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管理费用月末结转会计分录
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王利老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ ????檬宝麻麻???? 发表的提问:
运输业的一般纳税人月末结转主要结转哪些啊
你好,损益类科目都要结转的
31楼
2022-12-19 16:59:48
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.84w
引用 @ 平常的钢笔 发表的提问:
如果上个月管理费用明细科目?分录怎么做?录入有误,那么这个月可以红冲管理费用吗,管理费用不是月末结转吗,这个月如果红冲可以吗?结转那笔也要冲红吗
你好,可以的,月末需要结转本年利润。需要结转。
32楼
2022-12-19 17:24:03
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益馨
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 杨雪 发表的提问:
老师好,如果一个月中的财务支出是100元,利息是10元,我在月终结转时,如何做结转分录?
财务支出借财务费用,利息可以红字借财务费用或者篮子贷方,月末都转让本年利润,财务费用无余额
33楼
2022-12-19 17:36:56
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杨雪:回复益馨 利润结转财务费用金额多少?还是借贷都有数字?
2022-12-19 18:27:10
益馨:回复杨雪那要看你习惯利息放在哪方~~~~~~~
2022-12-19 18:44:46
杨雪:回复益馨 老师,我把财务费用100-10=90元,做月终结转分录为贷财务费用90,对不对?
2022-12-19 18:55:37
益馨:回复杨雪对,相抵了 借本年利润
2022-12-19 19:06:34
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
结转本月管理费用。分录
借本年利润 贷管理费用
34楼
2022-12-19 17:44:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.84w
引用 @ 发表的提问:
月末结转成本费用,借:本年利润 贷:管理费用--社保费 这个分录正常吗
你好,这个是结转损益的。
35楼
2022-12-20 17:18:48
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夏:回复郭老师 这样结转损益正常吗
2022-12-20 17:42:39
郭老师:回复你好,这个是正常的。
2022-12-20 17:59:25
夏:回复郭老师 为什么其他的管理费用都在贷方,只有这个社保费在借方呢
2022-12-20 18:18:38
郭老师:回复你好,你上面发的是代发。
2022-12-20 18:45:17
郭老师:回复你上面发的是贷方 发生额在借方结转的时候,不应该再贷方吗?
2022-12-20 18:58:31
夏:回复郭老师 哦,最开始说错了。结转损益,社保费在借方不正常是吧
2022-12-20 19:24:46
郭老师:回复发生额在借方怎么不可以 管理费用贷应付职工薪酬。
2022-12-20 19:44:46
郭老师:回复借管理费用贷应付职工薪酬。
2022-12-20 20:07:12
夏:回复郭老师 老师,4方软件,红冲前月凭证在哪红冲
2022-12-20 20:32:23
郭老师:回复你的金额加上一个-这个符号不行吗?
2022-12-20 20:46:29
夏:回复郭老师 直接按键冲红比较好
2022-12-20 21:11:19
郭老师:回复不好意思,这种没试过。
2022-12-20 21:27:45
夏:回复郭老师 发放工资时: 借:应付职工薪酬-职工工资 贷:现金 应交税费-代扣代缴个人所得税 其他应收款-个人(个人承担部分)
2022-12-20 21:52:33
夏:回复郭老师 其他应收款-个人承担部分是哪些呢
2022-12-20 22:19:13
郭老师:回复你好,个人负担的社保公积金等。
2022-12-20 22:39:33
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 为你变乖 发表的提问:
老师,请问1、筹建期间的业务招待费可以是记入管理费用--开办费,还是管理费用--业务招待费?2、筹建期间的转账手续费是记入财务费用还是管理费用--开办费?3、银行季度利息收入怎么写会计分录?月末结转怎么写会计分录?
你好,筹建期间的业务招待费可以是记入管理费用--开办费,这些费用全部计入开办费就可以了,
36楼
2022-12-20 17:36:03
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为你变乖:回复庄老师 老师,利息收入怎么写分录?银行季度利息收入,收到时记入借:银行存款,贷:管理费用-开办费,月末结转时记入:借:管理费用--开办费,贷:本年利润?
2022-12-20 18:06:05
庄老师:回复为你变乖收到时记入借:银行存款,借:管理费用-开办费(负数),可以在借方是负数,
2022-12-20 18:26:31
为你变乖:回复庄老师 老师,请问筹建期的季度利息收入放在现金流量表的哪个项目?还有银行转账手续费;还有支付公司设计费勘探费的预付款分别放在现金流量表哪个项目?
