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用现金直接发工资会计分录
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 香豆 发表的提问:
公司对销售部采用定额备用金制度,销售部王军持经领导审核的定额备用金申请表申请备用金2000元,现金付,会计分录怎么做
借 其他应收款 2000 贷 银行存款/库存现金2000
271楼
2023-03-20 14:47:54
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香豆:回复紫藤老师 为啥不是销售费用呢
2023-03-20 15:05:57
紫藤老师:回复香豆申请备用金就是其他应收款
2023-03-20 15:20:39
香豆:回复紫藤老师 销售部门报销差旅费,一律走管理费用吗?还是按部们
2023-03-20 15:46:46
紫藤老师:回复香豆销售部门报销差旅费
2023-03-20 16:09:41
紫藤老师:回复香豆销售部门报销差旅费是销售费用
2023-03-20 16:20:14
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 小吳童鞋 发表的提问:
老师,如果我饭堂费用,没有先计提,直接是每发生一笔业务做一个分录,那我做分录的时候可以直接是:借:管理费用-福利费 贷:现金吗?还是:应付职工薪酬-福利费 贷:现金 ,月末再结转成管理费用?
借:管理费用-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 现金
272楼
2023-03-20 14:55:27
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.83w
引用 @ 罗冰洁 发表的提问:
工人离职直接结算工资,未到工资发放日,分录要怎么写?借:生产成本-A,贷:库存现金。是这样吗?
你好,借应付职工薪酬贷,库存现金。
273楼
2023-03-20 15:02:58
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 菲洱 发表的提问:
多发了员工的工资经过银行存款,员工用现金退回应该怎么做会计分录?
您好1借现金 贷应付职工薪酬
274楼
2023-03-21 14:04:48
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菲洱:回复宋生老师 老师,要是借现金,贷管理费用-工资,可以不?
2023-03-21 14:20:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ 诺诺妈咪 发表的提问:
当月直接给股东分红200000,不计提直接已现金方式支付,怎么做分录,,原来做的分录借,利润分配20万,贷,现金200000 现在资产负债表的未分配利润和利润表的累计数差分红金额,
你好,资产负债表与利润表符合这个勾稽关系就可以的 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润
275楼
2023-03-21 14:23:05
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诺诺妈咪:回复邹老师 现在不符差分红这个金额,怎么做
2023-03-21 14:39:59
邹老师:回复诺诺妈咪你好,有这个差额是正常的,符合这个勾稽关系(未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润)就可以的
2023-03-21 14:58:09
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 心若回眸 发表的提问:
之前的税盘做的分录是借:应交税费——减免税贷:库存现金,这个月想用来抵税还做会计分录吗?还是直接在纳税申报表里直接填列?
借:应交税费——减免税贷:库存现金,这个月想用来抵税还做会计分录
276楼
2023-03-21 14:31:55
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心若回眸:回复紫藤老师 抵税
2023-03-21 14:45:41
紫藤老师:回复心若回眸你好,还是需要做账的
2023-03-21 15:11:38
心若回眸:回复紫藤老师 那怎么做呢?
2023-03-21 15:38:46
紫藤老师:回复心若回眸1、一般纳税人 1)购入专用设备时, 借:管理费用(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 抵减增值税应纳税额时, 借:应交税费—应交增值税(抵减税款) 贷:管理费用
2023-03-21 15:53:40
心若回眸:回复紫藤老师 我的意思是税盘一买来时应交税费—就挂借方了,这个月有了销项税想抵扣掉,那怎么把借方这个应交税费的科目结平
2023-03-21 16:21:23
紫藤老师:回复心若回眸借:应交税费—应交增值税(抵减税款) 贷 应交税费(进项)
2023-03-21 16:35:25
紫藤老师:回复心若回眸你不需要买来时应交税费—就挂借方了,因为这是全额抵扣的
2023-03-21 16:59:51
心若回眸:回复紫藤老师 我怕忘了所以一买来就挂借方了
2023-03-21 17:20:34
紫藤老师:回复心若回眸你可以把错误凭证冲掉,然后做正确的分录
2023-03-21 17:35:42
心若回眸:回复紫藤老师 抵扣完了账上的应交增值税(抵减税款)借方不有余额吗?怎么抹掉
2023-03-21 17:46:36
紫藤老师:回复心若回眸应交增值税(抵减税款)转入未交增值税
2023-03-21 18:08:10
心若回眸:回复紫藤老师 这个分录是在我报税的这个月写?还是下个月呢?能具体写一下这个分录吗?
2023-03-21 18:22:01
紫藤老师:回复心若回眸首先把错误凭证冲掉 1、一般纳税人 1)购入专用设备时, 借:管理费用(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 抵减增值税应纳税额时, 借:应交税费—应交增值税(抵减税款) 贷:管理费用
2023-03-21 18:46:29
心若回眸:回复紫藤老师 冲完了
2023-03-21 19:00:34
紫藤老师:回复心若回眸然后做正确的分录就可以了
2023-03-21 19:11:15
心若回眸:回复紫藤老师 借:应交税费——未交增值税贷:应交税费——应交税费(抵免税款)是在报税的这个月做?还是下个月呢?
