复荔枝心可以的,可以这么做的。
2023-03-15 12:41:13
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 爱玥妈妈 发表的提问:
帮非居民企业代扣代缴的税金怎样做分录
你好; 这个税金到时会扣回来的吗? 具体业务是什么  
277楼
2023-03-15 11:56:59
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爱玥妈妈:回复meizi老师 付台湾企业咨询费,付的时候把它应该要交的税金扣下来帮忙代缴税了
2023-03-15 12:15:07
meizi老师:回复爱玥妈妈你好 ;  借   主营业务成本-咨询费或者管理费用-咨询费 贷银行存款;  应交税费; 缴纳 :借    应交税费;贷银行存款 
2023-03-15 12:45:03
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 嗯哼 发表的提问:
代扣代缴增值税抵扣有期限吗,有一份一月份代扣代缴的增值税忘记抵扣了,在二月份进行抵扣行吗
您好,有期限的,一月份代扣代缴的增值税忘记抵扣了,在二月份进行抵扣,可以的。
278楼
2023-03-16 11:34:29
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嗯哼:回复王雁鸣老师 期限多长
2023-03-16 11:53:47
王雁鸣老师:回复嗯哼您好,一般情况下,在税票日期的360天之内。
2023-03-16 12:07:21
嗯哼:回复王雁鸣老师 那就是说和接收的进项发票是一样的期限是吗?
2023-03-16 12:33:48
王雁鸣老师:回复嗯哼您好,是的,和接收的进项发票是一样的期限。
2023-03-16 12:44:15
答疑何老师
职称:注册会计师
4.79
解题: 0.3w
引用 @ hyqq007 发表的提问:
我公司付成本到境外,跟境外企业代扣代缴的非居民增值税和非居民企业所得税,我该如何做会计分录呢,这个税金由我公司出,他们不会给我们的。
这个属于代扣代缴的,你出的话也不能税前扣除的
279楼
2023-03-16 11:46:49
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hyqq007:回复答疑何老师 那请问老师是怎么做分录呢
2023-03-16 12:15:44
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 千寻 发表的提问:
按个人所得税比例代扣管理人员所得税,转入代扣代缴所得税科目,会计分录怎么做啊?
借:其他应收款贷:应交税费--应交个税
280楼
2023-03-16 11:53:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 深渊。 发表的提问:
请问一下,我们公司向个人借款,现已到期但本金与利息都未付。现要计提利息 1、应该附什么单据2、是否要代扣代缴个税 3、如要代扣个税应该现在入账还是缴费后入账 (如方便能否写下分录,万分感谢!)
你好1. 自己做一个利息计提的明细表 做附件2.需要代扣代缴 借财务费用 贷应付利息 支付借应付利息 贷银行存款 应交税费-应交个人所得税 3. 你缴费之后才入账 你代扣代缴后在入账
281楼
2023-03-19 13:03:15
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深渊。:回复meizi老师 谢谢乐老师,如果跨年会产生税务风险吗
2023-03-19 13:29:56
meizi老师:回复深渊。你好 跨年是什么意思 是说没有按时代扣代缴的意思吗
2023-03-19 13:40:17
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
银行代扣代缴本月社会保险费怎么做会计分录,,,社会,救济,,,
栖塖乌碴纫篱奕翰釭诽夯咂萉鲫搥礼妶柈蜂带睦妸陕艿尙詶氮锗搁瘢
282楼
2023-03-19 13:11:33
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罗老师:回复爱笑的流沙借 其他应付款 贷 银行存款
2023-03-19 13:22:18
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.44w
引用 @ 超人 发表的提问:
请老师根据这个工资表帮我写出,计提时会计分录,和发工资及代扣代缴个税社保会计分录。谢谢!!
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
283楼
2023-03-19 13:40:59
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超人:回复朴老师 老师您可以帮我写出金额吗?,按照我这工资表,我就更清楚了!谢谢您!
2023-03-19 14:17:50
朴老师:回复超人借:××费用(管理/销售等) 21000 贷:应付职工薪酬——工资 21000
2023-03-19 14:30:18
朴老师:回复超人没有单位的社保费用没法做
2023-03-19 14:53:18
超人:回复朴老师 不好意思老师,忘记发了!
2023-03-19 15:04:09
朴老师:回复超人给你按照总金额来做?不是一个人的是吗
2023-03-19 15:15:56
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 家林 发表的提问:
老师我一同事辞职,我们公司代她交了一个月保险,所有费用都是她付的,我做帐软件没有代扣代缴这个科目,我这会计分录怎么做呢?
您好 代缴的时候 借:其他应收款——代垫社保费 贷:银行存款 收到对方付款 借:银行存款等 贷:其他应收款——代垫社保费
284楼
2023-03-19 13:53:59
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家林:回复bamboo老师 还有一客户在我公司买的产品买的时候开给对方的发票是零售价,但实际付钱付的是批发价是不含税的,税款对方支付,打到公司公帐上面,这个我们还要上税嘛,就这税款应该怎么做分录
2023-03-19 14:12:15
bamboo老师:回复家林借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额 借:银行存款 贷:应收账款 开具了发票 应该缴纳税款
2023-03-19 14:42:02
家林:回复bamboo老师 应收账款是-4000,会计说把她冲平,冲减税费,怎么做分录
2023-03-19 14:52:12
bamboo老师:回复家林应收账款借方负数 税费呢?
2023-03-19 15:16:20
家林:回复bamboo老师 嗯,就是别人多付了钱,税费正的
2023-03-19 15:29:14
bamboo老师:回复家林借:应收账款 贷:应交税费
2023-03-19 15:48:52
家林:回复bamboo老师 贷应交税费,税费那不又增加了,现在是要把税费减少4000
2023-03-19 16:00:47
bamboo老师:回复家林借:应交税费 贷:应收账款 您这样写 也不会平的 因为您都金额都在贷方 应收账款借方红字 表示贷方蓝字
2023-03-19 16:26:46
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 2463024587 发表的提问:
老师,股东分红代扣代缴的企业所得税怎么做会计分录 股东是境外企业
借:未分配利润贷:应付股利,应交税费,借:应交税费贷:银行存款
285楼
2023-03-20 10:54:23
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