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应交所得税怎么做会计分录
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 偶遇 发表的提问:
结转应交所得税的会计分录怎么写,能具体的解释吗
您好,计提所得税时,借:所得税费用,贷;应交税费-应交企业所得税,缴纳时,借:应交税费-应交企业所得税,贷:银行存款。结转时,借:本年利润,贷:所得税费用。
151楼
2023-02-01 13:23:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 企业服务 发表的提问:
补交上年度的所得税,会计分录怎么做呀,求指导
借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
152楼
2023-02-02 12:05:09
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企业服务:回复邹老师 老师,以前年度损益调整,我在科目下面增加,科目代码是多少
2023-02-02 12:20:31
邹老师:回复企业服务你好,这个是一级科目,而不是二级科目 代码不同软件会有所不同
2023-02-02 12:43:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 细心的铃铛 发表的提问:
小规模建筑业预交企业所得税会计分录怎么做
你好,借;应交税费——企业所得税,贷;银行存款
153楼
2023-02-02 12:34:58
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细心的铃铛:回复邹老师 不需要计提吗
2023-02-02 13:00:09
邹老师:回复细心的铃铛你好,你这个是问的预交,所以我是根据预交情况做的分录 季度需要根据利润总额情况做计提所得税分录的
2023-02-02 13:27:05
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ sasa 发表的提问:
5月汇算清缴交的企业所得税,会计分录怎么做
计提税款时借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润   借:利润分配-未分配利润   贷:以前年度损益调整。   补交税款时   借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
154楼
2023-02-02 12:54:16
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.44w
引用 @ 深情的冰棍 发表的提问:
个人所得税利息股息红利所得应该是怎么做会计分录凭证
你好,你是问公司分红的分录吗
155楼
2023-02-02 13:10:57
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深情的冰棍:回复朴老师 是这样的,我把前几年的个人所得税利息股息红利所得都还没算,就在2019年一次性都给算了一下,咧如销售额*2%的基数,我之前做的是借应付利润贷现金
2023-02-02 13:44:25
深情的冰棍:回复朴老师 这样做可以吗
2023-02-02 14:01:45
朴老师:回复深情的冰棍可以的,可以一块计算的
2023-02-02 14:21:52
深情的冰棍:回复朴老师 我给做会计分录借应付利润贷现金
2023-02-02 14:45:48
深情的冰棍:回复朴老师 税务管理员说个人所得税股息红利所得是从2018年就不可以这样做了,现在
2023-02-02 14:57:28
朴老师:回复深情的冰棍分配的金额乘以20%,可以一块分红,但是个人所得税税率是20%
2023-02-02 15:12:47
深情的冰棍:回复朴老师 现在我已经入账了,管理员说我1月份的资产负债表的应付利润金额和10月份的金额不一样的,我做了一笔借应付利润贷现金,所以金额有所变动,现在是企业所得税汇算清缴吗,我要把这笔金额给调出来要怎么处理金额比较大
2023-02-02 15:42:34
深情的冰棍:回复朴老师 分配的金额乘以20%,可以一块分红,但是个人所得税税率是20%会计分录要做借未分配利润贷现金吗
2023-02-02 16:03:07
朴老师:回复深情的冰棍直接调增就可以了哦
2023-02-02 16:24:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 知足常乐 发表的提问:
老师好!如果我这次财政补助收入不用交所得税,那会计分录应该怎么做?
