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进口缴纳的增值税会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.71w
引用 @ 没有如果 发表的提问:
老师,缴纳增值税怎么做会计分录呢,有个进项税额转出?
借应交税费应交增值税进项转出 应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
106楼
2023-01-09 13:39:20
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郭老师:回复没有如果上面把进项转出销项还有进项都结转到转出未交增值税,然后再结转增值税的,需要交多少你结转多少, 借应交税费,应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
2023-01-09 13:56:52
郭老师:回复没有如果缴纳借应交税费未交增值税贷银行存款。
2023-01-09 14:13:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ K 发表的提问:
外贸企业,进口,出口,汇兑,增值税、关税等 相关会计分录是怎么写的?谢谢
借;库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目 借;应收账款 贷;主营业务收入 借;银行存款 财务费用——汇兑损益 贷;应收账款
107楼
2023-01-09 13:46:18
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K:回复邹老师 关税是直接计到库存商品里吗? 出口退税是怎么处理的?
2023-01-09 14:17:53
邹老师:回复K1,是的 2,借;其他应收款——应收出口退税款 贷;应交税费-应交增值税(出口退税)
2023-01-09 14:41:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ sherry 发表的提问:
7月份,公司直接了,进口增值税,是借:应交税费-已交进口增值税, 8月份海关专用缴款书稽核相符,所以8月的账里,要怎么编制会计分录呢
你好,正确的分录应当是 借;库存商品等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
108楼
2023-01-09 13:52:23
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sherry:回复邹老师 老师,7月份,我们公司支付进口增值税,是借:应交税费-已交进口增值税, 贷:银行存款 8月份海关专用缴款书稽核相符,所以8月的账里,我要怎么编制会计分录呢 ?可以借: 应交税费(进项税额) 贷:应交税费-已交进口增值税吗
2023-01-09 14:18:05
邹老师:回复sherry你好,可以这样做调整分录 借: 应交税费(进项税额) 贷:应交税费-已交进口增值税
2023-01-09 14:38:38
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 张丽杰 发表的提问:
还有,计提和缴纳增值税的会计分录?
增值税的账务处理实录: 1、进项税额”的账务处理 (1)国内购进货物。企业在国内采购的货物,按照增值税发票上注明的增值税额: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 材料采购/商品采购/原材料/制造费用/销售费用/管理费用 贷:应付账款/应付票据/银行存款 2、“销项税额”的账务处理 (1)销售货物或提供应税劳务。企业销售货物或提供应税劳务(包括将自产、委托加工或购买的货物分配给股东、投资者),按照实现的销售收入和按规定收取的增值税额: 借:应收账款/应收票据/银行存款 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 主营业务收入/其他业务收入 同时结转成本。 借:主营业务成本 贷:库存商品 3.月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。期末时,根据(销售税额-进项税额-减免税款)数字: 对于当月应交未交的增值税, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 次月申报缴纳上月应交的增值税: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
109楼
2023-01-09 14:11:59
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张丽杰:回复轶尘老师 谢谢老师
2023-01-09 14:33:43
轶尘老师:回复张丽杰不客气 如果帮到你 请打五星好评
2023-01-09 15:00:37
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 活力的台灯 发表的提问:
您好,进口货物,缴纳海关关税,缴纳增值税分别怎么做分录,库存商品按哪个金额,增值税缴款单不含税价还是报关单价
您好 海关关税进入进口货物入账成本 增值税可以抵扣进项税额计入应交税费-应交增值税-进项税额 海关增值税缴款书上有税额 库存商品按支付的货款入账
110楼
2023-01-10 13:35:51
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 徐老师 发表的提问:
老师,结转增值税、缴纳增值税的会计分录怎么写?
您好!一般来说 月末做如下分录 1、月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税 2当月交纳以前期间未交的增值税额 借:应交税费——未交增值税   贷:银行存款
111楼
2023-01-10 13:53:29
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徐老师:回复宋生老师 结转:借:应交税费--应交增值税(销项税额) --应交增值税(进项转出) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) --应交增值税(转出未交增值税) 缴纳时:借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:银行存款 这样对吗?
