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在建工程暂估入账会计分录
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 哈喽未来 发表的提问:
老师,在建工程结束以后怎么做分录
这个转固定资产下面,借固定资产 贷 在建工程
256楼
2023-03-21 14:12:28
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哈喽未来:回复maize老师 老师混凝土用于修补院子怎么转固定资产?
2023-03-21 14:25:37
maize老师:回复哈喽未来这个金额多少,院子是自己的吗,
2023-03-21 14:46:31
哈喽未来:回复maize老师 10万,院子是自己的
2023-03-21 14:57:59
maize老师:回复哈喽未来完工就可以转固定资产,你完工达到预定可以使用状态就可以转固定资产,
2023-03-21 15:25:35
哈喽未来:回复maize老师 老师不是修院子是用于垫园子的草坪下面
2023-03-21 15:53:37
maize老师:回复哈喽未来这个一般是做长期待摊费用,按3年摊销这样
2023-03-21 16:05:06
哈喽未来:回复maize老师 好的谢谢
2023-03-21 16:26:41
maize老师:回复哈喽未来好的,我先回复别的学员了
2023-03-21 16:48:46
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ yf 发表的提问:
暂估工程成本分录怎么做
你好 收到材料 借:工程物资-甲材料-暂估入库 贷:应付账款-某公司 转入工程施工 借:工程施工-甲材料 贷:工程物资-甲材料-暂估入库
257楼
2023-03-21 14:37:10
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yf:回复答疑苏老师 就是工程款的发票
2023-03-21 14:53:27
答疑苏老师:回复yf你好 同学指的是有收入怎么暂估成本的意思吗?
2023-03-21 15:19:36
yf:回复答疑苏老师 对有收入,成本的发票当月没开进来,成本要是给开是工程款9个点的
2023-03-21 15:46:48
答疑苏老师:回复yf你好 那就按你们预计开进来的成本票来暂估成本就可以了。
2023-03-21 16:06:56
yf:回复答疑苏老师 分录怎么写,这个工程款的
2023-03-21 16:33:39
答疑苏老师:回复yf你好 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费
2023-03-21 16:53:39
yf:回复答疑苏老师 成本的暂估的分录,不是收入的
2023-03-21 17:11:37
答疑苏老师:回复yf你好 借 主营业务成本 贷 应付账款或银行存款
2023-03-21 17:32:36
yf:回复答疑苏老师 二级科目怎么写
2023-03-21 17:50:02
答疑苏老师:回复yf你好 你们平常做分录成本的二级科目写的什么,这里就写什么。
2023-03-21 18:09:48
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 发表的提问:
老师,建筑行业,暂估人工费,怎么做会计分录啊?自己的工人,工资还未发
您好 借:工程施工 贷:应付职工薪酬
258楼
2023-03-21 14:56:14
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ wenwen 发表的提问:
老师,你好,我公司之前建厂的时候,所有的工程都没有发票,只有别人给老板写的收条,我是计入往来账,还是暂估计入在建工程呢?
你好! 建议暂估计入在建工程。
259楼
2023-03-21 15:17:59
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wenwen:回复蒋飞老师 可以凭白条暂估入账吗?现在外账会计说不能暂估入账,必须挂往来,问题是我们都已经开始生产了,厂房早就建好投入使用了。
2023-03-21 15:34:17
蒋飞老师:回复wenwen工程完工需要转入固定资产的,计提折旧,所得税汇算清缴时纳税调整就可以了
2023-03-21 16:01:48
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 嫣灵 发表的提问:
暂估入库的的会计分录是什么?
借原材料或库存商品 代应付账款-暂估
260楼
2023-03-22 14:23:47
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徐阿富老师:回复嫣灵贷而不是代,打错字了
2023-03-22 14:36:10
嫣灵:回复徐阿富老师 库存商品中到单价是含税单价还是不含税呢
2023-03-22 14:56:22
徐阿富老师:回复嫣灵你好按照不含税金额暂估
2023-03-22 15:20:02
嫣灵:回复徐阿富老师 上月暂估入库,错按含税金额暂估了,怎么办呢?
