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结转应付职工薪酬会计分录
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 孟祥海 发表的提问:
老师!退回社保会费的会计分录怎么做?计提时已走应付职工薪酬。
借 银行存款贷营业外收入
76楼
2023-01-03 15:55:05
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 淡然若水 发表的提问:
如果应付职工薪酬计提多了如何来冲销会计分录如何来做
您好,按原分录,多计提的金额,做负数处理即可。
77楼
2023-01-03 16:17:36
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淡然若水:回复王雁鸣老师 你说的负数是什么意思那具体的会计分录如何来做呢
2023-01-03 16:45:22
王雁鸣老师:回复淡然若水您好,比如当时计提时,借;管理费用-工资,贷:应付职工薪酬-工资,则多提部分冲回时,借;管理费用-工资,负数,贷:应付职工薪酬-工资,负数。
2023-01-03 17:01:16
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
工程应付职工薪酬114000元,应交税费5000元会计分录
借:应付职工薪酬 借:应交税费 贷:贷:库存现金 贷:库存现金
78楼
2023-01-03 16:40:37
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 妈妈爱菠菜 发表的提问:
在做先扣工资再交社保的会计分录时:计提工资的时候会涉及到应付职工薪酬,但是不计提的时候不会涉及到,这个应付职工薪酬在这里怎么理解的,理解为负债结转到费用?没听过这样说的呀 计提工资时:1/借:管理费用 不计提: 贷:应付职工薪酬 发工资的时候:2/借:应付职工薪酬 直接发工资:借: 管理费用
不管是否计提,都要进入管理费用科目;一般记账都要通过应付职工薪酬 负责科目中转的。
79楼
2023-01-03 16:56:58
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 木槿花 发表的提问:
3月份我计提工资分录做错了,4月份才发现!错误的分录如下:计提分录 借:管理费用—职工薪酬 20000 贷:应付职工薪酬—应付职工工资 20000 发放分录 借:应付职工薪酬—应付职工工资 2000 其他应付款法人 (软件做账,计提和发放做在一个凭证里了)正确的应该是 计提分录 借:管理费用—职工薪酬 2000 贷:应付职工薪酬—应付职工工资 2000 发放分录 借:应付职工薪酬—应付职工工资 2000 我把计提时工资2000元写成20000元,请问老师本月我是应该全部做红字分录冲销上月凭证吗?再做一份正确的分录?
借:管理费用—职工薪酬 红字18000 贷:应付职工薪酬—应付职工工资 红字18000
80楼
2023-01-04 16:14:39
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木槿花:回复张艳老师 老师第一张图片是错误的分录,第二张是我本月想冲销上月的凭证,再重新做一张正确的,行吗?
2023-01-04 16:28:43
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 祖吴亮CoCo 发表的提问:
公司为员工支付的工作餐;借:应付职工薪酬-职工福利,贷现金 , 月底再做一笔结转:借管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬,这样做分录对吗?
你好,公司为员工支付的工作餐;借:应付职工薪酬-职工福利,贷现金 , 月底再做一笔结转:借管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬 可以 的
81楼
2023-01-04 16:28:35
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 朱小茱 发表的提问:
之前挂账的应付职工薪酬,现在不用付款了,要怎么做会计分录?借应付职工薪酬,贷营业外收入?
你好,借方通常是做你做计提的分录,比如管理费用科目
82楼
2023-01-04 16:42:35
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朱小茱:回复邹老师 计提工资的时候是借管理费用-职工薪酬,贷应付职工薪酬,现在这笔钱不用付了,要怎么做分录
2023-01-04 16:54:59
邹老师:回复朱小茱借;应付职工薪酬 贷;管理费用
2023-01-04 17:11:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 凌飞 发表的提问:
当月工资当月计提,某员工的当月支付了,会计分录是这样写吗?借:管理费用-应付职工薪酬贷:应付职工薪酬-员工工资借:应付职工薪酬-员工工资贷:银行存款
你好,是的,是这样做计提,支付分录
83楼
2023-01-04 16:53:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 优雅的音响 发表的提问:
我看有个公司的做账方法是每个月应付职工薪酬都要结转,是这样的,借:xx费用,贷:应付职工薪酬 请问下结转的应付职工薪酬贷方表示什么意思呢?算不算计提的
你好!这个是计提,不算是结转
84楼
2023-01-05 16:14:15
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 祖吴亮CoCo 发表的提问:
老师:年夜饭具体分录 借:应付职工薪酬--福利费,贷:银行存款。月底结转 借:管理费用--福利费,贷:应付职工薪酬--福利费???
