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应退税款抵扣欠缴税款会计分录
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.85w
引用 @ 着急的小刺猬 发表的提问:
今年所得税年报汇算清缴时应退回所得税,因为有欠增值税,就用退税款抵交了。这笔分录怎么做? 请教一下
同学你好 很高兴为你解答 借 应交税费_未交增值税 贷 应交税费_应交所得税
16楼
2022-11-11 04:54:51
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
以银行存款缴清欠激税金8000元会计分录
以银行存款缴清欠激税金8000元会计分录
17楼
2022-11-11 06:00:27
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邹老师:回复爱笑的流沙借;应交税费 贷;银行存款
2022-11-11 06:16:37
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 靓丽的啤酒 发表的提问:
老师 预缴税款抵扣后的会计分录怎么写呢?
借:应交税费—未交增值税 贷:应交税费—预交增值税
18楼
2022-11-11 07:00:33
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靓丽的啤酒:回复辜老师 那预缴的时候呢?借:应交税费-预交增值税吗?
2022-11-11 07:16:29
辜老师:回复靓丽的啤酒借:应交税费-预交增值税 贷:银行存款
2022-11-11 07:46:03
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
多缴抵顶的税款应该怎么做会计分录
增值税多缴纳的话只能申请退税,或者留抵。按正常缴纳分录核销应交税费就好了
19楼
2022-11-11 08:24:20
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 梦洁 发表的提问:
抵欠货款会计分录怎么处理
你好,是用应收抵消应付的意思吗?
20楼
2022-11-11 09:34:59
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梦洁:回复邹老师 不是比如我付项目成本费用,借 工程施工100 贷. 应付账款 100
2022-11-11 10:01:50
梦洁:回复邹老师 现在支付这100,但是这家差我们20,我要抵欠这20
2022-11-11 10:30:40
梦洁:回复邹老师 怎么处理这个分录啊
2022-11-11 10:49:51
邹老师:回复梦洁你好,付项目款项就是做这个分录 借;应付账款 贷;银行存款
2022-11-11 11:19:46
梦洁:回复邹老师 不是这个意思老师
2022-11-11 11:36:47
梦洁:回复邹老师 就是说我们要付这单位货款78007,但是我们帮这家单位代付了34500,
2022-11-11 12:05:27
邹老师:回复梦洁你好,是之前你公司有应收对方20,用这20抵消100的应付账款20的部分,是这个意思吗?
2022-11-11 12:21:22
梦洁:回复邹老师 借 工程施工78007,贷应付账款78007。现在我要支付这78007,但我们替对方代付了34500,我要付她78007-34500.这会计分录怎么才能调平啊
2022-11-11 12:39:55
梦洁:回复邹老师 借 工程施工78007,贷应付账款78007。现在我要支付这78007,但我们替对方代付了34500,我要付她78007-34500.这会计分录怎么才能调平啊
2022-11-11 12:52:25
梦洁:回复邹老师 借 工程施工78007,贷应付账款78007。现在我要支付这78007,但我们替对方代付了34500,我要付她78007-34500.这会计分录怎么才能调平啊
2022-11-11 13:09:00
邹老师:回复梦洁你好 我们替对方代付了34500, 做这个分录 借;其他应收款34500 贷;银行存款34500 要付她78007-34500 ,做这个分录 借;应付账款 78007 贷;银行存款 78007-34500 其他应收款 34500
2022-11-11 13:27:03
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ PRITF 发表的提问:
个税更正申报后比第一次缴纳税款少,应退税。这笔应退税的款项会计分录怎么写
借银行存款贷应交税费个税
21楼
2022-11-13 17:21:53
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 茉 ~ 司 发表的提问:
老师,11月已缴纳增值税的前提下,因为符合加计抵减的政策,所以重新申报了增值税及附加税,抵减后11月零税额且未抵扣部分结转下月,所以申请退税但是税款是12月到账的,请问11月的的会计分录是不是可以按正常缴纳的税额写会计分录,借:应税-未税。贷:银行存款。 借:应税-城建 贷:银行存款。12月收到退税税款,再 借:银行存款 贷:其他收益。 12月抵减剩余部分 实际缴纳的分录 借:应税-未税,贷:银行存款 贷:其他收益 这样记分录对么
你好,这样是正确的
