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以前年度会计差错调整分录
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Angel 发表的提问:
老师,工业企业药厂,工艺验证的药我2018年做盘亏盘盈处理了,2019年6月份形成产成品入库,原来工艺验证的产品我也没做在产品生产领料,现在是不是要通过以前年度损益调整来处理具体的会计分录怎么做,求解,比较急,谢谢老师
借:原材料等 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:未分配利润
166楼
2023-02-13 13:02:47
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Angel:回复陈诗晗老师 老师,你可以把从生产领料单产成品入库的分录给我写一下吗?谢谢
2023-02-13 13:57:07
Angel:回复陈诗晗老师 老师,这样做原材料增加了不对吧
2023-02-13 14:10:49
Angel:回复陈诗晗老师 求生产领料到产成品入库的会计分录急
2023-02-13 14:39:14
Angel:回复陈诗晗老师 老师,怎么不说话呢
2023-02-13 15:08:04
陈诗晗老师:回复Angel借:生产成本 贷:原材料
2023-02-13 15:37:36
陈诗晗老师:回复Angel借:库存商品 贷:生产成本
2023-02-13 15:56:56
陈诗晗老师:回复Angel领用材料和完工入库的分录
2023-02-13 16:19:56
Angel:回复陈诗晗老师 这个我知道,那个原材料是2018年领用的,已做盘亏处理了,现在形成产成品怎么做
2023-02-13 16:30:16
Angel:回复陈诗晗老师 老师,您忙吗怎么不说话
2023-02-13 16:50:47
陈诗晗老师:回复Angel我在上课,同学 你一直催问,一直催问
2023-02-13 17:06:01
陈诗晗老师:回复Angel你之前盘亏了,现在又成了产品,也就是之前的盘亏你应该转出
2023-02-13 17:19:29
Angel:回复陈诗晗老师 你没给我说你在上课,问题没解答不可以问吗
2023-02-13 17:33:07
Angel:回复陈诗晗老师 我今天领导着急让我结账,肯定着急
2023-02-13 17:56:53
陈诗晗老师:回复Angel可以问,没有说不可以问
2023-02-13 18:09:22
陈诗晗老师:回复Angel你说,现在回复你,之前看的回复你是觉得哪里有疑问
2023-02-13 18:30:35
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
这个去年的股权变更是法人代表刷卡支付的印花税,不是基本账户,做账务处理通过现金进行账务处理,然后把钱再还给法人。这个月就做以前年度损益调整处理吗?会计分录是什么呢??
如果是归还法人垫款的话,只需做 借:其他应付款--法人 贷:银行存款
167楼
2023-02-13 13:17:03
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 牙牙牙 发表的提问:
跨年的红字专票。会计分录可以这样做吗? 借:应收账款 负数 贷:以前年度损益调整 负数 应交税金-销项税额 负数
你好,不可以,跨年的红字专票账务处理是 借;主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 借;库存商品 ,贷;主营业务成本 不需要通过以前年度损益调整科目核算
168楼
2023-02-13 13:29:23
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牙牙牙:回复邹老师 谢谢老师的解答
2023-02-13 13:48:40
邹老师:回复牙牙牙不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-13 14:10:41
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 发表的提问:
老师我们有笔业务先付款后开进来的票,第一次付款2018年5.4日31000,会计做的分录借应付31000贷银行31000然后5018年5.13进项票开进来了,会计分录是借库存,进项税贷银行38500,2018年5.28付尾款7500分录,借应付账款7500贷银行7500,按道理这账5月应付账款余额为0,但不知前任会计工作一点责任心都没有,他在2018年10月初建电脑账,录入期初贷方7500与7500对应的科目是谁没法查体现不了7500,我们建账前此笔应付账款清账了,但她不知把期初余额咋试算平衡了,弄成公司还欠对方7500,老师对于这笔欠款是录期初余额如果录入借方余额7500,账就平了,但她录入贷方余额7500弄成欠账了,这笔欠款7500是不存在的,我处理一下做成借应付7500贷,以前年度损益调整7500行吗,老师
