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在建工程暂估入账会计分录
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 海↑彩虹 发表的提问:
老师会计学堂有没有关于建筑工程施工暂估入账的课程学习啊?
你可以听听建筑行业的课程,一般企业购进也有暂估的,还有房地产企业。
46楼
2022-12-24 17:03:08
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 臭臭妈จุ๊บ 发表的提问:
商品暂估入账的会计分录?
借:库存商品 贷:应付帐款-暂估入帐
47楼
2022-12-24 17:19:32
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 熏衣草 发表的提问:
请问老师,能给一个建筑施工企业完整的材料暂估入账的会计分录吗?(发票已开,在月底需要结转的情况下)
借原材料 贷应付账款…暂估 收到发票: 借原材料 贷应付账款…暂估 (金额用负数表示)
48楼
2022-12-24 17:39:24
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蒋飞老师:回复熏衣草然后再根据发票 借原材料 应交税费…应交增值税(进项税额) 贷应付账款
2022-12-24 18:07:03
陈老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ 沉浮 发表的提问:
老师,去年暂估的成本,借工程施工, 贷应付账款—暂估应付款,现在成本发票回来了,会计分录该怎么做?
借应付账款~暂估应付款 应交税费~增值税~进项 贷 应付账款
49楼
2022-12-24 17:59:59
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沉浮:回复陈老师 这样就是把成本发票直接用了2019年了的意思是吧?因为暂估了
2022-12-24 18:15:17
陈老师:回复沉浮是的,同学。工作愉快,记得好评哟
2022-12-24 18:38:13
沉浮:回复陈老师 老师,还得麻烦问您一下,暂估的发票只用了一个二级明细科目,比如1万元的暂估发票里包含了机械与人工,但是做账时只做了 借工程施工1万,但是现在回来的发票是7万元的机械和3万元的人工费,这时候该怎么进行账务处理?
2022-12-24 19:00:20
陈老师:回复沉浮你把之前暂估的冲红,然后再做一笔正确的分录就可以了
2022-12-24 19:19:26
沉浮:回复陈老师 好的,谢谢老师
2022-12-24 19:30:49
陈老师:回复沉浮祝工作愉快,帮我好评哟
2022-12-24 19:52:57
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 啊贝 发表的提问:
老师,我现在暂估入帐分录如下 借:工程施工 贷:应付账款_暂估 借:主营业务成本_暂估 贷:工程施工 后来我收到发票 发票是个人代开的 先红冲之前的暂估 借:应付账款_暂估 贷:工程施工 借:工程施工 贷:主营业务成本_暂估 做正确分录 借:工程施工 贷:其他应付款-个人 这样对吗
你好,暂估是暂估的成本,不是暂估的往来
50楼
2022-12-25 16:34:47
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啊贝:回复朴老师 老师,你能把正确的的分录给我完整的写一遍吗
2022-12-25 17:07:30
朴老师:回复啊贝借:工程施工-工程成本暂估 贷:应付账款
2022-12-25 17:32:32
啊贝:回复朴老师 老师,有的老师说在应付账款设暂姑 我都不知道怎么处理了
2022-12-25 17:49:26
朴老师:回复啊贝也行,一人一个习惯,你按照你上面的分录来做吧
2022-12-25 18:03:47
啊贝:回复朴老师 老师,主营业务成本 暂姑 次月是不是也要红冲回来?
2022-12-25 18:18:01
朴老师:回复啊贝嗯,只要是暂估的就要冲回
2022-12-25 18:40:06
啊贝:回复朴老师 好的 老师,我做成应付账款了,应该是其他应付款 那我红冲之后 按照正确的来做 这不影响8️⃣
2022-12-25 19:07:18
朴老师:回复啊贝嗯,这个是不影响的,满意请给五星好评,谢谢
2022-12-25 19:34:03
啊贝:回复朴老师 嗯 老师 如果收到发票 金额比暂姑的要少 或者多了 都没有关系是吧,因为次月还要把暂姑的红冲的 是吧
2022-12-25 19:58:19
朴老师:回复啊贝嗯没事的,这个都没事的
2022-12-25 20:23:56
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ ? 小芸豆 发表的提问:
老师你好,建筑工程业购买的钢筋等材料,应该放入哪个科目?对于已到货还没有发票的应该怎么暂估入账?分录是什么?
借原材料应交税费应交增值税进项贷银行存款。 借原材料贷应付账款。
51楼
2022-12-25 16:57:05
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? 小芸豆:回复郭老师 没有发票的怎么处理?
2022-12-25 17:21:28
郭老师:回复? 小芸豆借原材料贷应付账款做这个。
2022-12-25 17:34:03
? 小芸豆:回复郭老师 没有发票也直接入原材料?
2022-12-25 17:55:12
? 小芸豆:回复郭老师 可能我没说清楚,不是没有发票,是发票还没到的
2022-12-25 18:20:06
郭老师:回复? 小芸豆你好,货物到了没有发票也可以做账的。
2022-12-25 18:35:55
? 小芸豆:回复郭老师 就直接入原材料?
2022-12-25 18:52:55
? 小芸豆:回复郭老师 还有为什么不是入工程物资啊?
