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收到增值税发票的会计分录
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 太阳 发表的提问:
小规模增值税会计分录及税收优惠会计分录。
你好,增值税优惠部分借应交税费-应交增值税 贷营业外收入。 附加税不交的不用计提,
211楼
2023-03-01 13:34:37
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太阳:回复徐阿富老师 老师计提和正常交怎么作分录。
2023-03-01 14:01:08
徐阿富老师:回复太阳你好,就是一般情况下,当月的支出要当月计提起来的。本月计提下月初缴纳
2023-03-01 14:20:54
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ f e i 发表的提问:
融资租赁720000的固定资产,每期付31000,收到收据31000,利息发票为增值税专用发票3504.83,这些的会计分录如何做?
借:固定资产 72000 未确认融资费用 贷:长期应付款 31000*付款期数 借:长期应付款 31000 应交税费-增值税-进 贷:银行存款 3504.83
212楼
2023-03-01 13:50:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 发表的提问:
老师,您好!请问小规模纳税人 1.确认收入的完整会计分录? 2.缴纳增值税的会计分录? 3.增值税附加税的会计分录?及附加税缴纳的会计分录?
1借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税。
213楼
2023-03-02 12:58:17
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郭老师:回复第二,缴纳的增值税,借应交税费应交增值税贷银行存款。
2023-03-02 13:28:25
郭老师:回复第三,借税金及附加贷应交税费附加税,这个是计提的分录 缴纳,借应交税费贷银行存款。
2023-03-02 13:54:58
彩:回复郭老师 附加税减半征收的呢
2023-03-02 14:10:25
郭老师:回复你好,交多少计提多少就可以的。
2023-03-02 14:30:41
彩:回复郭老师 为什么增值税从头到尾都没有涉及到损益科目呢?那我交的增值税款项,要怎么在利润表中体现呢?
2023-03-02 14:45:52
郭老师:回复应交税费这个科目 不涉及到利润
2023-03-02 14:56:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 深情的航空 发表的提问:
收到一张增值税专用发票价税合计5000元,实际支付款项4000元,请问会计分录如何做呢?
你好,剩下的1000是没有支付还是不需要支付
214楼
2023-03-02 13:08:20
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深情的航空:回复邹老师 不需要支付
2023-03-02 13:27:19
邹老师:回复深情的航空借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款 4000 营业外收入 1000
2023-03-02 13:42:23
何何老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,审计师,税务师
4.99
解题: 1.11w
引用 @ 木子 发表的提问:
跨年收到以前年度增值税和附加税退回的会计分录
借;银行存款 贷:应交税费——教育费附加和城建税 借;应交税费——教育费附加和城建税 贷;以前年度损益调整
215楼
2023-03-02 13:26:04
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木子:回复何何老师 不用红字吗?
2023-03-02 13:48:54
何何老师:回复木子不用啊。通过以前年度损益调整就行了
2023-03-02 14:04:52
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 玫瑰 发表的提问:
小规模企业的收入会计分录,普通发票也做应交增值税吗?
小微企业增值税减免账务处理 小企业会计准则:发生业务时账务处理为: 借:银行存款或现金等 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 月底收入不超过10万元或季度不超过30万,不缴纳增值税,将计提的增值税转入营业外收入: 借:应交税费--应交增值税 贷:营业外收入 企业会计准则确认收入 借:银行存款贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税 月销售额不超过3万或季度不超过9万借:应交税费——应交增值税 贷:其他收益 借:其他收益 贷本年利润 其他收益期末,应将本科目余额转入“本年利润”科目,本科目结转后应无余额。
216楼
2023-03-02 13:48:00
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 慈祥的耳机 发表的提问:
请问:收到一张9月份购买原材料的增值税专用发票,但增值税进项税9月份未认证,月末怎么做会计分录?
你就和正常的会计分录一样做,就是在做申报表的时候,跟财务账核对主表留抵税额时,把这笔税额不要算,到10月认证完就一致了
217楼
2023-03-05 14:38:01
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汤贵彬老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 刘晓琳 发表的提问:
老师,收到增值税税控技术维护费的会计分录怎样做?
