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在建工程暂估入账会计分录
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 慈祥的鞋垫 发表的提问:
工程物资来的时候没有发票,只是一个收料单,暂估入账,现在需要把工程物资转到在建工程,怎么办?
你好,按暂估的结转到在建工程,
16楼
2022-12-14 03:20:49
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 以梦为马 发表的提问:
固定资产暂估入账分录:借:固定资产 贷:在建工程 对吗,还有什么科目
你好,对的,达到预定可使用状态就写这个分录
17楼
2022-12-14 04:24:20
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以梦为马:回复玲老师 我们现在是为了调报表,把固定资产以前购买做的预付账款,现在调暂估入暂
2022-12-14 04:57:08
玲老师:回复以梦为马你好,那要知道是什么原因调整才好说 原来咋写的分录 为什么调整
2022-12-14 05:07:52
以梦为马:回复玲老师 不用确认增埴税吗 是按合同金额暂估吗
2022-12-14 05:31:07
玲老师:回复以梦为马你好,暂估不考虑税费
2022-12-14 05:55:54
以梦为马:回复玲老师 比如我的固定资产之前预付一些款项,现在暂估入账怎么做分录?
2022-12-14 06:09:55
玲老师:回复以梦为马你好, 借预付账银行 借在建工程贷预付,借固定资产贷, 在建工程
2022-12-14 06:35:14
以梦为马:回复玲老师 我是这样做的,借:固定资产-合同价 贷:预付账款 货:应付账款-合同价,这样做对吗?
2022-12-14 06:50:10
玲老师:回复以梦为马你固定资产没有经过安装吗?
2022-12-14 07:13:23
以梦为马:回复玲老师 已经在车间使用了
2022-12-14 07:25:45
玲老师:回复以梦为马固定资产暂估入账分录:借:固定资产 贷:在建工程 对吗,还有什么科目 这是你的原始提问 因为有用到:在建工程 所以问一下你是购入需要安装 的固定固定资产吗 最好正面回复问题,这样才有利于解决问题
2022-12-14 07:51:04
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ dping 发表的提问:
老师:建筑工程施工企业暂估成本的会计分录,
借原材料 贷应付账款暂估款,借工程施工 贷原材料 借主营业务成本 贷工程施工,
18楼
2022-12-14 05:33:10
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 別後不知君遠近 发表的提问:
在建工程暂估入账收到发票后如何处理?
您好 请问您暂估时候分录怎么写的
19楼
2022-12-14 06:52:18
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別後不知君遠近:回复bamboo老师 借:在建工程。贷:其他应付款
2022-12-14 07:03:49
bamboo老师:回复別後不知君遠近那现在收到发票跟暂估金额有差距么
2022-12-14 07:22:35
別後不知君遠近:回复bamboo老师 因为收到的发票是暂估入账的一部分。没全收回来。所以想问如果有差距的话怎么做。没差距的话怎么做
2022-12-14 07:48:11
bamboo老师:回复別後不知君遠近有差额的话 增加在建工程入账成本 再做一笔差额分录 没有差额的话 简单的处理可以把发票放在前面暂估的分录后面
2022-12-14 08:07:12
別後不知君遠近:回复bamboo老师 老师。具体分录是什么呢?
2022-12-14 08:24:53
bamboo老师:回复別後不知君遠近有差额 借:在建工程 差额部分 贷:其他应付款 没有差额 可以把发票直接附在暂估分录后面 也可以做一笔相同的红字分录冲销暂估 然后根据发票再做一笔蓝字分录
2022-12-14 08:38:49
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 酷酷的彩虹 发表的提问:
老师,咨询下基建项目暂估入账的问题。业务用房已投入使用,未做工程结算,用什么数据来暂估转固?在建工程中有建安和待摊数据,项目中有电梯和监控等小项目能明确金额,土建没结算
同学你好 这个有付款吗?或者实际发生数
20楼
2022-12-14 07:57:58
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 执着的可乐 发表的提问:
在建工程暂估入账后,次年收到发票如何处理
你好!原分录红字冲回暂估分录按发票做正确分录
21楼
2022-12-18 19:05:40
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 小虹虹 发表的提问:
工程上暂估成本入账,怎么做会计分录,收到发票怎么做会计分录
你好 暂估入库 借;工程施工——合同成本 贷;应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;工程施工——合同成本 根据发票入账 借;工程施工——合同成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
22楼
2022-12-18 19:15:45
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小虹虹:回复邹老师 老师,根据发票入账以后再不用再结转成本了吗?
