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用现金发放工资的会计分录
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李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ ?ྀི陈 柯 霖 发表的提问:
上个月计提工资和这个月实际发放的工资金额对不上,会计分录怎么做
你好,那哪一个大,哪一个小呢?
286楼
2023-04-06 14:47:59
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?ྀི陈 柯 霖:回复李霞老师 发放的更多,计提少了300块钱
2023-04-06 15:09:57
李霞老师:回复?ྀི陈 柯 霖那就补计提,还是跟计提工资的科目一样,计提就可以。
2023-04-06 15:29:13
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 学徒 发表的提问:
求教:工资当月计提次月发放:七月应发工资11250,福利1800,社保691.4,应交个税1216.72,实际发放工资11141.88,残保167.13元。请问七月八月的会计分录我分别该如何做呢???
你好,福利费不用计提,实际发放,借应付职工薪酬一福利费1800,贷银行存款
287楼
2023-04-09 16:03:11
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庄老师:回复学徒计提工资,借成本费用一工资1125O,贷应付职工薪酬一工资1125O
2023-04-09 16:27:15
庄老师:回复学徒发放工资,借应付职工薪酬一工11250贷银行存款11141.48,其他应付款一社保费691.4,应交税费一应交个人所得税1216.72
2023-04-09 16:45:15
庄老师:回复学徒交残保金,借管理一残保金167.13,贷其他应付款167.13
2023-04-09 17:08:54
庄老师:回复学徒借其他应付款一残保金167.13,贷银行存款167.13
2023-04-09 17:28:56
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 粗暴的手套 发表的提问:
产假期间的工资是由生育津贴还是由用人单位支付? 如果是由生育津贴支付的话,产假期间都有按月给发放工资,生育津贴申请下来后已经发放的工资以及生育津贴差额的会计分录应该怎么做
你好,同学。 是由社保局支付,你是支付基本工资。
288楼
2023-04-09 16:18:35
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粗暴的手套:回复陈诗晗老师 因为产假期间也一直有给员工发工资,那申请的生育津贴是不是发给员工部分的该补还给公司,剩下差额部分还是发还给员工
2023-04-09 16:32:03
陈诗晗老师:回复粗暴的手套基本工资是公司应该发的,补贴是国家发的 是要发给员工的
2023-04-09 16:58:02
粗暴的手套:回复陈诗晗老师 也就是产假期间工资也是正常发放的,另外申请的生育津贴也是归员工享有的对吗
2023-04-09 17:16:07
陈诗晗老师:回复粗暴的手套是的。同学。就是这个意思
2023-04-09 17:31:58
粗暴的手套:回复陈诗晗老师 好的,谢谢您
2023-04-09 17:48:41
陈诗晗老师:回复粗暴的手套不客气,祝你工作愉快
2023-04-09 18:15:22
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 吴作慧 发表的提问:
1、计提工资,社保、考勤扣款会计分录 ,2、发放工资、缴纳社保,会计分录
1、计提工资、社保和公积金时:借:各种费用一工资 一社保( 公司负担)公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬--工资 一社保(公司负担)一公积金(公司负担)2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬工资 贷:银行存款 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金 (个人负担)应交税费应交个人所得税3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬-社保(公司负担) 一公积金(公司负担)其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金 (个人负担)应交税费一应交个人所得税贷:银行存款
289楼
2023-04-09 16:44:59
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文老师:回复吴作慧考勤扣款的你可以扣了以后再计提
2023-04-09 17:05:23
吴作慧:回复文老师 谢谢老师
2023-04-09 17:24:05
吴作慧:回复文老师 老师
2023-04-09 17:46:19
吴作慧:回复文老师 老师还有一个问题某公司2018年没有做账,现在需要财务报表如何最快的速度做出来,谢谢 求方法
2023-04-09 18:09:51
文老师:回复吴作慧这没有办法,你有流水账什么吗
2023-04-09 18:29:08
吴作慧:回复文老师 现在需要一个2018年应付工资的财物报表
2023-04-09 18:44:20
文老师:回复吴作慧那你原来怎么发工资的,有没有记录
2023-04-09 19:05:29
吴作慧:回复文老师 工资表、费用凭证、申报缴费凭证都有
2023-04-09 19:35:18
吴作慧:回复文老师 工资 银行发有记录
2023-04-09 20:01:37
文老师:回复吴作慧那就根据这些资料做
2023-04-09 20:19:26
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 无奈的糖豆 发表的提问:
老师,员工工资7500,上个月忘记交员工的公积金和个税,但是已经从员工工资扣,请问计提和发放工资会计分录怎么写
借管理费用贷应付职工薪酬, 借应付职工薪酬 贷其他应付款个人负担的公积金 应交税费个税 银行存款。
290楼
2023-04-10 13:11:00
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无奈的糖豆:回复郭老师 下个月补交了再冲减回来是吗
2023-04-10 13:41:08
郭老师:回复无奈的糖豆你好是的,是这么做的。
2023-04-10 13:54:06
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计中接受劳务支付的现金包不包括发放的工资?