您好,您第二笔的分录也是不正确的,贷方不应该是贷银行存款,应该是应付账款,那您的银行存款余额正确吗,这不涉及损益类科目,不需要用以前年度损益调整
169楼
2023-02-13 13:35:59
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娟:回复文老师 第二笔贷方就是应付账款,打错字了
2023-02-13 13:55:36
娟:回复文老师 那老师这种情况咋处理
2023-02-13 14:17:41
文老师:回复那您银行存款的余额对吗
2023-02-13 14:31:28
娟:回复文老师
2023-02-13 14:53:35
文老师:回复那或者就用现金调整吧,借应付账款贷库存现金
2023-02-13 15:07:57
娟:回复文老师 现金调肯定要对方盖了财务章的收据,但自己写的没他们的财务章可以作为票据调账吗
2023-02-13 15:28:56
文老师:回复是您自己调整,您去年不是有银行付过款吗,银行打印一个单据,然后自己写个调整说明,
2023-02-13 15:50:47
娟:回复文老师 如果用去年出账的银行单子,银行就差7500了
2023-02-13 16:19:19
娟:回复文老师 银行账就对不上了
2023-02-13 16:34:58
娟:回复文老师 是录期初录错了,账清了,就没有期初余额了,他又录了期初,不知把账咋弄平的
2023-02-13 17:00:30
文老师:回复是的,者肯定有问题,银行对的,应付不对,那您现在就需要直接冲应付账款
2023-02-13 17:11:57
娟:回复文老师 咋冲老师人家建账前手工帐,我也看了,分录没问题,但就录期初借方录入31000贷方录入38500+7500
2023-02-13 17:40:31
娟:回复文老师 如果这7500入借方账就对了,手工帐的账本上借方7500+31000贷方38500
2023-02-13 18:00:17
文老师:回复那应该来说是期初余额的其他科目有问题,您看看其他哪个科目还有问题,和那个科目对应调整
2023-02-13 18:14:54
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 李晴晴 发表的提问:
你好老师,上年度的折旧漏提了五个月,除了累计折旧需要通过以前年度损益调整科目进行调整,所得税还需要调整吗,怎么做会计分录?需要将利润分配调整到盈余公积吗?
你好!个人不建议补提,向后延长5个月比较方便,汇算清缴后尽量不要通过以前年度损益调整。
170楼
2023-02-14 12:38:14
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李晴晴:回复QQ老师 请问延后计提没问题吗?
2023-02-14 13:11:43
QQ老师:回复李晴晴你好!没有问题的,向后延5个月
2023-02-14 13:25:03
李晴晴:回复QQ老师 好的谢谢
2023-02-14 13:38:53
QQ老师:回复李晴晴不客气 欢迎下次提问
2023-02-14 13:54:58
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 周周要努力呀✌️ 发表的提问:
21年冲回20年计提的7万元坏账准备,会计分录这样写对吗? 借:坏账准备 7 贷:以前年度损益调整 7 借:以前年度损益调整 7 贷:利润分配(未分配利润) 7
同学你好,是这样写的;
171楼
2023-02-14 13:00:51
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 莎莎吾见了 发表的提问:
老师,我公司在1月份收到社保局退回多扣的社保费退款。 那我的会计分录时 借:银行帐款 贷:利润分配——未分配利润 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整 是这样吗?
你好 退回的是哪年的
172楼
2023-02-14 13:24:13
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莎莎吾见了:回复郭老师 老师是在2020年1月退回19年的(打电话去社保局资料也没有正确答复只是说退回多收款)
2023-02-14 13:48:34
郭老师:回复莎莎吾见了分录可以这么做的 需要汇算清缴调增
2023-02-14 14:16:17
莎莎吾见了:回复郭老师 老师,我汇算清缴时是需要把这笔钱在总利润上加上, 那还需要在支付社保费用那栏里把这笔钱也减了吗? 你我19年全年缴了10万社保费。需要在这10万里减了这2918.9吗?
