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管理费用月末结转会计分录
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小小明 发表的提问:
我们公司是筹办期,发生费用时我的分录是:借:管理费用——开办费 贷:现金 月末时我结转到长期待摊费用借:长期待摊费 贷:管理费用——开办费 这样做对吗?
你好,发生的费用你直接计入管理费用-开办费了,怎么还有一个长期待摊费用有金额?只设一个科目就行
256楼
2023-03-19 16:00:20
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小小明:回复吴月柳 筹备期的费用不是要等投产之后可以一次性摊销或5年内摊销吗?
2023-03-19 16:27:38
小小明:回复吴月柳 我是归集到长期待摊费里面再摊销,这样不对吗
2023-03-19 16:45:47
吴月柳:回复小小明只能用一个科目,要么用管理费用-开办费,要么用长期待摊费用-开办费再进行摊销
2023-03-19 16:57:56
小小明:回复吴月柳
2023-03-19 17:27:19
吴月柳:回复小小明
2023-03-19 17:51:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.62w
引用 @ A(*^_^*)A会计郑老师 发表的提问:
到月底结转费用的会计分录怎样写
你好,你是指期间费用结转到本年利润吗?
257楼
2023-03-19 16:14:40
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 发表的提问:
做管理费用的手工帐这个月的管理费用服务费(上个月核名掏了800当时的分录是 借管理费用 服务费800 贷库存现金 这个月核名结果出来没有成功退回来700 我做的分录是 借库存现金 700 贷管理费用 服务费 700 )那手工帐最后结转的之后怎么结转呢 本月合计怎么写呢 我是内账
退700元的分录是: 借:库存现金700 借:管理费用——服务费-700 再结转 借:本年利润 -700 贷:管理费用——服务费 -700
258楼
2023-03-19 16:41:29
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嘟:回复李爱文老师 要用红字写吗老师
2023-03-19 17:03:05
李爱文老师:回复用红字进行登录处理。属于红字凭证
2023-03-19 17:14:41
嘟:回复李爱文老师 @李爱文老师:老师我做手工帐 上个借方余额是1000 如果这个借方是负700的话 那余额是不是就是300了
2023-03-19 17:38:57
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 天使的翅膀 发表的提问:
老师,上年第一个月社保没有计提,银行缴纳时做在了“管理费用—工资”,没做在“管理费用—社保”月末结转时却结转“管理费用—社保”,导致两个科目都不平今年我要怎么调整?
你好 先把你的缴纳管理费用-工资 调整下 。 你之前缴纳的时候分录怎么做的
259楼
2023-03-19 16:57:06
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天使的翅膀:回复meizi老师
2023-03-19 17:28:16
天使的翅膀:回复meizi老师 我这个月做借:管理费用—社保1030.98 贷:管理费用—工资1030.98 账面平了,但利润表不对了,其实1030.98我去年已经结转过了
2023-03-19 17:47:03
meizi老师:回复天使的翅膀你好 你计提不是应该走应付职工薪酬科目去过渡的 。 你单位部分才计提 个人部分是不计提的。 你要走以前年度损益调整来做
2023-03-19 18:13:13
天使的翅膀:回复meizi老师
2023-03-19 18:41:10
天使的翅膀:回复meizi老师 我这样做也还是产生1030.98的费用
2023-03-19 19:02:42
meizi老师:回复天使的翅膀你好 你不能直接在2020年去调整。 你要走以前年度损益调整来做 。 先把你之前做管理费用-工资的分录红冲了。 在去调整
2023-03-19 19:14:04
天使的翅膀:回复meizi老师 小企业会计制度是不是不能用以前年度损益调整
2023-03-19 19:32:32
meizi老师:回复天使的翅膀你好 是的 直接走未分配利润来做的。 小企业会计准则没这科目
2023-03-19 19:47:55
天使的翅膀:回复meizi老师 那我这个月先做一笔借:管理费用—工资 -1030.98 贷什么呢?管理费用—社保的先不调整
2023-03-19 20:01:09
meizi老师:回复天使的翅膀你好 你们系统是否可以反结账去修改 可以允许反结账操作不 反倒上年去操作修改
2023-03-19 20:29:41
天使的翅膀:回复meizi老师 跨年了不能反结账了吧
2023-03-19 20:46:41
meizi老师:回复天使的翅膀你好 有的财务系统是可以支持反结账的 那你就做 1借银行存款或者库存现金 贷.未分配利润 -管理费用-工资 这笔 然后做 借未分配利润-管理费用-社保 贷银行存款或者库存现金 这笔 你是直接没走应付职工薪酬科目的嘛 ; 你实际结转是对的 只是把管理费用社保做成了管理费用-工资去了
2023-03-19 21:14:12
天使的翅膀:回复meizi老师 哦,好的 谢谢
2023-03-19 21:38:34
meizi老师:回复天使的翅膀不客气 帮到你就好
2023-03-19 22:03:43
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ ? 发表的提问:
月末结转怎么做分录,成本,费用,利润
您好,借:本年利润 贷:费用成本 借:收入 贷:本年利润
260楼
2023-03-19 17:26:59
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 小吳童鞋 发表的提问:
老师,如果我饭堂费用,没有先计提,直接是每发生一笔业务做一个分录,那我做分录的时候可以直接是:借:管理费用-福利费 贷:现金吗?还是:应付职工薪酬-福利费 贷:现金 ,月末再结转成管理费用?