2023-03-22 15:48:57
徐阿富老师:回复嫣灵你好,差额冲红就可以
2023-03-22 15:59:17
嫣灵:回复徐阿富老师 具体分录怎么做呢
2023-03-22 16:19:39
徐阿富老师:回复嫣灵差额借库存商品负数金额 贷应付帐款-暂估负数金额
2023-03-22 16:38:34
嫣灵:回复徐阿富老师 那应付账款金额就不对了吧
2023-03-22 16:56:52
徐阿富老师:回复嫣灵你好,这个是暂估,我们是为了库存和成本及时入账,应付帐款无所谓的,因为发票到了要把暂估冲红重新入库的
2023-03-22 17:08:13
牛老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 布丁 发表的提问:
用快帐上个月暂估了一笔分录借:工程施工1900元,应付账款暂估1900元,这个月发票来了,反冲,在快帐软件里面怎么输入这笔反冲的分库
你好,分录借工程施工-1900,贷应付账款-1900就可以了。
261楼
2023-03-22 14:40:29
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 燕子飞飞飞 发表的提问:
老师,固定资产发票没到,只有个对方的送货单,运费发票到了,我要暂估入库吗?分录是这样做嘛? 借:在建工程_暂估入库 贷:应付账款_暂估入库 这个要把税剔出来吗? 下个月初红字冲销,发票没来的话又继续这样做嘛?那要不要计提折旧?
你们这个需要安装么,不需要那就不用做在建工程,直接做借固定资产 贷其他应付款这样,后续有差额冲掉这个按发票做,没有直接贴后面就可以,入账的次月开始折旧
262楼
2023-03-22 14:50:13
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燕子飞飞飞:回复maize老师 发票日期可以比做账的日期晚?
2023-03-22 15:13:03
maize老师:回复燕子飞飞飞可以,国家税务总局2011.34号,可以先按实际发生先做,这个有文件
2023-03-22 15:32:42
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 壮观的歌曲 发表的提问:
暂估收入作废,会计分录怎么做
你好;你实际业务是什么。 原来挂了那些科目 这样好判断。 是要红冲吗 
263楼
2023-03-22 15:17:59
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 清儿 发表的提问:
#提问#老师你好,我们是建筑业企业,有个供货商暂时还没开票,我想本月做暂估入账,分录应该怎么做呢
借工程施工-合同成本-材料/人工 贷应付账款暂估款
264楼
2023-03-23 14:26:22
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清儿:回复venus老师 次月票还没拿到,暂估要转出来吗?
2023-03-23 14:49:23
venus老师:回复清儿不用真正拿到再转
2023-03-23 15:00:37
清儿:回复venus老师 如果一直没拿到,是可以一直到汇算清缴做调增吗
2023-03-23 15:30:10
venus老师:回复清儿没拿到,是可以一直到汇算清缴做调增吗?这个跟所得税汇算清缴没有关系
2023-03-23 15:44:51
清儿:回复venus老师 那无票费用一直挂着吗?
2023-03-23 15:56:40
venus老师:回复清儿这个需要会计索要发票,也不能一直挂在账上
2023-03-23 16:16:32
清儿:回复venus老师 如果索要未果呢,不好意思,我应该并在一起问的,票没来时怎么做暂估入账,票到了以后怎么处理,如果票一直索要不到又怎么处理
2023-03-23 16:46:12
venus老师:回复清儿票没来时做暂估,借工程施工-合同成本-材料/人工 贷应付账款暂估款 票到。冲销暂估,然后重新做账
2023-03-23 17:14:16
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 花开か半夏 发表的提问:
老师早上好,公司一项在建工程已达到预定使用转态,可一部分工程只有合同没开过票,请问暂估转固时这部分没入账的在建工程怎么处理?谢谢
先按账上暂估转固定资产折旧,后面汇算清缴之前还没有到发票部分对应做费用折旧额汇算清缴纳税调增
265楼
2023-03-23 14:32:42
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花开か半夏:回复maize老师 暂估转固时没有发票只有合同未计入在建工程的工程项目怎么处理?