先计提,再支付
85楼
2023-01-05 16:35:42
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祖吴亮CoCo:回复邹老师 公司不计提的话直接做 借:管理费用--福利费,贷:银行存款。可以吗??
2023-01-05 17:03:21
邹老师:回复祖吴亮CoCo按规定是先计提,再支付 你非要这么做,我也没有什么好办法
2023-01-05 17:17:43
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.71w
引用 @ 长情的胡萝卜 发表的提问:
老师 你好 单位部分的社保计提后 分录借:管理费用 贷应付职工薪酬 年末时结转损益 借:本年利润 贷:管理费用 想问一下 做工资时 也要先计提 借:管理费用 贷应付职工薪酬 结转时 借:本年利润 货:管理费用 要结转两笔损益 会不会重复结转呢
哈哈,不会结转重复的,虽然都是管理费用,但是,他的明细科目是不同的。
86楼
2023-01-05 16:48:46
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ Victoria 发表的提问:
老师,之前会计计提工资做错了:借:应付职工薪酬 贷应付职工薪酬,我这边发现之后订正了:先冲红那笔分录,后做了一笔借:管理费用贷应付职工薪酬,但是应付职工薪酬多了一笔,这个怎么调整
这是计提的分录,支付时就会冲应付职工薪酬
87楼
2023-01-05 16:53:59
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Victoria:回复文文老师 但是,支付之后应付职工薪酬就是多了那笔钱
2023-01-05 17:22:22
Victoria:回复文文老师 他当时计提的时候就借贷都写了应付职工薪酬,我冲红后,最终还是多了一笔应付职工薪酬贷方
2023-01-05 17:42:48
Victoria:回复文文老师 老师这个怎么调整
2023-01-05 18:01:56
文文老师:回复Victoria借:应付职工薪酬 贷应付职工薪酬  这笔分录不管是否冲销,均不会影响应付职工薪酬余额。
2023-01-05 18:22:09
文文老师:回复Victoria后做了一笔借:管理费用贷应付职工薪酬 ,这才会形成贷方余额
2023-01-05 18:35:54
芳芳老师
职称:中级会计师,初级会计师
3.45
解题: 0.11w
引用 @ 陶醉的蜻蜓 发表的提问:
老师,您好,新政府会计制度下,工资计提具体如何会计分录呀?应付职工薪酬下面设置哪些明细科目呢
应付职工薪酬下设置工资、奖金等科目
88楼
2023-01-06 15:34:07
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芳芳老师:回复陶醉的蜻蜓借费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行
2023-01-06 16:14:05
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 朝欣 Sara 发表的提问:
工会经费计提问题 工会经费的计提比例 是按管理费用工资的金额*2%吗? 分录如下 计提工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保(个人部分) 应付职工薪酬-公积金(个人部分) 其他应付款(党费) 计提工会经费 借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬-工会经费
分录是正确的,工会经费的计提比例 是按管理费用工资的金额*2%
89楼
2023-01-06 16:02:32
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 253768327 发表的提问:
工会经费要计提吗?如要分录借:管理费用贷:应付职工薪酬交时借:应付职工薪酬贷:银行存款对吗?
你好,需要计提的,分录是对的。
90楼
2023-01-06 16:09:58
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253768327:回复彩丽老师 是按应发数计提吗?
2023-01-06 16:22:12
253768327:回复彩丽老师 是不是贷方发生额
2023-01-06 16:33:16
彩丽老师:回复253768327按每月全部职工工资总额的2%计提
2023-01-06 16:52:53

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