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在建工程暂估入账会计分录
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ ttkx 发表的提问:
我想问下建筑业暂估成本怎么做会计分录,像暂估的话是不是所有项目做一笔暂估就好了,还是也可以分项目暂估,材料和劳务需要分开暂估吗?然后发票回来怎么做账呢?
你好,同学。 这个根据你实际情况,你可以分项暂估,也可一笔暂估。 然后你发票回来,你冲之前的暂估,然后做正常分录。
241楼
2023-03-14 15:32:59
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ttkx:回复陈诗晗老师 好的,老师,那分录借方就是工程施工-暂估,是不是? 材料和劳务要不要分开暂估呢? 麻烦老师2个问题都解答下,感谢
2023-03-14 16:02:34
ttkx:回复陈诗晗老师 如果是一笔的话,贷方应该做到哪个科目呢
2023-03-14 16:15:28
陈诗晗老师:回复ttkx这个看你情况 你可以分项,可以一起 都不影响 分录 是对的
2023-03-14 16:31:07
ttkx:回复陈诗晗老师 老师,一般一笔的话贷方科目做成什么合适?
2023-03-14 16:54:43
陈诗晗老师:回复ttkx借:工程施工-合同成本-材料-暂估 这样处理
2023-03-14 17:14:40
ttkx:回复陈诗晗老师 老师,贷方呢
2023-03-14 17:38:50
陈诗晗老师:回复ttkx贷 应付账款-暂估 你分开就是 这样分明细暂估
2023-03-14 18:00:42
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 发表的提问:
在建工程中请客吃饭,怎么做分录
你好,借:在建工程 贷:现金
242楼
2023-03-15 14:59:36
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 远走高飞 发表的提问:
工程 中发生的人工工资还要计提吗?可以直接走在建工程人工工资,可以把分录写下我看下吗
你好!借工程施工-合同成本-人工费 贷应付职工薪酬。
243楼
2023-03-15 15:04:42
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远走高飞:回复宋生老师 那发放的时候走什么呢
2023-03-15 15:32:35
远走高飞:回复宋生老师 不可以走在建工程吗?
2023-03-15 15:51:24
宋生老师:回复远走高飞你好!你们是给别人做还是别人给你做工程。
2023-03-15 16:08:50
远走高飞:回复宋生老师 别人给我们做
2023-03-15 16:34:20
宋生老师:回复远走高飞你好!别人给你们做是计入在建工程。
2023-03-15 16:45:35
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 夢醒如初゛ 发表的提问:
老师,你好,在建工程完工后怎么转,怎么做分录
借固定资产贷在建工程。
244楼
2023-03-15 15:24:30
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夢醒如初゛:回复郭老师 直接转就可以?
2023-03-15 15:48:35
郭老师:回复夢醒如初゛你好 建房屋的吗
2023-03-15 16:01:01
夢醒如初゛:回复郭老师 嗯嗯
2023-03-15 16:20:29
郭老师:回复夢醒如初゛出竣工结算单就可以
2023-03-15 16:34:17
夢醒如初゛:回复郭老师 好的,谢谢
2023-03-15 17:01:54
郭老师:回复夢醒如初゛不用客气的。
2023-03-15 17:19:30
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Mrs.Lv 发表的提问:
我们购买一批材料,供应商还没开票的,原材料我暂估入库,然后出库用到工程里面去了,怎么做账?是借在建工程-工程材料-暂估,贷原材料???
你好!也是一样的,暂估。
245楼
2023-03-15 15:29:59
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Mrs.Lv:回复宋生老师 收到发票后,金额不一样,怎么做?怎么冲销?
