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失控发票账务处理会计分录
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.76w
引用 @ 怡然的墨镜 发表的提问:
去年失控发票的账务处理,我公司执行小企业会计准则,去年所得税是核定征收,今年已改为查账征收
你好,调整成本或者费用,缴纳所得税
91楼
2023-01-10 16:02:46
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 敏感的柠檬 发表的提问:
失控发票要怎么处理
你好,一般是做进项税额转出,处以一定额度的罚款
92楼
2023-01-10 16:29:44
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敏感的柠檬:回复邹老师 发票还没有认证成功,在认证过程中发现是失控发票的,这样也要罚款吗?
2023-01-10 16:54:10
邹老师:回复敏感的柠檬你好,这样就不需要了,无法通过的
2023-01-10 17:16:47
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ jossonli 发表的提问:
取得增值税专票失控进项税转出的会计处理
您好,借;营业外支出,贷;应交税费-应交增值税-进项转出。
93楼
2023-01-10 16:48:55
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 黄丹 发表的提问:
想咨询一下,就是遇到进项发票失控,账务应该怎么处理呢?
你好,进项税额转出处理 借:库存商品或成本费用 贷:应交税费-进项税额转出
94楼
2023-01-10 17:01:49
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 生如夏花。。 发表的提问:
老师我们的税控盘是代账公司出得,现在发现抵了我们应该缴纳的增值税,我们应该怎么做账务处理呢?怎么做会计分录呢!
金税盘和报税盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用480     贷:银行存款/现金480 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)480 借:管理费用 -480 服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 280     贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280
95楼
2023-01-10 17:20:59
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 永不逝去的微笑 发表的提问:
取得增值税专票失控进项税转出的会计处理
借:原材料(或库存商品、或其他费用科目,看具体当时发票做的科目) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额)
96楼
2023-01-11 16:04:03
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 永不逝去的微笑 发表的提问:
取得增值税专票失控进项税转出的会计处理
借:主营业务成本贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
97楼
2023-01-11 16:31:13
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 李同学 发表的提问:
之前认证的发票失控补的税额这个怎么做会计分录
借:以前年度损益调整贷:应交税费;借:应交税费贷:银行存款
98楼
2023-01-11 16:53:48
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计账务处理。会计分录
详细:客户A打钱到我公司账上,我公司把这笔钱又打到供应商B的账上。(这笔钱本身和本公司没关系,实际是客户A应该打给供应商B的,本公司只是转一下手),请问这个会计分录应该怎么做? 绕的我有点迷糊
99楼
2023-01-11 17:02:54
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林老师:回复爱笑的流沙收到挂A公司,付出挂B 公司就行了。
2023-01-11 17:15:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 李同学 发表的提问:
之前认证的发票失控补的税额这个怎么做会计分录
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
100楼
2023-01-11 17:20:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ jossonli 发表的提问:
之前认证的发票失控补的税额这个怎么做会计分录
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
101楼
2023-01-27 17:30:53
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 知性的奇异果 发表的提问:
生物资产计提损失,在实际发生时的账务处理分录是什么?
实际发生也就是报废了 直接冲生物资产减值准备
102楼
2023-01-27 17:41:32
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
计提费用的时候会计分录如何处理,发票到账的时候会计分录如何处理?
您好,计提时,借;管理费用等科目,贷;应付账款-暂估费用款。收到发票时,借;管理费用等科目,负数,贷;应付账款-暂估费用款,负数。同时,借:管理费用等科目,贷:现金或者银行存款。
103楼
2023-01-27 18:04:06
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会计学堂辅导老师:回复王雁鸣老师 老师请教一下:企业支付个人的厂房租金没有发票怎么办? 可以去大厅发票吧?
2023-01-27 18:22:25
王雁鸣老师:回复会计学堂辅导老师您好,可以去大厅发票的。
2023-01-27 18:49:52
会计学堂辅导老师:回复王雁鸣老师 谢谢,老师,一般这个都是给个人挂往来,因为他们差旅费报销不及时,计提时:借:管理费用,贷:其他应付款-个人名字 收到发票时:借:管理费用 负数,贷:其他应付款-个人名字 负数,同时:借:管理费用,贷:现金或银行存款,你看这样处理可以不。等于先预提,再冲回,再正常账务处理
2023-01-27 19:17:52
王雁鸣老师:回复会计学堂辅导老师您好,这样可以的。
2023-01-27 19:36:50
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 诗诗老师 发表的提问:
2015年一张进项发票,失控进项发票会计分录,已在税务局补税及滞纳金,现在要做账,调整已前年度损益
计提税款时借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润   借:利润分配-未分配利润   贷:以前年度损益调整。   补交税款时   借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
104楼
2023-01-27 18:23:59
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 一凡 发表的提问:
请问发票失控怎么处理
你好,你们是购买方吗 那么进项要转出的
105楼
2023-01-28 15:50:20
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一凡:回复王超老师 是的,税务局说要调账,怎么调啊
2023-01-28 16:20:41
王超老师:回复一凡你好 借:应缴税费-应交增值税-转出未交增值税贷:应缴税费-未交增值税
2023-01-28 16:36:10
一凡:回复王超老师 然后自己做个分录就行了吗,还要做什么?老师
2023-01-28 17:04:21
王超老师:回复一凡要在增值税申报表附表二那边填写的
2023-01-28 17:31:41
一凡:回复王超老师 老师,是要把附表二改一下再送到税务局吗?
2023-01-28 17:47:56
王超老师:回复一凡是 的,这个要修改附表2的
2023-01-28 18:06:53

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