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其他应收款核销的会计分录
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小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 是胖九阿 发表的提问:
同一个人的其他应收款和其他应付款怎么结转?做什么会计分录?
同学,你好,直接做会计分录,其他应收冲其他应付
121楼
2023-01-31 15:22:44
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小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 隐... 发表的提问:
公司发工资在前,付社保在后,计提和发放工资会计分录是怎样的,如何区分其他应收款和其他应付款?
同学,你好,计提时,借费用,贷应付职工薪酬,发放时,借应付职工薪酬,贷银行存款,应交税费~个人所得税,其他应付款–社保
122楼
2023-01-31 15:28:21
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隐...:回复小叶老师 其他应付款-社保如何平掉,如何区分什么时候用其他应收款,什么时候用其他应付款?
2023-01-31 15:45:34
小叶老师:回复隐...这两个区别不大,都可以用,你在交社保时,借应付职工薪酬,其他应付款–社保,贷银行存款
2023-01-31 16:01:06
隐...:回复小叶老师 好像是发工资在前就用其他应付款,发工资在后就用其他应收款,对吗?
2023-01-31 16:24:52
小叶老师:回复隐...这个无所谓的哈,同学
2023-01-31 16:49:29
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.62w
引用 @ 糖糖 发表的提问:
老师您好,昨天咨询的会计分录有些不是很明白,1.保险费和保险保证金那个是其他应付那个是其他应收,我认为保险费不会收回来了,英应该是其他应付款,保证金可以退回应该是其他应收款
你好,你保险费不是会向下游客户收取吗
123楼
2023-01-31 15:48:58
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糖糖:回复邹老师 我们就是一家像一样的公司,我们找客户找保险公司帮客户找PTP(第三方)借款,我们收客户保证金,打给保险公司,外加一笔保险费用,客户把钱还到我的账户方时候我在把保险停掉,保险费不收回,保险保证金收回,支付PTP服务及利息费,在剪掉我们的费用,余额还换给客户
2023-01-31 16:13:05
糖糖:回复邹老师 保险费是我们公司承担的,PTP的服务及利息是从退回保证金扣除的
2023-01-31 16:43:03
邹老师:回复糖糖保险费你们承担计入管理费用 PTP的服务及利息是从退回保证金扣除: 借;相关科目 贷;其他应收款
2023-01-31 16:57:46
糖糖:回复邹老师 你越解释,我越不懂了
2023-01-31 17:24:43
邹老师:回复糖糖看看昨天给你解释的分录
2023-01-31 17:41:15
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 凌飞 发表的提问:
老师,A帮B在淘宝买东西,代付了100元,B已支付这100元给A了,这笔订单退款了,100元退到了A的支付宝。B第二次请A在淘宝购物,A帮B代付了150元。冲减后B支付A50元。请问A要如何做会计分录呢?请问我这样做,对吗 A收到那笔退款的时候,分录: 借:银行存款-支付宝 100 贷:其他应付款-代付-B 100 第二次帮B购物: 借:其他应收款-B 150 贷:银行存款-支付宝 150 收到B的汇款时 借:其他应付款-代付-B 100 借:银行存款-支付宝50 贷:其他应收款-B 150
你分录借贷没错,但是其他应收款后面金额应该是50
124楼
2023-01-31 16:08:04
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凌飞:回复小云老师 好的,谢谢老师
2023-01-31 16:27:08
凌飞:回复小云老师 老师,其他应收款那里可以做150吗,因为这是第2笔实际付出的金额,要与支付宝的交易记录一致,后面冲减上次收到的100元,可以吗?
2023-01-31 16:55:08
小云老师:回复凌飞你做150不合适,因为实际就是应收50
2023-01-31 17:14:11
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 四季心情 发表的提问:
新手来的7月1号公司欠我873.29元,7月5号我收到5000零星开支了 会计分录可以这样写吗?7月1号 借:其他应付款873.29 贷:其他应收款--零星开支 873.29 7 月5号 借:其他应收款--零星开支5000 贷:银行存款 5000
你好,原来的其他应付款有挂账么;如果原来没有挂其他应付款,其他应付款的账不平呢
125楼
2023-01-31 16:26:59
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四季心情:回复立红老师 没有挂。现在我应该怎么写分录呢,因为以前也没有账来的,现在这个月开始才做
2023-01-31 16:40:39
四季心情:回复立红老师 老师教教我,老师还问你一个问题如果以前的账贷账的做的,这这个月自己来做的话,我初期的数我可以写银行存款的数吗?
