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用现金发放工资的会计分录
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 勤奋的唇彩 发表的提问:
销售人员工资按照绩效发放,当月发百分之八十,年终发百分之二十,如何填写会计分录?
您好,借应付职工薪酬贷银行存款,实际发的金额
196楼
2023-02-28 15:34:37
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勤奋的唇彩:回复玲老师 那剩下的百分之二十暂时不做账吗?
2023-02-28 16:05:34
玲老师:回复勤奋的唇彩你好,对的 发时只做发的金额
2023-02-28 16:25:59
勤奋的唇彩:回复玲老师 那这个合法吗?
2023-02-28 16:36:05
玲老师:回复勤奋的唇彩你好,不违法,可以先发部分的
2023-02-28 16:47:14
勤奋的唇彩:回复玲老师 公司不是应该及时足额发放工资的吗?
2023-02-28 17:17:05
玲老师:回复勤奋的唇彩年底发也是可以的,不违法的
2023-02-28 17:39:55
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 喜悦的草丛 发表的提问:
建设方直接发放工地农名工工资,工资款是转到农名工工资专户上,由银行代发,会计分录应该怎么做?
1、借:工程施工——合同成本——直接人工 贷:应付职工薪酬——工资 2、借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——代扣个人社保 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
197楼
2023-02-28 15:56:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 闲闲 发表的提问:
每月发放工资时,计提和发放的会计分录怎么写?
你好 计提,借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工资 发放,借;应付职工薪酬-工资 贷;银行存款等科目
198楼
2023-03-01 15:02:12
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闲闲:回复邹老师 还有社保,和个人缴的不一起做
2023-03-01 15:20:25
邹老师:回复闲闲你好 借;管理费用——社保 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 ——社保 (单位) 其他应收款(个人部分) 贷;银行存款 借;应付职工薪酬 贷;其他应收款(个人部分)
2023-03-01 15:37:50
闲闲:回复邹老师 老师,工资和社保放在一起做,把您做的二块分录汇总就可以了吧?
2023-03-01 16:06:33
邹老师:回复闲闲你好,是的,这是设置不同明细核算就可以了
2023-03-01 16:17:12
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 秋水仙碱 发表的提问:
公司日常发放的开单奖金500(开单就发),发放计提的整个会计分录 发放时 借:应付职工薪酬-奖金 500 贷:现金 500 计提时 借:销售费用-奖金 600 贷:应付职工薪酬-奖金 500 应交税费-应交个人所得税 500*20%= 100 这个会计分录跟计提金额对么?
你好, 借:销售费用-奖金 600 贷:应付职工薪酬-奖金 600 借:应付职工薪酬-奖金 600 贷:现金 500 应交税费-应交个人所得税 100
199楼
2023-03-01 15:20:22
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秋水仙碱:回复月月老师 为什么要把个人所得税在发放的时候就提出来?这样应付职工薪酬-奖金不就多出来100了么?
2023-03-01 15:41:18
月月老师:回复秋水仙碱你好,因为个税实际也是工资薪酬的一部分。
2023-03-01 15:55:34
秋水仙碱:回复月月老师 好的
2023-03-01 16:11:00
月月老师:回复秋水仙碱你好,麻烦给个五星好评,谢谢了。
2023-03-01 16:39:00
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 最初 发表的提问:
之前是当月计提发放上个月的工资的(比如9月计提发放8月工资),现在想改成当月计提当月工资下月发放,这样在改的当月会出现两笔计提工资分录,可以这样做吗,当月成本费用不是会有影响
您好!可以的。这个没关系。
200楼
2023-03-01 15:30:30
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 白沙的云 发表的提问:
先扣工资,再发放时会计分录
你好!扣工资是什么原因?如果计入费用,现在再冲减费用就可以
201楼
2023-03-01 15:43:14
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白沙的云:回复晓海老师 米有原因,以后会补发,开始和后来分录
2023-03-01 16:02:25
晓海老师:回复白沙的云没有原因怎么做分录?
2023-03-01 16:17:00
白沙的云:回复晓海老师 保证金,以后还会发的
2023-03-01 16:34:29
晓海老师:回复白沙的云你好!在其他应付款科目下核算
2023-03-01 16:50:31
白沙的云:回复晓海老师 可以写个明细会计分录吗
2023-03-01 17:16:34
晓海老师:回复白沙的云你好,货款时借其他应付款贷应付职工薪酬或者是现金银行 退还时借现金贷其他应付款
2023-03-01 17:35:43
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 信徒 发表的提问:
计算客房部人员工资共计25000元,尚未发放。做会计分录
借:主营业务成本 贷应付职工薪酬
202楼
2023-03-01 15:56:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 学堂用户_ph934704 发表的提问:
老师,您好! 1. 3月份收到失业保险稳岗返还,这笔钱需要发给员工吗? 2. 如果是发给员工是走工资还是直接发放呢? 3. 会计分录怎么写呢?