借:管理费用-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 现金
261楼
2023-03-20 14:16:54
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小吳童鞋 发表的提问:
老师,如果我饭堂费用,没有先计提,直接是每发生一笔业务做一个分录,那我做分录的时候可以直接是:借:管理费用-福利费 贷:现金吗?还是:应付职工薪酬-福利费 贷:现金 ,月末再结转成管理费用?
您好!可以直接记入管理费用。
262楼
2023-03-20 14:42:20
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小吳童鞋:回复宋生老师 直接是管理费用,不需要再做成是应付职工薪酬了吗?
2023-03-20 15:06:51
宋生老师:回复小吳童鞋您好!是的。可以直接借:管理费用 贷现金。
2023-03-20 15:18:42
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
筹建期的公司月末要计提和结转什么呢,筹建期的费用我都计入管理费用-开办费了
这个可以计入开办费的了,你的做法是正确的了
263楼
2023-03-20 15:01:23
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ RR 发表的提问:
我每月做在研发支出-费用化支出的费用,每个月月末要不要结转到管理费用-研究费还是每年结转一次?
你好 需要结转到管理费用核算的 月末转
264楼
2023-03-20 15:08:58
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RR:回复meizi老师 快账软件的会自动结转吗?
2023-03-20 15:19:22
meizi老师:回复RR你好 自己结转 一般损益科目是设置自动的
2023-03-20 15:41:45
RR:回复meizi老师 可是研发支出-费用化支出是属于成本类啊,不是损益类
2023-03-20 16:02:27
meizi老师:回复RR你好 你费用化了期末要结转到管理费用 管理费用月末要结转到本年利润
2023-03-20 16:17:46
RR:回复meizi老师 那研发支出转到管理费用是软件自动结转的?因为我也不可能一条条手动结转
2023-03-20 16:46:58
meizi老师:回复RR你好 这个看系统设置的。 你需要问问你们软件售后是怎么设置的。 有的系统是不支持就得自己去手动结转
2023-03-20 17:16:38
RR:回复meizi老师 问了快账客服,说需要手动结转,我怎么手动结转,看什么?
2023-03-20 17:30:01
meizi老师:回复RR你好 你可以让快账客服教下你怎么结转 。因为我对软件操作不是很熟悉 。各个软件操作都不一样
2023-03-20 17:40:24
RR:回复meizi老师 她说看明细账,想问问你呢
2023-03-20 18:08:05
meizi老师:回复RR我没用快账软件 。你最好是让软件售后教你
2023-03-20 18:22:42
RR:回复meizi老师 我现在问的是手动怎么结转,不是软件问题
2023-03-20 18:51:19
meizi老师:回复RR借本年利润贷管理费用-研发费用 就这样做分录
2023-03-20 19:17:05
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 土豆三 发表的提问:
税控盘购入时,借:管理费用,贷:现金。当月月末管理费用做了损益结转,没有余额。下个月减免税费时,借:应交税费-应交增值税(减免税费),贷:管理费用,这管理费用科目怎么平?做结转:贷:管理费用(红字冲)?
1、购买金税盘和报税盘 借:管理费用 --办公费 贷:库存现金 2、全额第九 借:应交税费--应交增值税 贷:营业外收入--减免税收入
265楼
2023-03-21 13:18:34
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土豆三:回复venus老师 这样啊
2023-03-21 13:42:48
venus老师:回复土豆三对的呢,同学。祝你生活愉快
2023-03-21 14:02:09
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 闫杰 发表的提问:
会计学堂里的装修设计公司最后一笔结转,数据感觉对不上,是管理费用的结转,老师有空能帮我看下吗?
你好,我们是兼职答题老师看不到你们的课件,找群里的客服老师或者技术索要一下相关课件 的讲义核对下,
266楼
2023-03-21 13:48:16
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.84w
引用 @ Xuechun 发表的提问:
税控维护费抵减增值税后分录借:应交税费-应交增值税-减免税费/贷:管理费用(红字),请问抵减后,应交税费-应交增值税-减免税费这个科目月末如何结转?结转分录?
你好,你是一般纳税人的吗?
267楼
2023-03-21 14:08:12
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 春暖花开 发表的提问:
研发费用费用化支出,月末结转刀管理费用里,请问老师管理费用要不要设置对应明细?
要设置对应明细,管理费用—研发支出
268楼
2023-03-21 14:30:57
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.62w
引用 @ w2454060753 发表的提问:
给物业红包,补发员工11月工资,会计分录 怎么结转
借;营业外支出 应付职工薪酬 贷;银行存款
269楼
2023-03-21 14:53:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 暗香疏影 发表的提问:
发放上月工资,并结转代扣款项,的会计分录应该是什么
实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银行存款
270楼
2023-03-22 13:54:52
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