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我国增值税会计存在的问题
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朱立老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 2.05w
引用 @ 杉杉来迟 发表的提问:
请老师帮我看下我申报的增值税,出现问题了,个体户,小规模,这个问题对于会计学堂,应该是个小问题,为什么我问了3-4遍了,还是没有得到相应的正确的解决办法,请问会计学堂做提问的意义在哪里?得不到明确的答案,正确的解决方法。
你好  具体什么问题    看图二申报表 填写的没问题
256楼
2023-03-09 13:44:59
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朱立老师:回复杉杉来迟第三季度开过专票么
2023-03-09 14:16:14
杉杉来迟:回复朱立老师 没有开过专票,第一张是申报报表提交后,电子税务局自动生成的,数据有问题,我标红线的,减免税额为什么是0?应该是和应纳税额一样的数据,还有计税依据和应纳税额不匹配呀,计税依据不应该是我填写的第11栏数据?
2023-03-09 14:34:25
杉杉来迟:回复朱立老师 我们是定期定额征收的,一般是简易申报,这次增值税我是网络申报的,以前也有网络申报过
2023-03-09 14:58:33
朱立老师:回复杉杉来迟只要申报显示成功就可以了    税局端的显示不匹配  这个只能咨询当地税务人员了
2023-03-09 15:23:56
杉杉来迟:回复朱立老师 不是我数据填的不对吗
2023-03-09 15:43:03
朱立老师:回复杉杉来迟图二的 填的位置对着呢  没问题
2023-03-09 15:57:25
杉杉来迟:回复朱立老师 好的,谢谢,我明天咨询税务局
2023-03-09 16:22:49
朱立老师:回复杉杉来迟不客气的 一切顺利
2023-03-09 16:51:05
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 冷傲的招牌 发表的提问:
请问以前会计做的账应交增值税为负数,现在我应该怎么调
应交增值税为负,说明有抵扣,未必就是错的,不一定需要调整
257楼
2023-03-10 14:46:27
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冷傲的招牌:回复三宝老师 是小规模的,没有抵扣的,代开都是开一张交一张税金
2023-03-10 15:16:25
三宝老师:回复冷傲的招牌那你还是需要查找他错误的原因,不可以随便调整
2023-03-10 15:28:13
冷傲的招牌:回复三宝老师 就是没有找到呀,不知道怎么办
2023-03-10 15:52:34
三宝老师:回复冷傲的招牌无非几个原因 1、做了不该做的进项 2、少计提销项, 你根据以上去查
2023-03-10 16:11:37
冷傲的招牌:回复三宝老师 好的,谢谢,我再看看
2023-03-10 16:23:07
三宝老师:回复冷傲的招牌不客气,祝你工作愉快
2023-03-10 16:41:12
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 白茶沐兰竹 发表的提问:
请问一下国户集中支付买东西,税费单独核算吗? 财务会计: 借:应交增值税—应交税金(销项税额)吗? 还是不用交税? 还是计入库存物品成本?
你好 看这个分录是需要交税的。
258楼
2023-03-10 15:03:14
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白茶沐兰竹:回复答疑苏老师 我自己瞎写的,我意思是: 财务会计: 税费也是单独写出来吗? 还是直接计入库存商品成本?
2023-03-10 15:19:39
答疑苏老师:回复白茶沐兰竹你好 税费是需要单独写出来的。
2023-03-10 15:31:37
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 夏天的秋天 发表的提问:
个人账户的钱转公司直接确认为收入缴纳增值税是否存在风险问题?
你好,是客户的个人账户吗
259楼
2023-03-10 15:26:14
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夏天的秋天:回复佟老师 股东的
2023-03-10 15:52:52
佟老师:回复夏天的秋天是他替你们收款了吗
2023-03-10 16:09:17
夏天的秋天:回复佟老师 什么意思啊,公司账户啊
2023-03-10 16:19:40
佟老师:回复夏天的秋天你不是说的意思上股东从个人账户转款到对公确认收入是否缴纳税我意思是他是替你们收取了货款现在转给公司吗
2023-03-10 16:46:41
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ sunshine 发表的提问:
位于县城的某运输公司为增值税一般纳税人,具备国际运输资质,2015 年 7 月经营业务 如下: (1)国内运送旅客,按售票统计取得价税合计金额 177.6 万元;运送旅客至境外,按售票统计取得价税合计金额 53.28万元。 国内运往进外也是需要缴纳增值税的吗?感觉这题的答案有问题
什么意思?这个题是哪里的,
260楼
2023-03-10 15:37:21
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 萍水相逢 发表的提问:
公司汽贸行业 2016年1.2.3.4月都把保险代理手续费做的营业外收入 这在所得税汇算清缴时会不会有问题 在国税做汇算清缴会不会秋后算账要补交增值税啊 那会有好大一笔钱呢
有可能会让补交增值税。 做营业外收入不影响企业所得税。
261楼
2023-03-10 16:03:00
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萍水相逢:回复方老师 @方老师:那能不能用今年的留抵增值税抵税呢 有补救措施吗?应该是那几个月没有开票 仅仅计入收入(银行基本户有进账)了 怎么办才能最大限度少交增值税呢?
