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进项发票失控补税会计分录
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阿文老师
职称:中级会计师,初级会计师,经济师
4.96
解题: 0.19w
引用 @ 小耳朵 发表的提问:
收到了失控发票,税务所要求补税和成本列支,这个会计分录怎么做
借:成本、费用等 贷:应交税费------应交增值税(纳税检查调整) 交后 借 : 应交税费------应交增值税(纳税检查调整) 贷:银行存款
46楼
2022-12-23 15:48:53
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 永不逝去的微笑 发表的提问:
认证多年后失控的发票进项税额转出分录
 进项税额转出的会计分录: 借:应交税金-进项税额 贷:应交税金-进项税额转出 结转时 借:应交税金-进项税额转出 贷:应交税金-未交增值税   《增值税暂行条例》第十条规定,当纳税人购进的货物或接受的应税劳务不是用于增值税应税项目,而是用于非应税项目、免税项目或用于集体福利,个人消费等情况时,其支付的进项税就不能从销项税额中抵扣。实际工作中,经常存在纳税人当期购进的货物或应税劳务事先并未确定将用于生产或非生产经营,但其进项税税额已在当期销项税额中进行了抵扣,当已抵扣进项税税额的购进货物或应税劳务改变用途,用于非应税项目、免税项目、集体福利或个人消费等,购进货物发生非正常损失,在产品和产成品发生非正常损失时,应将购进货物或应税劳务的进项税税额从当期发生的进项税税额中扣除,在会计处理中记入"进项税额转出"。   所谓增值税进项税额转出是将那些按税法规定不能抵扣,但购进时已作抵扣的进项税额如数转出,在数额上是一进一出,进出相等。而视同销售是指企业对某项业务未做销售处理,但按税法规定应视同销售交纳相关税费,需计算交纳增值税销项税额。二者的区别主要在于:进项税额转出仅仅是将原计入进项税额中不能抵扣的部分转出去,不考虑购进货物的增值情况;视同销售销项税额是根据货物增值后的价值计算的,其与该项货物的进项税额的差额,为应交增值税。
47楼
2022-12-23 16:07:21
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 幸福的钻石 发表的提问:
老师你好,2017年购进的货物,2019年对方失控,税局让进项税转出,补缴的税款和滞纳金怎么做会计分录?
你好 借库存商品 贷应交税费-应交增值税-进项税转出 借应交税费-未交增值税 贷银行存款 借营业外支出滞纳金贷银行存款
48楼
2022-12-23 16:25:04
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ G. Y  发表的提问:
失控发票,做做进项税额转出,转出的进项税额怎么做分录,
你好, 借记 原材料/营业外支出 贷记 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
49楼
2022-12-23 16:32:59
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G. Y :回复老江老师 原材料和营业外支出的区别是什么呢?
2022-12-23 16:52:05
老江老师:回复G. Y 如果税务说这张票有问题,那就转到营业外支出 如果只是进项转出,那就要转到相对应的科目,如原材料等
2022-12-23 17:07:48
G. Y :回复老江老师 这张票有问题,缴纳转出的增值税时怎么做分录?
2022-12-23 17:37:16
老江老师:回复G. Y 借记 原材料/营业外支出 贷记 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷 应交税费-未交增值税 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款
2022-12-23 17:57:23
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 地下钻出个琼弟弟 发表的提问:
,2018年度申报抵扣进项税了,现在查出是失控发票需要做进项税额转出怎么账务处理会计分录?
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
50楼
2022-12-24 15:43:10
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地下钻出个琼弟弟:回复邹老师 进项税额转出是8500元补交了这么多,老师还有滞纳金呢,这个发票是运费发票
2022-12-24 16:02:57
邹老师:回复地下钻出个琼弟弟你好,滞纳金计入营业外支出就是了
2022-12-24 16:14:44
小婵老师
职称:,中级会计师
4.94
解题: 0.08w
引用 @ 聆听你的声音 发表的提问:
老师,您好!请问因为发生失控发票而做进项转出,应该怎么做会计分录呢
借:成本/费用 贷:应交税费-应交增税(进项转出)
51楼
2022-12-24 16:02:46
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聆听你的声音:回复小婵老师 那如果是发生在3月份,然后一直忘记做这笔会计分录,我可以在9月份补做吗
2022-12-24 16:15:06
小婵老师:回复聆听你的声音可以,直接在9月份做就好了
2022-12-24 16:34:11
聆听你的声音:回复小婵老师 这样没有什么税务风险吧
2022-12-24 16:55:51
小婵老师:回复聆听你的声音没有,按照税务要求把需要转出的进项转出就好了
2022-12-24 17:19:32
聆听你的声音:回复小婵老师 那如果是跨年度转出,17年开的票,18年做转出,这种情况也是根据您说的会计分录做账吗?