2023-02-14 14:26:50
郭老师:回复莎莎吾见了是的 对的 是的
2023-02-14 14:43:43
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 三顺 发表的提问:
调整以前会计做错的账,是多年来一直差了一步分录,摘要栏如何写?
你好,摘要栏一般写调整201X年X月X号凭证差错更正
173楼
2023-02-14 13:42:18
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三顺:回复庄老师 是多年一直的差错,不是某一个凭
2023-02-14 14:19:33
庄老师:回复三顺你好,差错一定要指出是那号差错,
2023-02-14 14:44:13
三顺:回复庄老师 是某项业务原来会计一直少了一步分录,怎么写摘要?
2023-02-14 14:57:53
庄老师:回复三顺你好,也是差错,摘要要说什么少记
2023-02-14 15:10:49
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 404NotFound 发表的提问:
第一季度所得税滞纳金会计分录,这样做就可以了吗,是否还需涉及“以前年度损益调整”这个科目做分录?
可以。不涉及以前年度损益调整。
174楼
2023-02-14 14:11:59
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 小白 发表的提问:
我们公司2019年12月份过户给别人一辆车子,车折和保险合计金额38269.75 保险金额是3269.75 。然后我2020年1月份开的发票35000元。这个卖车会计分录应该1月份做是不是?但是这个保险我们2019年做到管理费用了。但是现在卖了需要红字冲了。但是如果做到2020年是不是涉及到以前年度损益调整科目但是我不想用这个科目想反账到去年处理。我该怎么处理?
你好,可以1月份做,反账不是比用以前年度损益调整更麻烦吗,何必呢
175楼
2023-02-15 12:36:13
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小白:回复小云老师 因为2019年8月份左右我们买车险已经把保险做过管理费用了,那现在2020年1月份二手车过户开票给别人,那别人承担的保险费用由于存在一个夸年的问题。那我不想用以前年度损益调整,把这个保险费直接做红字管理费用或者营业外收入可以么
2023-02-15 13:10:42
小云老师:回复小白跨年了不能直接冲。
2023-02-15 13:21:57
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 喜头鱼 发表的提问:
2018年12月计提了职工工资和费用,汇算清缴也做了调增补税,请问这个月我要把它冲平的会计分录怎么做?是否直接对应去年的会计分录红冲还是涉及以前年度损益调整这个科目?
你好 为什么要冲平 是不发放的话转营业外收入
176楼
2023-02-15 13:03:20
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喜头鱼:回复meizi老师 当时预计会有年终奖发放和费用报销,考虑资金计划的时候就把它预提到账上去了,后来这两项根本就是多余的,所以现在要把它冲平,作营业外收入是绝对不可能的,那到时候还要再调增缴纳企业所得税
2023-02-15 13:31:05
meizi老师:回复喜头鱼你好 那你就冲 借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷未分配利润
2023-02-15 13:46:22
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 汇鑫010 发表的提问:
上年度管理费用多计提了28元,以前年度损益调整会计分录怎么做?结转分录及登记账本借贷方向?
