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结转应付职工薪酬会计分录
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 香儿 发表的提问:
老师咨询一下,工人的工资放在工程施工~人工费里面,下个月实际发放的时候怎么做,我计提的时候分录是:借工程施工-人工费(工资),贷:应付职工薪酬,那下个月实际发放怎么做,需不需要结转成本
你好 实际发放是借:应付职工薪酬 贷:应交税费-个税 银行存款
91楼
2023-01-06 16:25:20
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香儿:回复轶尘老师 好的,老师在咨询一下,公司收到其他公司销户的款,1000块钱,这个分录怎么出
2023-01-06 16:54:59
轶尘老师:回复香儿只能计入营业外收入科目
2023-01-06 17:21:15
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 阑珊 发表的提问:
计提工资和社保分录借管理费用,借其他应收款;贷应付职工薪酬_工资,贷应付职工薪酬_社会保险。对吗?
借管理费用一工资,社保费,货应付职工薪酬一工资,社保费
92楼
2023-01-06 16:50:59
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阑珊:回复庄老师 谢谢老师
2023-01-06 17:19:27
庄老师:回复阑珊发工资代扣个人社保费,借应付职工薪酬一工资,社保费,贷银行存款,其他应付款一代扣代缴个人社保费
2023-01-06 17:30:25
庄老师:回复阑珊清楚了吗?给个五星好评
2023-01-06 17:42:12
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
通过开户银行划转支付本月职工薪酬会计分录
借应付职工薪酬 贷银行存款
93楼
2023-01-08 17:56:33
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 活力的毛豆 发表的提问:
你好,为什么补提社保费、住房公积金 ,要这样做分录 借:应付职工薪酬 24754.17 贷:应付职工薪酬 24754.17 住房公积金未通过应付职工薪酬计提,现补提: 借:应付职工薪酬 18800 贷:应付职工薪酬 18800\"
你好 补计提 不是应该计提到费用里面吗 怎么是借贷都是应付职工薪酬 谁写的分录?
94楼
2023-01-08 18:25:08
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活力的毛豆:回复meizi老师 一个事务所的会计写的,这样其实不合理对吗
2023-01-08 18:48:23
meizi老师:回复活力的毛豆你好 补计提会涉及费用的 应该要计提到费用 影响损益的
2023-01-08 19:09:46
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 风里的梦 发表的提问:
我提问:老师:员工社保由公司承担的部份发生时怎么做会计分录呀?是当月支付当月的,也要通过应付职工薪酬科目吗?是不是同时也要结转呀?
可以不用通过应付职工薪酬核算 直接计入管理费用-社保(单位) 如果通过应付职工薪酬 要多一笔计提分录 借管理费用社保贷应付职工薪酬
95楼
2023-01-08 18:34:05
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风里的梦:回复李老师 老师能给我一个完整的支付和计提的分录吗
2023-01-08 18:51:31
李老师:回复风里的梦计提借管理费用社保 贷应付职工薪酬 支付社保 借应付职工薪酬-社保(单位)其他应付款个人 贷银行存款
2023-01-08 19:04:13
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 兰溪~~~边城! 发表的提问:
老师您好,马上看一下这道题,我的会计分录有没有写对?如果说这道题,问的应付职工薪酬账目账户余额的话,那么是不是应该减去200?还是说我的理解错了?
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
96楼
2023-01-08 18:56:30
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陈诗晗老师:回复兰溪~~~边城!如果是应余额的话是需要减去200的,你的理解没有错的,同学
2023-01-08 19:25:57
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 逢考必过考神附体 发表的提问:
缴纳社保的会计分录? 应付职工薪酬余额为负数什么意思?
你好 借应付职工薪酬-单位部分社保 其他应收款-个人社保贷银行存款。 你是借方还是贷方负数了
97楼
2023-01-08 19:02:59
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逢考必过考神附体:回复meizi老师 余额为负数
2023-01-08 19:36:27
meizi老师:回复逢考必过考神附体你好 你是不是还没有在工资里面扣除个人部分 到时的其他应收款的金额有余额 或者是你计提少计提了 或者是多计提了少发放了。 去看看你们实际业务
2023-01-08 20:02:41
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.58w
引用 @ 晴叶丝雨 发表的提问:
工会经费-团建费用的会计分录怎么做?要过应付职工薪酬这个科目吗?
一般企业拨缴的工会经费不超过工资薪金总额2%的部分是可以扣除的。 并且工会经费也是职工薪酬的一部分,且工会经费也是为了改善职工文化生活而设立 支出时做帐:借方为职工活动支出-其他活动支出,贷方为银行存款 计提时做帐:借方为生产成本、制造费用、管理费用、销售费用等,贷方为应付职工薪酬-工会会费 将工会经费拨交工会时做帐:借方为应付职工薪酬-工会会费,贷方为银行存款
98楼
2023-01-09 15:17:41
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 冰雪 发表的提问:
老师,缴纳的工会经费税费,会计分录怎么写?需要从应付职工薪酬进行过度?
