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帖子
应退税款抵扣欠缴税款会计分录
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钟存老师
职称:
注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题:
3.85w
引用 @
着急的小刺猬
发表的提问:
今年所得税年报汇算清缴时应退回所得税,因为有欠增值税,就用退税款抵交了。这笔分录怎么做? 请教一下
同学你好 很高兴为你解答 借 应交税费_未交增值税 贷 应交税费_应交所得税
16楼
2022-11-11 04:54:51
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
以银行存款缴清欠激税金8000元会计分录
以银行存款缴清欠激税金8000元会计分录
17楼
2022-11-11 06:00:27
全部回复
邹老师:
回复
爱笑的流沙
借;应交税费 贷;银行存款
2022-11-11 06:16:37
辜老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
7.35w
引用 @
靓丽的啤酒
发表的提问:
老师 预缴税款抵扣后的会计分录怎么写呢?
借:应交税费—未交增值税 贷:应交税费—预交增值税
18楼
2022-11-11 07:00:33
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靓丽的啤酒:
回复
辜老师
那预缴的时候呢?借:应交税费-预交增值税吗?
2022-11-11 07:16:29
辜老师:
回复
靓丽的啤酒
借:应交税费-预交增值税 贷:银行存款
2022-11-11 07:46:03
职称:
中级会计师
5.00
解题:
0.22w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
多缴抵顶的税款应该怎么做会计分录
增值税多缴纳的话只能申请退税,或者留抵。按正常缴纳分录核销应交税费就好了
19楼
2022-11-11 08:24:20
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
梦洁
发表的提问:
抵欠货款会计分录怎么处理
你好,是用应收抵消应付的意思吗?
20楼
2022-11-11 09:34:59
全部回复
梦洁:
回复
邹老师
不是比如我付项目成本费用,借 工程施工100 贷. 应付账款 100
2022-11-11 10:01:50
梦洁:
回复
邹老师
现在支付这100,但是这家差我们20,我要抵欠这20
2022-11-11 10:30:40
梦洁:
回复
邹老师
怎么处理这个分录啊
2022-11-11 10:49:51
邹老师:
回复
梦洁
你好,付项目款项就是做这个分录 借;应付账款 贷;银行存款
2022-11-11 11:19:46
梦洁:
回复
邹老师
不是这个意思老师
2022-11-11 11:36:47
梦洁:
回复
邹老师
就是说我们要付这单位货款78007,但是我们帮这家单位代付了34500,
2022-11-11 12:05:27
邹老师:
回复
梦洁
你好,是之前你公司有应收对方20,用这20抵消100的应付账款20的部分,是这个意思吗?
2022-11-11 12:21:22
梦洁:
回复
邹老师
借 工程施工78007,贷应付账款78007。现在我要支付这78007,但我们替对方代付了34500,我要付她78007-34500.这会计分录怎么才能调平啊
2022-11-11 12:39:55
梦洁:
回复
邹老师
借 工程施工78007,贷应付账款78007。现在我要支付这78007,但我们替对方代付了34500,我要付她78007-34500.这会计分录怎么才能调平啊
2022-11-11 12:52:25
梦洁:
回复
邹老师
借 工程施工78007,贷应付账款78007。现在我要支付这78007,但我们替对方代付了34500,我要付她78007-34500.这会计分录怎么才能调平啊
2022-11-11 13:09:00
邹老师:
回复
梦洁
你好 我们替对方代付了34500, 做这个分录 借;其他应收款34500 贷;银行存款34500 要付她78007-34500 ,做这个分录 借;应付账款 78007 贷;银行存款 78007-34500 其他应收款 34500
2022-11-11 13:27:03
马老师
职称:
初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题:
1.88w
引用 @
PRITF
发表的提问:
个税更正申报后比第一次缴纳税款少,应退税。这笔应退税的款项会计分录怎么写
借银行存款贷应交税费个税
21楼
2022-11-13 17:21:53
全部回复
小云老师
职称:
中级会计师,注册会计师
4.99
解题:
6.29w
引用 @
茉 ~ 司
发表的提问:
老师,11月已缴纳增值税的前提下,因为符合加计抵减的政策,所以重新申报了增值税及附加税,抵减后11月零税额且未抵扣部分结转下月,所以申请退税但是税款是12月到账的,请问11月的的会计分录是不是可以按正常缴纳的税额写会计分录,借:应税-未税。贷:银行存款。 借:应税-城建 贷:银行存款。12月收到退税税款,再 借:银行存款 贷:其他收益。 12月抵减剩余部分 实际缴纳的分录 借:应税-未税,贷:银行存款 贷:其他收益 这样记分录对么
你好,这样是正确的
22楼
2022-11-13 17:39:00
全部回复
紫藤老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
13.37w
引用 @
雨滴?
