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红字进项税额转出会计分录
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.65w
引用 @ 小苹果? 发表的提问:
我这边有个购买保险的进项发票,已认证已抵扣,现在退保,申请了红字发票,做了进项税额转出,会计分录怎么做
你做当月购入时相反的会计分录就可以
31楼
2022-12-14 15:16:25
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ ZYY 发表的提问:
开给销售方一张退部分货款的红字信息表,进项税额转出1816.51,这个会计分录怎么做?
和你销售的分录一模一样,只是金额用负数!
32楼
2022-12-14 15:45:12
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 迪恩 发表的提问:
收到红字发票需要进项税额转出吗?分录 怎么写
您好,不需要进项税额转出的,借;库存商品,负数,应交税费-应交增值税-进项,负数,贷;应付账款等科目,负数。
33楼
2022-12-14 15:51:32
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 夏爽 发表的提问:
本月开了红字申请单,报增值税的时候也把税额进项转出了,请问会计分录怎么做
你好 之前是什么业务要转出 之前分录怎么做的?
34楼
2022-12-14 16:08:58
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夏爽:回复meizi老师 借其他应付款业务 贷成本 进项税
2022-12-14 16:21:58
夏爽:回复meizi老师 是直接负数还是需要通过进项转出这个科目做
2022-12-14 16:41:49
meizi老师:回复夏爽你好 怎么会这样做账的。 我是想知道 这个是什么业务 你是购买方嘛?
2022-12-14 17:03:37
夏爽:回复meizi老师 购买方,这是现金垫付的费用
2022-12-14 17:22:08
meizi老师:回复夏爽你好 那你转出也应该是 借费用贷应交税费-应交增值税-进项税转出来处理的
2022-12-14 17:37:45
夏爽:回复meizi老师 直接负数就好了吗?不用进项转出科目了吗
2022-12-14 18:06:06
夏爽:回复meizi老师 这两种情况都是怎么区分的
2022-12-14 18:18:34
meizi老师:回复夏爽你好 你不是说开了红字信息表吗 必须要做转出的 在红冲
2022-12-14 18:33:37
夏爽:回复meizi老师 能给我一下完整的分录吗
2022-12-14 18:43:52
meizi老师:回复夏爽借费用贷应交税费-应交增值税-进项税转出 借费用红字贷其他应付款 红字
2022-12-14 19:07:10
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ X 发表的提问:
红字发票,进项税转出怎么做分录
借 成本费用科目贷进项转出
35楼
2022-12-18 16:06:19
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X:回复玲老师 那收到红字发票,怎么做分录
2022-12-18 16:27:31
玲老师:回复X原来的分录不变 金额负数
2022-12-18 16:50:10
X:回复玲老师 那我们要给客户开红字发票,都需要做哪些分录
2022-12-18 17:05:11
玲老师:回复X你好原来开发票时一样的分录 金额负数
2022-12-18 17:32:37
X:回复玲老师 那销项税怎么处理
2022-12-18 17:54:52
玲老师:回复X你说哪个月的销项税?
