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结转应付职工薪酬会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 发表的提问:
老师:工资表上的数等不等于会计分录时的应付职工薪酬数。
你好,一般是相等的
46楼
2022-12-23 16:54:31
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 发表的提问:
应付职工薪酬于额在借方,怎么调节,具体的会计分录是?
是不是少计提了 补提一下 借XX费用 贷应付职工薪酬
47楼
2022-12-23 17:10:49
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涵:回复李老师 老师,发放的时候怎么做会计分录了
2022-12-23 17:27:36
李老师:回复借应付职工薪酬 贷银行
2022-12-23 17:55:27
涵:回复李老师 我以前是借方应付职工薪酬,贷方银存,以你以上那样计提了,具体发放的时候怎么做会计分录?
2022-12-23 18:14:23
涵:回复李老师 这样的话一借一贷也平了,在资产负债表中应付职工薪酬还是在借方啊
2022-12-23 18:28:08
李老师:回复一借一贷 平了 就没有余额的啊
2022-12-23 18:51:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ Fighter 发表的提问:
做分配工资的会计分录的时候,应付职工薪酬是应发金额还是实发金额?
你好,是根据应发工资
48楼
2022-12-23 17:17:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 荆晶 发表的提问:
老师,图上我用红色划出的➕8000和➕5400我不太理解,为什么不是减呢?我看上面的会计分录是借应付职工薪酬
这里阐述的发生额是直接考虑的是借方发生额,不是贷方,所以是+,而不是-。 如果你全部考虑贷方发生额,你就变换一下就可以了
49楼
2022-12-24 16:43:27
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 感动的唇彩 发表的提问:
老师,我想问一下,做6月的会计分录时:发工资时:应付职工薪酬:11200,库存现金:11200,计提工资时:管理费用11200 应付职工薪酬:11200,现在做7月份的会计分录:提工资时:管理费用:16500 应付职工薪酬:16500,付工资时:应付职工薪酬:11200 库存现金:11200 , 这样的话,本期应付职工薪酬期末 会有余额,这样可以吗?
你好!那就是有未发放的,最好是转到其他应付款里边,不要在应付职工薪酬科目下有余额
50楼
2022-12-24 17:09:43
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感动的唇彩:回复晓海老师 都发了,只是这个月涨工资了,计提的工资涨到了16500,可是发上个月工资时时11200, 这样才产生的余额
2022-12-24 17:35:39
晓海老师:回复感动的唇彩那就有余额下月冲平,你们工资分录有问题。
2022-12-24 17:49:55
感动的唇彩:回复晓海老师 下月会实发16500,只是这个月的会计分录会有余额。 那要怎么做会计分录呢?
2022-12-24 18:10:13
晓海老师:回复感动的唇彩你们分录本身有问题,应该是7月计提当月的8月发放,9月发放8月的,这样正常的余额应该是下月发放的数。
2022-12-24 18:34:25
感动的唇彩:回复晓海老师 我现在做的是7月份的会计分录:计提的是七月份的,发的是六月份的,7七月份涨工资了,计提的是16500,实发六月是11200,,这样错了吗?不然应该怎样写会计分录呢?
2022-12-24 18:53:44
晓海老师:回复感动的唇彩6月分计提的工资呢?余额在哪里?
2022-12-24 19:17:55
感动的唇彩:回复晓海老师 6月份计提6月份是11200,实发5月份是11200,都是11200,所以没有余额 但是这个月的应付职工薪酬这一项,借:11200 贷:16500 这样的明细账里面,期末就有余额,之前都是借11200,贷11200,期末就是0了
2022-12-24 19:29:59
晓海老师:回复感动的唇彩你没明白,从头开始就有问题。期末应该有余额,除非你们是当月计提当月发放,或先发放后计提才会没有余额。
2022-12-24 19:44:07
感动的唇彩:回复晓海老师 那老师你不是说:不要在应付职工薪酬科目下有余额 吗?
2022-12-24 19:59:12
晓海老师:回复感动的唇彩当月计提当月发放,或先发放后计提才会没有余额。
2022-12-24 20:28:48
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ 调皮的睫毛 发表的提问:
应付职工薪酬为什么在贷方呢?已经结转过的不应该在借方吗?
你没有发下去吧 发放之后没余额
51楼
2022-12-24 17:14:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 迷路的胡萝卜 发表的提问:
问一下,就是应付职工薪酬带薪缺勤结转下年如何理解啊?