你好 要的,借管理费用 贷 应付职工薪酬  
99楼
2023-01-09 15:45:32
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冰雪:回复玲老师 我年前没有从这个科目过度,已经报了去年第四季度企业所得税?可有影响
2023-01-09 16:03:36
冰雪:回复玲老师 今年汇算清缴要怎么处理
2023-01-09 16:23:32
冰雪:回复玲老师 老师,我这个是直接交的税费里面的,不应该计入职工福利费吧?
2023-01-09 16:35:21
玲老师:回复冰雪你好 现在汇算前调整分录 就可以的  借应付职工薪酬 贷应付职工薪酬   
2023-01-09 16:54:38
冰雪:回复玲老师 好的,老师
2023-01-09 17:05:43
玲老师:回复冰雪 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2023-01-09 17:17:09
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 忘寒 发表的提问:
每月计提工资分录是借管理费用-工资,劳务成本-工资,贷应付职工薪酬,下个月发工资的时候分录是,借应付职工薪酬,劳务成本。贷库存现金。期末没有结转。这样我的财务报表里期末应付职工薪酬就有劳务成本的数据一直累计在那显示出来是应付未付的职工薪酬了,这样要怎么调整啊?
是的,确认收入,借:主营业务成本贷:劳务成本即可
100楼
2023-01-09 16:12:36
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晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 发表的提问:
收到电费的专票发票,在应付职工薪酬里过一遍,这样做会计分录可以吗?
您好,同学,水电费是指员工宿舍的吗?还是正常办公的??
101楼
2023-01-09 16:32:04
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娇:回复晓宇老师 是正常办公费电费
2023-01-09 16:48:52
晓宇老师:回复正常办公的电费是不通过应付职工薪酬科目的,直接计入费用。
2023-01-09 17:05:58
黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 快乐满满 发表的提问:
老师好!已经发给工人的工资属于成本类还是负债类?写会计分录的时候应该写职工薪酬还是写应付职工薪酬,两者的区别是什么?
你好,计提时,借:管理费用或相关成本 贷:应付职工薪酬 支付时,借:应付职工薪酬 贷:银行或现金
102楼
2023-01-09 16:44:59
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快乐满满:回复黄老师 老师,出纳做现金日记账和银行日记账,计提是由出纳记录还是会计记录?
2023-01-09 17:07:29
黄老师:回复快乐满满你好,请问计提什么呢?出纳是以实际发生数入账的
2023-01-09 17:37:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 阿涅 发表的提问:
老师好,公司有两个管理层聚餐,开回餐票一张,金额200元,现金报销。 请问需要怎么做会计分录?需不需要用到应付职工薪酬科目?
你好,这样做分录 借;管理费用 , 贷;应付职工薪酬—福利费 借;应付职工薪酬—福利费 , 贷;库存现金
103楼
2023-01-10 15:46:19
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阿涅:回复邹老师 这部分支出需要计入工资缴纳个税吗?
2023-01-10 16:03:41
邹老师:回复阿涅你好,这个是公司据实发生的支出,不需要计入个人所得计算缴纳个人所得税
2023-01-10 16:25:32
阿涅:回复邹老师 那么只用凭报销单和发票,就可以报销了吗?
2023-01-10 16:44:14
邹老师:回复阿涅你好,是的,是这样的
2023-01-10 17:06:16
阿涅:回复邹老师 好的老师,还有一个问题,税前的扣除比例是多少呢
2023-01-10 17:24:06
邹老师:回复阿涅你好,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分准予扣除。
2023-01-10 17:46:26
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 骆旭燕 发表的提问:
交纳的五险一金做会计分录要通过应付职工薪酬科目吗?怎么做会计分录呢?
您好,是的。交纳时分录,借;应付职工薪酬-社保,应交职工薪酬-公积金,贷;现金或者银行存款。
104楼
2023-01-10 15:58:59
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骆旭燕:回复王雁鸣老师 计提时: 借:管理费用-保险费 贷:应付职工薪酬-养老保险、医疗保险等 交纳时: 借:应付职工薪酬-养老保险、医疗保险等 其他应收款-代扣代缴社保费 贷:银行存款 老师,这样做对吗?
2023-01-10 16:25:35
王雁鸣老师:回复骆旭燕您好,对的。
2023-01-10 16:46:53
骆旭燕:回复王雁鸣老师 老师,补缴16年的个人所得税,当时会计没把个税这部分做到应付职工薪酬中,也没计提这部分费用,这部分费用属于16年度的,17年补缴时做会计分录借利润分配-未分配利润,贷银行存款行吗?
2023-01-10 17:00:50
王雁鸣老师:回复骆旭燕您好,可以的。
2023-01-10 17:28:11
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ xue xue 发表的提问:
企业购买的食品用于下午茶,会计分录是否为:借:应付职工薪酬---福利 贷:现金?
是的,可以这样做分录的了
105楼
2023-01-10 16:17:53
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xue xue:回复袁老师 那老师,也就是零食食品可以用来报销是吗?
2023-01-10 16:37:11
袁老师:回复xue xue是的,这个是可以报销的了
2023-01-10 17:03:50

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