2023-03-15 15:52:16
宋生老师:回复Mrs.Lv你好!红字冲减这些暂估的,然后做正确的
2023-03-15 16:10:43
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 鱼儿 发表的提问:
暂估工程成本怎么写分录
您好,暂估成本会计分录: 1、未认证时,估价入库 借:原材料、低值易耗品、库存商品等   贷:库存现金、银行存款或往来等科目 2、认证当月正式入库 ①先冲回   借:原材料、低值易耗品、库存商品等(红字)   贷:库存现金、银行存款或往来等科目(红字) ②再入库 借:原材料、低值易耗品、库存商品等   应交税费-应交增值税-进项税   贷:库存现金、银行存款或往来等科目
246楼
2023-03-16 14:42:49
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鱼儿:回复王雁鸣老师 老师我们是建筑工程服务的,小规模的,因为工程是在异地的,本季税局代开了很多发票,工程的发票不是马上有的,导致利润很大,现在可以工程的主营业务成本吗?分录怎么写
2023-03-16 15:06:26
王雁鸣老师:回复鱼儿您好,可以暂估工程成本的,分录,比照上面的,修改一下科目即可,借;主营业务成本,贷;应付账款。
2023-03-16 15:34:21
鱼儿:回复王雁鸣老师 那老师收到发票后还要不要冲销这个分录?怎么写
2023-03-16 15:51:05
王雁鸣老师:回复鱼儿您好,收到发票要冲销这个分录的,收到多少发票,就红冲多少就行。红冲时,借:主营业务成本,负数 ,贷;应付账款,负数。
2023-03-16 16:02:14
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
小规模纳税人做了暂估,冲销暂估和暂估到账的会计分录应该怎么做呢?
你好 暂估时分录 发来看一下  
247楼
2023-03-16 14:50:24
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陆:回复玲老师 借:主营业务成本 贷:应付账款—暂估
2023-03-16 15:18:26
玲老师:回复你好  收到发票是红冲暂估 借:主营业务成本 负数  贷:应付账款—暂估负数  按发票入账 借:主营业务成本 贷:应付账款
2023-03-16 15:46:10
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 高大的导师 发表的提问:
需要安装的在建工程如何做分录
借在建工程,进项,贷银存 借固定资产贷在建工程
248楼
2023-03-16 15:03:28
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 薄荷*糖糖 发表的提问:
请问,12月份购买原材料,付款了,货到了,发票没有开,做暂估入账的会计分录怎么做
借,原材料贷,应付账款暂估。
249楼
2023-03-16 15:27:01
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薄荷*糖糖:回复东老师 已经付款了
2023-03-16 15:39:22
薄荷*糖糖:回复东老师 货到了,账款已经付了,就是票没有到
2023-03-16 15:58:07
东老师:回复薄荷*糖糖这个是暂估的,你直接做一笔就可以。
2023-03-16 16:27:07
薄荷*糖糖:回复东老师 款已经付了,不应该是应付账款啊
2023-03-16 16:54:54
东老师:回复薄荷*糖糖这个只是你暂估的,等发票来了,你再把这笔账暂估的冲销了就行
2023-03-16 17:10:00
薄荷*糖糖:回复东老师 但是这样就跟银行对账单余额对不上了啊
2023-03-16 17:35:56
东老师:回复薄荷*糖糖银行你正常做预付账款 贷银行存款 不不用管咱姑那个
2023-03-16 17:56:22
薄荷*糖糖:回复东老师 这个发票明年才能开出来
2023-03-16 18:14:23
东老师:回复薄荷*糖糖明年发票来了把暂估冲销,再按照发票做账
2023-03-16 18:25:57
薄荷*糖糖:回复东老师 就是虽然货到了,也不用考虑入库呢?就做一笔分录,借,预付款项,贷银行存款
2023-03-16 18:39:59
东老师:回复薄荷*糖糖你不考虑可以这么做
2023-03-16 19:07:57
薄荷*糖糖:回复东老师 等明年发票到了,在做原材料,进项税额,贷预付账款
2023-03-16 19:33:42
东老师:回复薄荷*糖糖也可以,那就不用暂估入账了
2023-03-16 19:59:37
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 卢小妞 发表的提问:
老师,我们是建筑业,想请问一下: 1、建筑业材料成本暂估入账账务处理是怎么样呢? 借:工程施工-合同成本(暂估) 贷:应付账款(暂估) 月末结转成本 借:主营业务成本 贷:工程施工-合同成本 这样做对吗? 2、暂估成本入账的时候不区分人工与材料可以吗? 3、建筑业暂估成本可以按开票额一定比例暂估吗?可以的话比例是多少呢?因为3月底已经开票了但是没有成本票回来,具体会有多少成本票也不知道。
1.可以 2.可以区分的 3.这个比例看你们的利润就可以 你们应该提前都有预算的 根据你的预算就可以
250楼
2023-03-19 17:25:57
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卢小妞:回复郭老师 那不区分也可以吧?应该实际人工与材料比例没有算出来所以简化了。 一般利润留8%-10%这样是没有问题的吧?等成本票到了之后按照实际调增减对吧?暂估的数据会影响年底汇算清缴吗?