2022-12-18 18:11:56
玲老师:回复X你开红字发票是冲减当前的收入
2022-12-18 18:41:48
X:回复玲老师 我四月份开的发票,已经交税了,现在要开红字发票,四月份的销项税怎么处理
2022-12-18 18:57:12
玲老师:回复X4月交的税不用处理
2022-12-18 19:24:29
X:回复玲老师 那我四月收钱交税,现在这笔钱要退回去了,相当于我的收入减少了,那这样我不是多交税了
2022-12-18 19:34:32
玲老师:回复X冲开红字发票当期的收入 和税金
2022-12-18 20:03:01
X:回复玲老师 那为什么对方给我开红字发票,我要进项税转出和负数分录
2022-12-18 20:25:17
玲老师:回复X因为你收到了红字发票,你就需要红冲原来那笔分录,原来的进项你抵扣了,收到红字发票就需要做进项税额转出
2022-12-18 20:45:23
玲老师:回复X账上做负数分录就可以,在附表二里进做进项税额转出
2022-12-18 20:56:25
X:回复玲老师 进项税转出不需要做分录吗
2022-12-18 21:11:03
玲老师:回复X你分录已经做负数了,和转出就一个意思了
2022-12-18 21:23:41
玲老师:回复X借方做的负数和贷方转出是一个意思
2022-12-18 21:53:17
X:回复玲老师 就是借,主营成本,负数,应交税费进项税负数,贷银行存款负数是嘛
2022-12-18 22:14:09
X:回复玲老师 购买方收红字发票做负数分录,附表二填进项税转出,销售方开红字发票,只做负数分录是这样的吗
2022-12-18 22:24:11
玲老师:回复X对的,你理解的正确的
2022-12-18 22:48:58
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 青苹果 发表的提问:
老师,已抵扣的进项税额开具红字专用发票,进项税额转出如何做分录
你好 借 库存商品负数 贷 应付账款 负数 应交税费 进项税额转出
36楼
2022-12-18 16:20:35
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 以梦为马 发表的提问:
我公司今年5月我司支付了一笔招聘网站的招聘款,6月份收到增值税票,8月扫描认证,现在因为该网站的招聘率没有达到我司的数量,要求对方把款项退回我司,但是对方要求收回发票。处理方法是:1、原会计分录红字冲销,2、发票已认证开红字信息表给销售方开红字发票,3、进项税额转出。请问这个税额转出是否要在当期当月做税额转出,还是跨月也可以做税额转出呢,这样税所会提出质疑吗
跨月是可以转出的哦,符合规定的
37楼
2022-12-18 16:41:07
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以梦为马:回复龙枫老师 因为是8月份认证的,现在已经是11月份,只能在12月申报时做转出,中间已经隔了3个月,还可以转出吗?
2022-12-18 17:13:06
龙枫老师:回复以梦为马是可以转出的 你好,老师工作不易,请妥善评价不要差评,老师一定尽心力解决你的问题欢迎继续追问
2022-12-18 17:25:00
以梦为马:回复龙枫老师 我再问一下老师,如果对方没有要求退回发票给他的话,这样又如处理?
2022-12-18 17:45:50
龙枫老师:回复以梦为马没有退回也是需要做进项税额转出的,发票已经冲销啦啊
2022-12-18 18:09:39
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 崔莹0520yyy 发表的提问:
公司开具的红字信息表,进项税额转出怎么做分录
借:成本费用 贷:应交税费-进项税额转出
38楼
2022-12-18 16:53:58
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崔莹0520yyy:回复佟老师 这个对吗
2022-12-18 17:16:26
崔莹0520yyy:回复佟老师 感觉好像少了
2022-12-18 17:36:15
佟老师:回复崔莹0520yyy你是结转进项税额转出吗
2022-12-18 18:03:17
崔莹0520yyy:回复佟老师 不是,手里拿到红字信息表改怎么做
2022-12-18 18:19:13
佟老师:回复崔莹0520yyy借:成本费用 贷:应交税费-进项税额转出
2022-12-18 18:45:00
崔莹0520yyy:回复佟老师 那对方开的负数发票来了呢?怎么做账务?负数认证吗
2022-12-18 19:01:33
佟老师:回复崔莹0520yyy不用认证,发票直接贴到这个凭证后面
2022-12-18 19:25:30
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ M 发表的提问:
红字进项发票的税金 ,分录填进项税负数 还需要做一个,借:进项税额 贷:进项税额转出 需要做这个分录吗?
您好,分录做进项负数即可。
39楼
2022-12-19 14:26:44
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M:回复王雁鸣老师 可是填写进账申报表的时候,需要填到进项税额转出那里?
2022-12-19 14:53:55
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 为了宝宝而奋斗 发表的提问:
本月销项税额12万,进项税额17万,开了红字信息表,税额6万(进项税额转出?),期末结转怎么做分录?
您好 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 10000 贷:应交税费——未交增值税10000
40楼
2022-12-19 14:33:42
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 天山雪莲 发表的提问:
进项转出的分录怎么做那,例如我6月1日开的红字,是不是要到下个月报税时进项转出呢?
