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汇算清缴的所得税会计分录
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ kitty 发表的提问:
老师您好,去年公司亏损,但在所得税汇算清缴有调整的项目,这个需要做会计分录吗?
你好 不需要做会计分录的。
136楼
2023-02-01 13:14:35
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kitty:回复答疑苏老师 老师,计提所得税,2019年利润+2018年报表上的数,还是加所得税汇算清缴调整后的数来计提?
2023-02-01 13:45:25
答疑苏老师:回复kitty你好 按汇算清缴调整后的数据来计提。
2023-02-01 14:15:18
kitty:回复答疑苏老师 老师,以前年度调整损益这个科目在报表中哪能体现出来?我现在资产负债表与利润表正差了这个金额
2023-02-01 14:30:55
答疑苏老师:回复kitty你好 如果用到了以前年度损益调整科目的话,是应该差这些的。
2023-02-01 14:49:24
kitty:回复答疑苏老师 去年俩表金额有差时,公司老总在办理美国业务时就把表退回来,我人为给改了,这种情况怎么办?
2023-02-01 15:07:10
答疑苏老师:回复kitty你好 有以前年度损益调整的话,有差额是正确的。
2023-02-01 15:26:33
kitty:回复答疑苏老师 我去年有笔凭证做反了,近看下这样改对吗?
2023-02-01 15:52:20
答疑苏老师:回复kitty你好 是的 分录是正确的。
2023-02-01 16:16:58
kitty:回复答疑苏老师 老师,那就是我我的报表永远都会有这个差额是吗?
2023-02-01 16:42:33
答疑苏老师:回复kitty你好 不是的 下一年就没有了 就今年有这个差额。
2023-02-01 17:07:46
kitty:回复答疑苏老师 可我去年差了9033.75,这个数怎么会今年还有呢?
2023-02-01 17:34:45
答疑苏老师:回复kitty你好 你不是今年做的这笔分录吗?
2023-02-01 18:00:34
kitty:回复答疑苏老师 哦,今年做的明年就没有了?
2023-02-01 18:20:06
答疑苏老师:回复kitty你好 是的 是zheyangdeq
2023-02-01 18:35:42
答疑苏老师:回复kitty你好 是的 是这样的
2023-02-01 19:01:49
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 糖糖 发表的提问:
收到汇算清缴后所得税退税款会计分录怎么做?
借银行存款 贷以前年度损益调整或利润分配-未分配利润
137楼
2023-02-01 13:38:03
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糖糖:回复徐阿富老师 我们用的是小企业会计准 直接借:银行存款 贷:利润分配-未分配利润?
2023-02-01 13:57:57
徐阿富老师:回复糖糖你好,那就是借:银行存款 贷:利润分配-未分配利润 对的
2023-02-01 14:11:22
糖糖:回复徐阿富老师 不用通过 应交税费-应交企业所得 和所得税费用 这两个科目过渡吗
2023-02-01 14:30:12
徐阿富老师:回复糖糖你好,因为是上年度的,可以不用再通过应交税费,当然,你要通过也是可以的
2023-02-01 14:45:44
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ rain 发表的提问:
小规模企业企业所得税汇算清缴后缴纳的企业所得税会计分录怎么做
你好,借以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款
138楼
2023-02-01 13:54:47
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 杨丽 发表的提问:
汇算清缴完,缴纳了企业所得税,会计分录应该怎么写
1、应补缴税额的, 借:以前年度损益调整 贷:应交税费—应交所得税 2、缴纳税款时, 借:应交税费—应交所得税 贷:银行存款 3、调整未分配利润, 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 5、多缴税额的, 借:应交税费—应交所得税 贷:以前年度损益调整 6、调整未分配利润, 借:以前年度损益调整 贷:利润分配—未分配利润
139楼
2023-02-01 14:20:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ Lulu 发表的提问:
汇算清缴企业所得税会计分
你好,汇算清缴补交的企业所得税分录是 借;以前年度损益调整 ,贷;应交税费—企业所得税 借;应交税费—企业所得税 , 贷;银行存款 借;利润分配——未分配利润,贷;以前年度损益调整
140楼
2023-02-02 13:15:31
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ yoyo 发表的提问:
企业所得税年度汇算清缴 交的税金 会计分录怎样做?
您好,交税时,借;应交税费-应交企业所得税,贷:现金或者银行存款。计提时,借:所得税,贷:应交税费-应交企业所得税。
141楼
2023-02-02 13:22:02
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 过时的魔镜 发表的提问:
企业所得税汇算清缴退还的税款应如何做会计分录
你好,退还的金额具体是多少
142楼
2023-02-02 13:49:03
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ hui W 发表的提问:
执行小企业会计准则 ,汇算清缴缴纳的所得税怎能做分录?
