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多交的增值税损失会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 好好学习 发表的提问:
老师你好。我今年5月增值税多交了2元。现在直接抵扣在7月的增值税中。分录怎么做
你期末做结转 到时本期少缴纳即可 你不需要做分录体现 多缴纳的会体现在申报表里面的
91楼
2023-01-06 16:05:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
我公司有一个员工借了公司8000元,后来离职了,那8000元要不回来了,那怎么做账。我老板说做损失,怎么做会计分录
你好!之前借的时候有做分录吗
92楼
2023-01-08 17:41:11
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会计学堂:回复宋生老师 没做分录,什么都没做
2023-01-08 18:04:41
宋生老师:回复会计学堂你好!那你现在接营业外支出 贷银行存款。
2023-01-08 18:34:12
会计学堂:回复宋生老师 这样挂科目合适吗
2023-01-08 18:47:21
宋生老师:回复会计学堂你好!就是计入这个科目了。
2023-01-08 19:00:55
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 慕斯 发表的提问:
因未出货造成客户运费损失的会计分录怎么写
这个损失 是由你们单位 承担了吗?
93楼
2023-01-08 17:49:04
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ -----美好 发表的提问:
老师 ,因上个月加计抵减多计提了少交了增值税,这个月补交增值税,会计分录怎么做?
你好,请看划线部分的描述,是多计提了增值税吗? 
94楼
2023-01-08 18:17:59
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-----美好:回复邹老师 7月所属期接税局电话有以前年度加计抵减未计提,让在7月所属期全额抵扣,这样7月增值税就少了,8月所属期又让逐月更正,补缴了640元增值税,该怎么做分录
2023-01-08 18:29:28
邹老师:回复-----美好你好,是多计提了增值税吗?  能给个正面回复吗 
2023-01-08 18:43:43
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 香豆 发表的提问:
预计产品质量保证损失的会计分录
您好 借:销售费用——维修费 贷:预计负债--产品质量保证金
95楼
2023-01-09 15:14:39
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.66w
引用 @ 发表的提问:
请问老师,预交增值税会计分录,后续全部交时的会计分录?
借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预交增值税 银行存款
96楼
2023-01-09 15:34:27
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雪:回复家权老师 谢谢老师!
2023-01-09 15:53:48
家权老师:回复不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦
2023-01-09 16:12:13
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 星下灯 发表的提问:
应交税费-应交增值税-销项税比进项税多,会计分录怎么结转
一、 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 二、借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
97楼
2023-01-09 15:53:58
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星下灯:回复李爱文老师 那我结转未交增值税是负的么
2023-01-09 16:09:57
李爱文老师:回复星下灯结转未交增值税这个科目是正数
2023-01-09 16:23:28
星下灯:回复李爱文老师 问错了,我的是进项比销项多,已认证
2023-01-09 16:41:25
李爱文老师:回复星下灯上面的分录是销项比进项税多的分录 下面的分录是进项税比销项税多的分录 一、 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 二、借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)
2023-01-09 16:57:57
星下灯:回复李爱文老师 能不能随便弄个数字进去,这样我看的比较清楚
2023-01-09 17:12:55
李爱文老师:回复星下灯你可以直接将数据代上去就行了,账就行平衡,两种情况的数据直接写上去就不会错
2023-01-09 17:40:58
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 优美的柠檬 发表的提问:
合并报表中,上一年已确认的资产减值损失,今年需要转回,会计分录怎么写(涉及所得税的情况)
你好 借存货跌价准备 贷资产减值损失
98楼
2023-01-09 15:59:59
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ mark 发表的提问:
审计给的科目调整分录,借:资产减值损失,贷:信用差值损失,这个信用减值损失要记在损益类什么科目下
你好,现在的新科目,其实就是资产减值损失,你新建一个科目
99楼
2023-01-10 14:52:42
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 含糊的汽车 发表的提问:
如何理解投资方进行减值测试并确认减值损失后,应当将稀释损失计入资本公积,会计分录怎么写
您好,借 资产减值损失 贷 长投减值准备 然后结转的商誉是资本公积 其他资本公积
100楼
2023-01-10 15:10:53
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 人生&精彩 发表的提问:
这样做会计分录对吗?当期预交增值税比简易增值税多,(比如,简易20万,预交增值税23万,)
你好,同学,分录是对的
101楼
2023-01-10 15:20:50
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人生&精彩:回复陈诗晗老师 徐老师说一般销项不会成负数的呢
2023-01-10 16:04:26
陈诗晗老师:回复人生&精彩特殊情况就有,比如退货冲红作废等
2023-01-10 16:19:38
人生&精彩:回复陈诗晗老师 但是我这个不是退货冲红,全是简易交完,又预交了一部分税。
2023-01-10 16:42:03
陈诗晗老师:回复人生&精彩你这个销项负数是怎么来的?