2023-01-31 16:52:13
立红老师:回复四季心情你好 公司欠您的钱是如何发生的,是您垫款为公司购入货物了么
2023-01-31 17:14:57
四季心情:回复立红老师 就是和老板出去办事,吃饭那些花费
2023-01-31 17:33:57
立红老师:回复四季心情你好,如果是这样 您垫款时 借,管理费用 贷,其他应付款 收到备用金,如果备用金是从银行提出的 借,库存现金 贷,银行存款 公司将款项还您 借,其他应付款 贷,库存现金
2023-01-31 17:50:29
四季心情:回复立红老师 好的,谢谢老师
2023-01-31 18:09:39
立红老师:回复四季心情不客气的,祝您学习愉快
2023-01-31 18:32:21
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ ℡薄荷糖? 发表的提问:
公司向法人借款会计分录是不是其他应收款跟其他应付款都可以
你好!一般借钱进来是其他应付款,借钱出去是其他应收
126楼
2023-02-01 15:11:24
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℡薄荷糖?:回复宋生老师 你看一下之前老师回复的
2023-02-01 15:27:22
宋生老师:回复℡薄荷糖?你好!往来账是可以其他应收或者其他应付,往来,本身就包括2项,一个往,一个来。 单独就公司向法人借款的情况下,是其他应付。如果法人像公司借款,就是其他应收。
2023-02-01 15:42:39
℡薄荷糖?:回复宋生老师 那我就紧着一个科目来做
2023-02-01 16:07:14
宋生老师:回复℡薄荷糖?你好!是的。按这一个就好了。
2023-02-01 16:27:34
℡薄荷糖?:回复宋生老师 你好老师,现在是有一个问题我们公司之前开了发票税都交了,后来又冲红作废了发票,业务取消。当时增值税直接就在对应的后边的收入里减了,附加税现在在账上一直挂着该怎么处理
2023-02-01 16:39:47
℡薄荷糖?:回复宋生老师 麻烦给看一下
2023-02-01 16:50:53
宋生老师:回复℡薄荷糖?你好!你冲了收入,那么当月的附加税也减少了。
2023-02-01 17:11:48
℡薄荷糖?:回复宋生老师 对,相应的附加税也减了,但你看我这账上
2023-02-01 17:33:46
宋生老师:回复℡薄荷糖?你好!你这个应该是8月份的时候,没有计提,直接缴纳了。
2023-02-01 18:02:48
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 刘梅 发表的提问:
请问一次性付建造师一年的费用会计分录是不是先挂其他应收款还是预付款
你好!计入预付账款更合适
127楼
2023-02-01 15:30:08
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刘梅:回复宋生老师 小规模取得专票能否认证,不认证是否有风险,
2023-02-01 15:50:03
宋生老师:回复刘梅你好!小规模认证不了了。
2023-02-01 16:13:46
刘梅:回复宋生老师 我知道,我应该退回吗,还是当普票入账,不是存在滞留票吗
2023-02-01 16:32:12
宋生老师:回复刘梅你好!最好是退回,这样不会滞留
2023-02-01 16:47:10
刘梅:回复宋生老师 老师我现在接手一家建筑业公司,之前帐可以说乱,错帐,尤其往来挂账乱,我想重新建账行吗,另外报表能和以前衔接上吗,请老师多多指教
2023-02-01 17:13:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.62w
引用 @ 9班奚雅琴 发表的提问:
以前老会计遗留的应付帐款、预付帐款、其他应收、其他应付款如何核销
你好,之前遗留的是金额有错误吗?
128楼
2023-02-01 15:58:49
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9班奚雅琴:回复邹老师 不是金额有误,就是有些单位没有业务往来了,但帐上还有数字
2023-02-01 16:24:28
9班奚雅琴:回复邹老师 可能以前也不对帐,这些余额该怎么处理比较好
2023-02-01 16:44:06
邹老师:回复9班奚雅琴你好,需要查明具体是什么原因导致的挂账(或者账实不一致),才知道这些科目余额该如何处理的
2023-02-01 17:11:33
9班奚雅琴:回复邹老师 查的难度很大,如果查不清楚可以怎样核销
2023-02-01 17:38:57
邹老师:回复9班奚雅琴你好,如果无法查明原因 比如应付账款不需要支付了,就转为营业外收入 其他应收款无法收到了就需要做坏账处理
2023-02-01 17:54:25
9班奚雅琴:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-02-01 18:05:38
邹老师:回复9班奚雅琴不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-01 18:19:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.62w
引用 @ 小涛 发表的提问:
公司有个分公司去(分公司所以支出都是总公司出),之前挂其他应收款,现在老板要把之前的其他应收款冲完,那现在怎么冲销,会计分录怎么写?
