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纳税调整收入费用会计分录
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王利老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ 慈祥的耳机 发表的提问:
使用小企业会计准则,试运转期间产品收入会计上冲减在建工程,税法上是不是有个纳税调整,计入收入?
是的, 如果会计处理时,先转为库存商品,再对外销售处理,就不会存在会计和税务上的差异
196楼
2023-02-20 12:51:35
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ cindycm 发表的提问:
原来会计把上个月没开票的做了收入,我这个月开了票,账上应该怎么调整
你好,需要把上个月的无票收入红冲,然后根据开具发票做收入分录
197楼
2023-02-20 13:02:59
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cindycm:回复邹老师 可是这张票是金蝶系统从销售模块自动生成的,销售模块又该怎么调整呢
2023-02-20 13:27:35
邹老师:回复cindycm你好,需要在销售模块做一笔销售负数信息录入,从而把之前的无票收入红冲
2023-02-20 13:43:28
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ kj_ov7Si3TSOntc 发表的提问:
老师您好,请问审计帮我调整2018年视同销售收入所需缴纳的增值税9800元,这个会计分录要怎么做?
您好,您具体是什么业务视同销售的,2018年有做账务处理没有,是怎么做的
198楼
2023-02-21 12:31:37
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kj_ov7Si3TSOntc:回复文老师 2018年没有账务处理
2023-02-21 13:10:43
文老师:回复kj_ov7Si3TSOntc那具体是什么情况需要视同销售的
2023-02-21 13:38:55
kj_ov7Si3TSOntc:回复文老师 领用的产品送个客户
2023-02-21 13:55:08
文老师:回复kj_ov7Si3TSOntc您好,那应该是借以前年度损益调整(表示当年度的销售费用)贷以前年度损益调整(表示当年度的主营业务收入) 销项税额,借以前年度损益调整(表示当年度的主营业务成本)贷库存商品 以前年度损益调整的余额转入利润分配-未分配利润
2023-02-21 14:16:33
kj_ov7Si3TSOntc:回复文老师 这部分对应的营业税金及附加怎么处理?
2023-02-21 14:28:04
kj_ov7Si3TSOntc:回复文老师 纳税申报表怎么处理?
2023-02-21 14:42:56
文老师:回复kj_ov7Si3TSOntc也应该通过以前年度损益调整科目
2023-02-21 15:04:57
kj_ov7Si3TSOntc:回复文老师 纳税申报表怎么填?
2023-02-21 15:22:15
文老师:回复kj_ov7Si3TSOntc增值税就只能体现在纳税检查调整的销售额里面,附加税的就根据应交增值税的填
2023-02-21 15:38:52
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 曹宇 发表的提问:
老师您好,所得税年报时,招待费纳税调整了,分录怎么做呀,用不用计提呀。
您好,汇算清缴纳税调整的招待费不需要做分录
199楼
2023-02-21 12:54:41
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曹宇:回复小黎老师 老师,那我银行对账单的余额和账上的余额不一样呀
2023-02-21 13:12:48
小黎老师:回复曹宇您好,纳税调整招待费跟你银行余额没得关系啊
2023-02-21 13:31:59
曹宇:回复小黎老师 老师,那我纳税调整交了1000多元,怎么做账呀
2023-02-21 13:59:38
小黎老师:回复曹宇您好,缴纳的税那就针对交税做分录就可以了啊 借:以前年度损益调整 贷:应交税金--应交企业所得税 缴纳年度汇算清应缴税款: 借:应交税金--应交企业所得税 贷:银行存款 重新分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-02-21 14:28:18
曹宇:回复小黎老师 老师谢谢分录都得做吗
2023-02-21 14:46:16
小黎老师:回复曹宇您好,给你的几个分录都需要做的
2023-02-21 15:14:08
慧老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.59w
引用 @ 毛毛虫 发表的提问:
5月是旬汇算清缴前发现业务招待费入错科目,应调整为职工福利费。要调整上年度会计分录吗?填报汇算清缴表时可以直接调整吗?分录入到6月份吗
汇算清缴表可以直接调,分录不需要再录
200楼
2023-02-21 12:59:59
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毛毛虫:回复慧老师 谢谢!