2022-12-24 17:38:15
小婵老师:回复聆听你的声音可以这样直接转出就好了
2022-12-24 17:48:52
聆听你的声音:回复小婵老师 好的,谢谢老师!
2022-12-24 18:15:47
小婵老师:回复聆听你的声音不客气,祝工作顺利!
2022-12-24 18:38:09
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ alecloud 发表的提问:
发票失控了需要补交附加税,计提的分录怎么做?
你好!补充计提的时候借税金及附加 贷应交税费-应交XX税就可以了
52楼
2022-12-24 16:29:59
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
老师您好,有失控发票,金额24980.77,税额4246.73,已经进项转出来了,会计分录怎么处理呢
你好!借:成本或费用 贷:应交税费—进项税转出
53楼
2022-12-25 15:53:51
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 能干的美女 发表的提问:
一般纳税人进项已认证 已抵扣,失控,需要进项税转出,会计分录怎么做?
您好 请问收到发票分录怎么写的
54楼
2022-12-25 16:12:31
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 会计学员 发表的提问:
2月份的失控发票做进项税转出分录怎么写
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
55楼
2022-12-25 16:21:43
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 289658352 发表的提问:
请问老师,失控发票进项税额转出分录怎么做?
发票什么时间的,成本在什么时间结转
56楼
2022-12-25 16:26:59
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289658352:回复郭老师 成本当时买原材料就结转
2022-12-25 17:09:25
郭老师:回复289658352发票什么时间的跨年没有
2022-12-25 17:21:34
289658352:回复郭老师 有跨
2022-12-25 17:40:52
郭老师:回复289658352借以前年度损益调整贷应交税费-应交增值税-进项转出 借进项转出贷转出未交增值税 借转出未交增值税贷未交增值税 借未交增值税贷银存 成本需要调增不能税前扣除
2022-12-25 17:58:53
289658352:回复郭老师 我之前补交进项税额转出时做了一笔分录,借:应交税费-进项税转出,贷:银行存
2022-12-25 18:20:20
郭老师:回复289658352最好按我上面分录做
2022-12-25 18:32:55
289658352:回复郭老师 我只做两步分录可以吗?第一步:借:应交税费-进项税额转出,贷:银行存款。第二步:借:以前年度损益调整,贷:应交税费-进项税额转
2022-12-25 18:54:22
郭老师:回复289658352可以,你们自己做了能看懂就行
2022-12-25 19:09:47
289658352:回复郭老师 以前年度损益调整会计科目有,财务报表没有显示出来有影响
2022-12-25 19:28:15
郭老师:回复289658352可以不影响的,这个就是不显示
2022-12-25 19:54:34
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 朱丹桂 发表的提问:
失控发票进项税额转出,具体的分录怎么做呀?
你好!这个看税局的要求了,一般就是借库存商品等 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
57楼
2022-12-26 15:48:52
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ jenny 发表的提问:
失控发票补税是按票面税额补,还是进项转出后差多少补多少?
您好!转出多少补多少。
58楼
2022-12-26 15:55:53
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jenny:回复宋生老师 失控发票有一半是留抵的,留抵这部分开票出去还要交增值税吗?
2022-12-26 16:24:35
宋生老师:回复jenny您好!留抵的这部分也要转出。
2022-12-26 16:51:51
jenny:回复宋生老师 比如说失控发票117万,发票税额17万,上月留抵7万,做17万的进项转出,应补税多少?17万还是10万?
2022-12-26 17:13:14
宋生老师:回复jenny您好!补10万就行了。
2022-12-26 17:38:00
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 四毛呀 发表的提问:
票失控的进项税额转出怎么分录
你好!借原材料 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出) 然后借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 然后缴纳 借应交税费-未交增值税 贷银行存款。
59楼
2022-12-26 16:10:16
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四毛呀:回复宋生老师 因为已经结转了成本
2022-12-26 16:37:30
宋生老师:回复四毛呀您好!这个不涉及成本啊。
2022-12-26 16:56:02
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 红美美 发表的提问:
我公司有失控发票是去年的,这个月做进项税转出了,怎么处理,怎么做会计分录
借以前年度损益调整贷进项转出 借进项转出贷转出未交增值税 借转出未交增值税贷查补税款 借查补税款贷银存
60楼
2022-12-26 16:26:59
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