2023-03-19 17:58:34
郭老师:回复卢小妞是的 可以 可以 汇算清缴没有发票全部调增
2023-03-19 18:14:07
卢小妞:回复郭老师 我们公司现在是核定征收,按照收入额缴纳所得税,如果现在利润表净利润过高的话,到了年底汇算清缴转变查账征收了会重新计算所得税额补缴吗?
2023-03-19 18:25:40
郭老师:回复卢小妞一般情况是会的
2023-03-19 18:54:48
卢小妞:回复郭老师 老师,还有一个问题,工会经费一定要缴纳吗?我们税种核定没有看到工会经费这个,那可以不缴纳吗?
2023-03-19 19:20:13
郭老师:回复卢小妞没有核定的不需要交的
2023-03-19 19:49:42
卢小妞:回复郭老师 那就不需要计提是吗?
2023-03-19 20:05:33
郭老师:回复卢小妞不交的不需要计提
2023-03-19 20:32:07
卢小妞:回复郭老师 好的,谢谢老板
2023-03-19 20:51:01
郭老师:回复卢小妞不用客气的,
2023-03-19 21:15:20
翟老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.95
解题: 0.07w
引用 @ 叶子 发表的提问:
暂估入库的会计分录是:借:库存商品—某某商品贷:应付账款(暂估)—某某公司对吗?
暂估的会计分录就是这样的,等收到发票后您直接冲销,按照发票入账就可以了
251楼
2023-03-19 17:47:26
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叶子:回复翟老师 那要再增加一个一级明细“应付账款(暂估)”吗?
2023-03-19 18:14:17
叶子:回复翟老师 暂估应付款后面要跟某某公司吗?
2023-03-19 18:40:39
翟老师:回复叶子您好!您不增加也是可以的,在摘要哪里备注一下就可以了
2023-03-19 19:07:36
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 佛系山人 发表的提问:
18年,借工程施工,贷应付账款暂估入账,借主营业务成本,贷工程施工。请问我现在想红冲掉暂估入账款怎么办呢?
借工程施工贷以前年度损益调整, 借应付帐款贷工程施工 借以前年度损益调整贷利润分配。
252楼
2023-03-19 17:53:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 熏衣草 发表的提问:
公司是建筑施工企业,发票已开给对方公司,公司并没有取得相应的成本发票,在结转的时候原材料及机械费都是暂估入账,以后取得的发票金额跟我暂估入账的金额肯定对不上,那是不是意味着我要把之前暂估入账跟结转的成本的会计分录全部红冲,重新再做一遍相应的会计分录?
您好 不用把前面的分录全部红冲 只做金额差异就可以了
253楼
2023-03-20 15:29:01
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 健康快乐 发表的提问:
电站重新进行了土建及机电安装,并已完工,如何做分录呢,一直未做在建工程
你好!那之前计入的什么科目
254楼
2023-03-20 15:44:30
全部回复
健康快乐:回复宋生老师 没计任何科目,就完工之后付款就是
2023-03-20 16:37:38
宋生老师:回复健康快乐您好!那付款你怎么做的分录呢?
2023-03-20 17:06:50
黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 雨卓金 发表的提问:
老师,在建工程怎么分摊?怎么做分录?
您好,在建工程可按完工进度分摊,分摊后进施工成本,分录是借:施工成本 贷:在建工程
255楼
2023-03-20 15:59:58
全部回复
雨卓金:回复黄老师 这个早就建完了,之前的会计一直没分摊,现在要把它分两个月摊完。不应该是先转到固定资产去,然后计提折旧吗?
2023-03-20 16:29:40
黄老师:回复雨卓金如果在建工程不属于自己的资产,不应转为固定资产,可做份结算表分摊进入施工成本。
2023-03-20 16:51:04
雨卓金:回复黄老师 我看了下,是以前建的时候买的一些东西,例如电箱,场地要用的东西啊,钢筋啊,之类的,那就不属于固定资产了。
2023-03-20 17:16:15
黄老师:回复雨卓金您好!这类可进施工成本。
2023-03-20 17:44:24
雨卓金:回复黄老师 那怎么做分录呢?借:工程施工 贷:在建工程 分三次摊完,就把总金额除以三吧?从这个月开始一个月做一次
2023-03-20 18:10:32
黄老师:回复雨卓金原则上的话,就是在完工时候,同时结转的。个人建议一次性分摊完比较合适
2023-03-20 18:28:28

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