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管理费用月末结转会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.62w
引用 @ 紫梦 发表的提问:
研发费用属于成本类还是管理费用类的科目,完整的会计分录是什么样的,如何结转
你好,属于成本类 借;研发费用——资本化支出 费用化支出 贷;银行存款等科目 借;无形资产 管理费用 贷;研发费用——资本化支出 费用化支出
286楼
2023-03-28 14:09:32
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紫梦:回复邹老师 成本类科目每个月可以有余额吗?是否资本化还是费用化不是要到研究结束才知道吗?是项目研究结束后结转还是每个月都必须结转。如果区分资本化还是费用化?
2023-03-28 14:27:16
邹老师:回复紫梦你好,研发费用期末是没有余额的,需要把资本化的转为无形资产,费用化的转为管理费用 资本化还是费用化需要看是在研究阶段还是开发阶段,研究阶段的费用化,开发阶段符合资本化条件的资本化,否则费用化
2023-03-28 14:50:34
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 尘埃 发表的提问:
财务软件做账筹建期银行结息利息收入分录是否只做借:管理费用-开办费 贷:银行存款 对吗?月末利息是自动结转吗?还是要做分录?
应该做 借:银行存款 借:管理费用--开办费 负数 财务软件是有月末自动结转损益功能的,选择该功能后会自动形成结转损益分录的。
287楼
2023-03-28 14:29:16
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尘埃:回复张艳老师 谢谢老师,购买固定资产电脑,没有超过3200元一次性折旧,分录怎么做?
2023-03-28 14:43:58
张艳老师:回复尘埃借:固定资产 3200 贷:银行存款 3200 借:管理费用 3200 贷:累计折旧 3200
2023-03-28 15:12:57
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.84w
引用 @ 太阳当空照 发表的提问:
财务费用中手续费19,结息3800。月底结转怎么做会计分录如何结转
借银行存款, 借财务费用,-3800 借财务费用,19 贷银行存款 借本年利润负数贷,财务费用负数3800-19
288楼
2023-03-28 14:38:59
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太阳当空照:回复郭老师 这样结转后,科目余额表中只显示有手续费19借贷相等,而不是3800-19的数
2023-03-28 14:53:31
郭老师:回复太阳当空照对的损益类的都会这么显示的。
2023-03-28 15:22:22
郭老师:回复太阳当空照看一下你的收入也是这么做的。
2023-03-28 15:36:34
太阳当空照:回复郭老师 老师方便打字出来吗?我还没转明白
2023-03-28 15:48:33
郭老师:回复太阳当空照你好, 你看一下我第一个回复之后,财务费用应该有余额吗?本来就是没有余额的。损益类的科目他没有余额,借贷都是一样的。 有什么问问题吗 然后他的利润表显示的是3800减19
2023-03-28 16:14:02
太阳当空照:回复郭老师 好的老师
2023-03-28 16:35:20
郭老师:回复太阳当空照不用客气,工作愉快。
2023-03-28 16:53:10
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 发表的提问:
月末怎么结转那些费用,分录怎么写呀
借本年利润贷管理费用 销售费用等
289楼
2023-03-29 13:37:00
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 有魅力的白开水 发表的提问:
月末结转进销项税额会计分录,以及有留底税额和缴税的会计分录
1、进项税额”的账务处理 (1)国内购进货物。企业在国内采购的货物,按照增值税发票上注明的增值税额: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 材料采购/商品采购/原材料/制造费用/销售费用/管理费用 贷:应付账款/应付票据/银行存款 2、“销项税额”的账务处理 (1)销售货物或提供应税劳务。企业销售货物或提供应税劳务(包括将自产、委托加工或购买的货物分配给股东、投资者),按照实现的销售收入和按规定收取的增值税额: 借:应收账款/应收票据/银行存款 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 主营业务收入/其他业务收入 同时结转成本。 借:主营业务成本 贷:库存商品 3.月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。 对于当月应交未交的增值税, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 次月申报缴纳上月应交的增值税: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
290楼
2023-03-29 13:51:14
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.62w
引用 @ 范范  发表的提问:
银行存款利息收入的会计分录怎么做?还有月末结转的会计分录呢?
你好 存款利息收入 借;银行存款 贷;财务费用——利息收入 (或借方负数) 借;财务费用——利息收入 贷;本年利润
291楼
2023-03-29 14:18:08
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 美好的小刺猬 发表的提问:
年末管理费用——折旧费是不是也要结转到累计盈余?
年末管理费用——折旧费是也要结转到累计盈余
292楼
2023-03-29 14:38:59
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美好的小刺猬:回复紫藤老师 固定资产年末直接结转下年?
2023-03-29 15:08:46
紫藤老师:回复美好的小刺猬固定资产年末直接结转下年
2023-03-29 15:20:09
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
年末管理费用要结转吗?怎么做?
您好 年末管理费用要结转 借:本年利润 贷:管理费用
293楼
2023-03-30 16:16:58
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会计学堂:回复bamboo老师 那固定资产呢?
2023-03-30 16:34:02
bamboo老师:回复会计学堂固定资产不需要结转啊 按期计提折旧
2023-03-30 17:02:45
会计学堂:回复bamboo老师 哦!
2023-03-30 17:25:44
bamboo老师:回复会计学堂嗯嗯 欢迎有疑问继续提问
2023-03-30 17:49:04
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 魔幻的红牛 发表的提问:
没有收入,只有费用,月末结转时借贷不平衡,可以借本年利润贷管理费用结转么
你好 可以的 你本来结转费用就是这样做的 借本年利润贷管理费用
294楼
2023-03-30 16:30:06
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 莉子吖_ 发表的提问:
老师您好,上个月做了一笔计提工会经费的分录,借管理费用-工会经费,贷应付职工薪酬,月底结转了。这个月发现有政策减免,那冲回的分录该怎么写?