2023-01-10 14:21:03
宋生老师:回复徐老师您好!不对的。对于这个科目,我建议不要自己想怎么做就怎么做,以后会有麻烦。
2023-01-10 14:41:59
徐老师:回复宋生老师 那正确的分录应该怎么做?
2023-01-10 15:03:35
宋生老师:回复徐老师您好!上面有啊。
2023-01-10 15:16:10
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 一路生花 发表的提问:
老师你好,进口环节缴纳的增值税在月末计算应缴纳增值税时怎么处理
你好,可以把这部分减掉的。
112楼
2023-01-10 14:08:59
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一路生花:回复答疑苏老师 是按价税合计吗?
2023-01-10 14:29:00
一路生花:回复答疑苏老师 还是直接乘13%?
2023-01-10 14:53:07
答疑苏老师:回复一路生花你好,就是减去进口环节实际缴纳的增值税。
2023-01-10 15:12:40
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 乐观的香氛 发表的提问:
增值税销项税额计提和缴纳的会计分录?
您好,您是一般人 还是小规模?
113楼
2023-01-11 13:10:45
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乐观的香氛:回复东老师 一般人 老师
2023-01-11 13:39:45
东老师:回复乐观的香氛借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税  贷:应交税费-未交增值税   缴纳   借:应交税费-未交增值税   贷:银行存款
2023-01-11 14:02:29
乐观的香氛:回复东老师 好的 谢谢 老师
2023-01-11 14:21:38
东老师:回复乐观的香氛不客气,如果满意帮忙给个五星好评,多谢。
2023-01-11 14:40:25
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ icegar99 发表的提问:
老师,您好。 请问,进口应税消费品缴纳的增值税可以抵扣吗?分录怎么做?
你好 进口环节缴纳的增值税是可以抵扣的,会计处理与国内购买一样的
114楼
2023-01-11 13:36:09
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 小丁 发表的提问:
计提和缴纳增值税的会计分录怎么写
一、 不是计提增值税,是结转增值税,不存在计提增值税 二、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 三、借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 四、交税 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
115楼
2023-01-11 13:53:34
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糖果老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ liuian 发表的提问:
请问一般纳税人因为进项不够导致缴纳增值税的会计分录怎么写啊
借应交税费-未交增值税,贷银行存款
116楼
2023-01-11 14:08:59
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liuian:回复糖果老师 请问平时做账需要做处理么,进项税额和销项税额?还是挂着就可以了
2023-01-11 14:20:19
糖果老师:回复liuian平常的话,在月末的时候,将进项和销项的余额就结转到应交税费-未交增值税
2023-01-11 14:42:58
liuian:回复糖果老师 可以全部放到年末结转么
2023-01-11 15:10:51
糖果老师:回复liuian这个关系不大,不要跨年就行
2023-01-11 15:22:37
liuian:回复糖果老师 只有进项没有销项的时候需不需要结转
2023-01-11 15:36:05
糖果老师:回复liuian这个也是要做结转的
2023-01-11 15:48:54
liuian:回复糖果老师 那借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)金额为0,还需要做这笔销项结转么?还是做进项结转就好了
2023-01-11 16:17:13
糖果老师:回复liuian做进项结转就行的
2023-01-11 16:37:25
liuian:回复糖果老师 老师我的应交税费转出未交增值税有余额,是说明我应该交税?