你好,是什么原因需要转出
41楼
2022-12-19 14:50:47
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天山雪莲:回复邹老师 是因为对方开错票,进项票我又验票成功
2022-12-19 15:05:58
邹老师:回复天山雪莲你好,应当是开具负数发票,冲销进项,而不是转出啊
2022-12-19 15:29:02
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 张婧 发表的提问:
老师,你好 请问下本月我已申报并缴纳税款,之后又做的一个进项税额转出(红字发票),请问下,我做的进项税额转出和补缴税款的会计分录应该怎么做?谢谢
你看你之前不含税那个金额做啥科目现在税额也做那个科目,借xx 贷进项税额转出, 补缴税款做借进项税额转出 贷转出未交增值税,借转出未交增值税 贷 未交增值税,借未交增值税 贷银行
42楼
2022-12-19 15:02:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.71w
引用 @ 一休哥 发表的提问:
我是购买方,不小心勾选了退给供应商开具的退票,要做进项税额转出,借:原材料/库存商品 负数或红字 借:应交税费--应交增值税--进项税额转出 负数或红字 贷:应付账款 负数或红字,结转进项税额的分录不太会,请老师告知,谢谢。
借进项转出 贷转出未交增值税 都是三级科目的
43楼
2022-12-20 14:03:33
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
老师,购买方已认证抵扣又开红字信息表,进项税额转出的分录。以及收到红字发票的分录
您好 请问收到蓝字发票的时候分录怎么写的
44楼
2022-12-20 14:23:55
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月半弯:回复bamboo老师 老师,我就是不知道怎么处理的,开出红字做进项转出处理,那收到红字发票一般应该怎么处理的分录麻烦您回一下?
2022-12-20 15:00:34
bamboo老师:回复月半弯您收到蓝字发票的时候分录可以写一下吗 我对应给您写红字
2022-12-20 15:20:13
月半弯:回复bamboo老师 蓝字发票的分录是借:原材料 应交税费 贷:应付账款 红字发票是相应的负数?但是进项税额已经转出了?
2022-12-20 15:36:10
bamboo老师:回复月半弯借:原材料 借方红字 贷:应付账款 贷方红字 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方蓝字
2022-12-20 15:50:03
月半弯:回复bamboo老师 老师,红字发票开出来的时候已经做了借:应交税费-进项税额转出 贷:应交税额-应交增值税-进项 收到蓝字发票的时候再按您上面的分录做账吗?
2022-12-20 16:07:08
bamboo老师:回复月半弯红字发票开出来的时候 这样写分录不对啊 直接写我上面的分录就好了
2022-12-20 16:35:20
月半弯:回复bamboo老师 老师,那要是我方认证的已抵扣,不知道什么时候才能收到红字发票,是不是先借:应交税费-进项税额转出 贷:应交税费-进项 然后再按您上面的分录?
2022-12-20 16:56:18
bamboo老师:回复月半弯不是的 直接写我写的分录就好了 到时候把红字票附在这笔分录后面就好了
2022-12-20 17:13:14
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 梦语LXT 发表的提问:
进项税额转出的分录是怎么样的,这月还开了红字发票
借,某成本费用,贷应交税费应交增值税进项税额转出
45楼
2022-12-20 14:30:52
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梦语LXT:回复小黎老师 9月入了固定资产分录和卡片,也是做你那分录?折旧分录怎么办,因为后面又开了同等金额的进项票
2022-12-20 14:58:25
小黎老师:回复梦语LXT你好,折旧按照调整后的固定资产价值计提后面的折旧额
2022-12-20 15:10:59
梦语LXT:回复小黎老师 固定资产金额是没变的,又要进项税额转出,相当于是11月入了一张,但发票备注有问题,12月进项税额转出开了负数发票,又重新开了一张,分录怎么做
2022-12-20 15:33:22
小黎老师:回复梦语LXT你好,自己开的红字发票直接冲销原分录
2022-12-20 15:55:55
梦语LXT:回复小黎老师 步骤怎样啊
2022-12-20 16:24:28
梦语LXT:回复小黎老师 第一笔是固定资产负数分录 后面冲之前的折旧分录,再做一笔进项税额转出?最后做正数固定资产分录?
2022-12-20 16:40:42
小黎老师:回复梦语LXT你好,你进项税额转出是一笔业务,开红字发票是另一笔业务,不要混在一起处理
2022-12-20 17:08:06
梦语LXT:回复小黎老师 那样怎样哦,因为金额都没变化
2022-12-20 17:33:17

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