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用现金发放工资的会计分录
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 岚昕 发表的提问:
老师,企业未按月发放工资,一次性补发数月工资怎么做会计分录?
工资 一般都是要先计提,然后才发放的 计提是每期 都做的借:管理费用或是生产成本-直接人工或制造费 贷:应付工资(应付职工薪酬)**** 发放的时候:借:应付工资(应付职工薪酬)**** 贷:银行存款或现金
226楼
2023-03-12 17:18:22
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岚昕:回复紫藤老师 老师,计提每个月都做了,但是没有实际按月发放,如果一次性补齐拖欠的工资,会计分录怎么做
2023-03-12 17:35:03
紫藤老师:回复岚昕发放的时候:借:应付工资(应付职工薪酬)**** 贷:银行存款或现金
2023-03-12 18:04:16
岚昕:回复紫藤老师 那个税怎么处理,没有发工资,但是个税都按照计提数申报了。
2023-03-12 18:29:34
紫藤老师:回复岚昕个税都按照计提数申报了,政策申报缴纳
2023-03-12 18:54:09
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 皮意 发表的提问:
计提工资(50000)计提社保(公司:8000 个人部分:2000)计提公积金缴纳社保公积金(公司3000,个人:3000),发放工资(实际发放45000)怎么做会计分录
借管理费用-工资50000,-社保,公积金11000 贷应付职工薪酬-工资50000,-社保,公积金11000 借应付职工薪酬-工资50000 贷其他应收款5000 银存45000
227楼
2023-03-12 17:27:04
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 年轻的中心 发表的提问:
计提员工工资3万元,并用银行存款发放会计分录
你好,借 管理费用-工资 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
228楼
2023-03-12 17:41:59
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 尊敬的小丸子 发表的提问:
当月的工资当月月底就以现金方式发放了,没有五险一金。分录怎么写啊
借:管理费用——工资(或其他费用科目中的工资) 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:库存现金
229楼
2023-03-13 14:38:09
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尊敬的小丸子:回复李爱文老师 老师,是一次要写两个分录?你说的那个
2023-03-13 14:58:48
李爱文老师:回复尊敬的小丸子可以直接在一张凭证中处理就行了
2023-03-13 15:09:05
尊敬的小丸子:回复李爱文老师 好的,谢谢老师
2023-03-13 15:29:40
李爱文老师:回复尊敬的小丸子共同学习,共同进步,有不懂的再咨询
2023-03-13 15:52:09
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 筱晓 发表的提问:
老师 以现金支票 发放临时人员工资的分录合适吗?
您好 这样账务处理发放工资正确的
230楼
2023-03-13 15:08:02
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筱晓:回复bamboo老师 老师  后面附上临时人员工资表就可以了吧,还需要注意什么啊
2023-03-13 15:19:33
bamboo老师:回复筱晓后面附上临时人员工资表就可以  申报工资薪金个人所得税
2023-03-13 15:34:43
刘老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @ 逆风の蒲公英 发表的提问:
如果公司是当月发放上月工资的话,那在本月计提工资时的会计分录是什么样的,如果有医保社保和个税,这个会计分录应该怎样做。是这样的吗?——这个月计提-借:应付工资,贷:医保社保、应缴个税、现金。下个月发放-借:管理费用/工资,贷:银行/现金。这样的话当月的实际工资费用不就体现不出来了吗?
 1、企业负担部分,提取时:   借:管理费用——劳动保险费 (管理部门)     销售费用——劳动保险费 (销售部门)     生产成本——劳动保险费 (生产部门)     贷:应付职工薪酬——社会保险费   2、个人负担部分 ,发放工资时(按个人交纳比例,从中扣除)   借:应付职工薪酬——工资     贷:其他应付款——社会保障金(代扣职工应交纳的部分)       库存现金   3、交纳时:   借:应付职工薪酬——社会保险费 (单位负担)     其他应付款——社会保障金 (代扣个人负担)     贷:银行存款(总交纳的金额)
231楼
2023-03-13 15:18:28
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希老师
职称:初级会计师
4.92
解题: 0.05w
引用 @ 美好天天 发表的提问:
月底,工资的计提和发放的会计分录。
您好,分录如下,
232楼
2023-03-13 15:35:58
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美好天天:回复希老师 发放的时候有做其他应收款-社保,那么在计提的时候怎么体现呢?
2023-03-13 15:52:54
希老师:回复美好天天发放的时候,其他应收体现的是扣回员工部分的社保,这个其他应收和支付社保时候,代员工支付的个人部分形成一借一贷
2023-03-13 16:13:40
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 1173454306 发表的提问:
我是外账会计。我做九月份的工资。但是到现在出纳在银行一直没有取备用金。工资已经发放。分录怎么处理。
您好!那你工资怎么发的呢?现金?
233楼
2023-03-14 14:37:35
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1173454306:回复宋生老师 是的。出纳用现金。我也不知道怎么发的。我只是外账的,经营情况我不知道,现在要出纳取备用金。现在是十一月。九月份的工资暂时怎么处理。十一月我要出纳取备用金
2023-03-14 14:54:55
1173454306:回复宋生老师 宋老师:在吗?麻烦回答我一下好吗?
2023-03-14 15:07:09
宋生老师:回复1173454306您好!你账上有现金就发,没有现金就先挂在账上。
2023-03-14 15:24:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ Bing^_^Ling 发表的提问:
计提工资并发放工资怎么写会计分录
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工资 借;应付职工薪酬-工资 贷;银行存款等科目
234楼
2023-03-14 15:05:18
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晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 良辰美景 发表的提问:
计提工资发放工资,社保个税会计分录
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
235楼
2023-03-14 15:29:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 自由的小蜜蜂 发表的提问:
当月工资,次月发放的会计分录
计提 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 次月发放 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
236楼
2023-03-15 14:12:45
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自由的小蜜蜂:回复邹老师 如果说是当月工资,当月发月呢?