2022-12-25 19:11:30
郭老师:回复? 小芸豆你们买来是自建房屋的,可以放到工程物资。
2022-12-25 19:40:14
郭老师:回复? 小芸豆别人做工程的,就放到原材料、工程施工。
2022-12-25 19:51:18
? 小芸豆:回复郭老师 哦哦哦,好的,谢谢
2022-12-25 20:04:26
郭老师:回复? 小芸豆不用客气 工作愉快
2022-12-25 20:25:03
胡老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 酷炫的毛巾 发表的提问:
,自行建造的固定资产完工按暂估价值入账,竣工决算价值小于暂估价值,差额怎么处理?会计分录
借在建工程,贷固定资产就可以了。
52楼
2022-12-25 17:24:18
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 甘郭包菜 发表的提问:
这样做暂估成本,您看对不对借,在建工程~暂估贷,应付账款~暂估月末结转的时候借,主营业务成本贷,在建工程~暂估
这个分录是正确的了
53楼
2022-12-25 17:46:33
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甘郭包菜:回复袁老师 这样我就能在影响本年利润了
2022-12-25 18:10:42
袁老师:回复甘郭包菜是的,这样是可以的了
2022-12-25 18:33:36
甘郭包菜:回复袁老师 那下个月冲的时候怎么冲呢?
2022-12-25 18:57:41
袁老师:回复甘郭包菜借,在建工程~暂估 贷,应付账款~暂估红字即可
2022-12-25 19:22:14
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ blue 发表的提问:
建筑公司暂估成本,借:工程成本-暂估,贷:应付账款-暂估;结转成本:借:主营业务成本 ,贷:应付账款-暂估; 冲暂估:借:工程成本-暂估(红字),贷:应付账款-暂估(红字);结转成本时:借主营业务成本,贷工程成本-暂估;这样做分录对吗?
你好 你之前不是结转过一次成本了。 你还结转成本 不就重复了哦。
54楼
2022-12-25 17:59:59
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blue:回复meizi老师 不用重新结转吗?
2022-12-25 18:22:03
meizi老师:回复blue 你好     先把前面的红冲了    结转成本:借:主营业务成本  负数  ,贷:应付账款-暂估;负数 。 然后 结转 :借  主营业务成本贷工程施工 。这样才对   
2022-12-25 18:51:44
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
在建工程还没结算清楚按暂估入固定资产会计分录怎么做,1年内取得发票和暂估金额不同怎么办?1年后取得发票和暂估金额不同又怎么办
没有结算之前计入在建工程。不计入固定资产。
55楼
2022-12-26 17:19:38
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 虚拟的导师 发表的提问:
在建工程100万,评估后300万,会计分录
借:固定资产 100万 贷:在建工程 100万
56楼
2022-12-26 17:27:35
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 春风十里不如你 发表的提问:
老师请问一下,工程物质,在建工程,工程完工后的会计分录怎么做
领用的时候借在建工程贷工程物资完工之后,借固定资产贷,在建工程。
57楼
2022-12-26 17:49:49
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春风十里不如你:回复郭老师 老师你好,是这样的,我们公司是给别人做污水处理的,我们买进来的药剂,投入到运营中去,一个月我要给别人开服务费发票,那我分录怎么做呢
2022-12-26 18:18:32
郭老师:回复春风十里不如你借银行存款贷主营业务收入应交税费。
2022-12-26 18:44:18
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 玫瑰花语625 发表的提问:
请教老师,在建工程的会计分录如何做?
你好,(一)发包的工程,应于按合同规定向承包企业预付工程款、备料款时,根据实际支付的价款,借记在建工程科目(建筑工程、安装工程等),贷记银行存款科目;以拨付给承包企业的材料抵作预付备料款的,应按工程物资的实际成本,借记在建工程科目(建筑工程、安装工程等),贷记工程物资科目;将需要安装的设备交付承包企业进行安装时,应按设备的成本借记在建工程科目(建筑工程、安装工程等),贷记工程物资科目。与承包企业办理工程价款结算时,补付的工程款,借记在建工程科目(建筑工程、安装工程等),贷记银行存款、应付账款等科目。 (二)自营的工程,领用工程用物资时,应按工程物资的实际成本,借记在建工程科目(建筑工程、安装工程等)贷记工程物资等科目;工程领用本企业材料的,应按材料的实际成本加上不能抵扣的增值税进项税额,借记在建工程科目(建筑工程、安装工程等),按材料的实际成本,贷记材料科目,按不能抵扣的增值税进项税额,贷记应交税金---应交增值税(进项税额转出)科目。 工程领用本企业的商品产品时,按商品产品的实际成本加上应交纳的相关税费,借记在建工程科目(建筑工程、安装工程等),按应交纳的相关税费,贷记应交税金---应交增值税(销项税额)等科目,按库存商品的实际成本,贷记库存商品科目。 工程应负担的职工工资及福利费,借记在建工程科目(建筑工程、安装工程等),贷记应付工资、应付福利费科目。 (三)工程发生的工程管理费、征地费、可行性研究费、临时设施费、公证费、监理费等,借记在建工程科目(其他支出),贷记银行存款等科目。 工程在达到预定可使用状态前发生的有关测试费用,应计入在建工程成本。 在建工程科目的期末借方余额,反映企业尚未完工的工程的实际成本。
58楼
2022-12-26 17:56:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 傲娇的航空 发表的提问:
在建工程净值转让会计分录怎幺做
你好!在建工程的销售与固定资产的销售一样,但不通过固定资产清理,价款收入扣除在建工程的成本和相关的税费,差额计入营业外收入或营业外支出。 借:银行存款 贷:在建工程 应交税费(转让在建工程时的税费) 差额计入营业外收支
59楼
2022-12-27 17:20:54
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 曾晶 发表的提问:
暂估入账的会计分录
你好,是库存商品吗?借库存商品贷应付账款。
60楼
2022-12-27 17:30:45
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曾晶:回复郭老师 不是 是成本暂估
2022-12-27 17:57:59
郭老师:回复曾晶借主营业务成本贷应付账款。
2022-12-27 18:18:02

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