2022-12-18 19:29:12
邹老师:回复小虹虹你好,如果有确认收入就需要结转相应成本的
2022-12-18 19:48:13
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 燕子 发表的提问:
在建工程已达到预定可使用状态,未取得发票,可以根据合同价暂估入账吗
企业固定资产投入使用后,由于工程款项尚未结清未取得全额发票的,可暂按合同规定的金额计入固定资产
23楼
2022-12-18 19:31:31
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燕子:回复萱萱老师 发生的房屋装修费也未取得发票,但也装修完成投入使用,可以按实际发生的装修费用暂估作长期待摊费用入账摊销吗
2022-12-18 19:43:13
萱萱老师:回复燕子发生的房屋装修费也未取得发票,但也装修完成投入使用,可以按实际发生的装修费用暂估作长期待摊费用入账摊销吗 可以
2022-12-18 20:09:42
燕子:回复萱萱老师 取得发票后,又是怎么做账的呢
2022-12-18 20:37:36
萱萱老师:回复燕子发票到时,按发票金额调整以前的暂估金额: 借:固定资产-×× 贷:固定资产-暂估固定资产 暂估金额小于发票金额时,差额贷记"应付账款"; 暂估金额大于发票金额时,差额借记"应付账款". 如果以前已计提折旧,那已提折旧不再进行调整.按固定资产的账面价值、预计尚可使用年限及预计净残值重新计算以后每月应提折旧.
2022-12-18 20:56:08
燕子:回复萱萱老师 那暂估的长摊费用已经摊销了,取得发票又是怎么入账的呢
2022-12-18 21:11:34
萱萱老师:回复燕子可以按照固定资产暂估的账务处理方法
2022-12-18 21:25:02
燕子:回复萱萱老师 好的,发出商品,未开票未确认收入怎么做账呢,发出商品要结转成本吗
2022-12-18 21:48:14
萱萱老师:回复燕子借发出商品贷库存商品,不需要结转成本
2022-12-18 22:15:11
燕子:回复萱萱老师 但是我生产这个产品,领用了材料,耗费的材料人工制造费用怎么做账呢
2022-12-18 22:40:30
萱萱老师:回复燕子可以计入生产成本
2022-12-18 23:04:35
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
想问下,我们在建工程按暂估额转固定资产怎么入账 我们来工程发票后,是做借:在建工程,贷:预付账款的分录;现在按暂估值全部转固定资产,暂估的部分是不是借:固定资产,贷:预付账款?
您好!是借固定资产 贷在建工程
24楼
2022-12-18 19:42:50
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.76w
引用 @ 发表的提问:
暂估的分录怎么做呢?我购买的砂石是计入在建工程的?
借:原材料-暂估 贷: 应付账款--暂估
25楼
2022-12-18 20:02:58
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林:回复暖暖老师 老师,我这个沙石是用来建设厂房的,我可以计入在建工程(暂估!)
2022-12-18 20:22:40
暖暖老师:回复您好领用时在计入在建,不可以的
2022-12-18 20:47:39
林:回复暖暖老师 还有我9月份厂房已经建设完了,但是11月份才收到发票,我这个该怎么做呢?
2022-12-18 21:01:36
暖暖老师:回复在建工程也只能按估价先结转,收到发票再调整
2022-12-18 21:27:33
林:回复暖暖老师 意思是我购买的沙石先全部计入原材料吗?
2022-12-18 21:40:49
暖暖老师:回复是的,买的原材料啊
2022-12-18 21:52:53
林:回复暖暖老师 领用的时候再计入在建工程!最后收到发票的分录怎么做也?
2022-12-18 22:13:02
暖暖老师:回复借:固定资产 贷:在建工程
2022-12-18 22:32:14
林:回复暖暖老师 最后收到购买沙石的发票怎么做分录也?
2022-12-18 22:49:17
林:回复暖暖老师 最后收到购买沙石的发票怎么做分录也?