借;银行存款 贷;营业外收入 在汇算清缴做纳税调整减少处理
156楼
2023-02-02 13:20:59
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 醉熏的香菇 发表的提问:
要求: (1)计算企业应交所得税(在试卷上列出计算过程); (2)编制应交所得税的会计分录。
你好,学员,图片是完整的吗
157楼
2023-02-05 14:25:56
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冉老师:回复醉熏的香菇图片是所有的题目吗,学员
2023-02-05 15:03:52
冉老师:回复醉熏的香菇不好意思,老师之前忙,没及时回复的
2023-02-05 15:28:31
冉老师:回复醉熏的香菇稍等,老师看看的,这个
2023-02-05 15:55:20
冉老师:回复醉熏的香菇这个有点复杂的,学员
2023-02-05 16:20:15
冉老师:回复醉熏的香菇内容有点多,稍等的
2023-02-05 16:47:17
冉老师:回复醉熏的香菇老师写完发你的,学员
2023-02-05 17:15:15
冉老师:回复醉熏的香菇(1)1、企业应交所得税金额=1000000*25%=250000
2023-02-05 17:44:03
冉老师:回复醉熏的香菇(2)借所得税费用250000 贷应交所得税250000
2023-02-05 18:05:57
冉老师:回复醉熏的香菇以上是分项的解答的,
2023-02-05 18:30:51
冉老师:回复醉熏的香菇合并的解答是如下的
2023-02-05 18:56:41
冉老师:回复醉熏的香菇(1)1、企业应交所得税金额=1000000*25%=250000 (2)借所得税费用250000 贷应交所得税250000
2023-02-05 19:25:55
冉老师:回复醉熏的香菇账务处理金额等于是
2023-02-05 19:40:55
冉老师:回复醉熏的香菇1、借银行存款50000 贷应收账款50000
2023-02-05 20:00:40
冉老师:回复醉熏的香菇2、借材料采购80000%2B1600=81600 应交税费应交增值税13600 贷银行存款81600%2B13600= 95200.00
2023-02-05 20:11:34
冉老师:回复醉熏的香菇3、借生产成本70000 制造费用986 管理费用2800 贷原材料70000%2B2800%2B986
2023-02-05 20:31:54
冉老师:回复醉熏的香菇4、借制造费用22000 管理费用8000 销售费用1600 贷累计折旧22000%2B8000%2B1600
2023-02-05 20:51:26
冉老师:回复醉熏的香菇5、借生产成本3220 制造费用644 管理费用2254%2B80 贷应付职工薪酬3220%2B655%2B2254%2B80
2023-02-05 21:12:53
冉老师:回复醉熏的香菇6、借银行存款202000 应收票据600000%2B102000-202000 贷主营业务收入600000 应交税费应交增值税102000
2023-02-05 21:24:19
冉老师:回复醉熏的香菇以上是分小题的分录的
2023-02-05 21:40:30
冉老师:回复醉熏的香菇合并的分录是如下的
2023-02-05 21:51:32
冉老师:回复醉熏的香菇账务处理金额等于是 1、借银行存款50000 贷应收账款50000 2、借材料采购80000%2B1600=81600 应交税费应交增值税13600 贷银行存款81600%2B13600= 95200.00 3、借生产成本70000 制造费用986 管理费用2800 贷原材料70000%2B2800%2B986 4、借制造费用22000 管理费用8000 销售费用1600 贷累计折旧22000%2B8000%2B1600 5、借生产成本3220 制造费用644 管理费用2254%2B80 贷应付职工薪酬3220%2B655%2B2254%2B80 6、借银行存款202000 应收票据600000%2B102000-202000 贷主营业务收入600000 应交税费应交增值税102000
2023-02-05 22:17:42
冉老师:回复醉熏的香菇以上是全部的解答过程的
2023-02-05 22:35:03
冉老师:回复醉熏的香菇这个题目的解题思路都是这样的
2023-02-05 22:47:28
冉老师:回复醉熏的香菇学员可以看看的,这个
2023-02-05 23:10:03
冉老师:回复醉熏的香菇有什么不明白的,还可以问的
2023-02-05 23:26:33
冉老师:回复醉熏的香菇祝你工作顺利,学员
2023-02-05 23:41:50
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 骆旭燕 发表的提问:
去年的个税当时没有计提,今年交纳时直接借应交税费-应交个人所得税,贷银行,但这样应交税费会有借方余额,可以补计提吗?怎么做会计分录?
可以的,如果金额不大做管理费用。借:管理费用,贷:应付职工薪酬
158楼
2023-02-05 14:43:25
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骆旭燕:回复袁老师 3000多元可以按你说的做吗?
2023-02-05 15:08:05
袁老师:回复骆旭燕可以
2023-02-05 15:23:55
骆旭燕:回复袁老师 是去年的,其实应该属于去年的费用,不通过以前年度损益调整科目也行吗?
2023-02-05 15:49:04
袁老师:回复骆旭燕金额不大,不用了
2023-02-05 16:13:12
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.7w
引用 @ arale08 发表的提问:
老师请问,20年上半年所得税预缴9万,下半年是为亏损状态,会计就做了冲回应交所得税的会计分录金额8.5,但是21年9月税务返还20年所得税预缴款8.9万元,我这笔款的会计分录应该怎么做?
