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核销其他应收款的会计处理
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晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 武世梅 发表的提问:
确定收不回来的其他应收款该怎么进行账务处理
借:营业外支出 贷:其他应收款
106楼
2023-01-29 15:53:44
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ HonEy 发表的提问:
账务处理面可以进行不同往来的结转吗?比如:借:其他应收款—A 贷:其他应收款—B
您好!可以的。可以这样操作。
107楼
2023-01-29 16:16:39
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HonEy:回复宋生老师 好的,老师请问资产负债表里的其他应收款和其他往来科目在做外账里有什么标准或条件限制吗?
2023-01-29 16:42:22
宋生老师:回复HonEy您好!本身是没有限制的了。只是有时候你比如股东拿走了,时间长了,税局就认定你为分红,让你交税。
2023-01-29 17:10:38
HonEy:回复宋生老师 这个时间上,最长不超过多久啊?
2023-01-29 17:26:54
宋生老师:回复HonEy你好!这个没有规定时间。
2023-01-29 17:55:41
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 发嗲的睫毛 发表的提问:
请问老师其他应收款挂了上十万,账务处理怎么做平。
这是什么业务的?
108楼
2023-01-29 16:41:59
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发嗲的睫毛:回复郭老师 老将这笔钱用了,就一直挂着。
2023-01-29 17:23:50
郭老师:回复发嗲的睫毛是你单位用的吗?是的话你做成本费用就可以汇算清缴调增。
2023-01-29 17:38:34
发嗲的睫毛:回复郭老师 老师不是为单位用的,没有票怎么办?
2023-01-29 17:58:33
郭老师:回复发嗲的睫毛你好,挂账就可以了 或者让个人还钱回来,次年再借
2023-01-29 18:17:09
发嗲的睫毛:回复郭老师 老板不想挂账,不想还这笔钱,又想把账做平,您有没有好的办法?
2023-01-29 18:43:55
郭老师:回复发嗲的睫毛暂估费用,明年冲回来
2023-01-29 19:05:34
发嗲的睫毛:回复郭老师 目前也沒钱还,一直不还,一直挂账会有不妥吗?
2023-01-29 19:23:05
郭老师:回复发嗲的睫毛如果是股东,年末不还,需要交个税。
2023-01-29 19:44:39
发嗲的睫毛:回复郭老师 请问暂估费用的帐怎么。
2023-01-29 20:05:27
郭老师:回复发嗲的睫毛借xx费用贷其他应收款
2023-01-29 20:30:03
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ a 偏袒. 发表的提问:
在预算会计中,因为其他应收款零余额已支出1万元,但一直没有冲支出,在新旧制度对接中,账务处理如何对接呢。
借:X费用等 贷:零余额账户用款额度 借:事业支出 贷:资金结存
109楼
2023-01-30 15:54:53
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 优秀的自行车 发表的提问:
被罚没的其他应收款怎么进行账务处理?
借:营业外支出 贷:其他应收款
110楼
2023-01-30 16:18:12
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 结实的石头 发表的提问:
公司注销时,其他应付款借方有余额怎么会计处理
如果不需要支付 转入营业外收入
111楼
2023-01-30 16:25:23
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 古无 发表的提问:
小规模企业对公银行账户转给个人账户用于报销个人替公司购买办公用品可以吗?不是说不能公转私吗?账务处理的会计分录怎么做。第一种: 借:管理费用 5000,贷:银行存款5000. 第二种做: 借:其他应收款-某某员工5000 贷:银行存款5000 等到收到发票再做 借:管理费用5000 贷:其他应付款-某某员工5000.两种那种比较好点
新年好 小规模企业对公银行账户转给个人账户用于报销个人替公司购买办公用品是可以的 符合规定用途是可以公转私的(比如报销费用,分红等) 账务处理是 借:其他应收款-某某员工5000 贷:银行存款5000 借:管理费用5000 贷:其他应收款-某某员工5000
112楼
2023-01-30 16:38:58
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古无:回复邹老师 “符合规定用途是可以公转私的(比如报销费用,分红等)”,这个有没什么文件指导,比如财税几几号问什么的,麻烦老师了
2023-01-30 16:53:44
邹老师:回复古无你好,这个没有具体文件规定到底哪些可以公转私,哪些不能公转私 实际工作中符合规定用途是可以公转私的(比如报销费用,分红,往来款等)
2023-01-30 17:11:49
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 耍酷的寒风 发表的提问:
政府会计制度,如何做核销以前年度的其他应收账款
你好! 借:累计盈余 贷:其他应收款
113楼
2023-01-31 16:20:27
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ k1 发表的提问:
老师,咨询一个问题,总公司的不动产在建工程无偿转给了全资子公司,前任会计竟然做了一笔 借:其他应收款 贷:在建工程—子公司。个人认为这样的会计处理是错的吧,还有很增值税也没考虑?
你好,是的,母子公司在外界来说其实是两个独立的公司,得按销售做
114楼
2023-01-31 16:29:00
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 一宁 发表的提问:
对于无法查明原因的现金短缺,企业在进行会计处理时,可能涉及的科目有______A管理费用B其他应收款C待处理财产损益D营业外支出
你好,应该是待处理财产损益,单选题还是多选题?
115楼
2023-01-31 16:38:59
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一宁:回复晓海老师 你好 老师 是多选题
2023-01-31 16:57:47
晓海老师:回复一宁全选
2023-01-31 17:22:58
一宁:回复晓海老师 老师,是现金短缺,能计入营业外支出吗jQuery1113026132048503495753_1474346586789?