2023-01-11 17:05:39
糖果老师:回复liuian对的,在贷方表示是要缴税的
2023-01-11 17:16:21
liuian:回复糖果老师 可是我的明明是进项税额大于销项税额,难道我结转进项税额的时候分录写错了?还是说进项税额要写成负数形式
2023-01-11 17:41:29
糖果老师:回复liuian你结转进项税的时候,写的什么分录
2023-01-11 18:06:21
liuian:回复糖果老师 老师,这是我做的进项结转的分录,麻烦您帮我对比一下上面那张销项结转图,看看我哪里错了
2023-01-11 18:27:05
糖果老师:回复liuian从这两个截图来看,你进项没有比销项大啊
2023-01-11 18:50:05
liuian:回复糖果老师 第二张图的进项转出额47046.4的哦,销项46082.56
2023-01-11 19:19:09
liuian:回复糖果老师 进项转出是这个月33550.9加上上个月的,总共47046.4
2023-01-11 19:37:28
糖果老师:回复liuian那你上个月的已经结转了,所以最后应交税费转出未交增值税余额是在借方,不用缴税的啊
2023-01-11 19:59:01
liuian:回复糖果老师 所以我这样是对的事吧,就不用在往后做缴纳税款的分录了吧
2023-01-11 20:18:43
糖果老师:回复liuian嗯嗯是的,这样是对的,不用的了
2023-01-11 20:35:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 潇洒的胡萝卜 发表的提问:
从国外进口一批设备,价值300万,进口增值税48万,关税30万,运费2万,全部货款已支付。 会计分录为什么将增值税等都纳入了固定资产
你好,是小规模纳税人进口设备吗?
117楼
2023-01-12 13:20:46
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王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 沛沛920 发表的提问:
公司从日本进口一批货物,采用DDP贸易方式,进口的增值税和关税均由日本方缴纳。但进口增值税发票抬头开具我公司,增值税和关税直接付给对方是否合理,需不需要办理什么手续,或提供什么资料,会计分录怎么做?
您好,发票开你公司的,你公司需要纳税吧,是你公司先缴对方公司再转给你公司吗?还是?这个具体流程是怎样的呢?
118楼
2023-01-12 13:34:13
全部回复
沛沛920:回复王瑞老师 进口商品,一般情况下,关税和增值税由买家支付,或者货代垫付,我公司是买家,但日本供应商选用的是DDP贸易,也就是供应商缴纳所有的在途费用,比如增值税,关税等,但是进口增值税发票是开给我们公司的,也就是说我们要把供应商付的相关税费还给他们,直接汇款会不会有什么问题,需不需要办理什么手续!
2023-01-12 14:27:06
王瑞老师:回复沛沛920您好,也就相当于对方代垫了税费,公司要返给对方,根据双方协议可以把代垫税费转对方账户,
2023-01-12 14:42:03
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ ????小幸运???? 发表的提问:
缴纳增值税会计分录,及企业所得税会计分录怎么写
你是一般纳税人还是小规模,增值税处理不一样 所得税计提,借:所得税费用 贷:应缴税费—应缴所得税 缴纳是,借:应缴税费—应缴所得税 贷:银行存款
119楼
2023-01-12 13:47:57
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????小幸运????:回复辜老师 小规模,可是我之前没有计提所得税咋办
2023-01-12 14:11:48
辜老师:回复????小幸运????小规模,缴纳增值税,借:应缴税费—未交增值 税,贷:银行存款 没有计提,可以补计提,然后缴纳
2023-01-12 14:35:03
肖肖老师-实践
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.01w
引用 @ 彩泥 发表的提问:
我们这个月应交增值税62000元,有进项增值税862元,缴纳税款银行出账,缴纳时候会计分录怎么做?
你好,缴纳增值税的分录:借:应交增值税-未交增值税 贷:银行存款
120楼
2023-01-12 14:06:00
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彩泥:回复肖肖老师-实践 进账怎么体现出来?
2023-01-12 14:18:57
彩泥:回复肖肖老师-实践 进项怎么体现出来
2023-01-12 14:40:56
肖肖老师-实践:回复彩泥你好,计提增值税时:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税。 进项不需要再体现,您在购入的时候已经做了分录
2023-01-12 15:02:15
彩泥:回复肖肖老师-实践 购入的时候怎么做分录?就是专用发票抵扣勾选统计以后,怎么做分录?
2023-01-12 15:18:00
肖肖老师-实践:回复彩泥当月抵扣勾选购入的发票,借:库存商品  应交税金-应交增值税-进项   贷:应付账款
2023-01-12 15:42:49

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