您好,分录,借;以前年度损益调整,负数28元,贷;应付职工薪酬,负数28元。结转分录,借;利润分配-未分配利润,负数 28元,贷;以前年度损益调整,负数28元。按分录的借货方向记账。
177楼
2023-02-15 13:13:57
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 为了当总监 发表的提问:
社保失业金退回,会计分录怎么做收到款项时 借:银行存款 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配是这样做吗
这个你可以直接冲减当期费用,借:银行存款 贷:管理费用
178楼
2023-02-15 13:32:59
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为了当总监:回复辜老师 是以前年度退回的
2023-02-15 14:20:08
辜老师:回复为了当总监社保退回是这样的,一般都是冲减当期费用
2023-02-15 14:33:18
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 韓韓 发表的提问:
我们公司2018年有4.5万左右社保没有入费用,一直挂在银行账户里,我现在要平银行的账。能直接入费用吗?会计分录借方该怎么做啊?需要做以前年度损益调整吗 这样这个分录该怎么做呢
你好,可以转为成本费用,需要做以前年度损益调整 你原来是咋挂的账
179楼
2023-02-16 12:51:49
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韓韓:回复玲老师 老师 我们以前是当年做的话全部都是入费用的 现在因为查出前任会计可能有三笔社保没有,而且是18年的社保 没有入费用 一直挂在哪里,以银行账户里面就其实是扣缴了,但是一直银行账户有这笔钱,余额留在那里。现在就想要把银行账户清掉,因为是往年的利润的调整,那我能直接作管理费吗?管理费的话,不就等于说今年发生的费用了吗?应该是调整以前年度的吧,但是这个怎么去调这一块我不太会 跨年的,我就不太会了。
2023-02-16 13:20:12
韓韓:回复玲老师 他原来只是说没有做费用,账面从那个基本户转到了这个社保专用户。但是这个钱没有从专用户里面在做出账,一八年有三个月的账,一直挂在社保户的余额里面。所以我接手的时候,我看到那个余额跟银行余额是不符的,找到了这三个月是社保费用,他没有做出账。那么如果是当年发生了,我们就直接进入费用对吧,管理费用,但是这个是一八年的,属于一八年的利润,所以是不是要调整一八年的这个本年利润。以及怎么样?所以我不太会做这个分录
2023-02-16 13:45:15
韓韓:回复玲老师 老师在吗
2023-02-16 13:55:30
玲老师:回复韓韓应该记社保的费用,你原来的分录是怎样挂的?,
2023-02-16 14:24:56
玲老师:回复韓韓原来的那个分录发来看一下
2023-02-16 14:48:24
韓韓:回复玲老师 老师 因为是2018年的帐。我接手时,只看到2019年的之前的财务用的财务软件不是这个版本,我看不到他具体的分录。然后我只是核对了2018年的社保单子,金额正好是这三个月相符的。之前做账得人就是。从基本户钱进入那个社保专用户,然后这先是计提的。后期等那个单子来了以后他才做那个费用。借方借费用,然后借管理费用借社保。然后现金这块,就是个人缴纳在缴纳的做那个现金工资, 贷方是社保户出去是这样做会计分录的。
2023-02-16 15:17:29
韓韓:回复玲老师 2018年的银行余额里面多了将近四万多。它的会计分录一直就是从基本户出去进入了那个社保专用户,这个余额就一直挂在社保专用户的余额里面。没有费用出账。所以现在我要想做费用出账,如果是本年的话就很简单就是管理费用,社保什么对吧,但是因为是跨年度。那么不能算在本年的利润里面的话,是不是要做到调整的往年的那个利润,那么这个调整是怎么做我就不会啦。
2023-02-16 15:46:27
玲老师:回复韓韓看不到具体分录,不知道具体的错误,没有办法调账
2023-02-16 15:59:14
韓韓:回复玲老师 就这样挂着,账面上,钱没有从社保户付出,而实际是支付出去了
2023-02-16 16:21:19
韓韓:回复玲老师 这个样子
2023-02-16 16:50:37
韓韓:回复玲老师 正常从社保账户转交社保,应该是直接入费用的,如图所示
2023-02-16 17:13:56
玲老师:回复韓韓就 是少做了一笔支付的分录 对吗?可以补记上这笔分录
2023-02-16 17:41:15
韓韓:回复玲老师 可是,因为跨年了,不是当年的费用,是往年发生的费用,只不过当初没及时入费用,所以要冲抵的是往年的利润,这个冲抵往年的利润该怎么做
2023-02-16 17:54:01
玲老师:回复韓韓把损益科目换成以前年度是调整这个科目就可以
2023-02-16 18:20:59
韓韓:回复玲老师 老师,这是我在会计学堂网上搜到的相似 那么去年所得税这一块也要做调整吗?案列中所得税也做了调整
2023-02-16 18:42:03
玲老师:回复韓韓对的,就是这要的,要调所得税的 因为费用增加了 利润少了 要少交所得税的
2023-02-16 18:57:18
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 小白 发表的提问:
我们公司2019年12月份过户给别人一辆车子,车折和保险合计金额38269.75 保险金额是3269.75 。然后我2020年1月份开的发票35000元。这个卖车会计分录应该1月份做是不是?但是这个保险我们2019年做到管理费用了。但是现在卖了需要红字冲了。但是如果做到2020年是不是涉及到以前年度损益调整科目但是我不想用这个科目想反账到去年处理。我该怎么处理?