借银行存款贷应交税费,做这个就可以,你看一下应交税费是不是没有余额了。
159楼
2023-02-05 14:52:50
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.33w
引用 @ 2463024587 发表的提问:
建筑行业企事业承包承租经营所得个人所得税 会计分录怎么做?借:应交增值税-个人所得税 贷:银行存款计提的时候呢
一、计提时 借:税金及附加 贷:应交税费——应交个人所得税 二、缴纳时 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
160楼
2023-02-05 15:12:00
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 青峰 发表的提问:
替房东(住宅)交的房产税和个人所得税会计分录怎么做
你好! 借:管理费用-税费 贷:银行存款
161楼
2023-02-06 12:55:20
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ xut况味天遥 发表的提问:
汇算清缴后,补交2018年企业所得税的会计分录怎么做?
你好! 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
162楼
2023-02-06 13:04:06
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xut况味天遥:回复蒋飞老师 会计软件中没有以前年度损益调整,怎么办?
2023-02-06 13:19:55
蒋飞老师:回复xut况味天遥借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交所得税 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款
2023-02-06 13:32:17
xut况味天遥:回复蒋飞老师 谢谢,五星好评
2023-02-06 13:43:26
蒋飞老师:回复xut况味天遥您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-02-06 13:57:18
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.7w
引用 @ 蓓贝 发表的提问:
应交税费-应交个人所得税科目一直有个贷方余额,经查是以前月份多计提,现想冲平,怎么做会计分录呢?
你好,这个是工资个税的吗?
163楼
2023-02-06 13:17:59
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蓓贝:回复郭老师 是工资的个税
2023-02-06 13:46:05
郭老师:回复蓓贝你看下,是不是多扣除了人家的工资,需要把这个工资发给职工个人,借应交税费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷,银行存款。
2023-02-06 14:03:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 正儿八经 发表的提问:
补交上年度的企业所得税和滞纳金怎么做会计分录
你好 借;以前年度损益调整 ,贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 , 营业外支出——滞纳金,贷;银行存款
164楼
2023-02-07 12:12:49
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正儿八经:回复邹老师 我在19年补交了18年的企业所得税和滞纳金,在汇算清缴的时候是不是应该把这个滞纳金放到纳税项目调整明细表中填写
2023-02-07 12:39:48
邹老师:回复正儿八经你好,滞纳金是放到纳税项目调整明细表中滞纳金栏次填写申报
2023-02-07 12:59:24
正儿八经:回复邹老师 虽然是在19年交的,但是所属却是18年的企业所得税,在汇算清缴的时候怎么填写表呢
2023-02-07 13:24:08
邹老师:回复正儿八经你好,补交的所得税不需要在汇算清缴的时候填写 只需要把滞纳金做纳税调增处理就是了
2023-02-07 13:35:18
正儿八经:回复邹老师 汇算清缴时,我想增加一个职工教育经费支出,那如果填报这个数字,我后期是需要完善什么手续的吗?比如发票之类的,还是发给员工现金?
2023-02-07 13:46:40
邹老师:回复正儿八经你好,是什么原因需要在汇算清缴的时候增加职工教育经费支出呢?
2023-02-07 14:13:06
正儿八经:回复邹老师 没有原因的,只是想做些调整。
2023-02-07 14:42:15
邹老师:回复正儿八经你好,调整得有依据的,而不是随意调整的 调整了需要取得相应支出的发票
2023-02-07 14:55:07
正儿八经:回复邹老师 感谢老师,辛苦了。
2023-02-07 15:06:30
邹老师:回复正儿八经不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-07 15:28:50
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 2463024587 发表的提问:
老师好,咨询一个问题。2018年没预缴企业所得税,只是在年末计提了企业所得税80万,2019年汇算清缴企业所得税70万,怎么做分录? 2018年计提的分录是借:所得税费用 80 贷:应交税费-应交企业所得税 80 老师,2019汇算清缴的分录怎么做?
借:应交税费~所得税10 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整1 贷:未分配利润10
165楼
2023-02-07 12:42:35
全部回复
陈诗晗老师:回复2463024587借:应交税费~所得税10 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整10 贷:未分配利润10
2023-02-07 13:19:20

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