2023-03-10 16:23:59
方老师:回复萍水相逢可以用留抵抵税。 你把营业外收入调账入其他业务收入,然后确认销项。 再按销项减进项的差额补交增值税。
2023-03-10 16:46:35
萍水相逢:回复方老师 @方老师:这个月做还来得及吗? 具体怎么做分录啊?头大了 前任会计留给我多大的坑啊
2023-03-10 16:59:31
方老师:回复萍水相逢借以前年度损益调整 贷其他业务收入 应交税费-增-销项税额 借应交税费-增-转出未交增值 税 贷应交税费-未交增值税 借未分配利润 贷以前年度损益调整
2023-03-10 17:20:17
萍水相逢:回复方老师 @方老师:老师 这种情况能不能等税局发现了再做处理呢?
2023-03-10 17:32:23
方老师:回复萍水相逢可以,等发现了处理也可以,到时需要补增值税,滞纳金,罚款。
2023-03-10 17:54:43
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 俗咖????^_^ 发表的提问:
由于政策问题退了增值税和附加税,怎么做会计分录
你好 做交费时相反的分录
262楼
2023-03-12 15:11:12
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 机灵的向日葵 发表的提问:
你好……我买东西是现金(私对私)买的。没有增值税或者普通发票。 然后这个正式报关出口国外,国外客户汇美金给我付款。 这样有没有问题? 反正走私账买的没有退增值税的。
没有问题的, 没有发票但是你需要转内销。 不免税不退税
263楼
2023-03-12 15:37:32
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ lion 发表的提问:
月末,销项税额-进项税额-上月留底税额>0 那么应交税费-应交增值税的余额在贷方先计提:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 再交纳: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款问题是:月末,销项税额-进项税额-上月留底税额<0 那么应交税费-应交增值税的余额在借方。会计分录怎么写?
你好,没有应纳税额情况下是不需要做结转分录的
264楼
2023-03-12 15:47:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 箜棂ly 发表的提问:
学校会计涉及增值税么 我了解的主要是地税这一块 没听说有国税呢 为什么老是给我制定的学习方案 有增值税这一块
您好!涉及的。现在基本上所有的企业都要涉及到增值税了。就算是免税的,也要国税审批。
265楼
2023-03-13 13:09:26
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 英勇的手套 发表的提问:
请问老师全国建档贫困人员可以免抵的增值税部分会计分录该如何做呢?
借:应交税费 贷:其他收益~减免税额
266楼
2023-03-13 13:25:39
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ Darongrong 发表的提问:
请教一个问题,用预缴增值税抵扣实缴増值税用做会计分录吗?
用预缴增值税抵扣实缴増值税不用做会计分录
267楼
2023-03-13 13:41:58
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Darongrong:回复文文老师 可是我在网上看有说要做分录和不做分录的,我都糊涂了
2023-03-13 14:04:08
文文老师:回复Darongrong不用做分录的。没法做分录
2023-03-13 14:33:07
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 丫头 发表的提问:
法人买自己使用过的东西给公司免增值税对吧,发票给你找税务局代开吧
老师是法人卖自己使用过的东西
268楼
2023-03-14 13:06:37
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罗老师:回复丫头对的,发票可以找税局代开。
2023-03-14 13:28:59
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 鸿 发表的提问:
我想问下,今年国家有降税政策,如增值税16%有降点,做习题都如上,那考试试题的税费是以最新的还是用原来的?
你好,现在初级应该是16个点的呢
269楼
2023-03-14 13:26:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 好心情 发表的提问:
请问老师,14年,15年代开运输增值税专用发票我企业为受票方,现在国税要求就此问题写出情况说明,应该如何应对!
你好,根据对方给你提供的运输服务据实书写相关情况就是了
270楼
2023-03-14 13:35:59
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好心情:回复邹老师 非常感谢邹老师!
2023-03-14 13:55:22
邹老师:回复好心情不客气,祝你学习愉快,工作顺利。
2023-03-14 14:05:40

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