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补交以前年度税金会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 1234567 发表的提问:
这张发票用以前年度损益调整会计分录怎么写
你好 说下具体业务是什么
226楼
2023-03-08 14:48:43
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1234567:回复meizi老师 广告公司 广告制作收入
2023-03-08 15:02:05
meizi老师:回复1234567是你们的收入 借银行存款 或者应收账款 贷以前年度损益 应交税费-应交增值税 借以前年度损益贷未分配利润
2023-03-08 15:24:36
1234567:回复meizi老师 借 以前年度调整 和 贷未分配利润的金额是多少
2023-03-08 15:41:53
meizi老师:回复1234567你好 你换算下 以前年度损益 是不含税收入
2023-03-08 16:04:21
1234567:回复meizi老师 后面这笔 借 以前年度调整 和 贷未分配利润 相当于期末结转吗
2023-03-08 16:29:40
meizi老师:回复1234567你好 做了以前年度损益 马上就转到未分配利润里面去
2023-03-08 16:56:52
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 今年必过 发表的提问:
冲销上年度暂估费用,发票开回来用以前年度损益调整的会计分录怎么做?
你好,学员,这个不用以前年度损益调整的
227楼
2023-03-08 15:12:47
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今年必过:回复冉老师 那怎么做呢
2023-03-08 15:29:55
冉老师:回复今年必过冲销以前的 本期按照正常科目做账
2023-03-08 15:57:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 甜美的发夹 发表的提问:
老师好,跨年差额冲红发票会计分录怎么做,需要做以前年度损益调整吗
你好,跨年冲红发票会计分录,不需要通过以前年度损益调整科目核算 直接通过主营业务收入借方核算就是了
228楼
2023-03-08 15:38:59
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甜美的发夹:回复邹老师 差额充红也不需要通过以前年度损益吗
2023-03-08 15:57:46
邹老师:回复甜美的发夹你好,是的,不需要的,因为红冲发票是今年开具,只需要在今年计入主营业务收入借方核算就是了
2023-03-08 16:24:09
甜美的发夹:回复邹老师 贷方负数核算可以吗
2023-03-08 16:48:35
邹老师:回复甜美的发夹你好,红冲收入,可以是主营业务收入借方,也可以是贷方负数,这两种方法都是可以的
2023-03-08 17:08:49
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 发表的提问:
老师,充抵以前年度的工资计提的会计分录怎么做?
你好 红冲分录? 汇算清缴调增了吗
229楼
2023-03-09 14:23:31
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末:回复郭老师 以前多提了
2023-03-09 14:36:05
郭老师:回复19年汇算清缴,你调增了吗?
2023-03-09 14:47:45
末:回复郭老师 没有调整
2023-03-09 15:02:44
郭老师:回复借管理费用负数借应付职工薪酬
2023-03-09 15:24:22
末:回复郭老师 不用做到以前年度所以调整里边吗
2023-03-09 15:36:16
郭老师:回复你19年没有调增,不能用以前年度损益调整 要用管理费用 抵扣20年的
2023-03-09 15:52:50
末:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-03-09 16:10:49
郭老师:回复不用客气的,应该的
2023-03-09 16:31:30
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 甜美的发夹 发表的提问:
老师好,跨年差额冲红发票会计分录怎么做,需要做以前年度损益调整吗
是的 损益类的科目用以前年度损益调整代替 最后结转至利润分配-未分配利润
230楼
2023-03-09 14:51:05
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甜美的发夹:回复轶尘老师 谢谢老师,能请问你具体分录怎么做吗
2023-03-09 15:13:10
轶尘老师:回复甜美的发夹借:应收账款(红字) 利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交增值税(红字) :
2023-03-09 15:33:32
甜美的发夹:回复轶尘老师 老师能麻烦你写一个完整的差额冲红的分录吗,谢谢
2023-03-09 15:46:10
轶尘老师:回复甜美的发夹借:应收账款(红字) 以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税(红字) 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-03-09 16:07:45
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 绿水青山 发表的提问:
如何弥补以前年度亏损,会计学堂有专门视频连接吗
就是公司有盈利时才能弥补亏损。肯定是五年内可以对以前年度的亏损进行弥补。如果亏损额大于盈利额,以盈利额作为弥补亏损额的数据。如果说亏损额小于盈利额,弥补亏损后,再按(盈利额-亏损额)*适用税率交企业所得税
231楼
2023-03-09 15:18:35
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小慧 发表的提问:
调整以前年度损益,多计提59179.51,是这样做分录吗?