你们是什么类型公司,百旺 航天吗
218楼
2023-03-05 14:44:26
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刘晓琳:回复汤贵彬老师 航天,小规模
2023-03-05 15:02:34
汤贵彬老师:回复刘晓琳借;银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——
2023-03-05 15:28:03
刘晓琳:回复汤贵彬老师 缴纳时,借 管理费用 贷 现金
2023-03-05 15:46:30
刘晓琳:回复汤贵彬老师 没有抵扣税
2023-03-05 16:09:34
汤贵彬老师:回复刘晓琳开票是免税的,没有税款的
2023-03-05 16:19:48
刘晓琳:回复汤贵彬老师 应交水费就是退回的¥280的税吗?
2023-03-05 16:45:56
刘晓琳:回复汤贵彬老师 应交税费
2023-03-05 17:07:47
汤贵彬老师:回复刘晓琳是的同学280元
2023-03-05 17:20:38
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ zhy 发表的提问:
收到增值税专用发票已抵扣,因内容填错次月开红字发票后补开正数发票,怎么做会计分录
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
219楼
2023-03-05 15:04:14
全部回复
郭老师:回复zhy收到正确的借库存商品应交税费应交增值税进项贷应付账款。
2023-03-05 15:31:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 冲冲冲呀 发表的提问:
想请教你一个问题,当月收到增值税专用发票,当月未认证,怎么做会计分录
你好,借;原材料等科目,应交税费(待认证进项税额),贷;应付账款等科目
220楼
2023-03-05 15:18:19
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 吴红 发表的提问:
老师,我6月份收到车辆保险费的增值税专用发票,当月认证抵扣了进项税额,会计分录: 借:主营业务成本 应交税费~应交增值税~进项税 贷:预付账款 本月对方公司说金额有误,我今天开出红字专用发票信息表。本月我该怎样做进项税额转出的会计分录?等收到红字发票时又该如何做会计分录?收到正确的蓝字发票时该如何做会计分录?麻烦老师解惑!
你开红字信息表就做借主营业务成本 负数 贷预付账款 负数 进项税额转出,收到红字贴这个后面就可以,收到蓝字再做借借:主营业务成本 应交税费~应交增值税~进项税 贷:预付账款
221楼
2023-03-05 15:42:00
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ warm-时光 发表的提问:
收到的普票增值税怎么做分录,开出的增值税普票怎么做分录
你好,如果是一般纳税人 收到,借;原材料等科目,贷;银行存款等科目 开具,借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
222楼
2023-03-06 12:48:42
全部回复
warm-时光:回复邹老师 收到普票不用单独拿出来,开出要单独拿出来对吗?
2023-03-06 13:11:31
邹老师:回复warm-时光你好,是的,是这样的
2023-03-06 13:39:35
warm-时光:回复邹老师 那抵扣的时候怎么区分专票普票啊?怎么做抵扣分录
2023-03-06 13:51:10
邹老师:回复warm-时光你好,销项不需要去区分普通发票还是专用发票,都是销项税额 进项才需要去区分,专用发票计入进项税额,普通发票按含税计入成本 抵扣分录是 借;应交税费-应交增值税(销项税额),贷;应交税费-应交增值税(进项税额),应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税
2023-03-06 14:18:33
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 会计小白_ph803130 发表的提问:
增值税发票系统技术维护费抵扣增值税会计分录
你好,如果是一般纳税人 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
223楼
2023-03-06 13:04:21
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ xneopw 发表的提问:
非出口企业,收到增值税期末留抵的退税款的会计分录?
借 银行存款 贷 应交税费——增值税进项
224楼
2023-03-06 13:27:18
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 布丁 发表的提问:
小规模纳税开具增值税增值税普通发票未达到起征点怎么写分录,收到普通发票怎么写分录?
您好,开具发票借,现金或者银行存款等科目,贷,主营业务收入,应交税费-应交增值税,收到发票,借,原材料,或者库存商品,贷,现金或者银行存款等科目。
225楼
2023-03-06 13:41:59
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布丁:回复王雁鸣老师 应交税费应交增值税怎么办?
2023-03-06 14:14:24
王雁鸣老师:回复布丁您好,再做借,应交税费-应交增值税,贷,营业外收入,或者其他收益-政府补助。
2023-03-06 14:40:59

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