您好,您如果反结账的话,会影响您公司去年申报的所得税和财务报表
180楼
2023-02-16 13:08:03
全部回复
小白:回复文老师 那我该怎么处理呢 记到2020年是不是就要用到以前年度损益调整科目?会计分录应该怎么做合适呢?
2023-02-16 13:31:01
文老师:回复小白是的,最好是用以前年度损益调整,可以的
2023-02-16 13:54:01
小白:回复文老师 如果不想用以前年度损益调整科目怎么办?老师?
2023-02-16 14:21:22
文老师:回复小白那就需要去税务局更正报表
2023-02-16 14:43:20
小白:回复文老师 我12月份的报表没有申报!准备等汇算清缴申报年报的
2023-02-16 14:58:27
小白:回复文老师 如果这样我反账回去15月份先红冲了这边管理费用可以么?后面可要什么附件?毕竟我是1月份开票正式卖的车!
2023-02-16 15:10:10
文老师:回复小白那是可以这样做的,以前报表没有申报的话,影响不大
2023-02-16 15:23:06
小白:回复文老师 因为我1月份开票才能正式做销售分录那我这笔保险放在12月份红冲之前的管理费用的话!那后面可要什么附件?还有因为股东撤资卖给股东的那么分录怎么写?是借:管理费用 红字 贷:其他应付款 股东 可以么
2023-02-16 15:50:05
文老师:回复小白也就是这个管理费用由法人个人来承担是吗
2023-02-16 16:00:19
小白:回复文老师 也算差不多吧!这个车算是分家分给股东的!她在我们账面上有投资款45万!这里应该慢慢冲销她的投资款吧?毕竟她没有给我们钱!
2023-02-16 16:18:55
文老师:回复小白也是可以这样做的
2023-02-16 16:41:26
小白:回复文老师 好的 谢谢老师!先不打扰休息了
2023-02-16 16:53:07
小白:回复文老师 对了老师你没有回答我后面附件怎么搞?
2023-02-16 17:10:16
文老师:回复小白具体是什么附件的
2023-02-16 17:22:32
小白:回复文老师 因为我1月份开票才能正式做销售分录,那我这笔保险放在12月份红冲之前的管理费用的话!那后面可要什么附件?
2023-02-16 17:38:50
文老师:回复小白您的保险费发票是2019年12月份的是吧,或者您2019年就直接不做,到2020年1月过户的时候一起做,直接做往来款,
2023-02-16 17:51:42
小白:回复文老师 发票是2019年7月份的我们账上直接做费用了,现在过户给别人保险按照剩余月份一起让对方承担了!那我们这个之前费用不就不应该做那么多么?所以应该红冲吧?
2023-02-16 18:19:02
文老师:回复小白哦,这样的,那就自己写个说明
2023-02-16 18:35:35
小白:回复文老师 老师,那我做在12月份然后红冲?那写个说明应该怎么写?
2023-02-16 18:47:53
文老师:回复小白就说是由于车辆过户,和对方协商一致同意从什么时候到什么时候的保险费,具体金额由某某承担,现在从管理费用里面予以冲减,特此说明
2023-02-16 19:08:40

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