2023-02-21 13:38:54
慧老师:回复毛毛虫不客气,方便给个好评
2023-02-21 13:54:02
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.33w
引用 @ 嘟嘟 发表的提问:
1月份跟2月份的印花税计入了管理费用 ,现在怎么调整当时2个月的印花税会计分录 改计入税金及附加
冲销1月、2月计提印花税的分录,重新计提计入税金及附加就可以了,用账务进行调整处理
201楼
2023-02-22 11:59:12
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嘟嘟:回复江老师 摘要写 (调整1月2号凭证) 做红字处理吗 ? 直接在3月再重新做分录吗 老师
2023-02-22 12:19:49
江老师:回复嘟嘟上述说法完全正确,是这样的。
2023-02-22 12:31:26
嘟嘟:回复江老师 账务处理是什么意思 老师 不是很明白专业术语
2023-02-22 12:50:36
江老师:回复嘟嘟账务处理就是做会计分录,借贷分录。
2023-02-22 13:18:40
嘟嘟:回复江老师 谢谢 老师再问一下 调整的会计分录 原始凭证怎么附
2023-02-22 13:47:00
江老师:回复嘟嘟冲销的不用附原始资料。更正的计提数据可以做一个一月、二月计提的数据依据。
2023-02-22 14:08:36
嘟嘟:回复江老师 老师 还需要再麻烦一下 开具的红字发票跟正常的正数金额做会计分录时能加在一起吗 因为开具了红字发票又重开了一分一模一样的 如:一份红字发票销售金额-9224.14 税额-1475.86。 2份正数发票销售总额10635.43 税额1701.67 会计分录 借:银行存款1637.1 贷:主营业务收入1411.29 应交税费~应交增值税(销)225.81 可以吗
2023-02-22 14:23:32
江老师:回复嘟嘟开具红字发票与正常的蓝字发票可以合并一起进行账务处理。因为对于你们而言,全部属于你们的销售发票。
2023-02-22 14:36:47
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.71w
引用 @ 微笑 发表的提问:
捐赠产品的会计分录,以及所得税调整
是这次疫情的捐赠吗
202楼
2023-02-22 12:11:00
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微笑:回复郭老师 平时和疫情都说说吧
2023-02-22 12:25:00
郭老师:回复微笑如果公益捐赠 平时借营业外支出贷库存商品,销项 按利润的12%扣除,不超过三年 这次疫情借营业外支出贷库存商品 全额抵扣所得税
2023-02-22 12:54:04
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ p5n2uw 发表的提问:
要求:根据上述资料,分别回答下列问题。 (1)该企业的会计利润总额; (2)该企业对国债利息收入的纳税调整额; (3)该:企业对广告费用的纳税调整额; (4)该企业对业务招待费的纳税调整额; (5)该企业对营业外支出的纳税调整额, (6)该企业应纳税所得额和应纳企业所得税额
同学你好 很高兴为你解答 因为计算内容比较多 所以一次性计算不完 请你提供邮箱地址 发送你的邮箱
203楼
2023-02-22 12:31:28
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p5n2uw:回复钟存老师 1987376182 完整网址发不了这是账号
2023-02-22 13:19:15
p5n2uw:回复钟存老师 发送了的话记得告诉我一下
2023-02-22 13:43:08
p5n2uw:回复钟存老师 有没有发呀
2023-02-22 14:11:55
钟存老师:回复p5n2uw我这个目前邮箱有验证发不过去,我一会儿发你邮箱
2023-02-22 14:30:59
钟存老师:回复p5n2uw会计利润=2000+10+1.3+60+10+2-1000-100-500-200-50-40=193.3 国债利息收入免税 全额调减应纳税所得额2万元
2023-02-22 14:59:48
钟存老师:回复p5n2uw广告费为营业收入百分之十五 (2000+60+10)*15/100=310.5 那谁调增=400-310.5=89.5
2023-02-22 15:11:49
钟存老师:回复p5n2uw业务招待费扣除限额1=80*60/100=48 扣除限额2=2070*5/1000=10.35 纳税调增=80-10.35=69.65
2023-02-22 15:38:36
钟存老师:回复p5n2uw直接捐赠和罚款全额调增 纳税调增12
2023-02-22 15:56:36
钟存老师:回复p5n2uw应纳税所得额=193.3-2+89.5+69.65+12=362.45 应缴纳所得税=362.45*25/100=90.6125
2023-02-22 16:26:16
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问:
旅行社,怎样调整以前年度未回来发票的成本,现在要调整做收入,怎么做会计分录?
借:应收应付等 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:未分配利润 盈余公积
204楼
2023-02-22 12:40:09
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神奇小飞侠:回复陈诗晗老师 但是以前年度没挂应收和应付啊
2023-02-22 13:20:38
陈诗晗老师:回复神奇小飞侠之前你用的是什么科目,就用什么科目
2023-02-22 13:31:13
神奇小飞侠:回复陈诗晗老师 之前做账借现金,贷主营业务成本,月底借本年利润,贷主营业务成本,现在用主营业务成本吗?
2023-02-22 13:46:59
陈诗晗老师:回复神奇小飞侠跨年了,把营业成本换成以前年度损益调整 借:库存现金 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:未分配利润 盈余公积
2023-02-22 13:58:43
思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ Moon 发表的提问:
老师好:2020年计多了一笔个税扣缴的会计分录、漏记了1笔银行结息会计分录、1笔收入会计分录,导致银行存款余额和实际对不上,这个账调整可以在2021年调整吗?如果可以,怎么调整?如果不可以,需要怎么处理?