2023-03-23 14:53:22
maize老师:回复花开か半夏后面有发票,补上,之后折旧按新的折旧额开始折旧
2023-03-23 15:09:06
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
关于暂估入库的会计分录这样做对吗?急,在线等~~~~~
借:库存商品 贷:应付帐款
266楼
2023-03-23 14:56:38
全部回复
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 冰雪 发表的提问:
老师,请问一下建筑工程直接材料已付款,发票没收到,不知道专普票,请问怎么暂估,会计分录知?
你好 借:主营业务成本 贷:应付账款---暂估
267楼
2023-03-23 15:18:00
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冰雪:回复王超老师 老师冲回的时候会计分录?
2023-03-23 15:45:10
冰雪:回复王超老师 收到专票的情况下
2023-03-23 16:13:15
王超老师:回复冰雪借:主营业务成本 负数 贷:应付账款---暂估 负数
2023-03-23 16:34:12
冰雪:回复王超老师 然后再重新入账对吗?
2023-03-23 16:46:17
王超老师:回复冰雪是的,你之后按照正确的数据入账
2023-03-23 17:06:19
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 安然 发表的提问:
原材料暂估入库的会计分录怎么做?
借原材料 贷应付账款-暂估 等收到发票后先冲减暂估 借原材料 负数 贷应付账款-暂估 负数 再按发票金额 借原材料 贷应付账款-某某公司 如果取得增值税专票考虑增值税进项。
268楼
2023-03-26 19:49:38
全部回复
梅老师
职称:,注册会计师,税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.26w
引用 @ lucky 发表的提问:
请问老师,建造的厂房暂估入账后,几年后收到部分发票(还有部分未收到)怎么入账会计分录怎么做,竣工决算后又怎么处理
您好,收到发票时将前面暂估冲回,按正确发票入账。
269楼
2023-03-26 19:56:21
全部回复
lucky:回复梅老师 收到多少发票就冲掉暂估多少吗?入固定资产那还没有最终竣工决算呢,而且也只入一部分固定资产吗
2023-03-26 20:07:05
梅老师:回复lucky您好,一,是的,二,原则上达到固定资产使用用途再资本化,没有达到用途先暂时作为在建工程
2023-03-26 20:31:04
lucky:回复梅老师 已按暂估价值入账的,来了一部分发票,冲相应价值的暂估价值,入固定资产后,以后折旧需要重新计算吗
2023-03-26 20:55:07
梅老师:回复lucky您好,在会计上以后折旧不需要重新计算,但税法上折旧要按发票记载的固定资产原值算出的折旧税前扣除。
2023-03-26 21:08:55
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 无我 发表的提问:
外账里,冲暂估如何做会计分录,
您好 请问您暂估时候分录怎么写的 可以写相同的红字分录
270楼
2023-03-26 20:07:37
全部回复
无我:回复bamboo老师 成本也红充吗
2023-03-26 20:28:43
bamboo老师:回复无我如果暂估跟发票金额一致 可以只冲暂估 不冲成本
2023-03-26 20:53:42
无我:回复bamboo老师 不一致,差一部分啊,如何做
2023-03-26 21:19:57
bamboo老师:回复无我您暂估时候分录怎么写的 然后是多暂估还是少了
2023-03-26 21:42:46
无我:回复bamboo老师 暂估多几千
2023-03-26 22:04:00
bamboo老师:回复无我您暂估时候的分录可以写一下么
2023-03-26 22:17:24
无我:回复bamboo老师 借原材料贷应付~暂估
2023-03-26 22:42:20
bamboo老师:回复无我借:应付账款——暂估应付账款 原材料 负数 贷:应付账款 然后冲销多暂估的成本
2023-03-26 22:59:27

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