发表的提问:
收到退多缴税款会计分录
收到税款时: 借:银行存款 贷:应交税费——应交企业所得税 借:应交税费——应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 结转时: 借:以前年度损益调整 贷:利润分配——未分配利润
23楼
2022-11-13 18:07:22
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雨滴?:
回复
紫藤老师
土地使用税
2022-11-13 18:20:46
紫藤老师:
回复
雨滴?
借:银行存款 贷:应交税费——应交土地使用税 借:应交税费——应交土地使用税 贷:以前年度损益调整 结转时: 借:以前年度损益调整 贷:利润分配——未分配利润
2022-11-13 18:48:10
雨滴?:
回复
紫藤老师
当年的税款
2022-11-13 19:12:29
紫藤老师:
回复
雨滴?
借:银行存款 贷:应交税费——应交土地使用税 借:应交税费——应交土地使用税 贷:税金及附加
2022-11-13 19:31:22
李老师
职称:
中级会计师
5.00
解题:
0w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
纳税人同一税种既有应退税款又有欠税的,即可以用欠税抵顶应退税款也可以直接
是的。。。。。。。。。。
24楼
2022-11-13 18:30:20
全部回复
微微老师
职称:
初级会计师,税务师
4.99
解题:
3.69w
引用 @
微信用户
发表的提问:
我司留底金额大于欠税,现抵扣欠税30万,会计分录咋做?
您好,此时不需要做分录的。
25楼
2022-11-13 18:51:59
全部回复
微信用户:
回复
微微老师
不做分录那申报表留底和帐上就不相符?可以这样吗?
2022-11-13 19:21:27
微微老师:
回复
微信用户
您好,请问您账上是用了进项税留底税额这个科目来反映进项税吗?
2022-11-13 19:51:25
微信用户:
回复
微微老师
是的,假如税金29万滞纳金1万,一共是30万,抵减留底30万,
2022-11-13 20:07:01
微微老师:
回复
微信用户
您好, 借:进项税29 借:营业外支出1 贷:进项税留底税额
2022-11-13 20:22:54
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.98w
引用 @
霸气的大叔
发表的提问:
1月份欠缴增值税,已经做了会计分录:借应交增值税-转出未交增值税;贷应交税金未交增值税。4月份有进项可以抵扣,我应该怎么做会计分录
借应缴税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费-未交增值税, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
26楼
2022-11-14 16:20:11
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丽丽老师
职称:
中级会计师,初级会计师,税务师
4.97
解题:
0.05w
引用 @
WQY
发表的提问:
请问选择多缴抵应缴,是不是本期缴款额就会把退税额直接扣除掉,只缴纳剩余部分啊?是多缴抵应缴方便,还是退税方便呢
您好,退税比较麻烦,还是多缴抵应缴
27楼
2022-11-14 16:34:08
全部回复
宋艳萍老师
职称:
中级会计师,经济师
5.00
解题:
0.49w
引用 @
微笑的大炮
发表的提问:
留底税额抵扣欠税金额,欠税金额大于留底,会计分录怎么做?
您好:依据国税发〔2004〕112号规定,纳税人发生用进项留抵税额抵减增值税欠税时,按以下方法进行会计处理: (一)增值税欠税税额大于期末留抵税额,按期末留抵税额红字借记应交税费——应交增值税(进项税额)科目,贷记应交税费——未交增值税科目。 (二)若增值税欠税税额小于期末留抵税额,按增值税欠税税额红字借记应交税费——应交增值税(进项税额)科目,贷记应交税费——未交增值税科目。
28楼
2022-11-14 16:45:10
全部回复
笑笑老师
职称:
中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题:
0.72w
引用 @
翟英
发表的提问:
汇算清缴时计算的应交所得税小于预缴数,税务局不退税,留作以后抵扣,只能抵扣所得税还是不限税种呢,不退税时,怎么做会计分录
您好,抵缴以后期间应缴的企业所得税。不退时无须做账务处理了
29楼
2022-11-14 17:07:43
全部回复
月月老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
2.11w
引用 @
风中的帆布鞋
发表的提问:
多缴税款退回来啦,会计分录?
你好,是今年的,还是去年的。
30楼
2022-11-14 17:36:58
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