2022-12-18 23:09:39
暖暖老师:回复先红字借:原材料-暂估 贷: 应付账款--暂估 再 借:原材料--砂石 应交税金-进项 贷:应付账款
2022-12-18 23:26:41
林:回复暖暖老师 老师,我是小规模纳税人,是不是不用写进项税呢
2022-12-18 23:50:47
暖暖老师:回复呵呵,那您把进项去了就可以的
2022-12-19 00:03:22
林:回复暖暖老师 好的,谢谢!
2022-12-19 00:21:38
林:回复暖暖老师 暂估用二级明细吗?
2022-12-19 00:40:36
暖暖老师:回复是的,暂估户是二级明细科目
2022-12-19 00:56:11
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.76w
引用 @ 花开か半夏 发表的提问:
老师好,在建工程达到预定可使用状态,未竣工验收需暂估转固,但一部分已完工程只有合同所以未入账,请问暂估转固时未入账工程根据合同直接暂估记固定资产还是需要先暂估记入在建工程然后在暂估转固?谢谢
需要先暂估记入在建工程然后在暂估转固
26楼
2022-12-19 17:35:34
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 阿花 发表的提问:
建筑行业预估成本怎么做会计分录,以成本结算借:原材料-暂估 贷:应付账款-暂估结转成本:借:工程施工-合同成本-XXX-暂估 贷;原材料-暂估
你好,你给的分录就是预估材料,然后领用计入成本的分录 啊
27楼
2022-12-19 17:49:31
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阿花:回复邹老师 老师,这样做是对的吗?
2022-12-19 18:17:18
邹老师:回复阿花你好,把原材料明细根据材料名称设置,而不是暂估 工程施工——合同成本 就可以了
2022-12-19 18:42:55
阿花:回复邹老师 工程施工-合同成本 是不是要结转到主营业务成本里去
2022-12-19 19:09:16
邹老师:回复阿花你好,取得收入是需要结转到主营业务成本核算的
2022-12-19 19:23:22
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ wenwen 发表的提问:
老师,我暂估的在建工程,我只在摘要里注明暂估可以吗,分录按照正常的做 借:在建工程-XX 贷:应付账款-XX公司
可以的,在摘要里注明暂估就可以了
28楼
2022-12-19 18:11:59
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 雪梅 发表的提问:
2018年11月份建设牛场工程2018年12月份建设完毕2019年1月份取得工程发票这个会计分录怎么做?2018年需要暂估入账吗?暂估科目怎么做?
你好, 借:在建工程 贷:银行存款 可以19年取得发票直接转固定资产 贷:
29楼
2022-12-20 17:26:56
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雪梅:回复月月老师 不用在2018年12月份做暂估吗?
2022-12-20 17:44:06
雪梅:回复月月老师 19年取得发票: 借:在建工程 贷:银行存款 转固定资产: 借:固定资产 贷:在建工程 这样做对吗?
2022-12-20 18:05:37
月月老师:回复雪梅你好,18年就做在建工程分录 19年转固定资产 如果18年需要转固定资产 借:固定资产-暂估 贷:在建工程 19年根据发票 多的计提少的冲回。
2022-12-20 18:27:27
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 1040975061 发表的提问:
老师好,我们有个新建的污水处理厂,前期施工单位自己垫钱建好的,我们计入在建工程的只有3万左右的费用,污水厂具体工程费多少我们不知道,还没有结算,现在污水厂已经正常运营,那么在建工程转固定资产怎么暂估入账呢,因为我们在建工程只有3万
你好!可以按你们当初的合同金额暂估入账
30楼
2022-12-20 17:41:48
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1040975061:回复QQ老师 那合同金额3000万的话我怎么做呢
2022-12-20 17:58:03
QQ老师:回复1040975061你好!可以按合同金额暂估固定资产,以后决算开发票后在调整固定资产
2022-12-20 18:11:20
1040975061:回复QQ老师 谢谢老师,那分录是直接借固定资产—中潮污水处理厂(暂估入账) 贷 应付账款,这样吗
2022-12-20 18:21:37
QQ老师:回复1040975061你好!不是从在建工程转过去的吗?
2022-12-20 18:41:27
1040975061:回复QQ老师 在建工程只有3万
2022-12-20 18:57:12
QQ老师:回复1040975061你好!好的,那可以直接按合同金额直接暂估做账
2022-12-20 19:16:30

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