2023-03-15 14:24:47
邹老师:回复自由的小蜜蜂你好,还是这个分录,只是都是一个月做
2023-03-15 14:54:19
自由的小蜜蜂:回复邹老师 就是说只要是工资,都是需要计提的是吗?
2023-03-15 15:07:15
邹老师:回复自由的小蜜蜂你好,是的,需要先做计提,然后做支付的分录
2023-03-15 15:34:37
自由的小蜜蜂:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-03-15 16:00:31
邹老师:回复自由的小蜜蜂不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-03-15 16:18:28
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 叶叶叶lll 发表的提问:
计提借:管理费用 工资 贷:应付工资 发放工资借:应付工资贷:应交税金 现金缴纳社保借:管理费用贷:银行存款缴纳公积金借:管理费用贷:银行存款这是公司现在的计提发放工资的分录,现在我要做一个缺勤扣款的分录,怎么在这基础上做账呢,正好以后也可以按规范分录做账。麻烦老师详细的写一下,公司是当月计提当月发放。
对于缺勤扣款,是要在工资表中扣除的,分录就是上面的分录。
237楼
2023-03-15 14:38:44
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叶叶叶lll:回复张艳老师 是这样的,他外出学习请假几个月是工资全扣,社保公积金公司部分是公司继续承担,个人部分社保公积金862 元是自己承担,等回来上班每个月工资里扣。 前面扣的工资可以在计提时直接扣掉。但是回来时要扣的862 ,每月怎么做分录呢,请老师详细写一下谢谢
2023-03-15 15:08:02
张艳老师:回复叶叶叶lll借:应付职工薪酬--社保 其他应收款--XX个人负担的社保 贷:银行存款
2023-03-15 15:26:20
叶叶叶lll:回复张艳老师 这是加在哪一步啊
2023-03-15 15:54:17
张艳老师:回复叶叶叶lll不是加在哪一步,是实际缴纳社保时,单独做这一步。
2023-03-15 16:22:50
叶叶叶lll:回复张艳老师 缴纳社保 借:管理费用 1862(公司总共社保)贷银行存款1862,已经减去银行存款一次了, 您说的这个分录又得减银行存款一次?麻烦老师能不能带上数字把这些所有分录流程举个例子啊 感谢实在晕了
2023-03-15 16:45:18
张艳老师:回复叶叶叶lll按找您写的分录 借:管理费用 1000公司总共社保) 其他应收款--XX个人负担的社保 862 贷:银行存款 1862 这里的其他应收款--XX个人负担的社保 862 等下月发放工资时,从工资中代开回来。
2023-03-15 17:05:09
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 啦啦啦123478 发表的提问:
老师,计提和支付工资时的会计分录分别是怎么样的啊,社保(个人加公司)在计提发放工资前,当月先交社保,在计提当月工资,次月发放工资,再扣个税,还有单位和个人交的社保要分开写吗,社保中的公积金和住房公积金也要分开写吗
你好,缴纳社保,借:管理费用-社保 其他应收款-社保 贷:银行存款,计提工资,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资,缴纳公积金,借:管理费用-公积金 其他应收款-公积金 贷:银行存款,缴纳个税,借:应交税费-个税 贷:银行存款,发放工资,借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-社保及公积金  应交税费-个税 银行存款
238楼
2023-03-15 15:00:55
全部回复
啦啦啦123478:回复吴月柳 老师,社保和公积金要分开还是放一起,还有单位和个人交的要分开写吗
2023-03-15 15:26:54
吴月柳:回复啦啦啦123478社保与公积金是分开缴纳的,做账时凭单据分开做,单位和个人的部分也要分开。
2023-03-15 15:50:17
啦啦啦123478:回复吴月柳 老师,那我这个月有一个员工的工资要比其他人晚点发,请问分录、数字怎么写,个税,社保正常一起交的,就是工资比别人晚几天交
2023-03-15 16:03:57
吴月柳:回复啦啦啦123478那你可以发完才做,不然的得弄两份附件
2023-03-15 16:29:16
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 风中的小草 发表的提问:
当月工资当月发放的会计分录
你好,发放时借应付职工薪酬 贷银行存款,然后计提本月工资借管理费用,制造费用等 贷应付工薪酬
239楼
2023-03-15 15:29:59
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徐阿富老师:回复风中的小草如果有社保的,那么贷其他应付款或其他应收款――个人社保
2023-03-15 15:53:28
徐阿富老师:回复风中的小草有扣个税的,贷应交税费――个人所得税
2023-03-15 16:08:08
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ Princess 发表的提问:
计提与发放工资五险一金的会计分录?区分了单位与个人的,两种做法,一是先从工资扣,二是慢从工资扣的,相关会计分录
一、先从工资中扣 1、借:应付职工薪酬 贷:其他应收款——代扣社保 贷:其他应收款——代扣个税 贷:银行存款(或库存现金) 2、再将应付职工薪酬分配到各费用中(管理费用——工资、销售费用——工资及基他科目) 3、交社保 借:管理费用——社保 借:其他应收款——代扣社保 贷:银行存款 二、后从工资中扣 1、交社保 借:管理费用——社保 借:其他应收款——代扣社保 贷:银行存款 2、借:应付职工薪酬 贷:其他应收款——代扣社保 贷:其他应收款——代扣个税 贷:银行存款(或库存现金) 3、再将应付职工薪酬分配到各费用中(管理费用——工资、销售费用——工资及基他科目)
240楼
2023-03-16 14:26:23
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