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失控发票账务处理会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 時光 再見 发表的提问:
遇到失控发票怎么处理
你好,需要做进项税额转出处理,可能还会处以一定额度的罚款处罚的
106楼
2023-01-28 16:04:43
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時光 再見:回复邹老师 因为企业是用这个发票做成本的,这个会牵扯所得税吗?如果要补交所得税。大概会按多少税率去补交?
2023-01-28 16:24:13
邹老师:回复時光 再見你好,会牵扯到企业所得税 按转出的税额*所得税税率计算补交
2023-01-28 16:43:37
阎老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ 小猪猪 发表的提问:
老师图片信息是怎么算股权的,一位老师回复:甲的干股=8*20%=1.6,股本=8,股权占比甲=(2+1.6)/(8+1.6)=37.5%,乙=2/(8+1.6)=20.83%,丙=4/(8+1.6)=41.67%,那请问账务处理会计分录怎么写?
你好,分录是,借:银行存款8,贷:实收资本-甲 2 ,实收资本-乙 2 ,实收资本-丙 4 ,股权比例不在分录中体现,只在章程里进行说明。
107楼
2023-01-28 16:34:05
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小猪猪:回复阎老师 谢谢老师
2023-01-28 17:08:02
阎老师:回复小猪猪不客气,如果问题已解决请给五星好评
2023-01-28 17:31:46
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ TST敏子 发表的提问:
老师你好,员工开工资,里面有员工工装反还款,人资做在一起了,账务处理咋做,会计分录咋做
你好 你返还你挂其他应付款里面 发放工资做 借应付职工薪酬-工资 其他应付款-工装返还 贷银行存款 应交税费-应交个人所得税 其他应收款-个人社保 就可以了
108楼
2023-01-28 16:47:58
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TST敏子:回复meizi老师 老师做账一张凭证可以是不
2023-01-28 17:26:14
TST敏子:回复meizi老师 我是计提8月份的工资
2023-01-28 17:55:40
meizi老师:回复TST敏子你好 是额 你要先计提工资才行 你之前计提了吗
2023-01-28 18:22:30
TST敏子:回复meizi老师 才计提工资
2023-01-28 18:42:09
meizi老师:回复TST敏子你好 你计提到走费用成本的 你这个不是计提分录
2023-01-28 18:58:28
TST敏子:回复meizi老师 那计提工资不能跟返工装款一起做
2023-01-28 19:16:10
TST敏子:回复meizi老师 开工资的时候一起做
2023-01-28 19:37:31
TST敏子:回复meizi老师 老师等开工资的时候一起做反还员工工装的钱
2023-01-28 19:55:38
meizi老师:回复TST敏子你好 计提只做计提的工资部分 返工装款你要挂其他应付款里面去核算的
2023-01-28 20:21:38
TST敏子:回复meizi老师 我知道老师,主要是人事部把工资和反员工的工装款一起做在一起了,不知道咋分了
2023-01-28 20:36:52
meizi老师:回复TST敏子你好 那你们之前收取员工工装款怎么做账的
2023-01-28 20:47:26
TST敏子:回复meizi老师 我做借:库存现金,贷:其他应付款
2023-01-28 21:12:17
meizi老师:回复TST敏子那就对了 你把工装款踢出来 然后计提的时候只计提工资部分 发放工资一起和工装款做分录发放就行了
2023-01-28 21:42:09
TST敏子:回复meizi老师 老师我计提工资的时候工装款要分出来,就计提工资部分,到发工资的时候在一起做在一张凭证上可以吧!
2023-01-28 22:06:32
meizi老师:回复TST敏子你好 嗯 是的 比如工资是100元(里面包含了工资80+工装20) 那么你计提80 发放100就行
2023-01-28 22:24:58
TST敏子:回复meizi老师 那老师我不用在单独做一笔分录吧
2023-01-28 22:42:35
meizi老师:回复TST敏子不用 你之前工装不是已经做了一笔借:库存现金,贷:其他应付款
2023-01-28 23:07:34
TST敏子:回复meizi老师 是的,那开工资的时候借:应付职工薪酬、 其他应付款 贷:库存现金或银行存款
2023-01-28 23:26:28
meizi老师:回复TST敏子你好 嗯是的 你看你是否有个人社保和个税需要扣除 没有的话就这样做一笔就行 了
2023-01-28 23:47:26
TST敏子:回复meizi老师 没有社保和个税,我们是个体工商户也是小规模纳税人
2023-01-29 00:09:59
meizi老师:回复TST敏子嗯 那就这样做就行了
2023-01-29 00:21:28
萤火虫老师
职称:中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 舒心的期待 发表的提问:
重分类日的账务处理怎么做会计分录?
同学你好,具体是什么账务?
109楼
2023-01-29 15:46:56
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 会计学堂 金牌辅导老师 发表的提问:
公司主要是做水电安装工程的账务处理是什么样的 会计分录怎么做?
你好!你要有具体的业务,才能说具体的分录了。如果没有具体的业务,建议你看下课题的工程公司的课程
110楼
2023-01-29 16:09:44
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会计学堂 金牌辅导老师:回复宋生老师 比如我们付钱购买了电线电缆水管什么的 怎么做分录
2023-01-29 16:22:53
宋生老师:回复会计学堂 金牌辅导老师您好!你够买来,先计入原材料科目 领用的时候,借工程施工-合同成本-材料费 贷原材料
2023-01-29 16:33:57
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 天真的面包 发表的提问:
电供暖公司的账务处理会计分录
你好 供热公司账务处理分录 其实企业大体账务都是类似的,具体来说也就是固定资产,原材料,主营业务成本,其他业务支出,收入,管理费用,财务费用之类的,热力公司应该服务行业,具体交什么税要看公司的规模(主要是用来确认增值税的税率),和你公司所在省份的具体要求. 供热企业涉及的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助. 与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助.与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助. 与资产相关的政府补助,应当确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益.与收益相关的政府补助,应当分别下列情况处理: (1)用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益. (2)用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益.