这个月发现有政策减免,那冲回的分录该怎么写?--就是将上月的分录反向或冲红即可。
295楼
2023-03-30 16:38:21
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莉子吖_:回复张艳老师 只反向计提的分录就可以吗?那最后结转损益的分录还需要调整吗?
2023-03-30 16:52:57
张艳老师:回复莉子吖_1、是的 2、您做反向分录的当月就结转了损益,上个月的损益结转不用管。
2023-03-30 17:17:33
乔乔老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.08w
引用 @ 喵星人 发表的提问:
老师请问:期末结转到管理费用啊,这里说的月末为什么对呢?
你好,同学 月末一般就是指期末了
296楼
2023-03-30 16:56:59
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 忧伤的小蚂蚁 发表的提问:
本月费用结转的时候,财务费用利息收入有337.2元,管理费用工资支出5200元,那我结转本年利润的时候会计分录是不是,借:财务费用 利息收入337.2贷:本年利润337.2 借:本年利润5200 贷:管理费用 工资5200
是的。
297楼
2023-04-02 16:56:27
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忧伤的小蚂蚁:回复方亮老师 那在资产负债表中,未分配利润这一栏填多少
2023-04-02 17:41:32
方亮老师:回复忧伤的小蚂蚁填写的金额=337.2 -5200。
2023-04-02 18:08:10
忧伤的小蚂蚁:回复方亮老师 @亮老师:那这个利息我登账的时候需要用红笔表示吗
2023-04-02 18:25:16
方亮老师:回复忧伤的小蚂蚁需要用红笔表示。
2023-04-02 18:41:06
忧伤的小蚂蚁:回复方亮老师 @亮老师:收到利息的时候的分录是借:银行存款 337.2 贷:财务费用337.2 这样做对吗?
2023-04-02 18:51:43
方亮老师:回复忧伤的小蚂蚁最好编制如下分录: 借:银行存款 337.2 借:财务费用 -337.2
2023-04-02 19:19:01
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 好好学习 发表的提问:
月末结转损益,只有收入,没有费用,问你结转,分录怎么写?
你好,借:主营业务收入 其他业务输入 贷:本年利润。没有费用支出就不用结转。 如果觉得我的答复还满意,请给我五星级的评价,谢谢。
298楼
2023-04-02 17:06:21
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 山兽神 发表的提问:
管理费用要转出来交税怎么做会计分录?
你好,有没有跨年?原本的分录是什么?
299楼
2023-04-02 17:28:53
全部回复
山兽神:回复小云老师 没有跨年,刚有学员解析了跨年的。没跨年的我不是很懂
2023-04-02 17:43:15
山兽神:回复小云老师 借管理费贷现金
2023-04-02 18:03:36
小云老师:回复山兽神没跨年的就直接反分录,借:现金 贷:费用就行了,不用单独做税费
2023-04-02 18:14:28
山兽神:回复小云老师 如果是跨年的怎么做呢?
2023-04-02 18:34:47
小云老师:回复山兽神借:现金 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:应交税费
2023-04-02 19:03:59
山兽神:回复小云老师 嗯嗯
2023-04-02 19:33:44
山兽神:回复小云老师 谢谢
2023-04-02 19:53:12
小云老师:回复山兽神嗯嗯,问题解决的话麻烦五星好评,谢谢
2023-04-02 20:07:02
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 橙子 发表的提问:
老师,请问月末结转增值税的会计分录,谢谢?
举个例子,一家企业这个月销项税额为10000元,进项税额为5000元,月末结转的会计分录   1、收到进项:借:应缴税费 -- 应缴增值税 -- 进项税。 2、开出增值税发票:贷:应缴税费 -- 应缴增值税 -- 销项税销项, 销项税销项 - -进项 = 本月 应该交税金(销项和进项在“应缴税费 -- 应缴增值”一个账户上,余额可能是正数或负数。 月末都要将余额转入:《应缴税费 -- 未交增值税》科目, 月末,《应缴税费 -- 应缴增值税》科目余额应该是0) 3、如果,月末《应缴税费 -- 应缴增值税》科目余额是正数(余额在贷方)则:   借:应缴税费 -- 应缴增值税 -- 转出未交增值税,贷:应缴税费 -- 未交增值税 4、如果,月末《应缴税费 -- 应缴增值税》科目余额是负数(余额在借方)则:   借:应缴税费 -- 未交增值税   贷:应缴税费 -- 应缴增值税 --转出未交增值税, 如果月末《应缴税费 -- 未交增值税》余额在借方(负数)说明该余额要下月留抵; 如果月末《应缴税费 -- 未交增值税》余额在贷方(正数)说明该余额就是本月要交税的数额; 5、缴税后:   借:应缴税费 -- 未交增值税 -- 已交增值税,贷:银行存款所以,你月末《应缴税费 -- 未交增值税》余额在贷方(正数5000元)分录应该是:   借:应缴税费 -- 应缴增值税 -- 转出未交增值税 5000贷:应缴税费 -- 未交增值税 5000
300楼
2023-04-02 17:35:59
全部回复
橙子:回复庄老师 老师,销项和进项不需要结转吗?
2023-04-02 17:59:49
庄老师:回复橙子你好,年底可以一起结转平的,
2023-04-02 18:16:53

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