借;管理费用等科目 贷;其他应收款
129楼
2023-02-01 16:23:59
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小涛:回复邹老师 是几个月的支出,200万,不能计入未分配利润吗?
2023-02-01 16:35:31
邹老师:回复小涛你好,不能直接计入未分配利润的
2023-02-01 16:55:15
小涛:回复邹老师 直接计入管理费用会不会对当月的利润有影响呀,到时费用高呀
2023-02-01 17:23:11
邹老师:回复小涛你好,会影响
2023-02-01 17:42:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.62w
引用 @ 聪明的煎蛋 发表的提问:
应收账款核销的会计分录
你好,你所指的核销是收到款项,还是发生了坏账?
130楼
2023-02-02 15:45:03
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.62w
引用 @ 唠叨的网络 发表的提问:
其他应收款怎么做账务处理呀?已经批准核销的,在u8软件里怎么做会计分录
你好,你所指 已经批准核销是确实无法收回的意思?
131楼
2023-02-02 16:03:58
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 梦里不知身是客 发表的提问:
事业单位收到核销的其他应收款的分录怎么写?有双分录吗?
你好! 借银行存款 贷其他应收款 借其他应收款 贷坏账准备
132楼
2023-02-02 16:23:59
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蒋飞老师:回复梦里不知身是客预算会计做分录 借资金结存…货币资金 贷其他预算收入
2023-02-02 17:03:04
梦里不知身是客:回复蒋飞老师 是事业单位的账,为啥还是坏账准备
2023-02-02 17:29:39
梦里不知身是客:回复蒋飞老师 是借银行存款 贷其他收入 借 资金结存 贷其他预算收入?
2023-02-02 17:50:21
蒋飞老师:回复梦里不知身是客核销的其他应收款,核销是什么意思呢
2023-02-02 18:07:25
梦里不知身是客:回复蒋飞老师 你这个分录 是企业会计吧 借银行存款 贷其他应收款 借其他应收款 贷坏账准备
2023-02-02 18:28:31
蒋飞老师:回复梦里不知身是客事业单位也计提坏账准备的
2023-02-02 18:38:51
梦里不知身是客:回复蒋飞老师 事业单位收到核销的其他应收款的分录 借银行存款 贷其他收入 借 资金结存 贷其他预算收入?
2023-02-02 18:53:22
蒋飞老师:回复梦里不知身是客你这是哪来的题目呢
2023-02-02 19:11:51
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 虹雨 发表的提问:
你好!想请教一个应付账款抵借款的会计分录 供应商借公司的款,现在拿供应商的应付账款抵借款(其他应收款),该怎样做分录呢?
您好 借:应付账款 贷:其他应收款
133楼
2023-02-05 17:28:52
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.62w
引用 @ 风中的雨 发表的提问:
借出去的时候 会计分录是借其他应收款 贷 库存现金对吗?来报销的时候 会计分录是借管理费用 贷其他应收款对吗?
你好,是的,借支,报销是这样做账务处理的
134楼
2023-02-05 17:38:14
全部回复
丁老师
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
这个分录会不会造成会计处理上的差错呢?一般其他应收款余额不是应该在借方,代表其他应收款的增加,之后再收回来吗?现在这样计提之后,不就代表着收回了,再借出去?
这是你们当时在社保局扣缴社保的时候,借方做了其他应收款,贷方银行存款,所以现在从员工工资扣回就在贷方冲了。
135楼
2023-02-05 17:53:58
全部回复
Luck Fairy:回复丁老师 这种情况要相对当月申报当月的公司来说才对的,对吗
2023-02-05 18:15:35
丁老师:回复Luck Fairy每个公司都合适,都是社保直接从公司扣缴,公司再从工资中代扣的。
2023-02-05 18:37:05

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