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结转应付职工薪酬会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ Αγ 发表的提问:
支付雇员薪金的会计分录 结转9月应付职工工资费用的会计分录
你好 支付雇员薪金的会计分录,借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目 你所指的结转是什么意思,工资只有计提,支付啊
16楼
2022-12-13 08:56:21
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ Shadow 发表的提问:
服务型公司,工资结转成本分录,是借劳务成本贷应付职工薪酬,还是可以直接借主营业务成本,贷应付职工薪酬薪酬?
其实没有太大区别。
17楼
2022-12-13 10:21:34
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Shadow:回复岳老师 好的,谢谢
2022-12-13 10:47:10
岳老师:回复Shadow不客气,祝工作顺利。
2022-12-13 11:15:41
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 111 发表的提问:
结转代扣款项是怎样做分录,1还是21借:应付职工薪酬---工资 贷: 应交税费---应交个人所得税 应付职工薪酬---社会保险2、借:其他应付款---工资 贷: 应交税费---应交个人所得税 应付职工薪酬---社会保险
结转代扣款项是怎样做分录,是1
18楼
2022-12-13 11:36:10
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 十二。 发表的提问:
工业企业,工资分录应该怎么做,用计提和结转吗 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 借:生产成本 贷:应付职工薪酬-工资 这样做对吗
你好,需要计提和结转,分录是对的
19楼
2022-12-13 12:55:31
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十二。:回复萱萱老师 那我和银行存款对账的时候多了一倍工资怎么办
2022-12-13 13:10:40
萱萱老师:回复十二。你好,分录做重复了吧
2022-12-13 13:37:25
十二。:回复萱萱老师 借:应付职工薪酬-工资95243 贷:银行存款 95243借:管理费用-工资15000 贷:应付职工薪酬-工资 15000借:生产成本 80243贷:应付职工薪酬-工资80243 这样出来就会多一倍
2022-12-13 13:51:17
萱萱老师:回复十二。是应付职工薪酬多了吗
2022-12-13 14:19:40
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ Demi 发表的提问:
应付职工薪酬——职工福利费,应付职工薪酬——工资,可以一起结转到管理费用——职工薪酬吗?还是要分开管理费用——福利费?
你好 要分开,列入管理费用福利费科目
20楼
2022-12-13 14:03:39
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 阳光在雨后 发表的提问:
政府会计制度新旧衔接时,应付职工薪酬金额要加在资金结存里边吗?如果加入,以后支付应付职工薪酬时,预算会计怎么做分录?
计提时不会用资金结存,发放才用,资金结存是涉及银行存款零余额那些才用的
21楼
2022-12-13 17:16:55
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阳光在雨后:回复小云老师 支付应付职工薪酬时,银行存款肯定要发生变动,贷方记资金结存,借方是什么科目?
2022-12-13 17:32:23
小云老师:回复阳光在雨后借:行政支出等
2022-12-13 17:55:29
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ A注册公司代理记账余蕾蕾 发表的提问:
老师应付职工薪酬会计分录怎么做
你好,具体啥情况?计提工资么?
22楼
2022-12-13 17:45:57
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A注册公司代理记账余蕾蕾:回复maize老师 是的 老师 是的
2022-12-13 18:03:03
maize老师:回复A注册公司代理记账余蕾蕾看这个截图去参考,参考这个做分录
2022-12-13 18:17:20
3号直播
职称:初级会计师,高级会计师
4.96
解题: 0.54w
引用 @ 雪白的咖啡 发表的提问:
应付职工薪酬的会计分录如何编制
计提工资的时候 借:管理费用 借:销售费用 借:在建工程 借:研发支出 借:生产成本等 贷:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 贷:银行存款等
23楼
2022-12-13 18:11:19
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小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 小企鹅海外购 发表的提问:
应付职工薪酬,工资用每月结转吗
同学,你好,工资每个月按时计提
24楼
2022-12-13 18:32:59
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 阳光 发表的提问:
应付职工薪酬月末需要结转吗
你好,应付职工薪酬,是负债类科目,月末如有余额,应该放在那里不动,不需要把它结转到本年利润去。
25楼
2022-12-18 18:40:16
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阳光:回复汪晨老师 我现在在的公司直接发放工资,还用补计提吗
2022-12-18 19:08:05
汪晨老师:回复阳光你好,需要补计提的。
2022-12-18 19:31:12
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 娜写年华 发表的提问:
17年有一笔会计分录错了,怎么调整。计提工资 借:管理费用。贷:应付职工薪酬,发放的时候做成 借:应付职工薪酬。贷:应付职工薪酬了
调整一下,借应付职工薪酬 贷银行存款
26楼
2022-12-18 18:56:28
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娜写年华:回复马老师 老师,这是17年的账,18年底可以调整吗,不用记以前年度损益吗
2022-12-18 19:16:43
马老师:回复娜写年华你这个又不牵扯损益类科目,不用以前年度损益调整
2022-12-18 19:44:06
娜写年华:回复马老师 好的,知道了
2022-12-18 20:06:59
马老师:回复娜写年华不客气,麻烦给老师五星好评谢谢
2022-12-18 20:17:37
赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 半夏微凉 发表的提问:
应付职工薪酬的会计分录如何编制:
确认时在贷方,发放冲销是在借方。
27楼
2022-12-18 19:01:39
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 吃货小朋友上线了 发表的提问:
今天工资五险一金会计分录, 借 管理费用工资 贷 应付职工薪酬工资 应付职工薪酬社保个人承担 应付职工薪酬社保公司承担 应付职工薪酬公积金公司承担 应付职工薪酬公积金个人承担 老师,请问这个分录有没有问题呀
您好 应该这样计提的 计提 借:管理费用——工资等 管理费用-福利费 管理费用——单位社保费等 管理费用——单位公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬-福利费 应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金
28楼
2022-12-18 19:14:58
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 生活天空 发表的提问:
这题会计分录为啥是借管理费用贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款呢为啥要通过应付职工薪酬这个科目
准则规定的,需要通过应付职工薪酬,只有和职工相关都需要通过这个科目
29楼
2022-12-19 16:42:36
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ 立夏^v^ 发表的提问:
老师,请问下,我之前公司在做计提社保的时候,把“应付职工薪酬”科目作为了一个过渡科目,计提分录: 借:管理费用-社会保险 贷:应付职工薪酬-社会保险 月末还进行结转: 借:应付职工薪酬-社会保险 贷其他应付款-社会保险 但是我看实操课程里面,计提直接到应付职工薪酬,不需要结转到“其他应付款里面”,应该哪样做比较合适呢
单位负担的不用做你上面的第二部 直接交就可以
30楼
2022-12-19 17:01:37
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