1.缴纳的汇算清缴的所得税 借:应交税费——所得税 贷:银行存款 借:利润分配——未分配利润 贷:应交税费——所得税 2.补缴的增值税 借:应缴税费——增值税(增值税检查调整) 贷:应缴税费——未交增值税 借:应缴税费——未交增值税 贷:银行存款 3.滞纳金 借:营业外支出 贷:银行存款
143楼
2023-02-02 14:15:19
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 兰兰** 发表的提问:
汇算清缴的所得税会计分录怎么走?如果上年未计提所得税怎么处理?
1、应补缴税额的, 借:以前年度损益调整 贷:应交税费—应交所得税 2、缴纳税款时, 借:应交税费—应交所得税 贷:银行存款 3、调整未分配利润, 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
144楼
2023-02-02 14:20:59
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兰兰**:回复宋生老师 老师如果没有以前年度损益调整这个科目该怎么走?
2023-02-02 14:36:54
宋生老师:回复兰兰**你好!如果没有,你就当本年的就好了。借所得税费用 贷应交税费0应交企业所得税。 但是说起来应该这样说,你没有就应该增加上去,而不是直接计入今年
2023-02-02 14:57:33
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 暖心 发表的提问:
无票的汇算清缴调增了,交了所得税,企业所得税怎么做会计分录
你好 是缴纳的19年的话 你做 借以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税 借 应交税费-应交企业所得税 贷银行存款 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整
145楼
2023-02-05 15:29:32
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 匪我存思° 发表的提问:
小企业会计准则,小规模纳税人,补提缴纳汇算清缴所得税的会计分录
你好 补往年借方未分配利润贷方应交税费-应交企业所得税借方应交税费-应交企业所得税贷方银行
146楼
2023-02-05 15:58:07
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匪我存思°:回复meizi老师 我的分录是这样做的报表为什么不平呢
2023-02-05 16:24:30
匪我存思°:回复meizi老师 就差汇算清缴的这个数
2023-02-05 16:42:50
meizi老师:回复匪我存思°你好 调整以前年度损益科目 会有差异 资产负债表正好差这个数 你看看未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润  资产负债表与利润表符合这个勾稽关系就可以的
2023-02-05 17:04:11
匪我存思°:回复meizi老师 没有看到有以前年度损益调整啊
2023-02-05 17:15:19
meizi老师:回复匪我存思°你好 你就不管以前年度损益科目 套上面的公式 看下是不是有差异你调整的金额
2023-02-05 17:41:00
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 发表的提问:
厂里给员工缴纳的商业保险,费用由单位承担,会计分录如何做?所得税汇算清缴的时候准予扣除吗
你好!不是特殊行业,汇算清缴时要做调整税务局不承认费用
147楼
2023-02-05 16:03:13
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倩:回复QQ老师 平时记账的时候计入什么科目,管理费用福利费?
2023-02-05 16:36:13
QQ老师:回复你好!不是特殊行业,汇算清缴时要做调整税务局不承认费用
2023-02-05 17:02:40
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 傲娇的高跟鞋 发表的提问:
老师所得税汇算清缴以后补缴的税款如何入账会计分录怎么写
 借:以前年度损益调整   贷:应交税费—应交所得税   借:应交税费—应交所得税   贷:银行存款   借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
148楼
2023-02-05 16:09:00
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傲娇的高跟鞋:回复玲老师 老师不用以前年度损益调整这个科目直接借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费—应交所得税 借:应交税费—应交所得税   贷:银行存款 这样可以吗
2023-02-05 16:30:26
玲老师:回复傲娇的高跟鞋您好,是的,小准则,你这个分录是正确的
2023-02-05 16:52:27
傲娇的高跟鞋:回复玲老师 好的非常感谢老师辛苦了
2023-02-05 17:19:23
玲老师:回复傲娇的高跟鞋您好,您太客气了,祝您工作学习愉快
2023-02-05 17:31:30
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 一吋失忆 发表的提问:
老师们好,想请教一个问题,19年所得税汇算清缴有补缴的所得税,应该怎么做会计分录
计提税款时借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润   借:利润分配-未分配利润   贷:以前年度损益调整。   补交税款时   借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
149楼
2023-02-06 13:23:03
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ LL 发表的提问:
汇算清缴后有5万所得税留抵,会计分录怎么做?
相当于5万快抵扣以后的所得税额,账务还是,借:应交税费—应交所得税 5 贷:所得税费用5,下期有利润的时候,借:所得税费用 贷:应交税费—应交所得税,实际缴纳所得税的时候,根据应交税费的余额进行缴纳
150楼
2023-02-06 13:48:15
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