咨询
增值税销项税额的会计分录
分享
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 涵涵 发表的提问:
请问老师:本月增值税销项1000,进项1100,本月末交增值税—100,求会计分录,谢谢!
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税100 应交税费-应交增值税-销项1000 贷应交税费-应交增值税-进项1100
211楼
2023-02-27 13:35:33
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 向阳の花 发表的提问:
销售发票开的是增值税普通发票,会计分录也是借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)吗?
你好,是一般纳税人吧
212楼
2023-02-27 13:51:55
全部回复
向阳の花:回复邹老师 @邹老师:是一般纳税人,开的增值税普通发票
2023-02-27 14:18:56
邹老师:回复向阳の花你好,是的
2023-02-27 14:33:56
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ Lily 发表的提问:
销项税额:16850.12 进项税额:39403.02 加计抵减:3940.3,请问月末怎么做结转增值税的分录
借应交税费应交增值税销项16850.12 应交税费应交增值税转出未交增值税39403.02-16850.12 贷应交税费应交增值税进项39403.02 借应交税费应交增值税转出未交增值税39403.02-16850.12 贷应交税费,未交增值税39403.02-16850.12 借应交税费未交增值税39403.02-16850.12 贷应交税费增值税加计扣除3940.3 银行存款
213楼
2023-02-27 14:15:40
全部回复
郭老师:回复Lily增值税加计扣除,再做一个借应交税费增值税加计,扣除贷营业外收入3940.3
2023-02-27 14:38:30
Lily:回复郭老师 这个结转就是计提吧
2023-02-27 15:00:42
郭老师:回复Lily你好,是的是的是的。
2023-02-27 15:20:57
Lily:回复郭老师 借应交税费未交增值税39403.02-16850.12 贷应交税费增值税加计扣除3940.3 银行存款(这步是加计抵减不用减16850.12)
2023-02-27 15:41:34
郭老师:回复Lily你好,这个分录的意思是抵扣加计扣除,然后交税。
2023-02-27 16:01:15
Lily:回复郭老师 这是在当月做还是次月缴纳时做
2023-02-27 16:29:41
Lily:回复郭老师 这个借贷不平衡?
2023-02-27 16:52:12
郭老师:回复Lily你好,这个是申报的当月抵扣怎么不平,银行存款就等于39403减去16850减去3940。小数我没有写。
2023-02-27 17:10:18
Lily:回复郭老师 加计抵减这步是在缴纳时做分录吗?不需要计提是吗?
2023-02-27 17:21:56
郭老师:回复Lily增值税加计扣除,再做一个借应交税费增值税加计,扣除贷营业外收入3940.3 2021-06-18 15:58 同学,这个就是计提的分录。
2023-02-27 17:49:07
郭老师:回复Lily借应交税费未交增值税39403.02-16850.12 贷应交税费增值税加计扣除3940.3 银行存款(这步是加计抵减不用减16850.12) 2021-06-18 16:29 这个是抵扣的分录。
2023-02-27 18:12:00
Lily:回复郭老师 进项大于销项,没有缴纳增值税,也要做《借应交税费应交增值税销项16850.12 应交税费应交增值税转出未交增值税39403.02-16850.12 贷应交税费应交增值税进项39403.02 借应交税费应交增值税转出未交增值税39403.02-16850.12 贷应交税费,未交增值税39403.02-16850.12》这笔分录吗?
