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应付未付的保险费会计分录
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ zq881116 发表的提问:
老师帮我看看这个分录对不对 补交新员工社保的分录: 借:管理费用-养老保险(公司部分) 管理费用-医疗保险(公司部分) 管理费用-失业保险(公司部分) 贷:应付职工薪酬-养老保险(公司部分) 应付职工薪酬-医疗保险(公司部分) 应付职工薪酬-失业保险(公司部分) 借:应付职工薪酬-养老保险(公司部分) 应付职工薪酬-医疗保险(公司部分) 应付职工薪酬-失业保险(公司部分) 其他应收款-其他单位往来(公司代交个人部分) 贷:银行存款
您好,您的分录非常正确
151楼
2023-02-06 13:55:32
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 杜鑫 发表的提问:
单位只为一人购买五险一金,四月份银行已经代扣了五险一金款 应该怎样做分录呢 ?职工的五险一金也需要计提吗? 计提时 借:管理费用(社会保险费-五险一金)单位 ) 其他应收款(社会保险费-个人部分)) 贷:应付职工薪酬 银行扣款时 借:应付职工薪酬(计提社保费用) 贷:银行存款 发放工资时 借:应付职工薪酬(应发工资) 贷:其他应收款(公司应收回个人社保部分) 库存现金(实际到手工资) 这样的分录对吗
计提时: 借:管理费用--社保(单位) 贷:应付职工薪酬--社保 发放工资 借:应付职工薪酬--职工工资 贷:银行存款 其他应收款--个人社保 应交税费--应交个人所得税 缴纳时: 借:应付职工薪酬--社保 其他应收款--个人社保 贷:银行存款
152楼
2023-02-06 14:17:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 申屠虹旭 发表的提问:
我付了公司车辆的保险费用,发票未收到,怎么做分录?
借;预付账款 贷;银行存款
153楼
2023-02-06 14:36:17
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 果冻 发表的提问:
建筑工程应付未付的劳务费机械费和材料费的会计分录怎么写?
同学你好 借,工程施工一工程成本一劳务费 借,工程施工一工程成本一机械费 借,工程施工一工程成本一材料费 贷,应付账款;
154楼
2023-02-06 14:59:58
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
以银行存款支付本季度财产保险费。会计分录怎么写
以银行存款支付本季度财产保险费。会计分录怎么写
155楼
2023-02-07 13:57:13
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李老师:回复爱笑的流沙借管理费用~保险费 贷银行存款
2023-02-07 14:18:43
李老师:回复爱笑的流沙借管理费用~保险费 贷银行存款
2023-02-07 14:45:28
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 王白石 发表的提问:
请问计提的社保费,科目是应付职工薪酬-工资还是应付薪酬-社会保险费?
您好 计提的社保费,科目是应付薪酬-社会保险费
156楼
2023-02-07 14:09:30
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 九剑 发表的提问:
给货物保险,先支付保险费分录?
你好,请问您是购入货物还是销售货物?
157楼
2023-02-07 14:34:45
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九剑:回复立红老师 就是销售货物,给货物投保
2023-02-07 14:50:05
立红老师:回复九剑你好,如果是销售货物,给货物投保,保费计入销售费用 分录 借:销售费用 贷:银行存款等
2023-02-07 15:11:55
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 赵苑伶 发表的提问:
请问车船税的会计分录是什么?我付给保险公司的保险费中,保险公司代收了车船税,这个怎么做账?
您好,借税金及附加 贷应交税费 应交车船税 借应交税费 应交车船税 贷银行存款 备注购保险时代扣代缴
158楼
2023-02-07 14:53:59
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赵苑伶:回复小黎老师 在哪里备注?
2023-02-07 15:23:46
小黎老师:回复赵苑伶您好,我说的是做分录摘要的时候写一下哈
2023-02-07 15:45:11
赵苑伶:回复小黎老师 车船税的完税证明与保险公司开给我们的票是分开的,我现在只有保险公司开的发票,没有完税证明,怎样才能将账做平?
2023-02-07 16:02:31
小黎老师:回复赵苑伶您好,这个就根据保险公司的发票上的备注直接做账就可以
2023-02-07 16:20:31
赵苑伶:回复小黎老师 直接计入营业税金及附加?
2023-02-07 16:39:14
小黎老师:回复赵苑伶您好,是的 直接计入税金及附加
2023-02-07 17:06:25
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小杰 发表的提问:
老师您好,公司就支付了一笔保险费,会计分录怎么做
你好 具体是交的什么保险费呢 ?
