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公司收到社保退费会计分录
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 徐兰 发表的提问:
收到员工的社保费 要怎么写分录?
这个为什么会收到员工的社保费?
226楼
2023-03-02 13:31:21
全部回复
徐兰:回复东老师 个别个人部分 公司说可以以公司让他自己出钱交  
2023-03-02 13:45:33
东老师:回复徐兰个人部分支付的时候借其他应收款 贷银行存款 收到个人付款的时候 借银行存款 贷其他应收款
2023-03-02 14:10:03
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ *甜夏儿 *^O^* 发表的提问:
老师,公司员工收到社会保障工伤保险应该怎么做分录
您好,如果前期挂账现在可以冲销
227楼
2023-03-02 13:53:23
全部回复
*甜夏儿 *^O^*:回复小黎老师 前期没有挂账
2023-03-02 14:11:56
小黎老师:回复*甜夏儿 *^O^*是因为你们申报了工伤打过来的吗?可以对冲你们有工伤人员垫付的款项
2023-03-02 14:41:06
*甜夏儿 *^O^*:回复小黎老师 员工受伤了,然后,保险公司赔钱,然后,公司就将钱发给职工
2023-03-02 15:04:58
小黎老师:回复*甜夏儿 *^O^*收到挂:借:银行存款 贷:其他应付款 付给员工 借:其他应付款 贷:银行存款
2023-03-02 15:19:26
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 虚幻的摩托 发表的提问:
直接减免的公司社保费,会计分录怎么做
这个可以不做账,或者你计提,做借应付职工薪酬 贷营业外收入
228楼
2023-03-02 14:17:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小草 发表的提问:
公司员工打给公司账户一笔钱,用于代付社保,后来老板私下还清了,怎么写会计分录
您好,收到时,借:银行存款,贷:其他应付款-XXX员工姓名。老板还清了,借:其他应付款-XXX员工姓名,贷:其他应付款-老板姓名。
229楼
2023-03-05 14:56:37
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 光亮的小鸭子 发表的提问:
直接减免的公司社保费,会计分录怎么做
你好 减免的你放着次月你少计提即可
230楼
2023-03-05 15:21:15
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 寒寒贝贝 发表的提问:
公司找的人才公司代缴社保公积金,一次支付3个月的费用,发票己收到,但公司要收回企业为个人代缴的部分,社保公积金工资计提和发放的会计分录怎么写
借:应付职工薪酬贷:其他应付款
231楼
2023-03-05 15:42:03
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 郭guoguo 发表的提问:
2020年2月份支出社保费1000元,2020年3月份收到退回减免社保费300元,支出和退回改如何做分录?
借:应付职工薪酬--社保 其他应付款--社保 贷:银行存款 收到退社保款时,做 借:银行存款 贷:应付职工薪酬--社保 借:应付职工薪酬--社保 贷:管理费用等--社保
232楼
2023-03-05 16:09:00
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Lu丽容 发表的提问:
外面的人挂靠在公司买社保,收到他们的社保费怎么做分录呢?代他们交社保时扣的费又怎么做分录呢?
借:其他应付款贷:银行存款,借:其他应收款--个人贷:其他应付款社保,借:其他应付款-社保贷:银行存款
233楼
2023-03-06 13:58:40
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Lu丽容:回复袁老师 好的,谢谢
2023-03-06 14:29:54
袁老师:回复Lu丽容不客气
2023-03-06 14:47:12
会计学堂陈老师
职称:中级会计
5.00
解题: 0.09w
引用 @ 橘子汽水 发表的提问:
社保费率调整,退回来一笔款。我要怎么做会计分录,是直接红冲管理费用-社保,下次少计提社保还是当营业外收入处理呢?
直接红冲管理费用-社保
234楼
2023-03-06 14:03:59
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橘子汽水:回复会计学堂陈老师 那是下个月计提工资的时候还是计提工资单上金额,只是付款到社保账户的时候少付是么?
2023-03-06 14:15:34
会计学堂陈老师:回复橘子汽水是的,如果你已经知道缴纳比例 就按新的比例计提社保费,不需要再计提那么多了,免得要冲减;不知道的话 还是按原来的比例计提,然后冲减
2023-03-06 14:44:16
橘子汽水:回复会计学堂陈老师 不是,我们都是根据社保的比例计提然后缴费也是按社保的收据付的,比如每月社保交1万,社保的收据也是一万,到6月一共交了6万,但是交到7月社保自己退了我们5000元,是社保自己调整的,
2023-03-06 14:56:17
橘子汽水:回复会计学堂陈老师 这样我7月计提1万,借管理费用-社保1万贷应付职工薪酬1万,这是根据工资单来的,实际支付的时候也是借应付职工薪酬-社保1万,贷银行存款1万。那这比退的我借银行存款5000,贷管理费用-社保-5000。当月结转借本年利润5000贷管理用-社保5000。
2023-03-06 15:11:45
会计学堂陈老师:回复橘子汽水是的 我知道啊,社保缴纳税率有调整,所以才退回的。你这样做是正确的。
2023-03-06 15:28:57
橘子汽水:回复会计学堂陈老师 好的,谢谢老师
2023-03-06 15:53:32
会计学堂陈老师:回复橘子汽水不客气。
2023-03-06 16:08:14
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ M.r ????栋 发表的提问:
公司挂靠车辆保险退保,已收到保险公司销项负数发票和一张退了保险余款的发票,这个会计分录怎么做?