2023-02-27 18:32:51
郭老师:回复Lily是的 不需要做 可以不用
2023-02-27 18:57:28
Lily:回复郭老师 在要缴纳销项税时在结转对吧?这个结转是计提的意思吧
2023-02-27 19:10:57
郭老师:回复Lily你好是的,是结转增值税,是结转,不叫集体。
2023-02-27 19:34:33
Lily:回复郭老师 好的,明白了
2023-02-27 19:45:57
郭老师:回复Lily不用客气,工作愉快。
2023-02-27 20:13:49
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 木乔 发表的提问:
项目上预缴增值税 附加税会计分录 项目上的会计应该怎样记会计分录
你好! 借:应交税费…预交增值税 应交税费…应交城建税 应交税费…应交教育费附加 应交税费…应交地方教育附加 贷:银行存款
214楼
2023-02-27 14:32:59
全部回复
木乔:回复蒋飞老师 分公司代缴 是贷:内部往来-分公司 这样吗
2023-02-27 14:55:02
蒋飞老师:回复木乔你好! 对的。
2023-02-27 15:19:20
木乔:回复蒋飞老师 那要是 实际付款单位项目 公司代缴 项目会计 需要再记 借:内部往来-公司 贷:银行存款 还是等工程结束后再算
2023-02-27 15:41:43
蒋飞老师:回复木乔可以等工程结束后再算
2023-02-27 16:06:32
木乔:回复蒋飞老师 好的谢谢 老师
2023-02-27 16:23:44
蒋飞老师:回复木乔不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-02-27 16:52:51
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ Shirley 发表的提问:
增值税留底退税会计分录及进项转出会计分录
借银行存款,贷应交税费、应交增值税进项转出。
215楼
2023-02-28 12:55:35
全部回复
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问:
本月增值税进项税额180,销项税额311,本月应交增值税131,分录怎么
借应交税费――应交增值税――销项税额311 贷应交税费――应交增值税――进项税额180 贷应交税费――应交增值税――未交增值税131借 同时,应交税费 ――应交增值税――未交增值税131 贷应交税费――未交增值税131
216楼
2023-02-28 13:22:25
全部回复
梵一老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ 薄荷之夜り微微涼 发表的提问:
施工项目 ,一般计税(11%),异地预交2%的会计分录怎么做,总机构次月抵扣进项税额后交纳的增值税,分录怎么做施工项目 ,一般计税(11%),异地预交2%的会计分录怎么做,总机构次月抵扣进项税额后交纳的增值税,分录怎么做
借:应交税费-预交增值税 贷:银行存款 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预交增值税 次月缴纳 按照销项-进项-预交 在做缴纳的分录
217楼
2023-02-28 13:39:35
全部回复
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 刈草 发表的提问:
根据增值税进项留抵税额抵减增值税欠税,我该怎么做分录,我公司账面进项税额余额是37964.61,待抵扣进项税额余额是486304.30,销项税额余额是486304.30,上个月补交增值税40000,未交增值税余额为40705.77,我公司认证后的进项税额记的是进项税待抵扣科目,我该怎么调账,麻烦老师把会计分录及数值写一下
您好,您原来留抵税额是在应交税费-应交增值税(转出未交增值税)的借方,您原来的欠税额应该是在应交税费-未交增值税的贷方,那现在用留抵税抵欠税款,借应交税费-未交增值税贷应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。 进项税的余额应该是借应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费-应交增值税(进项税额) 销项税的余额是,借应交税费-应交增值税(销项税额)贷应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 您的待抵扣进项税额就是什么情况的 您什么情况需要补交增值税的
218楼
2023-02-28 14:01:49
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 细腻的冰棍 发表的提问:
应交增值税会计分录怎么做 比较迷糊 :比如进项税、销项税、已交税金、进项税额转出、转出未交增值税、转出多交增值税。。能具体讲讲吗
这个需要你对每个明细科目核算什么内容要清楚 进项税额核算采购商品或服务发生的进项税 销项税额就是销售货物或提供劳务发生的销项 已交核算当月缴纳当月的税金 进项转出就是抵扣了不能抵扣或征退税率差形成的 转出未交就是期末转出未交的增值税 转出多交就是转出多交的增值税
219楼
2023-02-28 14:29:59
全部回复
细腻的冰棍:回复邹老师 会计科目怎么使用呢 ? 假如当月无进项 只有销项税 会计科目是借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 扣了税 我怎么做会计科目呢 月底 是不是需要做一个会计科目 借 应交税费--应交增值税-销项税 贷应缴税费-应交增值税-已经税费 扣缴后做 借应交增值税--已交税费 贷 银行存款 ? 就是月底的时候 需要结转增值税这些吗? 怎么结转呢
2023-02-28 14:54:16
邹老师:回复细腻的冰棍结转未交增值税 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2023-02-28 15:21:48
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 养猫专业户 发表的提问:
老师,我第一次做会计, 增值税销项20000 进项15000应该缴5000的增值税,我想问下,这个会计分录怎么做呢??
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
220楼
2023-03-01 14:06:04
全部回复
养猫专业户:回复吴月柳 然后缴费的时候,借应交税费未交增值税 5000贷银行存款是么
2023-03-01 14:36:53
吴月柳:回复养猫专业户是的
2023-03-01 14:55:14
养猫专业户:回复吴月柳 老师,那3税呢?城建教育附加地方教育附加,这个是直接缴还是需要计提啊
2023-03-01 15:10:20
吴月柳:回复养猫专业户需要计提,借:营业税金及附加 贷:应交税费-城建税等
2023-03-01 15:33:15
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 晨阳☀ 发表的提问:
老师你好!我那增值税的进项税额比销项税额多,有留底的,那我这个月就可以不计提税费吧?不要做会计分录吗?
