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增值税进项抵销项会计分录
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 一吋失忆 发表的提问:
月末增值税销项税-进项税是正数,月末要计提增值税,如果要计提怎么做会计分录的
你好,是一般纳税人月末,借应交税费一应交增值税(转出未交增值税),贷应交税费一未交增值税
166楼
2023-02-07 12:42:49
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一吋失忆:回复庄老师 谢谢老师,是一定要计提吗
2023-02-07 13:06:10
庄老师:回复一吋失忆你好,要结转岀来
2023-02-07 13:31:12
庄老师:回复一吋失忆祝你快乐!给个好评!
2023-02-07 13:53:18
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 孝顺的路人 发表的提问:
老师您好!这月销项税29145.3 进项已认证相符1636.85 火车票可抵扣进项380.46 加计扣除是10% 怎样计算这月增值税?会计分录?谢谢老师
你好,同学。 你是销项-进项 借 应交税费 加计抵减 (1636.85%2B380.46)*10% 贷 其他收益 借 应交税费 转出未交增值税 贷 应交税费 未交增值税 29145.3-1636.85-380.46- (1636.85%2B380.46)*10%
167楼
2023-02-07 12:48:46
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孝顺的路人:回复陈诗晗老师 好的谢谢老师
2023-02-07 13:12:29
陈诗晗老师:回复孝顺的路人客气,祝你工作愉快。
2023-02-07 13:28:43
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 霸气的超短裙 发表的提问:
您好,期末留抵进项税额加本期进项税额大于本期销项税额,抵完销项税额,用做会计分录吗?
你好 你月末把这些结转下 这样好判断是否缴纳或者不缴纳税费
168楼
2023-02-07 13:08:59
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霸气的超短裙:回复meizi老师 老师,怎么结转
2023-02-07 13:25:15
meizi老师:回复霸气的超短裙你好 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
2023-02-07 13:40:36
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ K14617785746499 发表的提问:
老师,我抵扣勾选,销项大于进项,后来加计扣除,销项小于进项,会计分录怎么处理啊
你好,结转销项税额、进项税额  结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  结转进项税转出时  借:应交税费——应交增值税——进项税额转出  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;  2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:  借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——未交增值税  缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
169楼
2023-02-08 11:41:47
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ white 发表的提问:
老师,原会计将进销项相抵后的应交增值税放入税金及附加,现在要在成本中将进项税额分离出来,完整的会计分录该怎样做?
您好,您原来的分录是怎么做的?
170楼
2023-02-08 12:11:47
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white:回复王雁鸣老师 比如原来分录是:借:在建工程(进项税额无分离) 贷:银行存款,调整后应是 借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:在建工程。她原来进销项税额不分离,直接做成借:税金及附加,贷:应交税费-应交增值税(销项减进项后金额),那我这调整后的 应交税费-应交增值税-进项税额转到哪啊?
2023-02-08 12:43:50
王雁鸣老师:回复white您好,现在做分录,借,应交税费-应交增值税-进项,贷,在建工程。
2023-02-08 13:12:12
white:回复王雁鸣老师 知道,但下一步呢?进项税额一直挂着吗?
2023-02-08 13:42:07
王雁鸣老师:回复white您好,不是的,下一步需要把收入的,销项税额分离出来,抵消处理后,交税。
2023-02-08 14:02:46
white:回复王雁鸣老师 老师,销项额分离后,是不是做调整分录:借应交税费-未交增值税 贷税金及附加。销进项税明细科目留着,差额放入未交增值税?
2023-02-08 14:24:01
王雁鸣老师:回复white您好,销进项科目再结转入未交增值税科目。差额也就在未交增值税科目里了。
2023-02-08 14:53:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 生活需要心态的滋润 发表的提问:
上月进项发票忘抵扣,上月直接做应交税费---应交增值税(进项税)会计分录对吗?这个月在抵扣
你好,是没有认证做了进项税额吗
171楼
2023-02-08 12:33:10
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生活需要心态的滋润:回复邹老师 @邹老师:是的
2023-02-08 12:56:48
邹老师:回复生活需要心态的滋润你好,需要计入待抵扣进项税额明细核算才可以的
2023-02-08 13:24:07
生活需要心态的滋润:回复邹老师 @邹老师:不进待抵扣进项明细,直接应交税费---应交增值税(进项税)错在哪里?
2023-02-08 13:44:42
邹老师:回复生活需要心态的滋润你好,因为并没有认证抵扣,是不能计入进项税额的
2023-02-08 13:59:02
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 梦驻彼岸 发表的提问:
新政进项税额加计10%抵减销项,计提和抵减的会计分录分别怎么做
借应交税费――未交增值税 贷其他收益或营业外收入
172楼
2023-02-08 12:54:51
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徐阿富老师:回复梦驻彼岸6你好,只要只要一个分录就好了,没有计提或者抵扣两个分录的
2023-02-08 13:11:49
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 白开水8 发表的提问:
请问销项税额抵扣进项税额的会计分录怎么做
借 销项税额,贷进项税额,转出未交增值税
173楼
2023-02-08 13:08:59
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maize老师:回复白开水8按下面这个结转增值税
2023-02-08 13:38:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 0⃣0⃣0⃣✨✨ 发表的提问:
本月进项税大于销项税的留抵会计分录怎么做?
你好,有增值税留抵,这样做增值税结转分录 借;应交税费——应交增值税(销项税额),应交税费——未交增值税,贷;应交税费——应交增值税(进项税额)
174楼
2023-02-09 12:18:51
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思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 发表的提问:
如异常增值税凭证解除异常,进项留抵税额,前期做进项转出,后续账务处理怎样,增值税会计分录?