你好 如果你是多计提了工资 分录就是这样写的 冲你多计提的工资
232楼
2023-03-09 15:35:59
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 现实的绿茶 发表的提问:
请问:事业单位 ,补缴以前年度职业年金会计分录如何做?
你好,行政单位的账是收付实现制,直接做事业支出就可以了。
233楼
2023-03-12 16:17:55
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现实的绿茶:回复venus老师 补缴以前职业年金还需要计提吗?
2023-03-12 16:37:32
venus老师:回复现实的绿茶看一下分录同学 预算会计 借:事业支出 贷:资金结存 财务会计 借:XX净资产-单位 管理费或应付工资 贷:银行存款
2023-03-12 16:57:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 小陈故事 发表的提问:
以前年度少计提五险,会计分录怎么做比较合理
你好 借;以前年度损益调整 贷;应付职工薪酬——社保
234楼
2023-03-12 16:38:38
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 活力的乌龟 发表的提问:
以前年度多计提的工资,今年要冲回的会计分录怎么做
直接冲回当期的工资费用处理
235楼
2023-03-12 16:56:02
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.76w
引用 @ 辛勤的书包 发表的提问:
医院补缴以前年度社保资金会计分录怎么做?公家部分
1、单位承担部分 借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬 2、员工个人承担部分 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款(应收职工款项) 借:应付职工薪酬 其他应收款(应收职工款项) 贷:银行存款 同时做结转分录 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
236楼
2023-03-12 17:10:26
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种老师
职称:中级会计师,税务师,经济师,审计师,注册会计师
4.90
解题: 0.22w
引用 @ 许愿草Nln 发表的提问:
请问老师,事件2和事件6的答案是否正确啊,事件2中损失实际发生是不是可以少交税,为什么不借应交税费贷以前年度损益调整。事件6的分录是不是做反了?
你这个是属于表日后事项的调整事项,你支付的时候,就是能够抵减所得税,但是, 你说的这样不合规啊,你不能够这样做,没逻辑性啊
237楼
2023-03-12 17:38:59
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许愿草Nln:回复种老师 但是事件一销售退回的时候做了借应交税费,贷以前年度损益的呀
2023-03-12 18:28:54
许愿草Nln:回复种老师 还有事件6的处理是否正确呢?我怎么觉得分录做反了
2023-03-12 18:41:09
种老师:回复许愿草Nln你是想说要给你红字冲销是吗
2023-03-12 18:59:26
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 依依Mon(免费辅食微课堂) 发表的提问:
老师,差错更正与日后调整分录一样吗?我看有的更正题目涉及到损益的没以前年度损益调整。还有一个问题,题目有时候调应交税费,有时候调递延?有时候都有,都糊涂了。
同学您好,涉及以前年度损益调整的才用以前年度损益调整。
238楼
2023-03-13 14:34:05
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 小白兔 发表的提问:
#提问#老师,用投资收益来弥补以前年度亏损,该乍个做分录哦
您好 借:投资收益 贷:本年利润 借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润 投资收益结转到本年利润科目 本年利润结转到利润分配科目 自动弥补亏损 不需要再单独写分录
239楼
2023-03-13 14:50:40
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 小成 发表的提问:
我想请问一下,在办理公司迁址时直接交以前年度的税,分录是借:以前年度损溢调整--补交印花税、补交工会经费、补交残保金、补交水利建设税。贷 :现金。对吗? 关于印花税的滞纳金:借 :营业外支出 贷:现金
因为是办理税务迁址,是清算期直接交 以前年度的税
240楼
2023-03-13 15:17:34
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晓海老师:回复小成你好!是的可以这样处理,注意滞纳金不可以税前抵扣
2023-03-13 15:33:16
小成:回复晓海老师 好的,那就是在做今年的年报交企业所得税时要将滞纳金在税前调增对吧!
2023-03-13 15:49:44
晓海老师:回复小成你好!是的
2023-03-13 16:07:18

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