支付给生产工人的工资是列入生产成本中的,购买商品接受劳务支付的现金不包括在内.在支付给职工以及为职工支付的现金反映.
291楼
2023-04-10 13:34:25
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答疑-黄老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.88
解题: 0.14w
引用 @ 发表的提问:
单位部分应计提公积金5246元,经查实,多交两个人的公积金是之前离职人员未停缴,这样加上2个人的公积金扣款时公积金多扣了752,单位部分扣款的公积金变成了5622,计提和发放公积金还有发放工资时的会计分录怎么做
一、计提五险、公积金(公司部分)、工资 借:管理费用/生产成本/销售费用-人工成本 贷:应付职工薪酬-养老险-医疗险-失业险-生育险-工伤险、住房公积金、工资 二、发放工资 借:应付职工薪酬-工资(应发总额) 贷:其他应付款-养老险(个人) 其他应付款-医疗险(个人) 其他应付款-失业险(个人) 其他应付款-公积金(个人) 应交税费-个税 银行存款/现金(实发工资) 三、交社保、公积金 借:应付职工薪酬-养老险(企业部分)-医疗险(企业部分)-失业险(企业部分)-生育险(企业部分)-工伤险(企业部分)、公积金(企业部分) 其他应付款- 养老险(个人)-医疗险(个人)-失业险(个人)、公积金(个人) 贷:银行存款 四、交个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款
292楼
2023-04-10 14:02:05
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 1428847081 发表的提问:
5100的工资,交了3块钱个税,没有社保公积金,咋做计提发放工资的会计分录
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 5100 贷:应付职工薪酬——工资 5100 2.发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 5100 贷:应交税费——应交个人所得税 3 库存现金/银行存款或现金 5097
293楼
2023-04-10 14:20:07
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1428847081:回复辜老师 谢谢老师,有一个公司卖茶叶的,进项挺大的,销项比较少,我想开出一些发票去,咋开
2023-04-10 14:35:12
1428847081:回复辜老师 就是之前人家也没要发票,现在我想开出去,不能随便开给谁都可以吧
2023-04-10 14:55:57
辜老师:回复1428847081你销售出去就要开票,如果销售没有开票,也要确认收入,申报销项税
2023-04-10 15:14:32
1428847081:回复辜老师 老师,个体工商户和小规模开票都是月不超过3万,季度不超9万,免增值税吗
2023-04-10 15:33:15
辜老师:回复1428847081是的,都是这个政策
2023-04-10 15:59:09
1428847081:回复辜老师 那老师,这俩公司一共要开16万,10月份没开,可以11月份各开8万,12月份各开票不超过1万,这样可以吗
2023-04-10 16:19:22
辜老师:回复1428847081季度不超过9万是可以的
2023-04-10 16:47:50
1428847081:回复辜老师 老师,北京市的社保和公积金,个人承担和公司承担是咋算的
2023-04-10 17:14:23
辜老师:回复1428847081这个是跟你的缴费基数相关的
2023-04-10 17:40:28
1428847081:回复辜老师 老师,交个税的时候,直接在网上划的款,也没给我银行回单,库存现金也没有了,贷方计入哪个科目
2023-04-10 18:07:23
辜老师:回复1428847081如果你们签订了银行税务扣款的三方协议的话,应该是银行扣款的,看银行对账单上有没有扣款记录
2023-04-10 18:27:29
1428847081:回复辜老师 那可以先用库存现金付,然后让他取现,这样可以吗
2023-04-10 18:55:59
辜老师:回复1428847081你如果现场缴纳的话,是可以的
2023-04-10 19:13:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 邱大宝 发表的提问:
公司发放工资未计提的会计分录应该怎么做,个税社保公积金都有交。
借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
294楼
2023-04-10 14:41:58
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邱大宝:回复邹老师 可是这样做出来期末余额是负的呀~我这边是不计提的情况下,要怎么处理这个分录??