2023-01-31 17:50:49
晓海老师:回复一宁你好!不可以应该是管理费用,和其他应收款,待处理财产损益是过度,
2023-01-31 18:07:37
曼曼老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 快刀浪子 发表的提问:
建安企业的应收账款和其他应收款的坏账核销条件是什么?怎样进行账务处理,谢谢
你好,条件是 表示这个账确实收不回来了 会计分录为: 借坏账准备 贷应收账款
116楼
2023-02-01 14:54:48
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 落寞的手套 发表的提问:
某公司出纳小王在现金清查中,发现短缺50元,经查明系业务员李某报销时计算错误导致,经批准后由李某偿还。下列关于该顶经济业务的会计处理,正确的有()。 批准前 A「借:库存现金50 货:待处理财产损溢50 批准前 B「借:待处理财产损溢50 货:库存现金50 批准后 C借:其他应收款50 货:待处理财产损溢50 批准后 D借:营业外支出50 货:待处理财产损溢50
你好! 需要选择BC
117楼
2023-02-01 15:11:32
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 高贵的水壶 发表的提问:
审计发现总公司为下级公司代垫支付的费用,并未计入总公司其他应收款科目,且下级公司未计入应付款项,该问题是账务处理不规范还是违反什么规定
同学你好 根据相关规定,账实不符违反了《中华人民共和国会计法》的第四十二条规定。 法律依据:《中华人民共和国会计法》 第四十二条 违反本法规定,有下列行为之一的,由县级以上人民政府财政部门责令限期改正,可以对单位并处三千元以上五万元以下的罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,可以处二千元以上二万元以下的罚款;属于国家工作人员的,还应当由其所在单位或者有关单位依法给予行政处分
118楼
2023-02-01 15:38:57
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 张玲 发表的提问:
借,管理费用 贷,其他应付款 核销2019年其他应付款,借,其他应付款,贷银行存款,银行存款多扣了100,怎么处理这100元?
你好 你实际业务是什么 这个多扣的钱会还你们吗
119楼
2023-02-01 16:06:54
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张玲:回复meizi老师 会给的
2023-02-01 16:21:32
张玲:回复meizi老师 要账务处理吗?
2023-02-01 16:48:02
张玲:回复meizi老师 老师电话能发吗?
2023-02-01 17:05:14
meizi老师:回复张玲你好 电话不能 学堂不允许 私下联系学员 ; 那你就做 挂其他应付款 借方即可。 到时还你 就做借银行存款贷其他应付款即可 你管理费用 多做 了100元没 多做了还得冲掉
2023-02-01 17:28:20
张玲:回复meizi老师 借,其他应付款 贷,管理费用(红字)? 没有搞懂,老师分录写一下
2023-02-01 17:39:07
meizi老师:回复张玲你好 1.我给你套金额把 比如你费用是200元 但是你支付了300元 后期退你100 ; 那么你做 借,管理费用200 贷,其他应付款200借,其他应付款300,贷银行存款300 退你钱 借银行存款 100贷其他应付款100 看你费用是不是这样写的 。 2.如果你是做的300元就得冲100 :借,管理费用300 贷,其他应付款300借,其他应付款300,贷银行存款300 实际200元费用 退你100 那么你做 :借管理费用-100 贷其他应付款-100 借银行存款 100 贷其他应付款100
2023-02-01 18:06:09
张玲:回复meizi老师 费用跨年了,会算清缴提交了怎么办?
2023-02-01 18:21:16
meizi老师:回复张玲你好 金额才 100元 你直接在2020年调整过来就行了。
2023-02-01 18:40:44
张玲:回复meizi老师 多给其他应付款100元,要回来就行 不涉及管理费用吧?要回来分录 借,银行存款,贷,其他应付款(个人多拿100元打进银行)
2023-02-01 18:56:22
meizi老师:回复张玲你好 主要看你之前管理费用做的多少 如果费用是实际做的。 只是款多了 退你就行了。 就不涉及汇算的损益 。直接做借银行存款贷其他应付款即可。 你看我上面给你分了两种情况的分录
2023-02-01 19:24:52
张玲:回复meizi老师 摘要怎么写?
2023-02-01 19:54:52
meizi老师:回复张玲摘要写 退某月多支付某费用款项
2023-02-01 20:18:44
张玲:回复meizi老师 老师明天还有问题,我现在下班了,明天发,你回答问题特别仔细,我特别喜欢你,明天提问,明天给我仔细回复一下,谢谢
2023-02-01 20:42:24
meizi老师:回复张玲呵呵 好的 如果我会的问题 我都会回复你。 早点休息。
2023-02-01 21:10:15
张玲:回复meizi老师 老师,有多少主营业务收入,就有多少主营业务成本,少结转10吨,怎么查出来?
2023-02-01 21:20:55
张玲:回复meizi老师
2023-02-01 21:39:38
meizi老师:回复张玲你们是销售什么东西?
2023-02-01 22:05:44
张玲:回复meizi老师 .化工聚丙烯
2023-02-01 22:22:40
meizi老师:回复张玲你好 那你是销售了多少 就结转多少数量*成本价就行了。
2023-02-01 22:40:10
张玲:回复meizi老师 不知道哪个月,少结转了,查不出来
2023-02-01 22:57:04
meizi老师:回复张玲你好 去查原因。 不然你结转的就不对了
2023-02-01 23:18:44
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 轻松的帆布鞋 发表的提问:
原财务处理:   借:其他应收账款   贷:应交税费---应交增值税(销项税) 老师,请问冲销此账处处理,销项税会计分录怎么做?  
你好,直接负数红冲就可以了
120楼
2023-02-01 16:35:59
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