借银行存款,借费用负数,贷进项转出。
235楼
2023-03-06 14:08:59
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M.r ????栋:回复郭老师 另外一张正数的发票要入账吗
2023-03-06 14:28:21
郭老师:回复M.r ????栋另一张是什么业务的。
2023-03-06 14:57:18
M.r ????栋:回复郭老师 跟原来发票一样就是金额少点,少了部分公户已收到钱
2023-03-06 15:26:57
M.r ????栋:回复郭老师 就是保险未到期的部分退款
2023-03-06 15:51:21
郭老师:回复M.r ????栋退款的,给你开负数才对。
2023-03-06 16:01:41
M.r ????栋:回复郭老师 有一张对方开给我们的销项负数
2023-03-06 16:31:40
郭老师:回复M.r ????栋开的什么内容的,退了多少钱,发票开负数,开了多少。
2023-03-06 16:56:53
M.r ????栋:回复郭老师 进项红字发票金额-5758.8,进项发票5064.58,余款694.22退公司公户
2023-03-06 17:07:51
郭老师:回复M.r ????栋借管理费用,进项贷应付账款。
2023-03-06 17:21:29
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 富贵法则 发表的提问:
老师,请问一下,公司交纳员工社保费,因员工后面才办理退休手续,因此多交了几个月社保费,现在社保局退回多交社保费,我需做的会计分录:借:银行存款 贷:管理费用-员工社保,请问对吗?
你好,就是把你之前缴纳的冲回
236楼
2023-03-07 13:33:01
全部回复
富贵法则:回复佟老师 贷方是做管理费用呢?还是进营业外收入呢?
2023-03-07 13:52:27
佟老师:回复富贵法则做管理费用处理,不做收入
2023-03-07 14:14:52
富贵法则:回复佟老师 好的,谢谢老师
2023-03-07 14:37:35
佟老师:回复富贵法则不客气,祝您学习愉快!
2023-03-07 15:04:48
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 控丶温 发表的提问:
老师好,我们公司享受了稳岗补贴返回2019年12月企业及员工的社保全部在3月初返回公司账户,这种返回款如何做会计分录,不知如何下手。
借:银行存款 贷:递延收益-稳岗补贴 如果金额小,像有的地方就收到几十元,我是更推荐你这个分录 借:银行存款 贷:营业外收入
237楼
2023-03-07 13:39:59
全部回复
控丶温:回复王超老师 小规模企业,还要把这几千元放递延收益呀。这个科目还真不大明
2023-03-07 14:06:17
王超老师:回复控丶温严格来说,是要放到递延收益里面去的。但是我看很多企业都是直接用我第二个分录。估计是怕麻烦。 因为放到递延收益这个科目,后面每个月还要摊销
2023-03-07 14:36:06
控丶温:回复王超老师 如放递延收益,一般要怎么分摊呢?还有,返回社保,为啥不能冲减社保费呀?
2023-03-07 14:55:12
王超老师:回复控丶温发生支出的时候 借:管理费用等 贷:银行存款 借:递延收益 贷:其他收益 会计准则没有说要冲减社保费啊,是有说要进入递延收益的
2023-03-07 15:05:22
控丶温:回复王超老师 主要自己底子薄,不懂。那要怎么摊销呀?
2023-03-07 15:26:20
王超老师:回复控丶温借:递延收益 贷:其他收益 这个就是摊销的分录了,跟你实际支出的银行存款一致,直到递延收益的金额为0
2023-03-07 15:46:02
控丶温:回复王超老师 可否当月返还,一次性摊呢?
2023-03-07 16:14:54
王超老师:回复控丶温那么你还不如直接进入营业外收入里面去,因为其他所有和营业外收入都是会影响利润表的净利润的。
2023-03-07 16:37:54
控丶温:回复王超老师 好的。谢谢。如果放入递延收益,要多长时间摊销。
2023-03-07 17:03:05
王超老师:回复控丶温一般1年内摊销掉比较好,因为就几千块钱,买一点办公用品,钱就用完了
2023-03-07 17:19:08
控丶温:回复王超老师 好的。谢谢耐心指
2023-03-07 17:36:42
王超老师:回复控丶温不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d
2023-03-07 18:06:36
李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 学堂用户hhtzu5 发表的提问:
你好老师,我想咨询一下,已支付车辆延保费但未收到票会计分录怎么做
您好同学。借,其他应收款,贷银行存款,后期收到票据以后再去充其他应收款。
238楼
2023-03-07 14:08:59
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 8024 发表的提问:
请问收社保费怎么做会计分录?
社保挂靠的吗 还是什么?
239楼
2023-03-08 13:24:59
全部回复
8024:回复郭老师 就是向员工收取的社保费
2023-03-08 14:09:56
郭老师:回复8024从工资扣除的对吗 其他应收款或者其他应付款
2023-03-08 14:28:23
8024:回复郭老师 请问可以写出具体的会计分录吗?
2023-03-08 14:49:41
郭老师:回复8024借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资 借应付职工薪酬-工资贷其他应付款,应交税费-个税,银存
2023-03-08 15:01:28
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 艾山江 发表的提问:
公司名下的车卖掉后,车保险费也退到账户上,会计分录怎么做
借银行存款 管理费用负数 贷进项转出 如果开了红字信息表
240楼
2023-03-08 13:34:35
全部回复
艾山江:回复郭老师 贷 营业外收入 可以吗
2023-03-08 13:49:32
郭老师:回复艾山江你好,可以做营业外收入的。
2023-03-08 14:14:25
艾山江:回复郭老师 营业外收入-保险费 ,可以吗
2023-03-08 14:32:21
郭老师:回复艾山江你好 是的 可以这么做的
2023-03-08 14:46:02

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