2023-04-10 15:03:54
邹老师:回复邱大宝你好,需要补计提就没有负数了
2023-04-10 15:30:35
邱大宝:回复邹老师 老师,能把完整的会计分录告诉我吗?
2023-04-10 15:45:10
邹老师:回复邱大宝借;管理费用等科目贷应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
2023-04-10 16:01:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 亦凡 发表的提问:
11月发放11和12月的工资,那么工资计提和发放的会计分录是什么呢?
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
295楼
2023-04-11 13:15:20
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亦凡:回复邹老师 11月发放了2个月的工资,这样不是11月费用增大了,12月没有工资费用?
2023-04-11 13:36:19
邹老师:回复亦凡你好,发放是不影响费用的 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目 计提才影响的
2023-04-11 13:50:00
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
以库存现金发放工资30000元分录
借应付职工薪酬30000贷库存现金30000
296楼
2023-04-11 13:41:33
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 小红 发表的提问:
计提发放工资怎么做会计分录?
你好1、计提工资:   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2、计提社保:(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3、次月发放工资时:   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4、上交杜保:   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   贷:库存现金/银行存款   5、上交个人所得税:   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
297楼
2023-04-11 13:50:56
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 水印忧蓝 发表的提问:
计提发放工资如何分录?计提时,借:管理费用-工资46800,贷:应付职工薪酬46800 发放时,借:应付职工薪酬46800,贷:现金328519.94,贷:其他应收款-员工保险 8280.06 这样做分录对吗?
您好 这样写分录正确的
298楼
2023-04-11 14:15:21
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水印忧蓝:回复bamboo老师 那这样代收代缴员工保险也算到管理费用里了?
2023-04-11 14:28:15
水印忧蓝:回复bamboo老师 借:应付职工薪酬46800,贷:现金38519.94,贷:其他应收款-员工保险 8280.06
2023-04-11 14:45:08
bamboo老师:回复水印忧蓝这个是员工自己个人承担的 从员工工资里面扣除的
2023-04-11 15:08:10
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 方瑞安 发表的提问:
上个月计提了工资,实际发放工资发现计提多了,需要冲减工资成本,会计分录怎么做?
这个你次月少计提就可以,这个没事,你汇算清缴记得取汇算清缴之前发2018年全年数据,
299楼
2023-04-11 14:38:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ momo 发表的提问:
比如应发工资5000,扣个人社保20,元个税10元,实发4970。计提和发放工资时的会计分录怎么做?
你好 计提工资,借;管理费用等科目5000,贷;应付职工薪酬——工资 5000 发放工资,扣社保,个人所得税 借;应付职工薪酬——工资 5000,贷;银行存款等科目 4970,其他应付款——社保20,应交税费——个人所得税10
300楼
2023-04-12 14:35:58
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