您好。放在2021年里面去
205楼
2023-02-22 13:02:59
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思顿乔老师:回复Moon你们结账之前 不对一下银行存款的么
2023-02-22 13:56:12
Moon:回复思顿乔老师 之前没有经验,忘记对了。直接在2021年里面调整就可以了是吗?借:银行存款 贷:应交税费-个税  借:银行存款 贷:财务费用-利息收入 借:银行存款 贷:预收账款,这三笔,在2021年里面这样补可以吗?
2023-02-22 14:22:10
思顿乔老师:回复Moon收入,怎么这样做分录呢
2023-02-22 14:49:42
思顿乔老师:回复Moon多计了一笔个税,然后您的分录银行存款 还在借方,意思就是更多
2023-02-22 15:04:02
Moon:回复思顿乔老师 银行扣缴个税扣款,借:应交税费-个税 贷:银行存款,这笔重复做了分录,不是要冲销吗?
2023-02-22 15:28:12
思顿乔老师:回复Moon您好,是的,您做的无误
2023-02-22 15:41:57
Moon:回复思顿乔老师 有两笔收入,一笔是银行结息,一笔是客户预付款
2023-02-22 16:07:43
思顿乔老师:回复Moon您好。确认了收入,就需要做应交税费增值税
2023-02-22 16:33:25
思顿乔老师:回复Moon假如仅仅只是预付款那么就做预收账款
2023-02-22 16:52:02
思顿乔老师:回复Moon您好。请问还有什么可以帮您
2023-02-22 17:09:48
Moon:回复思顿乔老师 没有了,谢谢老师的耐心解答
2023-02-22 17:22:48
思顿乔老师:回复Moon好的祝您学习愉快共同成长
2023-02-22 17:48:02
思顿乔老师:回复Moon假如没有的话,请给五星好评
2023-02-22 18:09:13
张乐老师
职称:注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师
4.98
解题: 0.3w
引用 @ 张小娟 发表的提问:
老师,所得税汇算清缴我的收入成本有调整,财务费用也有调整,收入是要调减,成本调减,费用调增,应该分别填入哪列?
你好,需要按具体的调整原因填列。表格中如果没有对应的原因的话,可以分别填在收入类调整和扣除类项目中的其他行次。
206楼
2023-02-23 12:35:06
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 腹有诗书气自华c 发表的提问:
由于社保政策调整退回上年多缴纳的工伤保险如果作会计分录
你好! 借:银行存款 贷:管理费用-社保费
207楼
2023-02-23 12:45:44
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 木子安 发表的提问:
以前年度管理费用-福利费,使用白条入账,现需要调整,公司使用的是小企业会计制度,调整时使用利润分配-未分配利润怎么做分录?还是小企业会计制度下调整管理费用,直接在当期进行冲减,做相反分录,结转损益,不需要通过利润分配-未分配利润科目?
同学,如果是小企业会计准则不需要通过未分配利润,直接调整当期。
208楼
2023-02-23 12:56:59
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木子安:回复陈诗晗老师 老师,本月管理费用不足,调整后管理费用出现负数没关系吗?因为福利费还牵扯税前扣除的问题,请问这个影响吗?
2023-02-23 13:19:18
陈诗晗老师:回复木子安管理费用负数没有影响。但是福利费这块儿需要在所得税汇算时做调整。
2023-02-23 13:41:03
木子安:回复陈诗晗老师 老师,福利费这块,汇算清缴的时候填写调整后的金额吗?利润总额也需要修改吗?
2023-02-23 13:55:40
陈诗晗老师:回复木子安你汇算清缴的时候,福利费按工资14%部分扣除,如果福利费超过这个金额,需要做纳税调增,那么这样所得税就多了,利润也就变了,但调的是所得税费用和净利润。
2023-02-23 14:07:23
木子安:回复陈诗晗老师 请问老师,汇算清缴填写管理费用金额时需要填写调整后的金额吗?
2023-02-23 14:30:12
陈诗晗老师:回复木子安汇算时,有帐载金额和税法金额,帐载金额填写你利润表的,税法是调整后的。
2023-02-23 14:54:52
木子安:回复陈诗晗老师 好的,谢谢老师
2023-02-23 15:18:33
陈诗晗老师:回复木子安不客气,祝你工作愉快
2023-02-23 15:44:59
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ Demo人间失格 发表的提问:
递延收益在贷方如何调整成以前年度损益调整的会计分录
您好,递延收益是资产负债表科目,以前年度损益调整对应的是利润表科目。
209楼
2023-02-24 12:06:34
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Demo人间失格:回复小林老师 具体的会计分录有么
2023-02-24 12:48:00
Demo人间失格:回复小林老师 两者转换的会计分录
2023-02-24 13:06:18
小林老师:回复Demo人间失格您好,分录,借递延收益,贷以前年度损益调整(原营业外收入或其他收益)。
2023-02-24 13:32:08
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 陶醉的舞蹈 发表的提问:
2019年汇算清缴之前发现2018年未入账的费用15480.用以前年度损益调整科目。想了解细致的会计分录怎么做,包括调整所得税的。
你们单位是不是采用小企业会计准则?
210楼
2023-02-24 12:21:36
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