2023-01-10 17:09:26
人生&精彩:回复陈诗晗老师 就是当期销账简易20万。销账一般18万。预交23万。进项13万,次月又要缴纳当期的5万税大慨就是这样来的。预交的当期需要转入。
2023-01-10 17:39:02
陈诗晗老师:回复人生&精彩你当时预缴记的是销?
2023-01-10 17:51:39
人生&精彩:回复陈诗晗老师 对啊,预交的时候会计分录是借应交税费预交增值税贷银行或者其他,月底在预交增值税转入销账,借应交增值税销账,贷预交增值税
2023-01-10 18:20:15
陈诗晗老师:回复人生&精彩预缴不用转销项 是直接抵扣销项
2023-01-10 18:47:14
人生&精彩:回复陈诗晗老师 之前老师说需要预交增值税转入。所以我做了这个分录。现在是转未交增值税时销项为负数对不?怎么改?
2023-01-10 19:02:15
陈诗晗老师:回复人生&精彩把你那个预缴转销的分录冲红 然后再做预缴转未交增值税
2023-01-10 19:16:51
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 韩会娇 发表的提问:
增值税上个月多交了0.01这个月怎么做会计分录
你好,你是计提的少,系统的多吗?
102楼
2023-01-10 15:27:40
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韩会娇:回复小惑老师
2023-01-10 15:59:46
小惑老师:回复韩会娇那您就补计一笔价税分离的分录就可以了
2023-01-10 16:14:32
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 岁月静好% 发表的提问:
一般纳税人计提增值税,补交增值税的会计分录
借应交税费应交增值税销项税额 贷应交税费应交增值税进项税额 应交税费未交增值税
103楼
2023-01-10 15:56:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 累了倦了懂了 发表的提问:
老师,上季度多计提的资产减值损失准备怎样做会计分录?结转时进入本年利润还是未分配利润?
结转本年利润,借资产减值损失,负数 贷固定资产减值准备 负数, 借本年利润 负数 贷资产减值损失,负数
104楼
2023-01-11 15:02:31
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累了倦了懂了:回复maize老师 老师,我们是小额贷款公司,做上季度相反的分录可以吗?
2023-01-11 15:15:17
maize老师:回复累了倦了懂了负数冲掉,损益科目不能做相反
2023-01-11 15:29:11
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ ID 发表的提问:
本月抵顶以前年度多交增值税,如何做会计分录?
实收金额含税嘛
105楼
2023-01-11 15:32:14
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宋生老师:回复ID您好!实收金额是含税金额的
2023-01-11 15:58:26
ID:回复宋生老师 那这分录怎么做呢?
2023-01-11 16:09:57
宋生老师:回复ID您好!你多交的时候如何做的分录
2023-01-11 16:31:01
ID:回复宋生老师 我当时没有做分录,当时是那个。金税盘没有抵完的那个税,。这个增值税纳税申报表上一直都有一个负数是六百六十三点九七
2023-01-11 16:52:22
宋生老师:回复ID您好!这个没关系,你下次有可以抵减的时候抵减就好了
2023-01-11 17:14:01

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