159楼
2023-02-08 14:11:08
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小杰:回复玲老师 其他人身保险服务,就一张发票写着这个
2023-02-08 14:32:38
玲老师:回复小杰你好 这是给职工交的商业保险吗 是就记福利费的
2023-02-08 14:44:26
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ qiao 发表的提问:
支付社会保险费的时候,如果是支付两个月的,会计分录要如何写啊? 提问原因:在小额贷款公司视频中----在10月份缴纳了9月和10月的社保费,会计分录是这样写的: 借:管理费用-社保费 单位一个月应该缴纳的社保费 贷:应付职工薪酬-社保费 单位一个月应该缴纳的社保费 借:应付职工薪酬-社保费 单位两个月应该缴纳的社保费 其他应收款--代扣个人保险费 贷:银行存款 没有明白为什么这么写,一般情况下写的分录是这样的吗? 借:管
你好,第一笔是计提,第二笔是缴纳的分录,是这样做的。
160楼
2023-02-08 14:38:36
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qiao:回复吴月柳 问1:老师是不是这样的,9月份的时候社保费已经在当月计提,10月份的时候计提10月份的,然后统一在10月份缴纳? 问2:我看的视频学习中,金马公司--经营期中:公司支付社保时候的会计分录直接是借记期间费用,贷记银行存款,没有应付职工薪酬的项目,但是在小额贷款视频学习中,就像我上一个问您的问题一样,支付的时候借记应付职工薪酬,贷记银行存款,我想知道这两个有什么区别。
2023-02-08 14:51:24
吴月柳:回复qiao如果是当月交当月的社保费可以不用计提的,有的会计想通过应付职工薪酬科目过渡下,以后查账比较好查,所以分开计提与缴纳的分录,这个没有区别的
2023-02-08 15:12:29
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
以现金支付房屋清理费1万元,保险公司核定赔款100万元,赔款上未收到写会计分录
以现金支付房屋清理费1万元,保险公司核定赔款100万元,赔款上未收到写会计分录
161楼
2023-02-08 14:46:18
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晓海老师:回复爱笑的流沙你好!保险公司核定赔款在其他应收款科目下核算
2023-02-08 14:59:28
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ ︶淡淡婲稥╮ 发表的提问:
一般公司都会买保险的吧。像检查费,药费公司要求挂账-挂保险公司的账,分录是 借:应付职工薪酬-职工福利 贷:其他应收款-保险公司 吗???如果说公司说不挂账,直接做费用 ,分录是借应付职工薪酬-职工福利 贷:其他应付款 吗???
你好!是管理费用-福利费 贷应付职工薪酬。
162楼
2023-02-08 14:53:59
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︶淡淡婲稥╮:回复宋生老师 挂保险公司的账,是其他应收款-保险公司 吗???
2023-02-08 15:20:07
宋生老师:回复︶淡淡婲稥╮你好!如果挂保险公司,你们就不能做费用。你挂这个应付职工薪酬,到时候也不平啊
2023-02-08 15:36:07
︶淡淡婲稥╮:回复宋生老师 挂保险公司账,应该怎么处理? 直接做费用,可以用-其他应付款吗?
2023-02-08 16:03:07
宋生老师:回复︶淡淡婲稥╮你好!你的意思是,你支付了医药费,但是保险公司会给这笔钱给你是吗
2023-02-08 16:30:05
︶淡淡婲稥╮:回复宋生老师 @宋老师:是的,理赔还没有到位,先挂账
2023-02-08 16:43:07
宋生老师:回复︶淡淡婲稥╮你好!借其他应收款-保险公司 贷现金就可以了
2023-02-08 17:09:42
逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 1990韩 发表的提问:
计提保险时,借管理费用保险公司部分,代应付职工薪酬保险,交保险时借应付职工薪酬保险,其他应收款个人部分,贷银行存款,计提公司时借管理费用工资,贷应付职工薪酬工资包含个人承担保险部分,发放时,借应付职工薪酬工资包含个人承担部分,贷银行存款,其他应收款个人承担部分,这样做分录对吗?
应该用其他应付款,就是付给保险公司的
163楼
2023-02-09 14:06:45
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 努力型咸鱼 发表的提问:
请问,代缴单位帮忙代缴社保公积金,首月支付给对方的时候未开发票,次月才收到发票,请问首月的帐是如下吗: 借:预付账款 贷:银行存款 计提:借:管理费用-社会保险费 管理费用-住房公积金 贷:应付职工薪酬 次月收到发票: 借:应付职工薪酬-社会保险费 应付职工薪酬-住房公积金 贷:银行存款 计提:借:管理费用-社会保险费 管理费用-住房公积金 贷:应付职工薪酬 简化了一下分录。。。但请问大概思路是这样吗
你好,次月收到发票要冲你的预付账款,其他没问题
164楼
2023-02-09 14:13:31
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努力型咸鱼:回复小云老师 我当时发了后也发现这个问题了,可是改不了问题。那就是以后每个月都得走预付账款,而不是银行存款了吗?
2023-02-09 14:49:00
小云老师:回复努力型咸鱼是的,前面付了就是冲预付
2023-02-09 15:01:08
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.68w
引用 @ 小肖 发表的提问:
发放工资的时候社保个人部分分录应该是贷:其他应付款-社会保险费(个人承担部分)还是贷:应付职工薪酬_社保(个人承担部分)?
您好,您的会计分录是正确的
165楼
2023-02-09 14:28:20
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小肖:回复暖暖老师 贷:其他应付款-社会保险费(个人承担部分) 还是 贷:应付职工薪酬_社保(个人承担部分)
2023-02-09 14:56:11
暖暖老师:回复小肖计提工资、社保费用: 借:管理费用、销售费用 贷:应付工薪酬 支付社保: 借:应付工薪酬/其他应收款 贷:银行存款/其他应收款
2023-02-09 15:10:28
暖暖老师:回复小肖所以贷:其他应付款
2023-02-09 15:21:12

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