你好 这个一般企业自己留 着 借银行存款 贷营业外收入
203楼
2023-03-02 15:24:06
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学堂用户_ph934704:回复玲老师 老师,您好!工伤保险全免的话,这个还需要做分录吗?
2023-03-02 15:39:17
玲老师:回复学堂用户_ph934704正常计提交时借应付职工薪酬贷贷营业外收入,如果是交了,后面退还就是前面写的分录
2023-03-02 16:05:18
学堂用户_ph934704:回复玲老师 老师,您好!如果工伤保险没有计提,又全免,是不是不用做分录呢?
2023-03-02 16:16:11
玲老师:回复学堂用户_ph934704需要正常做分录的账上需要体现这笔业务
2023-03-02 16:33:38
刘老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @ 敏感的寒风 发表的提问:
公司发放员工80%工资,剩余暂时不发,这个会计分录应该怎么做?工资表怎么做?
  借:管理费用——劳动保险费 (管理部门)     销售费用——劳动保险费 (销售部门)     生产成本——劳动保险费 (生产部门)     贷:应付职工薪酬——工资 (全额) 借:应付职工薪酬——工资 (80%)      贷:银行存款、 剩余的20%就在 应付职工薪酬贷方放着就行了
204楼
2023-03-02 15:51:06
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敏感的寒风:回复刘老师 如何做工资表?
2023-03-02 16:33:16
刘老师:回复敏感的寒风能体现出来工资组成,实发数,应发数即可
2023-03-02 16:58:28
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 王刘芸 发表的提问:
公司是每个月25号发工资,2019年12月份的工资应该是2020年1月25号发放,可是老板说资金紧张没发,之后过完年到了2月份可以从网银发工资吗,然后会计分录怎么写
你好,可以用网银发工资 ,分录 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款
205楼
2023-03-02 16:14:59
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王刘芸:回复立红老师 2月份发放去年12月份的工资可以吗
2023-03-02 16:43:10
立红老师:回复王刘芸你好,可以,是可以的。
2023-03-02 17:02:38
王刘芸:回复立红老师 谢谢老师
2023-03-02 17:18:23
立红老师:回复王刘芸不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
2023-03-02 17:29:13
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 13567883773 发表的提问:
@马婷老师,小企业会计准则下,工资薪金的计提和发放的会计分录?企业负担社保的会计分录?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——工资  2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保  3 次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应收款——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4 上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应收款——社保(个人部分)  贷:银行存款或现金 
206楼
2023-03-05 16:28:43
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13567883773:回复meizi老师 那在汇算清缴表105050工资薪酬支出中,1行工资薪金支出账载金额取哪个分录的合计金额,实际发生取哪个分录合计发生金额?8行,各类基本社会保障性缴款账载金额取那个分录合计发生金额?实际发生取哪个分录合计发生金额?
2023-03-05 17:15:57
meizi老师:回复13567883773按你计提的贷方金额来填写 实际发生按你应付职工薪酬实际发放的金额来填写
2023-03-05 17:40:33
小羽老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0.03w
引用 @ {良辰} 发表的提问:
帮我提供一整套财务会计和预算会计计提工资和发放工资的会计分录,带金额的,谢谢!
你好 1.计提工资时 借:管理费用(这个是用于部门内容的支出的,如果是销售用途就计销售费用) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分,即企业自己承担的部分) 借:管理费用 贷:应付职工薪酬——社保 1.发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(注意这里是员工个人部分的社保) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 2.上交杜保时 借:应付职工薪酬——社保(这时候企业部分和个人部分都全部上交) 贷:库存现金或者银行存款 3.上交个人所得税时 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
207楼
2023-03-05 16:53:14
全部回复
{良辰}:回复小羽老师 我需要的是行政事业单位平行记账的,带金额的
2023-03-05 17:37:13
小羽老师:回复{良辰}你好,祝您工作愉快
2023-03-05 18:04:38
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 竹墨残水、烟花冷ゾ 发表的提问:
老师你好,计提工资和发放工资的会计分录?
你好,学员 计提 借管理费用工资 贷应付职工薪酬-工资 发放 借应付职工薪酬 贷银行存款 其他应付款社保 其他应付款公积金 应交个人所得税
208楼
2023-03-05 17:05:36
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老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 畅快的煎饼 发表的提问:
公司之前有4个月份的社保费没有缴纳和员工工资没有发放,后面用现金补交社保和发放工资,那之前的会计分录要做吗?具体怎么样写呢?
借:应付工资 贷:现金 借:管理费用-劳保费用 其他应付款-个人劳保 贷:现金
209楼
2023-03-05 17:26:42
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 等天荒地老 发表的提问:
老师向您请教个问题,公司为了奖励员工,空设置一个奖池,每个月让员工先下注,然后以工资的形式发放奖金,该怎么做会计分录
同学你好 是奖金?不做工资了?
210楼
2023-03-05 17:45:00
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