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其他应收款核销的会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 贺凤鸣 发表的提问:
公司验资后又转出给个人,这个分录怎么做?做其他应收款会不会风险太大[Face:182]@会计学堂-张老师
你好 验资后又转给个人 意思是做投资款 有借出了的话 就要挂其他应收款 要看你们业务实际是怎么样的
136楼
2023-02-05 18:06:52
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 雪花 发表的提问:
把应冲销小张的,冲销成小李的,会计科目,借:其他应收款-小张,贷:其他应收款-小李,这笔分录怎么理解
您好!你这个做反了啊。
137楼
2023-02-05 18:12:00
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雪花:回复宋生老师 老师,是借:其他应收款-小李,贷:其他应收款-小张吗
2023-02-05 18:30:56
宋生老师:回复雪花你好!是的。
2023-02-05 18:59:21
雪花:回复宋生老师 老师,如果把小张账上下一万挂到小李账上,小李和小张通过其他应收款科目核算,会计分录怎么做
2023-02-05 19:18:57
宋生老师:回复雪花您好!你是要增加小李的金额吗
2023-02-05 19:34:49
雪花:回复宋生老师 是的,老师
2023-02-05 19:47:11
宋生老师:回复雪花你好!借其他应收款小李 贷其他应收款小张
2023-02-05 20:08:12
李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 紫苏 发表的提问:
老师,每个月公司都要计提工资同时还有社保公积金之类的,社保有个人的也有公司承担的,个人承担的,有些会计科目是计入其他应收款,有的计入其他应付款,实际做账中正确的会计分录应该是怎么做的?我对这个疑惑半年了。
个人承担部分,其他应收和其他应付都可以的。。。。
138楼
2023-02-06 15:08:36
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.85w
引用 @ 1069218076 发表的提问:
老师,我公司公账付给个人(孙帅)员工房租6900,怎么做会计分录,发票后期取得,是挂其他应收款吗
借预付贷银存,按月摊销借费用贷预付
139楼
2023-02-06 15:23:35
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.85w
引用 @ 轻松的短靴 发表的提问:
公司签订了一年的租房合同,按月缴纳房租,一直未收到票。这个月收到了12月份到5月份的发票,之前每个月缴纳房租时会计分录都是借其他应收款,这个月收到前几个月发票后会计分录应该怎么做?
之前每个月都是借其他应收款贷银存吗
140楼
2023-02-06 15:49:52
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轻松的短靴:回复郭老师 对的,都是借其他应收款
2023-02-06 16:34:12
郭老师:回复轻松的短靴借管理费用贷其他应收款 一次做这个的
2023-02-06 16:57:00
轻松的短靴:回复郭老师 不好意思老师不明白你说的什么意思?
2023-02-06 17:22:38
郭老师:回复轻松的短靴做管理费用,冲其他应收款
2023-02-06 17:49:57
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 秋的华丽 发表的提问:
社保个人部分,在交的时候挂了其他应收款,可是有一些离职员工的,忘了扣社保回来,这个帐要如何处理,才符合会计准则要求?麻烦具体给到分录,
您好,忘了扣社保回来,这个帐要根据领导的批示,直接转入费用,或者由经办人自己承担,才符合会计准则要求。转入费用分录,借:管理费用-社保,贷:其他应收款-社保,由个人承担的,借:其他应收款-个人,贷:其他应收款-社保。
141楼
2023-02-06 15:55:16
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 画面、定格在年华的沧海 发表的提问:
第二小题,会计分录是:借管理费用,贷,银行存款。对吗? 第4小题:预借差旅费通过其他应收款核算?不分部门吗?是都通过其他应收款吗?会计分录是:借:其他应收款 贷:库存现金,对吗?
第二小题 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 第四小题 借:其他应收款 贷:库存现金
142楼
2023-02-06 16:17:59
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画面、定格在年华的沧海:回复文文老师 第二小题,不是说企业支付的经济补偿款属于辞退福利,记入管理费用吗? 第四小题,预借的差旅费,不分部门,都是记其他应收款的对吗?
2023-02-06 16:43:00
文文老师:回复画面、定格在年华的沧海同时还要做计提分录 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 预借的差旅费,不分部门,都是记其他应收款
2023-02-06 16:54:27
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 重新... 发表的提问:
我们公司股东结算 打算把应收,应付,其他应收,其他应付款清空 但是我们之前也没有做坏账计提 那这账怎么处理最好呀 最好发个会计分录 谢谢
把应收的收回来,应付转营业外收入。
143楼
2023-02-07 14:29:37
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.64w
引用 @ 绿水青山 发表的提问:
公司釆购员釆购东西,款还差供应商,当时直接挂釆购员其他应收款,现在用公司的家具抵付了供应商货款,如何做会计分录
款还差供应商是什么意思
144楼
2023-02-07 14:48:42
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绿水青山:回复朴老师 欠供应商货款
2023-02-07 15:46:09
朴老师:回复绿水青山计入其他应付款就可以了
2023-02-07 15:57:54
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 迈着猫步的阳光 发表的提问:
我司是购买方,替供应商付了一些费用的款,客户的费用款还没付给我们,我怎么做会计分录。 借:其他应收款—XX 贷:应付帐款—XX
您好同学,是的同学这样就可以了同学。
145楼
2023-02-07 15:17:18
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.62w
引用 @ 娇气的啤酒 发表的提问:
老师,如果本月进项未抵扣,先入账,会计分录:借:原材料 其他应收款-待抵扣税金 贷:应付账款,是这样吗?
你好,税金部分计入应交税费(待抵扣进项税额)
146楼
2023-02-07 15:42:03
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娇气的啤酒:回复邹老师 我看一些老会计都是进其他应收款这个科目的,这样会不会影响呢?
2023-02-07 16:06:01
邹老师:回复娇气的啤酒你好,这样是不正确的,应当计入待抵扣进项税额,而且是应交税费核算
2023-02-07 16:33:38
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 向往 发表的提问:
老师好,再次请教:2019年12月份有一笔付款业务,应该冲其他应收款结果我记账时做成了应付账款。我现在把这笔业务做调整时需要先原会计分录红冲然后调整为正确的分录就可以了吗?谢谢,提前预祝疑答老师们元宵节快乐!
直接冲销后,更正处理。就是正常的做冲红,再更正
147楼
2023-02-07 16:11:59
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @  发表的提问:
政府会计里面其他应收款核销的时候,借方是其他费用吗?
您好,具体看是他拿的是什么发票回来报销的
148楼
2023-02-08 15:30:10
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:回复文老师 是坏账准备还是其他费用呀
2023-02-08 16:16:56
:回复文老师 借方的科目
2023-02-08 16:45:16
文老师:回复根据他的具体发票入相关的费用里面
2023-02-08 17:00:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.62w
引用 @ 感性的汉堡 发表的提问:
您好!老师。由于我司是认缴制,所以实收资本会计分录是借:其他应收款 股东 现在要注销公司 分录怎样调平呢 谢谢老师
你好,如果股东没有实际投入,是这样做冲销分录 借;实收资本,贷;其他应收款
149楼
2023-02-08 15:49:40
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 随遇而安 发表的提问:
认缴实收资本,需要做会计分录吗? 借:实收资本 贷:其他应收款 ???
你好 认缴不需要做分录 只有实际缴纳才做分录
150楼
2023-02-08 16:11:59
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