这个月就可以不计提税费。
221楼
2023-03-01 14:15:59
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.69w
引用 @ 含蓄的唇膏 发表的提问:
编织会计分录进项税额计算销项税额计算
7借应收票据1136200 贷主营业务收入1000000 应交税费销项税额130000 银行存款6200
222楼
2023-03-01 14:26:59
全部回复
暖暖老师:回复含蓄的唇膏8借原材料757500 应交税费进项税额98013 贷银行存款855513
2023-03-01 15:05:56
暖暖老师:回复含蓄的唇膏9借固定资产50000 应交税费进项税额6500 贷银行存款56500
2023-03-01 15:22:43
暖暖老师:回复含蓄的唇膏10借银行存款980840 贷主营业务收入868000 应交税费销项税额112840
2023-03-01 15:47:05
暖暖老师:回复含蓄的唇膏11借银行存款444136 应收账款9064 贷应收票据453200
2023-03-01 16:12:24
暖暖老师:回复含蓄的唇膏12借应交税费~未交增值税91000 贷银行存款91000
2023-03-01 16:39:03
含蓄的唇膏:回复暖暖老师 销项税额和进项税额计算呢
2023-03-01 16:58:28
暖暖老师:回复含蓄的唇膏本月进项税额合计98013+6500=104513
2023-03-01 17:17:07
暖暖老师:回复含蓄的唇膏销账税额合计是130000+112840=242840
2023-03-01 17:39:08
含蓄的唇膏:回复暖暖老师 谢谢老师
2023-03-01 18:01:19
暖暖老师:回复含蓄的唇膏不客气,麻烦你给予五星好评,及时评价
2023-03-01 18:25:46
暖暖老师:回复含蓄的唇膏还有上午的问题一起请假谢谢
2023-03-01 18:39:48
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 学堂用户_ph491538 发表的提问:
老师您好,我想请问每个月增值税销项大于进项,进项大于销项时分别如何做帐,会计分录是怎样的?还有就是年底结转增值税如何结转,会计分录是怎样的?
月末结转就可以 销项大于进项,借销项贷转出未交增值税,进项。 ( 都是三级科目) 借转出未交增值税贷应交税费-未交增值税 进项大于销项,借转出未交增值税,销项贷进项
223楼
2023-03-02 13:49:33
全部回复
学堂用户_ph491538:回复郭老师 老师因为我是新手,能否请您指导一下这三种情况下借贷方都如何记账
2023-03-02 14:13:01
郭老师:回复学堂用户_ph491538那三种,上面给你回复了三种
2023-03-02 14:23:01
学堂用户_ph491538:回复郭老师
2023-03-02 14:50:31
学堂用户_ph491538:回复郭老师 老师您能请您按照这种方式指导一下,真的是看不明白,不好意思
2023-03-02 15:08:41
郭老师:回复学堂用户_ph491538第一个结转需要缴纳的增值税明白吗
2023-03-02 15:20:34
学堂用户_ph491538:回复郭老师 没看明白,不知道会计分录应该怎么写,您写的太简练了,我有点理解不了
2023-03-02 15:48:59
郭老师:回复学堂用户_ph491538我说的是图片的 我给你解释图片的 你看过初级的课程吗
2023-03-02 16:02:12
学堂用户_ph491538:回复郭老师 没看过初级课程,图片上的进项大于销项不用做任何账务处理,我明白,就是不需要做,但是由于网上查了有的解答就是需要做账务处理,所以不明白该听哪一个,才来这里问问。第二个销项大于进项我也知道怎么写分录了,但是不知道这个图片上面解答的对不对。另外就是年底结转增值税分录如何做不明白
2023-03-02 16:16:52
郭老师:回复学堂用户_ph491538两个都可以,我做的是每个月结转的,年末不处理 都可以,自己选择 图片的对 年末把进项销项结转到转出未交增值税
2023-03-02 16:31:39
学堂用户_ph491538:回复郭老师 那老师,能麻烦您给我写一下年末结转的会计分录吗
2023-03-02 16:50:52
郭老师:回复学堂用户_ph491538借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借应交税费-应交增值税-进项 借应交税费-应交增值税-销项 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2023-03-02 17:18:19
李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 天青色等烟雨 发表的提问:
销项税额减去进项税额差额交增值税吗?想转出完,他不带着附加吗?附加那块儿会计分录怎么做?
你好,附加税数的分录,是借税金及附加 贷应交税费。
224楼
2023-03-02 13:56:24
全部回复
李霞老师:回复天青色等烟雨应交税费后面跟着的二级科目,就是说是城市维护建设税,你就跟着城市维护建设税。
2023-03-02 14:18:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 从容的冷风 发表的提问:
一般纳税人8月留抵税额150,9月销项税额1400,进项税额900,9月增值税已经用银行存款缴纳,会计分录怎么写
你好,是做8月份,还是9月份,还是10月份的分录呢? 
225楼
2023-03-02 14:23:59
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×