22楼
2022-11-13 17:39:00
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 雨滴? 发表的提问:
收到退多缴税款会计分录
收到税款时:   借:银行存款   贷:应交税费——应交企业所得税 借:应交税费——应交企业所得税   贷:以前年度损益调整   结转时:   借:以前年度损益调整   贷:利润分配——未分配利润  
23楼
2022-11-13 18:07:22
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雨滴?:回复紫藤老师 土地使用税
2022-11-13 18:20:46
紫藤老师:回复雨滴?借:银行存款   贷:应交税费——应交土地使用税 借:应交税费——应交土地使用税 贷:以前年度损益调整   结转时:   借:以前年度损益调整   贷:利润分配——未分配利润  
2022-11-13 18:48:10
雨滴?:回复紫藤老师 当年的税款
2022-11-13 19:12:29
紫藤老师:回复雨滴?借:银行存款   贷:应交税费——应交土地使用税 借:应交税费——应交土地使用税 贷:税金及附加
2022-11-13 19:31:22
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
纳税人同一税种既有应退税款又有欠税的,即可以用欠税抵顶应退税款也可以直接
是的。。。。。。。。。。
24楼
2022-11-13 18:30:20
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微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
我司留底金额大于欠税,现抵扣欠税30万,会计分录咋做?
您好,此时不需要做分录的。
25楼
2022-11-13 18:51:59
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微信用户:回复微微老师 不做分录那申报表留底和帐上就不相符?可以这样吗?
2022-11-13 19:21:27
微微老师:回复微信用户您好,请问您账上是用了进项税留底税额这个科目来反映进项税吗?
2022-11-13 19:51:25
微信用户:回复微微老师 是的,假如税金29万滞纳金1万,一共是30万,抵减留底30万,
2022-11-13 20:07:01
微微老师:回复微信用户您好, 借:进项税29 借:营业外支出1 贷:进项税留底税额
2022-11-13 20:22:54
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.98w
引用 @ 霸气的大叔 发表的提问:
1月份欠缴增值税,已经做了会计分录:借应交增值税-转出未交增值税;贷应交税金未交增值税。4月份有进项可以抵扣,我应该怎么做会计分录
借应缴税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费-未交增值税, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
26楼
2022-11-14 16:20:11
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丽丽老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
4.97
解题: 0.05w
引用 @ WQY 发表的提问:
请问选择多缴抵应缴,是不是本期缴款额就会把退税额直接扣除掉,只缴纳剩余部分啊?是多缴抵应缴方便,还是退税方便呢
您好,退税比较麻烦,还是多缴抵应缴
27楼
2022-11-14 16:34:08
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宋艳萍老师
职称:中级会计师,经济师
5.00
解题: 0.49w
引用 @ 微笑的大炮 发表的提问:
留底税额抵扣欠税金额,欠税金额大于留底,会计分录怎么做?
您好:依据国税发〔2004〕112号规定,纳税人发生用进项留抵税额抵减增值税欠税时,按以下方法进行会计处理: (一)增值税欠税税额大于期末留抵税额,按期末留抵税额红字借记应交税费——应交增值税(进项税额)科目,贷记应交税费——未交增值税科目。 (二)若增值税欠税税额小于期末留抵税额,按增值税欠税税额红字借记应交税费——应交增值税(进项税额)科目,贷记应交税费——未交增值税科目。
28楼
2022-11-14 16:45:10
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 翟英 发表的提问:
汇算清缴时计算的应交所得税小于预缴数,税务局不退税,留作以后抵扣,只能抵扣所得税还是不限税种呢,不退税时,怎么做会计分录
您好,抵缴以后期间应缴的企业所得税。不退时无须做账务处理了
29楼
2022-11-14 17:07:43
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 风中的帆布鞋 发表的提问:
多缴税款退回来啦,会计分录?
你好,是今年的,还是去年的。
30楼
2022-11-14 17:36:58
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