2022-12-20 18:38:11
庄老师:回复为你变乖你好,这个是另外一个题目,另外提问,怕误导你,
2022-12-20 18:53:02
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 愿做菩萨那朵莲 发表的提问:
#提问#老师用财务软件做账,月末管理费用做不做成本结转分录
你好,需要结转的
37楼
2022-12-20 17:44:59
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愿做菩萨那朵莲:回复汪晨老师 财务软件,都是过账,结账,在过账,在没过账前,在做一笔分录的么
2022-12-20 18:03:10
汪晨老师:回复愿做菩萨那朵莲你好,月末结账即可。平时正常录凭证
2022-12-20 18:29:21
愿做菩萨那朵莲:回复汪晨老师
2022-12-20 18:49:13
愿做菩萨那朵莲:回复汪晨老师 老师我公司全款买的车,客户分期付款给我们,2年分期还完,车是客户自己的,购车,(借库存商品,44贷,银行存款44,)收到客户交来定金,借,(银行存款,贷,预收账款,)收到客户交来首付款10万,(借,银行存款10应收账款?是剩余的钱么,贷主营业务收入),
2022-12-20 19:18:51
愿做菩萨那朵莲:回复汪晨老师 对不对,收到客户首付款,是借,银行存款,贷应收账款,,那个对的
2022-12-20 19:46:28
汪晨老师:回复愿做菩萨那朵莲你好,收到首付款,贷 预收账款 收到尾款 开具发票时,确认收入
2022-12-20 19:59:13
愿做菩萨那朵莲:回复汪晨老师 那,前期款项未付完,都不用做收入么,收到,首付款10万,借银行存款10万,贷预收账款10万,,一直到2年后,款付完,才写,借,预收账款,贷主营收入么
2022-12-20 20:17:23
汪晨老师:回复愿做菩萨那朵莲你好,这个前期开具发票 了,确认收入。没有开发票,后面一起开具,一起确认收入即可。
2022-12-20 20:43:43
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 依旧 发表的提问:
1、工业企业月末结转的会计分录? 2、商贸企业月末结转的会计分录?
一、工业企业月末结转的会计分录? 1、月末,结转制造费用   制造费用分摊可按材料消耗或人工成本或实做工时或机器工时   某产品制造费用分配率 = 该产品消耗材料 / 本期材料消耗总额   某产品应分摊的制造费用 = 该产品制造费用分配率 × 本期制造费用总额   借:生产成本   贷:制造费用   2、月末,结转完工入库产品   借:库存商品   贷:生产成本   3、月末,计提附加税(增值税不在本科目核算)   借:主营业务税金及附加   贷:应交税费—应交城建税   应交税费—应交教育费附加   应交税费—应交地方教育费附加   4、月末,结转本月销售商品成本和税金   借:主营业务成本   贷:库存商品   借:本年利润   贷:主营业务成本   主营业务税金及附加   5、月末,结转本月收入   借:主营业务收入   贷:本年利润   6、月末,结转本月费用   借:本年利润   贷:管理费用   销售费用   财务费用   7、月末,结转应交增值税   1)结转进项税额:   借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费—应交增值税(进项税额)   2)结转销项税额:   借:应交税费—应交增值税(销项税额)   贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)   3)结转应缴纳增值税(即进、销差额):   借:应交税费—应交增值税(转出未交增
38楼
2022-12-21 17:00:58
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 陈琳 发表的提问:
老师我想请问,10月份发现了7月的一笔会计分录做错了,是属于管理费用里面的,10月做了一笔注销7月错误的分录,再重新做了一笔正确的分录,那请问7月份的管理费用已经结转了成本了,那一笔错误分录的结转成本需要冲销吗
您好,如果成本有差额的话,成本也需要冲销再做正确的分录的
39楼
2022-12-21 17:18:01
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 阳光 发表的提问:
写出月末结转制造费用不含金额的会计分录
你好!借生产成本 贷制造费用。
40楼
2022-12-21 17:41:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 不完美的任性 发表的提问:
老师,请问预提年终奖,涉及到的会计分录有哪些啊,我做的会计分录是: 第一个,预提未发放 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 第二个,月末结转 借:本年利润 贷:管理费用 还有其他分录要做吗
是这样,没有问题,你这个发的时候做借应付职工薪酬,贷银行,应交税费-应交个人所得税
41楼
2022-12-22 16:51:02
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不完美的任性:回复maize老师 我现在就是有个疑惑,年底调账,所以预提了年终奖,在利润表里的本年累计那一列加上了年终奖的金额,那我还要再补会计分录吗
2022-12-22 17:11:45
maize老师:回复不完美的任性你这个会计分录,不是12月做吗,做利润表才有数据,那这个2020年就不做了
2022-12-22 17:36:33
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 默默的外套 发表的提问:
筹建期间费用应计入长期待摊费用,以后一次性转入管理费。上任会计每月计入管理费用,月末结转到长期待摊费用,以后再一次性转入管理费用,会导致管理费用虚增。现在改怎么调整?
你好,直接计入管理费用就行了,你把转入长期待摊费用的那笔红字冲销
42楼
2022-12-22 17:10:38
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森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 包容的学姐 发表的提问:
当月没销售,期末不结转主营业务成本,那工资那块,一部分在管理费用,一部分在生产成本,期末结转只结转管理费用那块的工资?
同学,你好,管理费用的要结转,生产成本没有开成产品,可以不结转。
43楼
2022-12-22 17:38:59
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包容的学姐:回复森林老师 没销售,也可以结转生产成本到库存商品的吧?不可以结转库存商品到主营业务成本?
2022-12-22 18:01:43
森林老师:回复包容的学姐同学,你好,是的,这个肯定可以的。
2022-12-22 18:14:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.62w
引用 @ ????小雨 发表的提问:
研发人员的工资月末是先自己输入分录结转到管理费用,然后让软件进行期末损益结转吗
你好,如果是计入管理费用的,是的
44楼
2022-12-23 16:46:49
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ carol. 发表的提问:
月末结转会计分录
 你好;   比如  1.结转各项收入、利得类科目 借:主营业务收入        其他业务收入        公允价值变动损益        投资收益        营业外收入        资产处置损益 贷:本年利润 2.结转各项费用、损失类科目 借:本年利润 贷:主营业务成本        其他业务成本        税金及附加        销售费用        管理费用        财务费用        资产减值损失        信用减值损失        营业外支出
45楼
2022-12-23 16:52:12
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