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公司收到社保退费会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 还单身的雪糕 发表的提问:
修车厂收到二保费/3次1000,怎么入会计分录
你好,这个是单位的收入? 
241楼
2023-03-08 13:46:48
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 太阳花 发表的提问:
代其他公司缴纳社保的会计分录(两个公司的会计分录)
缴纳公司借;其他应收款 贷;银行存款 另外一个公司借;应付职工薪酬 贷;其他应付款
242楼
2023-03-08 14:05:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ kuaixue 发表的提问:
社保退待转基金如何做会计分录?
你好! 借:银行存款 贷:管理费用-社保费
243楼
2023-03-09 13:12:00
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 731628230 发表的提问:
老师,你好,请问:一,收到和退回投标保证金时分别怎么做分录?二,退参保单位减征保险费怎么做会计分录?
借银行 贷其他应付款,退回做借其他应付款 贷银行,2 , 是你们退??还是社保局退给你们之前多交的??
244楼
2023-03-09 13:17:11
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ K14617325806585 发表的提问:
社保局退回企业失业金会计分录
借:管理费用-社保费 借方红字 借:银行存款 借方蓝字
245楼
2023-03-09 13:22:16
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K14617325806585:回复朴老师 失业金每月交66.04元,退了776.28元
2023-03-09 13:41:01
K14617325806585:回复朴老师 计提的时候通过应付职工薪酬,冲回的时候不通过应付职工薪酬核算吗?
2023-03-09 13:52:25
朴老师:回复K14617325806585那你就冲应付职工薪酬,根据你做的分录来
2023-03-09 14:03:26
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 曾经最美 发表的提问:
老师好,请问公司给非本单位员工购买社保,全部费用都由其承担,我们先收到其支付的款,再通过公司账户上扣掉社保,我应该怎么做会计分录呢?
你好!这个本身不允许的了。所以没有正确的做法。 你要走就借银行存款 贷其他应付款 然后缴纳的时候,借其他应付款 贷银行存款 建议你当做公司有这个员工来处理
246楼
2023-03-09 13:47:54
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曾经最美:回复宋生老师 谢谢老师,他没有在我们公司申报工资,我如果当做公司的员工来处理的话可以吗,公司部分计提,个人部分做其他应收?
2023-03-09 14:17:51
宋生老师:回复曾经最美你好!是的.就是这样做.然后私下收回这个钱.
2023-03-09 14:32:19
曾经最美:回复宋生老师 好的,谢谢老师
2023-03-09 15:00:08
宋生老师:回复曾经最美你好!不用客气的了.
2023-03-09 15:17:23
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 艾山江 发表的提问:
老师,你好,,收到社保补贴的会计分录
收到社保局的补贴入账: 借:银行存款 贷:营业外收入
247楼
2023-03-09 14:05:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发嗲的月饼 发表的提问:
公司收到银行缴扣社保的回单,扣款金额是5439.41,假如单位承担了4153.29,个人缴纳1286.12。会计分录怎么做?借:管-社保4153.29贷:应付职工-社保4153.29后面会计分录怎么做?
您好!1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款
248楼
2023-03-10 15:49:44
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ spring 发表的提问:
请问这个月收到的社保退费是退什么的?
你好,是社保优惠减免款吧
249楼
2023-03-10 16:12:40
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spring:回复徐阿富老师 不太清楚,银行记录是退社保,但是社保网站没有查到
2023-03-10 16:29:09
spring:回复徐阿富老师 那应该如何做分录
2023-03-10 16:45:10
徐阿富老师:回复spring你好,社保网查不到的·,如果申报计提过的,那么借银行存款 借应付职工薪酬-职工社保(负数金额) 然后借管理费用-职工社保(负数) 贷应付职工薪酬-职工社保(负数金额)
2023-03-10 17:00:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 会计 发表的提问:
收到退的社保怎么做分录呢,如果当月又预交社保的,怎么做分录呢
借;银行存款 贷;应付职工薪酬 收到退回 借;应付职工薪酬 贷;银行存款 当月预交
250楼
2023-03-10 16:21:00
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会计:回复邹老师 收到不是冲费用吗 借:银行存款,贷管理费用负数吗
2023-03-10 16:35:21
邹老师:回复会计借;银行存款 贷;应付职工薪酬 收到退回 借;应付职工薪酬 贷;管理费用等科目
2023-03-10 16:48:24
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 空镜子 发表的提问:
因为2019年社保局工伤险费率调整,收到社保局返还的工伤保险费105.23元,会计分录怎么做?
你好 那你下个月做社保的时候可以少计提这么多金额就行
251楼
2023-03-12 15:04:48
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明明老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.02w
引用 @ 英俊的鸵鸟 发表的提问:
老师您好 计提社保、缴纳社保、收到社保票据这三个业务,会计分录怎样做
同学,您看看这样能看清楚吗
252楼
2023-03-12 15:24:10
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 悟空少爷 发表的提问:
老师 你好 公账收到社保局的201.39元 银行单摘要写着单位稳岗补贴2020年2月 这笔分录怎么做的?
你好 借银行存款贷营业外收入 -稳岗补助
253楼
2023-03-12 15:34:31
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 现代的金鱼 发表的提问:
当月扣缴的社保不需要计提、会计分录如下: 1、计提工资时,会计分录为: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 2、支付工资时,会计分录为: 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-个人社保 银行存款 3、支付当月社保时, 借:管理费用-社保(公司部分) 其他应收款-社保(个人部分) 贷:银行存款 老师这样写分录多吗
你好,你的企业负担的社保不对企业负担的社保应该单独做一个计提,借管理费用,社保贷应付职工薪酬,社保 缴纳的时候 借应付职工薪酬、社保、 其他应收款、社保个人负担的部分, 贷银行存款。
254楼
2023-03-12 15:59:45
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现代的金鱼:回复郭老师 这个对么
2023-03-12 16:31:45
郭老师:回复现代的金鱼你好是的,这个是正确的。
2023-03-12 16:48:49
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 常拾 发表的提问:
多交的社保和公积金退回来的会计分录怎么做
借银行存款 贷应付职工薪酬-社保/公积金 负数 借应付职工薪酬-社保/公积金 负数 贷管理费用-社保/公积金 负数。
255楼
2023-03-12 16:06:00
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常拾:回复方老师 好的,谢谢老师
2023-03-12 16:26:59
方老师:回复常拾不客气,满意请给老师五星好评哈,谢谢!
2023-03-12 16:39:17

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