2023-03-21 19:36:16
紫藤老师:回复心若回眸借:应交税费——未交增值税贷:应交税费——应交税费(抵免税款)是在报税的下个月
2023-03-21 19:50:01
心若回眸:回复紫藤老师 明白了,感谢老师耐心的回答,谢谢
2023-03-21 20:03:47
紫藤老师:回复心若回眸不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-03-21 20:20:24
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小丽 发表的提问:
在会计处理上为什么需要计提利息,税金,工资了,这样做和直接做支付利息,税金和工资的分录有什么区别?
您好!如果是当月发生,当月支付,就可以不用计提,如果是当月发生,以后月度支付,就先计提。
277楼
2023-03-21 14:44:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 阳光 发表的提问:
公司发工资的时候都是直接走的管理费用,没有计提过,现在本月交个税了,怎么做分录?
您好!你之前的分录怎么做的呢
278楼
2023-03-22 13:58:57
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大海老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ Fairy 发表的提问:
有3500元的工资是用现金发的,还有10000元工资是用银行存款发的,请问怎么做会计分录,需要计提吗
您好,不论工资发放形式是怎样,都需要计提 计提时,借管理费用13500,贷应付职工薪酬13500 发放时,借应付职工薪酬13500,贷银行存款10000,库存现金3500
279楼
2023-03-22 14:27:18
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Fairy:回复大海老师 好的,谢谢
2023-03-22 14:50:03
大海老师:回复Fairy不客气,满意请给五星好评,谢谢
2023-03-22 15:14:03
Fairy:回复大海老师 10000的是新员工,计提的时候需要补计提吗
2023-03-22 15:32:46
大海老师:回复Fairy之前是没有计提吗,如果之前没有计提的话,需要补计提
2023-03-22 15:59:35
赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ jiaoqlp 发表的提问:
销售货物款已收,发票已开,后期出现质量异议,直接赔偿部分金额,会计分录怎么做
你好,开红字发票处理对应赔偿金额
280楼
2023-03-22 14:44:59
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小默老师
职称:中级会计师,高级会计师
4.98
解题: 1.28w
引用 @ 学堂用户kjgu6v 发表的提问:
销售商品后收到现金,现金再存入银行,会计分录的借方是直接写银行存款还是先写库存现金然后再记存入银行的会计分录?
你好同学,需要先记入现金,然后存入银行时再增加银行存款,减少库存现金
281楼
2023-03-23 14:00:58
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ ????的???? 发表的提问:
请问财政零余额账户支取现金,用于发放工资,会计分录怎么做
你好! 借:事业支出 贷:零余额账户用款额度
282楼
2023-03-23 14:16:07
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????的????:回复蒋飞老师 谢谢
2023-03-23 15:02:01
蒋飞老师:回复????的????您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-03-23 15:27:37
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 嗷呜 发表的提问:
委托加工,商品直接从委托加工厂发货,会计分录怎么做。
您好!还是一样的, (1)委托方与受托方签订委托加工合同后,按合同向受托方发出委托加工物资: 借:委托加工物资 贷:原材料 对于发生的运杂费,做如下分录: 借:委托加工物资 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:银行存款 (2)受托方加工完成时,委托方向受托方支付加工费等 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进) 贷:银行存款应付账款 直接销售的时候 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 结转销售成本 借:主营业务成本 贷:委托加工物资
283楼
2023-03-23 14:45:00
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嗷呜:回复宋生老师 老师如果,委托加工无发票呢。怎么挂账,基本户有流水。
2023-03-23 15:08:11
宋生老师:回复嗷呜您好!您可以先用收据入账,等汇算清缴再调整。
2023-03-23 15:27:40
璟坨坨老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.07w
引用 @ 寂寞的绿茶 发表的提问:
税金及附加直接缴纳的会计分录
您好同学。 借:应交税费 贷:银行存款
284楼
2023-03-26 18:49:06
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ TST敏子 发表的提问:
老师你好,单位给员工发放工资,里面包括了直接扣除员工的工装款,还有每月返给员工的工装款都直接做在了工资里面,会计分录咋做,发工资的时候直接做在一张凭证上,可以不
借:**费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其它应付款-工装 贷:银行存款 ---这个是扣款 借:应付职工薪酬 其它应付款 贷:银行存款 --这个是还款
285楼
2023-03-26 18:54:44
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TST敏子:回复何江何老师 老师反还租赁费和保证金分录咋做
2023-03-26 19:23:10
何江何老师:回复TST敏子借:其它应付款--保证金 贷银行存款
2023-03-26 19:45:08
TST敏子:回复何江何老师 老师你好
2023-03-26 20:06:43
何江何老师:回复TST敏子同学我这样讲你明白了吗
2023-03-26 20:21:41

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