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多交的增值税损失会计分录
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
企业因库房被盗,损失了价值8万元的原材料,过失人应赔款一万元的会计分录
借营业外支出70000 其他应收款10000 贷原材料80000
136楼
2023-02-02 14:51:35
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 惠栋梁 发表的提问:
预交增值税及附征税的会计分录
借;应交税费——增值税 附加税 贷;银行存款
137楼
2023-02-02 15:14:59
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答疑-李老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 美豆心情 发表的提问:
1、今年3月份和4月份公司(一般人)的进项发票被税务局查是失控发票,需要公司补交增值税,会计分录怎么做; 2、补交的地税的附加税怎么做会计分录
借主营业务成本 贷应交税费-增值税-进项税额转出
138楼
2023-02-05 16:37:27
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美豆心情:回复答疑-李老师 缴纳税款时再做借方:应交税金-增值税-进项税额转出,贷方:银行存款,对吗
2023-02-05 17:07:12
答疑-李老师:回复美豆心情借应交税费-已交税金。贷银行
2023-02-05 17:36:10
美豆心情:回复答疑-李老师 这两个分录不太明白呢
2023-02-05 17:59:48
答疑-李老师:回复美豆心情你做的那个分录不对哦! 进项税额转出是在贷方的
2023-02-05 18:12:06
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 漫步云端的猫 发表的提问:
已抵扣的本年增值税专票,由于对方失控,我公司补交了增值税进项税额和滞纳金,请问会计分录应如何处理?
一、 借:营业外支出 贷:应交税费——应交增值税(税务检查调整) 二、补税时 借:营业外支出 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 三、结转 借:应交税费——应交增值税(税务检查调整) 贷:应交税费——未交增值税
139楼
2023-02-05 16:53:25
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 醇咖啡 发表的提问:
老师您好,关于增值税加计抵减的月末转出的会计分录,例如,应交增值税10000,加计抵减10%1000元,实缴9000元,的会计分录——月末的时候转出:借: 应交税费-增值税-转出未交这增值税 9000 贷:应交税费-增值税-未交增值税 9000 加计抵减项 应交税费-增值税-进项税额 1000 其他收益 1000 这样做对吗?请您帮忙做一遍完善的会计分录——计提本月的增值税 及次月实缴的会计分录
借: 应交税费-增值税-转出未交这增值税 10000 贷:应交税费未交增值税10000 次月做借应交税费未交增值税10000 贷银行9000 其他收益1000
140楼
2023-02-05 17:03:00
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醇咖啡:回复maize老师 加计抵减的 这个金额 只需要在次月的 其他收益科目体现就可以嘛?
2023-02-05 17:23:00
maize老师:回复醇咖啡是的,这个规定是这样,次月体现
2023-02-05 17:52:08
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
缴纳增值税会计分录是已交增值税吗
当月缴纳当月增值税是 借应交税费应交增值税已交税金
141楼
2023-02-06 13:55:35
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 萍那 发表的提问:
月末,企业转让金融商品发生的转让损失,应计入“应交税费-转让金融商品应交增值税”科目贷方,为什么不对?分录不就是贷“应交税费-转让金融商品应交增值税”吗?
你好!就是卖亏了,不赚钱,记入借方的
142楼
2023-02-06 14:25:08
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 追求 发表的提问:
预交增值税的会计分录是什么
你好 借:应交税费—应交增值税(已交税金), 贷:银行存款
143楼
2023-02-06 14:53:29
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追求:回复王超老师 后续业务怎么分录
2023-02-06 15:14:53
王超老师:回复追求后续你们是什么业务呢?可以描述一下吗
2023-02-06 15:34:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 阿花 发表的提问:
本月应交增值税1776元,期末结转增值税的税的会计分录是不是这样。借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税1776 贷:应交税费-未交增值税1776下月 缴纳的会计分录借:应交税费-未交增值税1776 贷:银行存款1776
你好,是的这样做结转,缴纳分录的
144楼
2023-02-06 15:08:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 纯真的早晨 发表的提问:
老师,您好 其他权益工具投资计提预期信用损失的少 会计分录是借:资产减值损失-信用减值损失 贷:其他综合收益-其他权益工具投资减值准备是这样的吗?
同学你好,不是的,因为其他权益工具投资指的是股票投资,股票投资只看期末市场价格变动,不提减值的,核算公允价值的变动就可以了,而且这个资产核算不会影响损益,影响所有者权益,如果计提减值最后还是影响所有者权益,公允价值下降了,就减少其他综合收益就好了,不用再单独计提减值准备。
145楼
2023-02-07 14:08:42
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纯真的早晨:回复王雁鸣老师 哦!其他债权投资也有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益为什么就能提减值呢?谢谢老师!
2023-02-07 14:45:05
王雁鸣老师:回复纯真的早晨同学你好,以公允价值计量且变动计入其他综合收益金融资产,只有“其他债权投资”需要计提减值;其他权益工具投资不需计提减值;因为其他债权的公允价值不活跃,其公允价值不能充分代表其当下的价值,所以才计提减值准备的。
2023-02-07 15:11:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 静心 发表的提问:
应交税金-未交增值税的会计分录不明白
你好,小规模没有这个科目 只有应交税费-应交增值税 应交税金-未交增值税是一般纳税人使用的科目
146楼
2023-02-07 14:33:52
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ YEQINGSONG 发表的提问:
去年多结转了增值税金额 ,今年会计分录怎么调整 比如 2019年 正确分录应该是 借:应交税费-转出未交增值税100 贷:应交税费-未交增值税100 做成错误分录 借:应交税费-转出未交增值税10 贷:应交税费-未交增值税10
你好,你这上面反映是结转90?
147楼
2023-02-07 14:47:10
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YEQINGSONG:回复佟老师 嗯 2019年多结转了90元 那我2020年怎么调整
2023-02-07 15:16:43
佟老师:回复YEQINGSONG那你就 借:应交税费-未交增值税90 贷::应交税费-转出未交增值税90
2023-02-07 15:37:34
YEQINGSONG:回复佟老师 提问写错了 是本来应该结转10元 错误结转成100元 去年多结转了90 2020 年怎么调整分录
2023-02-07 15:59:08
佟老师:回复YEQINGSONG借:应交税费-未交增值税90 贷::应交税费-转出未交增值税90
2023-02-07 16:17:51
YEQINGSONG:回复佟老师 不涉及利润分配科目吗 跨年调整的时候
2023-02-07 16:37:01
佟老师:回复YEQINGSONG不涉及的,你这个科目不影响损益的
2023-02-07 16:47:44
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 暖阳 发表的提问:
发生坏账损失怎么做会计分录
计提坏账损失时,借记 “资产减值损失—计提的坏账准备”科目,贷记“坏账准备”科目
148楼
2023-02-07 14:54:31
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 星星 发表的提问:
内外帐交增值税、增值税附加税,会计分录分别是怎样的?
借;税金及附加——增值税,附加税 贷;银行存款 你好,内帐缴税可以这样做分录
149楼
2023-02-07 15:05:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 嘟嘟肉呀 发表的提问:
小企业会计准则没有资产减值损失这科目,怎么做分录
借营业外支出贷应收账款
150楼
2023-02-08 14:02:55
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嘟嘟肉呀:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-02-08 14:23:02
郭老师:回复嘟嘟肉呀不用客气 工作愉快
2023-02-08 14:38:25

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