借:应交税费——应交增值税(进项税额)负数   贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)负数
175楼
2023-02-09 12:28:56
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嗨:回复思顿乔老师 做相反就可以?不涉及明细科目待抵扣进项税额或增值税留抵税额?
2023-02-09 12:55:09
思顿乔老师:回复您好,这个是不涉及的
2023-02-09 13:23:27
思顿乔老师:回复留底税额这个不需要做会计分录
2023-02-09 13:34:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 玉米粒 发表的提问:
老师本月销项税额270.14,进项为0, 月末结转增值税怎么做会计分录
你好 借;应交税费-应交增值税(销项税额)270.14 贷;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)270.14
176楼
2023-02-09 12:37:22
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玉米粒:回复邹老师 好的谢谢
2023-02-09 12:51:51
邹老师:回复玉米粒不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-09 13:04:54
玉米粒:回复邹老师 老师会计科目下没有转出未交增值税这个科目,有一个未交增值税科目,这两个一样吗?是重新增加吗
2023-02-09 13:32:01
邹老师:回复玉米粒你好,不一样,没有就需要新增的
2023-02-09 13:57:49
玉米粒:回复邹老师 好的
2023-02-09 14:17:07
邹老师:回复玉米粒祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-09 14:43:55
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 果果 发表的提问:
增值税进项税加计抵减分录怎么做,完整分录,谢谢
你好,借:应交税费—增值税加计抵减   贷:其他收益
177楼
2023-02-09 12:52:32
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 莹莹 发表的提问:
销项税➖进项税=需要缴纳的增值税,是吗?老师,您帮我看看这个月需要缴纳的增值税做的会计分录,对吗?
您好 销项税-进项税=需要缴纳的增值税 会计分录正确的
178楼
2023-02-09 13:08:59
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莹莹:回复bamboo老师 进项税额转出,用填写吗?
2023-02-09 13:24:14
bamboo老师:回复莹莹您单位有进项税额转出业务发生么
2023-02-09 13:37:51
莹莹:回复bamboo老师 老师,无票收入在哪里填写
2023-02-09 14:06:39
莹莹:回复bamboo老师 未开具发票这里,填写不上
2023-02-09 14:34:02
bamboo老师:回复莹莹无票收入就应该填在这里啊
2023-02-09 14:58:38
莹莹:回复bamboo老师 填写不上啊
2023-02-09 15:08:38
bamboo老师:回复莹莹您退出后再进入试试看 再不行的话麻烦您咨询下当地税务或者12366 因为我这边是可以的
2023-02-09 15:36:04
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 云淡风清 发表的提问:
老师,请教个问题,本月销项大于进项,需要结转增值税,做借:应交税费-应交增值税_转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税。那要是进项大于销项呢,还需要做结转分录吗?是不是就存在留抵的进项税了,进项大于销项会计上怎么处理啊
你好 ;  进大于销项税 ; 可以暂时不结转处理  
179楼
2023-02-10 12:21:22
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云淡风清:回复meizi老师 报税就是0对吧
2023-02-10 12:35:51
云淡风清:回复meizi老师 那进项就出现留抵了对吧那下个月的账怎么处理
2023-02-10 12:59:30
meizi老师:回复云淡风清你好; 是的。  你有收入 就据实报。 只是    到时增值税不产生缴纳 ;    下个月有税费 结转即可  
2023-02-10 13:19:12
云淡风清:回复meizi老师 那我下个月要是销项大于进项了,我就可以我上期留抵了对吧,但是这个月的销项还是小于这个月的进项加留抵呢,缴纳增值税是0对吧?但是账务上怎么做呢还是不结转是吗?因为这个月再结转增值税时应该看两个月的数据吧,这个月和上个月
2023-02-10 13:42:04
meizi老师:回复云淡风清你好 ; 是的。 可以的。 你可以一起结转处理 
2023-02-10 14:00:44
云淡风清:回复meizi老师 要是进项大于销项了,有留抵了,我就可以下个月一起结转处理是吧
2023-02-10 14:12:31
云淡风清:回复meizi老师 那像我们以前那个单位都是三个月一交那个增值税是不是每个月我都可以不做结转分录,然后等到就是一个季度末的时候,我再做一笔结转分录可以吗?还是说每个月我都要做结转分录啊。
2023-02-10 14:26:31
云淡风清:回复meizi老师 因为这边儿存在的主要问题就是说,万一那个进项大于销项了,然后之前那几个月,把增值税都结转了,然后你是季度报吗?有一个月里边,进项大于销项了,然后就不好弄了,是不是一起结转比较好呀
2023-02-10 14:43:33
meizi老师:回复云淡风清你好1. 是的。 可以的一起结转的。 。2 销项税大于进项税按月结转。 销项小于进项税可以暂时不转。等有税一起结转 
2023-02-10 14:55:14
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ For tomorrow 发表的提问:
问下比如我现在进项税多,用多的进项抵扣销项税时会计分录怎么做,而且我的进项很多,抵扣完还有很多,怎么做
认证留抵就行,正常做分录就行,借:库存商品,应交税费--应交增值税(进项税额)贷:应付账款
180楼
2023-02-10 12:35:44
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For tomorrow:回复袁老师 认证留低就行,是不是就是说我进项做进项销项做销项就可以,至于进项抵扣销项后,进项剩多少不用做分录,每月报税的报表上留底的数字正确就可以了,是这样吗?
2023-02-10 12:59:39
袁老师:回复For tomorrow是的
2023-02-10 13:13:52

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