您好,应付职工薪酬带薪缺勤结转下年,就是累积带薪缺勤的一种处理方法,是指带薪缺勤权利可以结转下年的带薪缺勤,本期尚未用完的带薪缺勤权利可以在下年期间使用。婚丧假、产假、病假等带薪休假权利不能结转下期,故累积带薪缺勤主要是累积带薪年休假。
52楼
2022-12-25 15:48:57
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ 念涵 发表的提问:
往年的应付职工薪酬一直没有结转,现在怎么冲销。
没有支付吗?还是支付了没有做账
53楼
2022-12-25 16:01:14
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念涵:回复郭老师 已经支付,应付职工薪酬贷方有余额。
2022-12-25 16:17:19
郭老师:回复念涵那就是你支付没有做,你的银行存现金能一致吗
2022-12-25 16:34:44
念涵:回复郭老师 工资是老板用现金支付,如果库存现金没有那么多可以在账上问老板。贷:其他应该款一老板名字,借:库存现金。一直是这样做的,只是借老板的越来越多。
2022-12-25 17:00:04
郭老师:回复念涵如果是你老板自己的前发的可以这么做 让他投资不就不用借钱了
2022-12-25 17:25:51
念涵:回复郭老师 那会计分录怎么做?
2022-12-25 17:38:52
郭老师:回复念涵什么业务的会计分录?
2022-12-25 18:04:48
念涵:回复郭老师 应付职工薪酬贷方余额用老板的钱支付怎么冲销掉
2022-12-25 18:24:53
郭老师:回复念涵借应付职工薪酬贷其他应付款
2022-12-25 18:38:30
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ A会计学堂王 发表的提问:
代扣上月应付职工薪酬中各项个人部分款项的会计分录该怎么做呢?
你好 那你之前挂了其他应收款的话 。 现在做借应付职工薪酬-工资贷其他应收款 银行存款等
54楼
2022-12-25 16:25:27
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ 激昂的夕阳 发表的提问:
本月应付职工薪酬70 000 按各部门职工工资总额的20%提取职工养老保险。会计分录怎么写?
如果是企业负担的 借管理费用,社保贷应付职工薪酬社保。
55楼
2022-12-25 16:53:19
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 未来可期6666 发表的提问:
计提工资分录对吗?借:管理费用――应付职工薪酬,贷:应付职工薪酬 同时,借:应付职工薪酬,贷:其他应付款――应付工资 x×人
您好 计提工资 借 管理费用~工资 贷 应付职工薪酬~工资 发放工资 借 应付职工薪酬~工资 贷 银行存款
56楼
2022-12-25 17:11:59
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未来可期6666:回复bamboo老师 我是不是应该在应付职工薪∽工资下再说辅助核算xx人,要不然无法看出某个人的工资还有多少没领,小公司,不按月发放,工人都是没钱花了支以前的工资,并不是一发发一整月
2022-12-25 17:40:38
未来可期6666:回复bamboo老师 我4月都是按上边提问的分录做的,不改行吗?有什么影响
2022-12-25 18:05:52
bamboo老师:回复未来可期6666您那样写分录也可以 那您可以计提凭证后面附工资表 发放的后面附发放表
2022-12-25 18:28:28
宋艳萍老师
职称:中级会计师,经济师
5.00
解题: 0.49w
引用 @ LJ 发表的提问:
计提公积金 借:应付职工薪酬-住房公积金 其他应付款-住房公积金 贷:应付职工薪酬-住房公积金 结转公积金 借:管理费用-住房公积金 贷:应付职工薪酬-住房公积金 扣公积金 借:应付职工薪酬-住房公积金 应付职工薪酬-住房公积金 贷:银行存款 这是前面会计做的分录,不太理解什么意思?
您好:第一步计提公积金:应付职工薪酬-住房公积金(公司部分) 其他应付款-住房公积金(个人部分) 第二步:结转公积金, 把公司部分的转入管理费用 第三步:缴纳公积金:把第一步贷方的公积金金额,用银行存款支付出去。
57楼
2022-12-26 15:29:02
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赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ Ae…柠檬 发表的提问:
计提工资的会计分录,可以借管理费用-管理人员职工薪酬,贷应付职工薪酬吗?
贷:应付职工薪酬-应付工资
58楼
2022-12-26 15:56:46
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 学堂用户_ph599698 发表的提问:
以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付在等待期内资产负债表日的会计处理中,贷方涉及的会计科目分别是(  )。 A.应付职工薪酬、应付职工薪酬 B.资本公积、应付职工薪酬 C.应付职工薪酬、资本公积 D.资本公积、资本公积
B.资本公积、应付职工薪酬
59楼
2022-12-26 16:26:26
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
老师 支付工人人工费会计分录 借:应付职工薪酬-人工费 贷:库存现金 月底结转成本这样可以吗
你好,需要先计提,然后支付的
60楼
2022-12-26 16:47:13
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