111楼
2023-01-29 16:36:21
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阎老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ undefined 发表的提问:
公司等额本息贷款购买厂房,如何做会计分录?请详解账务处理过程。
你好,购买厂房,借:固定资产、应交税费-增值税(进项),贷:短期借款(或长期借款)。 每期计提利息,借:财务费用,贷:银行存款(或应付利息)。 最后偿还本金,借:短期借款(或长期借款),贷:银行存款。
112楼
2023-01-29 16:47:59
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 金生丽水 发表的提问:
老师,您好,请问当年成本失控发票完整账务处理要怎么做呢?
你进项是否进行抵扣了吗?
113楼
2023-01-30 15:46:10
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金生丽水:回复佟老师 已经抵扣了
2023-01-30 16:08:16
佟老师:回复金生丽水进项税额做转出处理了吗
2023-01-30 16:19:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 优秀的大米 发表的提问:
你好,我想咨询一下以前年度失控发票进项转出的账务处理
你好 借:原材料等科目 ,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出), 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款
114楼
2023-01-30 15:55:01
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 张玉 发表的提问:
园林绿化公司的会计分录及主要账务处理
参照真账实操房产建筑课程学习吧
115楼
2023-01-30 16:21:52
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.76w
引用 @ 21:57 发表的提问:
需要会计分录和账务处理
借应收账款45200 贷主营业务收入40000 应交税费应交增值税销项税5200
116楼
2023-01-30 16:44:58
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暖暖老师:回复21:57借银行存款44800 财务费用400 贷应收账款45200
2023-01-30 17:21:03
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ &真& 发表的提问:
出租手机,现在把手机收回卖出去,账务处理怎么做呢?具体会计分录怎么做?
手机计入什么科目里了?固定资产吗?直接固定资产清理就可以了
117楼
2023-01-31 15:59:10
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&真&:回复朴老师 固定资产,那具体要怎么做分录呢?
2023-01-31 16:40:02
朴老师:回复&真&直接计入固定资产清理就可以了
2023-01-31 16:56:57
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 洛杉矶的十点半 发表的提问:
电力工程和技术开发方面的账务处理会计分录有哪些
你好;  你们 电力工程主要是你们自己修建电力站然后来发电还是什么情况。这样好判断科目的  
118楼
2023-01-31 16:11:09
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洛杉矶的十点半:回复meizi老师 假如是自己修建电力站来发电呢,科目是什么?
2023-01-31 16:32:42
meizi老师:回复洛杉矶的十点半你好 ;      计入制造费用    归集  月末结转到生产成本去   。  完工转库存商品去  
2023-01-31 16:43:28
洛杉矶的十点半:回复meizi老师 能否科目列一下呢
2023-01-31 17:10:58
meizi老师:回复洛杉矶的十点半你好;   比如 1.借原材料 贷银行存款或者应付账款  。    2.生产:借制造费用-材料费 制造费用- 水电费 制造费用- 工资  制造费用-折旧费 贷累计折旧  银行存款 原材料  应付职工薪酬-工资  。 3.月末结转:借 生产成本贷   制造费用-材料费 制造费用- 水电费 制造费用- 工资  制造费用-折旧费  4. 完工做 :借  库存商品贷生产成本  5.销售:   借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品    
2023-01-31 17:25:17
洛杉矶的十点半:回复meizi老师 如果是别的情况呢会计分录能列名一个嘛,就单独工业企业处理账务问题
2023-01-31 17:35:28
meizi老师:回复洛杉矶的十点半你好 ;    工业 的处理也是上面差不多的哈   
2023-01-31 17:59:47
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 优雅的外套 发表的提问:
只有销售,没有购进,账务处理会计分录
你好 借应收账款 贷主营业务收入
119楼
2023-01-31 16:21:55
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优雅的外套:回复冉老师 这是销售的。那购进,我们没有发票,如何处理,还有结转成本
2023-01-31 16:46:25
冉老师:回复优雅的外套购进的话,没有发票 借原材料 贷应付账款-暂估 销售的时候正常结转成本的
2023-01-31 16:59:32
优雅的外套:回复冉老师 发票回不来,也收不到发票,也不用付货款,挂暂估不行吧
2023-01-31 17:23:24
冉老师:回复优雅的外套如果你们实际收到采购物料,就要做暂估,后期不回发票,不付款的话,应付账款转到营业外收入
2023-01-31 17:49:02
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ XuTing 发表的提问:
师您好,我公司贷款购买了一台挖机,怎么做账啊,会计分录怎么做,一台挖机99万元,贷款两年,利息+服务费用10万,现在只有合同,要等还完贷款才开挖机发票,和10万元的服务费发票。折旧也应该计提吗 ,99万挖机发票是由厂家开出来,10万元是由贷款公司开服务费出来,怎么做账务处理,谢谢!
借固定资产 管理费用-服务费 贷长期应付款 银行存款
120楼
2023-01-31 16:41:59
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